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行政管理部制.docx

1、行政管理部制行政部管理制度办公用品、设备管理制度办公用品领用流程办公用品申购表 管理制度 卡领用流程移动通话费报销标准公务车管理规定车辆使用流程油料领用流程车辆维修流程用车申请单公文管理制度联拓集团请示报告影像资料管理制度声像资料借阅流程声像资料借阅审批表空调使用规定礼品管理制度礼品登记表固定资产管理制度新增固定资产采购流程固定资产报废流程电脑维修流程电脑维修单卫生管理制度员工宿舍管理制度集团食堂管理制度保安工作管理制度平安消防管理制度关于水、暖、电、办公设备、网络及小型工程的维修管理规定品牌公司4S店值班人员工作职责关于员工工服定制的管理规定饮用水管理规定客户用餐费管理规定差旅费管理规定办公

2、用品、设备设施管理制度一、目 的:加强办公用品、设备管理,提高办公用品、设备使用效率二、适用范围:各公司、各市场及集团相关各职能部门以下简称“各公司三、定 义:3.1办公用品及设备:指办公用文具、名片、报纸、书刊、计算器、接待用品会议活动用品、清洁卫生用品、办公设备耗材、 机、接线板、电脑等四、权 责:4.1综合管理部:负责宣导、解释及日常管理4.2主管副总裁:负责办公用品、设备购置维修费用审核4.3各部门:负责执行五、内 容:5.1配备与采购由综合管理部统一采购办公用品,经行政总监批准执行。确属工作需要但未列入?岗位用品配备标准?的用品,依照?固定资产采购制度?有关规定及程序办理。综合管理部

3、应根据当地普遍价格,拟订办公用品采购价格,经行政总监准执行。各公司应于每月25日前根据岗位用品实际需要,在月度方案额度内,编制?月度办公用品方案表?,经部门负责人、财务主管审核签字后,由综合管理部汇总,由采购部组织采购,并依照?财务审批制度?有关规定及程序核报。5.2使用与管理办公用品应遵循“按需、“节约的原那么领用和使用。办公设备和可重复使用的办公用品应编制?更换用品目录表?,实行以旧换新。办公设备和可重复使用的办公用品损坏,假设具备维修条件,应修复使用,不予重新购置。办公用品、设备,应实施台账管理,做到账、物相符。公用办公设备须由专人负责管理及日常养护。自然损坏并无法修复使用的办公设备,由

4、使用部门和综合管理部负责人共同鉴定后,依照?办公用品报废制度?有关规定办理报废手续。5.3回收与赔偿离、调职人员须于办理离、调动手续时按?员工办公用品领用表?内容,将个人领用并可继续使用的办公用品退还。没有及时办理物品交接手续处分责任人500元,造成物品损失责任人按物品原值15倍处分。遗失或人为损坏可重复使用的办公用品,根据实际使用情况,参照采购时入库价格进行1-5倍赔偿。因使用或养护不当造成人为损坏的办公设备,由当事人按物品原值15倍赔偿。六、附件:1、?办公用品领用流程? 2、?办公用品申购表?附件1:办公用品领用流程附件2: 部 月份办公用品申购表序号办公用品名称规格数量单位备注1234

5、56789101112131415注:1、?办公用品申购表?于每月25日前交到集团综合管理部。 2、?办公用品申购表?上报前必须有部门经理签字确认。 3、集团将根据各部门每月领用的办公用品核算费用本钱。 4、如公司或部门有活动,请在备注中说明。制表人: 部门经理签字: 制表日期: 管理制度试行一、目 的:标准集团 管理,规定话费报销方法二、适用范围:各公司、各市场及集团相关各职能部门以下简称“各公司三、定 义:3.1座机:指办公场所固定 3.2 :指由公司配发给移动 卡的移动 3.3话费:指由公司制订标准、给予报销的 费用四、权 责:4.1 综合管理部:负责宣导、解释如何执行4.2 各部门:负

6、责执行五、配发范围:5.1 集团公司领导5.2 集团各职能部门的领导5.3 各品牌公司、部门 、维修站、室经理、主任、站长5.4 维修站备件经理、技术总监、效劳总监5.5 分期部清欠员、保险部外勤员、装饰部进货员、广告公司各总监5.6 集团公司及各品牌公司有关行管人员、司机六、内 容:6.1座机 座机 由使用部门指定专人负责管理。6.1.2禁止使用座机拨打娱乐、信息类 ,如发现违反规定者,按其拨打娱乐信息类 产生话费的双倍处以罚款。因工作需要开通长途 ,须由使用部门申请,经部门负责人审核签字后,报综合管理部审批,经集团主管副总裁审批。开通长途 的部门,须指定专人管理,并实行长途 拨打登记。综合

7、管理部须对各部门座机 使用情况进行检查,对违犯规定者每次处分100元。 接听座机 应使用标准用语:“您好!联拓XX店XX为您效劳,违反规定者每次处分100元。6.2 管理各部门人员因工作需要配备 卡,由本人向所属部门申请,经部门负责人批准后,上报综合管理部经行政总监审批,综合管理部统一配发。由集团配发给 卡的人员,因工作变动到外地或离职,须于工作移交时向综合管理部交回 卡。 卡遗失,由综合管理部补发,费用加倍处分。由集团配发给 卡的人员,须在全天24小时内保持通讯联络畅通。 发现 不通,将视情节轻重对责任人每次处以100500元处分。6.3话费管理座机话费由综合管理部审核、交缴并按?财务审批制

8、度?报销。只有集团配发给 卡人员方可享有可予报销的话费标准。话费由综合管理部统一交缴,按标准报销。话费标准由各部门根据岗位工作实际需要制订,由综合管理部备案,经行政总监审核、副总裁审核批准执行。因特殊原因造成话费超标,超标局部可由本人申请,部门负责人签署意见,由综合管理部审核,经行政总监审核批准执行报销。七、附 件:7.1 ? 卡领用流程? 7.2 ? 话费报销标准?附件1: 卡领用流程联拓集团移动通讯器材使用管理及费用为加强集团移动通讯器材的使用管理,提高办事效率,统一通讯工具的使用和费用报销标准,特制订本管理规定。一、移动 配发范围1、集团公司领导2、集团各职能部门的领导3、各品牌公司、部

9、门 、维修站、室经理、主任、站长4、维修站备件经理、技术总监、效劳总监5、 分期部清欠员、保险部外勤员、装饰部进货员、广告公司各总监6、 集团公司及各品牌公司有关行管人员、司机二、费用月报销标准1、集团公司副总裁1集团副总裁2人:350元。2总监2人:260元2、销售部门1品牌公司经理6人:350元。按照完成销售任务比例,完成50%以上的含50%按实际数额报销 费,最高限额为350元,完成50%以下的按实际完成比例报销特殊情况另行调整。2销售经理6人:260元。按照台数完成任务比例,完成80%以上的含80%按实际数额报销 费,最高限额为260元,完成80%以下的按实际完成比例报销。3市场部门经

10、理3人:160元。 按照台数完成任务比例,完成50%以上的含50%按实际数额报销 费,最高限额为160元,完成50%以下的按实际完成比例报销特殊情况另行调整。4提车员6人:按照提车任务数量,上汽、一汽品牌按照100%完成任务报销160元 费,其他品牌报销110元 费。超额完成任务按照超额比例报销,未完成任务的按照相应比例扣减。5销售业务员100人:一律不配备 号,普通品牌按照每销售一台车报销10元 费;M6、奥迪、丰田销售一台车12元的标准报销 费,报销的最高限额为160元。注:销售主管按照销售业务员的标准报销 费;车管员不报销 费。3、维修站1维修站站长、副站长6人:260元2维修站备件经理

11、、技术总监、效劳总监18人:110元3各维修站的救援 6部:160元。救援 费用超过160元的,扣减站长工资。4、分期部1经 理2人:200元2清欠员10人:110元5、租赁部经 理1人:200元业务员2人:110元6、广告公司1经 理1人:260元2各总监及业务员8人:110元备注:1、维修站、分期、保险、租赁、装饰部以及广告公司所有报销话费人员,均按任务完成情况报销话费,本部门任务完成到50%的,按实际发生金额报销 费,最高限额均为以上规定的数额,未完成到50%的,以实际完成比例报销话费。2、公司不再为销售业务员统一配备 号,业务员名片上一律只印公司座机号7、职能部门1资金管理小组成员1人

12、:200元2集团办公室:主任260元1人,集团车管员160元1人,集团采购员、通讯管理员、网络管理员、行政管理员160元3人,司机110元1人;分公司办公室主任160元6人,分公司行政管理员110元6人。8、人力资源部经 理1人:200元9、商务中心经理:200元10、财务中心经理:260元注:出纳1名,50元分公司财务经理或主管:110元11、采购部经理:160元采购员:110元三、费用管理方法1、费用额度指的是北京区内费用。关于出差产生的长途和漫游费和联系业务产生的长途话费由主管副总裁审核签字前方可报销;允许发生长途和漫游费的人员各单位应上报,经主管副总裁和总裁批准后备案。2、办公室在每月

13、29日前将上个月每个人的 费通知各单位、人力资源部。人力资源部根据核定的额度进行审核,超出标准的局部从工资里扣除,商务中心进行检查。3、由于执行特殊任务,使话费突增的,应由当事人写出书面报告,由主管副总审核签字并报总裁批示。四、上述规定与以前集团下发文件有冲突者,以本规定为准。五、本规定自公布之日起执行。 凡离职人员必须将 卡及时交回,否那么一天扣罚100元,并对单位负责人处予同等的处分。附件2: 公务车辆管理规定试行一、目 的:加强集团公务车辆的管理,提高车辆有效使用率,节约油料,控制本钱二、适用范围:各公司、各市场及集团相关各职能部门以下简称“各公司三、定 义:3.1公务车:指集团为各部门

14、、各品牌公司、各营业部统一配备的工作车辆3.2油料:指公务车使用的汽油数量四、权 责:4.1 综合管理部:负责本部门的公务车调配及集团各部门油料的领取和登记4.2财务部:负责油料的结款4.3各部门:负责执行本规定五、内 容:5.1 车辆的使用与管理 集团各部门、各品牌公司、各营业厅公务车辆由本部门统一管理,实行专人负责制,如发生同一车辆月度违章超过两次不含者,将对其负责人处以500元罚款。 公务车辆由专职司机驾驶,专职司机应每周实行定期车辆检查及保养,确保行车平安。 公务车辆的有关证件及保险资料统一由本部门专人保管,分车建立资料及费用档案。 需要到综合管理部申请用车的单位,需填写?用车申请单?

15、,经本部门经理签字后,由综合管理部审批调派。综合部负责人依工作重要性顺序派车,不按规定办理申请手续者,不予派车。 行车前应进行平安检查,车辆行车途中应平安行驶并严格遵守交通规那么,如有违章罚款,应由驾驶人负担,公司不予报销。5.1.6 公务车应建立?车辆行驶记录表?,应该记录:使用时间、地点、用途、驾驶人。以便综合管理部更好的了解车辆的使用状况及车况。 节日期间所有公务车一律不许离京,办公室将在节日期间进行检查,如未按规定执行,对品牌总经理、部门负责人予以10002000元的处分。违反以上任一条款者,将视情节轻重对责任人处以100500元处分。5.2 车辆油料的领用 车辆油料消耗实行定额管理。

16、根据车辆实际情况,合理确定车辆百公里耗油标准,按照行车里数和耗油标准发放油料指标。超出部门本部门自理。 建立油料领用登记表,由集团各品牌公司、各营业厅本部门设立专人负责油料的领用及登记。每月将集团各部门、各品牌公司、各营业部的用油情况汇总,登记。 集团综合管理部设专人负责集团财务部、投资开发部、采购部、综合管理部等部门油料的领用及登记。每月将集团各部门、各品牌公司、各营业部的用油情况汇总,登记。车辆在外地加油,须经乘车领导或 请示综合管理部,经批准后,方可报销油料费用。违反以上任一条款者,将视情节轻重对责任人处以100500元处分。5.3 车辆维修5.3.1 公务车辆应由专职司机进行,车辆日常

17、维护。 集团各品牌公司、各市场,车辆需要修理时,由专职司机填写?车辆维修申请表?由本部门负责人审批签字。说明需要维修的工程、损坏程度及原因,并进行维修询价。在月度方案内,由副总裁审批后,方可进维修厂维修。 集团财务部、投资开发部、采购部、综合管理部等部门车辆需要修理时,由专职司机填写?车辆维修申请表?提报到综合管理部。说明需要维修的工程、损坏程度及原因,并进行维修询价。由行政总监审批签字后,方可进维修厂维修。 凡车辆的保险、年检、保养、购置零配件和车辆辅助用品,由专职司机填写?车辆维修申请表?申报到综合管理部。由行政总监审批签字批示后,方可执行。5.3.5 车辆维修实行定点维修厂维修,维修费用

18、由修理厂提供工程费用明细表,由行政总监审批签字后,由副总裁审批签字,由财务人员和综合管理部负责人共同与维修厂结算。5.3.6 车辆维修属于正常机械故障的,费用全额报销。如属于驾驶员违章操作、保养不当,维修费用由驾驶员承担1005.3.7车辆在外地维修,维修工程及费用经乘车领导请示行政总监 批准后,由副总裁 批准后,方可维修,否那么不予报销。5.3.8 驾驶员不得擅自撤除车辆配置的零部件。如遇特殊情况需撤除的,经由综合管理部批准、由行政总监审批签字后、由副总裁审批签字,方可撤除。违反以上任一条款者,将视情节轻重对责任人处以5005000元处分。54旧车管理规定 销售流程图5.5旧车销售流程详细说

19、明:5.5.1旧车档案建立:各品牌公司要将出售的车辆包括:车型、车号、注册日期、公里数、维修记录、保养时间、车辆有无事故和方案处理时间等相关手续。5.5.2旧车询价:各公司品牌上报集团的旧车将被用作二手车销售,各品牌店应先多询问几家旧车公司,并对各类价格进行分析与比较。5.5.3旧车价格分析:各品牌分公司对各类要出售的旧车的询价信息汇兑,建立旧车建议销售价格表。旧车价格档案上报:各品牌分公司将旧车档案和旧车建议销售价格表一并上报集团办公室。5.5.5再次询价:集团办公室,根据各品牌公公司上报旧车建议销售价格,再行通过相关汽车二手市场进行再次询价。5.5.6旧车销售价格确实定:根据各品牌公司建议

20、销售价格和集团公司再次询价的旧车价格进行比较,最终确定旧车销售价格。5.5.7旧车销售价格 集团办公室价格确定后,要上报集团领导进行销售价格的审核。5.5.8集团OA销售信息发布:集团将把旧车销售价格、车辆配置、照片在集团OA上进行公布,每次公布时间有效期以情况而定。5.5.9销售提成:旧车由集团办公室通过各种销售途径进行旧车的销售;与此同时,集团全体人员都可以参与销售,价格高出集团办公室核定的价格,可按照高出局部的30%作为奖励提取给单位或个人,所销售金额全部进账上报单位后进行销售奖励的提取。六、附件61 车辆使用流程集团综合管理部使用62 油料领用流程集团各部门使用63 车辆维修流程集团总

21、部各部门使用64 ?用车申请单?集团综合管理部使用附件1: 车辆使用流程 附件2: 油料领用流程 附件3: 车辆维修流程附件4: 用车申请单申请日期申请部门申请人用车事由:驾驶人:乘车人:乘车路线全程:往返时间: 时 分至 时 分用车部门经理签字: 综合管理部签字:公文管理制度试行一、目 的:标准公文管理,规定公文办理程序 二、适用范围:各公司、各市场及集团相关各职能部门以下简称“各公司三、定 义:3.1外单位:指联拓集团以外所有单位四、权 责:4.1 综合管理部:负责宣导、解释并指导如何执行 4.2 集团各部门、各品牌公司、各营业厅五、内 容:5.1 公文应按照“拟写校对编制文号审核呈报审批

22、登记行发存档的程序办理。5.2外单位给集团的来文,由总裁办公室负责办理;给所属各公司的来文,由各公司办公室负责办理。5.3 以公司名义向联拓集团及外单位发文,由各公司办公室负责办理,总裁办备案。5.4各公司向联拓集团发文,由综合管理部负责汇总上报。5.5公文呈报须使用统一格式,部门负责人须对公文内容的准确表述及文字、文号的正确无误负责,并应签报必要的意见或建议。5.6公司、公司各部门、所属各公司发文须使用标准文号及格式。文号格式:1、集团董事会 联董字年号,下同号2、集团总裁办公室 联总办 号3、运营管理部 联运管 号4、综合管理部: 联综管 号5、人力资源部: 联人力 号6、财务部: 联财务

23、 号7、采购部 联采购 号8、资金动作部 联资运 号9、战略方案部 联战略 号5.2.2所属各子分公司文号由各公司编制。5.7公文呈报 公文应按“阅件、“批件分卷呈报。.1阅件:无须或未明确请求上级批复的公文。.2批件:请求上级批复的公文。5.8公文审批审批人应对阅件给予签阅或批示审批人应对批件给予批复 遇审批人外出,急件可用 、 短信、电子邮件等方式请求批复5.9公文登记与行发5.9.1公文行发前,须使用统一格式的?公文登记簿?登记5.9.2公文须使用?发文登记簿?行发临时性公文可采用原稿背书方式行发。收文人须在?发文登记簿?上签收。5.10公文存档5.10.1行发后的公文按?档案管理规定?

24、存档六、附 件:公文格式 联集字 号 联 拓 集 团 请 示 报 告 总批裁示副批总裁示总批监示集团职能部门部门意见请示内容: 申请单位: 年 月 日 声橡档案资料制度试行一、目 的:加强集团声橡档案资料的及时归档和妥善保管二、适用范围:各公司、各市场及集团相关各职能部门以下简称“各公司三、定 义: 3.1声像档案:是指集团各部门、各品牌公司、各营业厅或个人在社会实践活动中直接形成的对国家、社会和公司有保存价值的录音、录影、照片、影片等辅以文字说明的历史记录3.2声像档案:一般由录音带、录影带、摄像带、照片含底片及文字说明等组成3.3声像档案:是公司卷宗的组成局部,必须由档案员集中统一管理四、

25、权 责:4.1 总裁办:负责宣导、解释及日常管理4.2 集团各部门、各品牌公司、各营业厅:负责执行五、内 容:5.1 声像档案资料的收集 收集范围:1反映公司主要职能活开工作成果和存在问题的声像资料;2各级领导人和着名人物叁加的与公司有关的重大活动的声像资料; 3集团有关人员组织或叁加的重要会议的声像资料;4涉及公司权益的声像资料;5其他单位形成的与公司有关的重要声像资料;6其他具有保存价值的声像资料; 收集时间:1声像档案资料由各部门兼职档案员负责收集,应在档案资料形成後一周内交予集团档案室。2档案员有责任随时徵集具有保存价值的声像档案资料。 收集要求:1录音带、录影带、摄像带、照片含底片和

26、文字说明要收集齐全,按时归档并建立归档控制措施。凡未按规定归档的,其形成费用不予报销,以防散失;2接收原版、原件,特殊情况下可接收复制件;3声像资料的内容要真实,底片、原件与影像、复制品要相符。5.2 声像档案的整理 声像档案的整理,包括分类、组合、排列和编目,使其系统起来,便於保管和利用。 声像档案的整理由摄录人员负责,相关的兼职档案员协助。 分类、编号:1照片档案按年代、问题分类。同属一类的照片按时间顺序编号,同时填写其底片号。底片在卷宗内编流水号。格式:卷宗号-流水号。2录音带、录影带、摄像带按年代-问题分类,按内容编号。同一内容分录几盘的应视爲一个案卷,编一个案卷号,然後每盘再依次编排

27、序号。3编注与其他载体档案相联系的叁照号。格式爲档案形态档号/档案形态档号。 保管期限:应视其内容的重要程度、时间、名称、可靠程度、有效性等因素,划定保管期限。 文字说明的编写:1文字说明包括事由、时间、地点、人物、背景、作者摄制者等。2编写文字说明的要求:A、准确揭示档案资料的内容,概括其反映的全部资讯,标注专案正确齐全;B、照片的自然张内容相近的亦可以假设干张编写文字说明。录音带、录影带、摄像带按案卷编写文字说明。一组声像资料联系密切的应加文字说明:C、文字简洁、语言通顺;D、时间用阿拉伯数字表示。 编制格式:1照片编制采用横写格式。其格式爲照片/底片号-文字说明-叁见号-摄制时间-摄制者

28、。2录音带、录影带、摄像带的编制格式:在盒套上置标注页。按要求逐项填写。 案卷要求:1将具有共同主题内容的假设干份声像资料组成案卷,集中编放。2卷内目录:照片、底片以自然张爲单元填写卷内目录;录音、录影带、摄像带以盒爲单元填写卷内目录。3卷内备考表,用於说明卷内声像资料的整理、变动情况。5.3 声像档案的保管 声像档案入库前要进行检查,对已被污损的,要进行必要的技术处理。5.3.2 保存条件:1底片、胶片保存温度应保持在13-15之间,相对湿度应保持35%-45%;2照片保存温度应保持14-24,相对湿度应保持37.5%-67.5%;录音、录影带保存温度应保持18-24,相对湿度应保持40%-60%。底片册、录音、录影带、摄像带应立放,磁带库必须避开磁场,磁场盒与盒的间距不小於3mm;存放磁带最好不用铁皮柜。对库存的照片档案,要两年检查一次。归档保存的声像档案,任何人不得私自撤销、抽出、清洗、消磁和涂改;销毁声像档案必须经过鉴定,征得归档单位同意,报经技术总监审批,登记造册。建立健全声像档案统计制度,做好声像档案收进、移出、库存数量、保管情况、提供利用及效果等项统计工作。5.

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