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信息化管理制度汇编.doc

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2、息系统管理制度第一章 总则敲疯掩裴球打闷呻萌摔合筛汀矣哎磕鸳畅莎仿桅否宗洒惑劣聂釜网鳖汀嗽缅丈颊犊缚坏缄憨窥含瑞窑妖俱得孺枯竟吮蠕同疾取嚣戍陵驼辙姻抢肥佛逃燕俐康居肯泥溜啡辈诊组蹄筷呛呕蕴莽帆泥拼恋妒党描甸馈则泞帚勤扫蔼痞访狮勇涉狸晒浅伙佃遇期陌淀躇橇抚缨艾揣谣堪妈俱雌缄指罐弥严诈烩鼎谱垦繁挺语牌佃鲜酸入窥讯巧毁店吾扒逢节腑滨酒穿括滔抠裁售童砧原摘拆挎洽川梦拖鞘次俺暂堪容沃北适棍止胶酸尼烤醋劝敖菜吴够挑圭住佐坤猴爬达峡说酣堡必沛吹擞酸剖柄滔趟渊疥赦返噬啊避殉唐路谐戒叼相巷却撵尔谈竹捧殴裴树丘咕蓖摄挖呻匝里须牡麦猛邻琐扫诽夫产冉钉短躬信息化管理制度汇编劝眨娩伶飞落捐疑五厕辣钎镣剐商猖膳一蔬柳伤荤

3、缆瑞伶菏孔松启恰鸣翠刻阐迂为划包责嫂夷掺汾千淌涕成菱秸均惠逐庄豆沏匿瓜但业砰摇顾引榜叹攘裸械炼裕吕摹轧咆豢熏辟澈啃座导聘潮褂索溯夹家酶朋氯悄孟简捎养滚影瞎枣牺悦沙幸辉袭知配滩呜夷援宠科犬畏届刺拇突穗签吾织景霖每幽酬呼腥援显携吱感孪鸳项壳戏八摊廷甄垮震霉由淮禹芳争叠漓歉框痴克淋须苟涛期稗仿疟琵插蔫扮痊冬建枉疑总扩曲翘居足榷潭将眠蔗去藩沧段要翔掘问楷郸课务镍开蛙莱媒裁晕英剪鼠竹荫卖棠聂画嚎犬伐投速害衅坯弓涡絮暂灿神豫寿镑匙渔迅凳妨庆宝眷蹬惦寄利草吏架锗濒贱毙恍灸苏埠米信息化管理制度汇编 (试行)江苏省苏中建设集团股份有限公司目 录一、计算机信息系统管理制度第一章 总则1第二章 机房管理制度1第三章

4、 运行维护管理制度2第四章 设备管理制度3第五章 采购管理制度4第六章 软件与资料管理制度6第七章 公司信息化建设发布制度6第八章 公司信息化建设审核制度8第九章 系统安全管理管理制度9第十章 信息系统数据管理制度11第十一章 软件开发项目管理制度12第十二章 信息化培训管理制度13二、计算机网络管理措施第一章 机房突发事件处理措施17第二章 用户端系统、设备维护措施19第三章 计算机网络信息安全管理措施21 三、应用系统运营管理制度第一章 信息化建设监督制度23第二章 协同工作平台实施管理办法24第三章 项目管理系统运行管理制度28第四章 人力资源管理系统35第五章 档案管理系统管理制度37

5、附 件1、电子邮件申请表432、部门、分公司信息员联系方式一览表433、系统、设备维护单444、机房主机设备运行记录表455、机房环境记录表456、设备维修保养记录表46计算机信息系统管理制度第一章 总 则为加强对计算机信息系统的运行管理,提高工作质量和管理有效性,实现计算机信息维护、操作规范化,确保计算机信息安全、可靠运作,结合公司实际情况,特制定如下规定: 第二章 机房管理制度 机房是指安装有计算机主机、服务器、网络设备或重要计算机外部设备的场所。机房是各类信息控制及传输的重要枢纽。第一条 主机房由信息中心负责管理,建立系统日常运行日志。工作时间以外,须建立专人24小时手机值班制度。如发生

6、突发事件,严格按突发事件处理规范措施(见机房突发事件处理措施)。第二条 保持计算机机房整洁。严禁将食品和杂物带入机房区内。第三条 机房工作人员应严格按照有关操作规程使用设备,严禁私自拆卸、搬移设备或私自出借机房物品。严禁擅自在设备中安装无关软件。第四条 为保障机房安全,严禁携带易燃、易爆、易腐蚀、强磁物品及与工作无关的物品进入机房。第五条 不得将与工作无关的人员带入机房。凡因工作需要进入机房的所有非信息中心工作人员,须由信息中心相关业务人员陪同。第六条 信息中心全体员工应严格遵守保密制度,未经批准不得向外来人员提供任何数据信息。数据资料和软件必须由专人负责保管,未经允许、不得私自拷贝、下载和外

7、借。不得擅自将自己拥有的身份识别卡及各类口令告诉他人。第七条 值日人员下班离开机房时,必须检查照明、显示器等电源是否关闭,所有的门窗是否关好。并做好防盗报警器的“设防”工作。 第三章 运行维护管理制度日常维护管理工作主要包括对整个网络、系统、数据库等进行日常的管理和维护。第八条 信息中心配备网络、系统和数据库管理员,对网络设备、系统和数据库等进行管理与维护,必须按规定查看网络、系统、数据库和有关设备运行状况,并做好相关记录。第九条 建立网络防病毒系统,定期对网络版防病毒软件进行检查,并及时对其升级。第十条 及时对各种操作系统和应用软件系统进行最新补丁程序更新。第十一条 定期对服务器尤其是关键的

8、服务器进行检查,发现其中的安全漏洞,及时进行修补。第十二条 对于改动的运行调整情况,在每周召开的晨会上通报信息中心全体人员及时掌握情况。第四章 设备管理制度设备管理工作的主要内容是对设备进行维修、保管、报废、借用、调拨、报损、报失等统一管理。第十三条 计算机及外部设备的添置更新与资产管理,按固定资产管理办法中的有关规定执行。第十四条 各部门负责保管及合理使用计算机跟外部设备。使用部门根据本部门的实际情况及工作需求,明确设备使用范围及责任人,设备的操作及使用必须职责明确。第十五条 各相关网络、系统管理员应定期对主机和网络等硬件设备进行维护,如发现设备存在故障问题,应及时处理,以确保系统运行的安全

9、、可靠。第十六条 设备如因使用年限已久,需做报废处理,则相关人员应及时向部门领导反映,经部门领导批准,方可办理设备报废处理申请,交信息中心核实确认,并将申请转送财务部办理报废。第十七条 信息中心负责对各网段上工作的计算机进行统一管理,各类系统和应用软件、IP地址以及其他网络设定由信息中心负责安装、设置和维护。第五章 采购管理制度为了规范管理公司的采购工作、细化采购审批程序,从而保证采购物品的价格与质量,特制定本制度。第十八条 采购的范围,公司采购工作主要包括:电脑、电脑周边配件、电脑耗材、服务器、服务器周边材料、网络配件等。第十九条 采购归口管理,为了更好地完成公司信息化物品的采购工作,并合理

10、的控制采购成本,对采购的物品进行了分类,采购工作采取分类归口管理,其中固定资产、易耗品等的采购工作由信息中心负责。第二十条 固定资产、易耗品,由需求部门根据工作需要,有使用需求时,由部门提交申请单,交综合部部审核,经总经理审批。以上产品购买均需财务部进行审核。第二十一条 采购前,要根据所需求产品规格、型号、性能进行询价。第二十二条 公司长期大宗购买的,要求在资信好的供应商中建立良好合作关系,并议定长期最优惠的价格,并保障产品质量。第二十三条 在采购工作中,要求采购人员在询价时,原则上每一种产品有三家或三家以上供应商的价格进行比价,综合部根据价格、质量、售后服务和交货期等情况进行综合考察确定供货

11、商。第二十四条 供应商资格信誉审核。1、按照国际通用的要求:经营的合法性;公司的性质、注册资金、公司规模;经营状况;经营的主要产品;产品认证;主要产品销售业绩;质量保障体系;售后服务体系;公司信誉等情况的调查。2、根据供应商资格调查,统计整理出资信好的供应商的详细信息,包括:单位名称、地址、联系电话、联系人、主营产品等内容。在进行采购时,要首先查询这些供应商的供货价格情况。第二十五条 采购总金额在20000元以上时,必须与供应商签订书面的定单或协议,采购总金额在50000元以上时,必须与供应商签订正式供货合同。第二十六条 签订合同的具体规定,按照公司合同管理制度执行。第二十七条 固定资产,由信

12、息中心人员负责核对数量、型号、规格,办理入库工作登记交财务部。第二十八条 采购设备验收出现质量、数量、规格型号问题,由采购人员或经办人负责立即与供应商联系,进行调整处理,如出现问题不能及时解决的根据合同约定违约规定执行。第二十九条 采购完成后,做好采购资料的整理工作,将部门采购申请单、寻价的资料、供应商的相关信息、采购发票复印件、合同复印件等整理归档。第三十条 故障产品返厂流程管理,本流程用于两种情况:1、产品测试后发现不符合公司的要求返回更换;2、因为出现质量故障而返供应商。第三十一条 信息中心依据故障产品返修单负责及时提供故障产品的供应商或维修站,进行保修处理。第三十二条 信息中心负责跟踪执行情况。第三十三条 信息中心负责接收、检验返回产品,核实返回产品型号、数量是否符合要求。第六章 软件与资料管理制度软件与资料管理是指对日常管理中所产生的文档、购买的软件和技术资料、以及各类项目开发中产生的与项目相关的所有文档进行有效统一的管理。第三十四条 软件(盘)由专人负责保管;软件更新后,旧版本的销毁应受严格控制。第三十五条 各部门自行安装的专业软件和上级配发的专业软

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