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工厂质量管理表单大全.docx

1、工厂质量管理表单大全六A01 问题改善步骤 说明:1尽量用科学管理工具进行; 2数据化(量化); 3目标化; 4运用PDCA。品质改善工作计划部 门所在单位负责人参与者目前质量状况:原因分析:质量推进方案:相关协助部门: 批准: 主管: 填表:说明:1由质量部门提出具体的状况; 2质量部门和相关部门拟定推进方案; 3各部门拟定各部门计划。品质异常回馈与矫正系统表说明:1此系统用于作业上之品质异常信息之传送及纠正措施; 2信息之传递采用品质异常通知书。月份品管训练计划表 日期: 编号课 程名 称讲师训 练对 象受 训人 数训 练地 点训练时间经 费预 算备 注时 间日 数时 数总经理: 厂长:

2、主管: 制表:品管训练申请表 日期: 课程名称训练人数训练时间训练地点训练方式讲 师训练目的训练内容经费预算项 目摘 要合 计备注总经理: 厂长: 主管: 制表:QCC活动计划表 No. 日期: 圈 名圈 长辅 导 员预 定活 动所 属单 位主 管活 动题 目活动目标活 动期 间题 目选 定理 由活 动方 法请求支援成 员辅 导 员圈 员圈 员圈 长圈 员圈 员圈 员圈 员圈 员圈 员圈 员圈 员圈 员圈 员圈 员圈 员圈 员圈 员圈 员圈 员圈 员圈 员圈 员圈 员圈 员圈 员圈 员QCC开会通知单 No. 圈 名所 属单 位参 加人 数时 间地 点活 动题 目会 议主 题记事经(副)理:

3、S 课长(辅导员): 圈长:QCC活动成果报告书圈名部门圈长辅导员成员活动期间主题选出理由现状把握要因解析改善对策成果确认标准化遗留问题主观评语 单位主管: 填表者:用途说明:1QCC活动过程及成果的报告; 2不同QCC间相互观摩、学习; 3作为QCC活动的检讨及后续工作的资料。QCC成果评价表活动主题:圈名: 单位: 活动期别:评价项目评价内容评 分得分活动状况1现状调查是否清楚?重点把握度如何?012342原因解析彻底性、正确性3对策实施的计划性、可行性4集会出勤率5成果报告条理性有形成果6圈员参与的活性化程度7目标达成率高低8节省工时、资金多少?9不良率的降低无形成果10员工质量意识的提

4、高11员工向心力的提高12圈长管理能力的提高程度总分:评审员签名:说明:1本表作为评审员对QCC小组评估之用; 2评审员的评估状况可让被评估者参考,并发表意见。内部质量审核检查表部门: 编号:审核主题部门审核项目引用标准审核结果ABCD观察记录123456789注:N/A表示不适用; A表示找不到不符合项; B表示须要注意、改进; C 表示轻微不符合; D表示严重不符合。 审核员: 日期: 内部质量审核不符合项报告部门: 编号:被审核部门范 围依据、标准审核类型 定期 不定期不符合项目 附件 审核员: 日期: 部门代表: 日期:纠正措施 预定完成日期: 附件 部门代表: 日期: 追踪结果 实际

5、完成日期:审核员: 日期: 审核小组组长: 日期: 六A15 内部质量审核报告书 共2页 第1页审核日期见内部质量审核计划表审核依据见内部质量审核计划表审核范围见内部质量审核计划表审核组长审核组成员审核概况审核调查了被审核部门/范围对质量有影响的部门/人员的质量活动(见内部质量审核计划表、内部质量审核检查表)。审核中发现的不符合项共 项,其中严重不符合项 项。(见内部质量审核不符合项报告)。不符合项分布(见2页)质量体系运行评价附件:1内部质量审核计划表2内部质量审核检查表3内部质量审核不符合项报告4总结会会议记录管理代表/日期审核组长/日期内部质量审核报告书 共2页 第2页部门: 编号: 不

6、符合项分布表标准条款号质量体系要素已审核条款打被审核区域发生的不符合项的数量总数被审核区域4.1管理职责4.2质量体系4.3合同评审4.5文件和资料控制4.6采购4.7顾客提供产品的控制4.8产品标识和可追溯性4.9过程控制4.10检验和试验4.11检验、测量和试验设备的控制4.12检验和试验状态4.13不合格品控制4.14纠正和预防措施4.15搬运、贮存、包装、防护和交付4.16质量记录控制4.17内部质量审核4.18培训4.19服务4.20统计技术总 数外协厂商调查表 编号: 厂 商 名组 织性 质创立日期地 址邮 编资本额电 话传 真建地面积厂 房面 积负 责 人经 营理 念 优良 尚可

7、 差干部素质 优良 尚可 差 不齐员 工总 数主要产品内 外销 比主要客户材料来源供 应商 甄选 良好 尚可 随意设备状况名称规格数量设计能力品管系统 完整 不全 缺乏执行状况 彻底 不彻底 未执行检验设备 完整 不全 缺乏校验 严格 不严 未执行环境卫生 好 尚可 差教育训练 重视 尚可 不执行评语供应厂商品质履历卡 No. 供应商名编号品 质等 级供货品货记录日期交货单号料号交货数批数不合格批不良数不良率%主要不良项目处 置 说明:1对每一家供应厂商建立交货品质记录; 2作为往来评估及升降级之依据。供应厂商每月评比月报表 月份: 日期: 评比说明 退货批数+特采批数 全部不良样品数 评分=100-50( + )100% 全部检验批数 全部样品总数厂商名称厂商编号供应品分类检 验批 数退 货批 数特 采批 数样 品总 数不 良样品数本 月得 分累 计得 分说明:1由品管部统计评分; 2分送厂商要求改善。

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