1、旁旁路路检检查查清清单单 表表单单编编号号:经经旁旁路路的的产产品品&工工序序:_ 生生产产线线:_旁旁路路的的原原因因:_ 旁旁路路工工序序描描述述:_步步骤骤旁旁路路准准备备检检查查结结果果检检查查人人日日期期 1验证旁路作业输入系统是否已批准并张贴?2确认在旁路作业输入系统里已被培训?3旁路过程是否验证?步步骤骤 旁旁路路确确认认及及批批准准检检查查结结果果检检查查人人日日期期4评估旁路的RPN:_ 5旁路是否经过质量经理批准?6批准日期:_步步骤骤 旁旁路路执执行行检检查查结结果果检检查查人人日日期期7第一次旁路生产的日期:_ 批次/订单号:_ 数量:_8相关作业指导书、控制计划是否明
2、确?9是否进行半次交接?10交接班长签名:_步步骤骤旁旁路路退退出出/断断点点检检查查结结果果检检查查人人日日期期11旁路工位的操作是否依照要求执行?12对于连续缺陷:验证旁路工位的正确操作(最少检验5件)13最后一批旁路生产的日期:_批次/订单号:_ 数量:_步步骤骤原原因因工工序序恢恢复复检检查查结结果果检检查查人人日日期期14启动原有工艺是否被批准?批准人:_ 批准日期:_ 班长:_ 车间主任_ 生产部经理:_说明:1.检查结果符合要求时,在“检查结果”栏“”,不符合要求时打“”;2.检查差结果出现一个不符合时,检查人应立即报告班长/车间主任,有班长/车间主任组织人员解决问题;3.旁路检查清单完成后(恢复原有工艺后),由车间主任邮件告知相关人员。版本/日期:A0/2017.4.20