ImageVerifierCode 换一换
格式:DOCX , 页数:11 ,大小:547.01KB ,
资源ID:2341187      下载积分:3 金币
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

加入VIP,免费下载
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.bdocx.com/down/2341187.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  

下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(大尺寸光纤预制棒智能化改造项目可行性研究报告.docx)为本站会员(b****1)主动上传,冰豆网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知冰豆网(发送邮件至service@bdocx.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

大尺寸光纤预制棒智能化改造项目可行性研究报告.docx

1、大尺寸光纤预制棒智能化改造项目可行性研究报告2019年大尺寸光纤预制棒智能化改造项目可行性研究报告2019年2月目 录一、项目建设背景和可行性 41、光纤光缆市场迅猛发展,前景广阔 42、公司拥有良好稳固的市场基础 53、公司具备实施该项目的技术保障 5二、项目建设的必要性 6三、项目投资概算 61、投资明细 62、投资数额的测算依据 73、投资数额的测算过程 7(1)建筑工程费用 7(2)设备及安装工程费用 9(3)土地费用 11(4)铺底流动资金 11四、生产方法、工艺流程 111、芯棒制备 122、脱羟、玻璃化 123、芯棒延伸 124、芯棒测试设计 125、外包层沉积 136、外包层玻

2、璃化 137、锥头加工 138、盐酸、二氧化硅SiO2(二氧化锗GeO2)粉末处理 13五、项目主要原材料、辅助材料及燃料等供应情况 131、主要原材料的供应 132、主要燃料动力的供应 14六、项目环保情况 141、废水分析及对策措施 142、废气分析及对策措施 153、噪声分析及防治措施 154、固体废弃物分析及防治措施 15七、项目经济效益评价 15项目拟在原厂区东侧新增用地64亩,改建预制棒厂房,建配套天然气制氢站、制氧和制氮空分站,达产后可形成年产1,000吨大尺寸光纤预制棒的生产能力。 一、项目建设背景和可行性 1、光纤光缆市场迅猛发展,前景广阔 当今社会已经进入了信息时代,信息技

3、术的快速发展离不开高效且快速的信息传递载体和技术。光纤通信技术适应了这一技术发展趋势,在过去短短几十年间就在世界范围内完成了推广和普及。面对在线视频,在线游戏,高清3D电视和云计算等新应用带来的IP流量的飞速增长和用户带宽需求增长带来的压力,各国政府将不得不继续投资升级网络,进而推动全球光纤光缆市场的发展。从2012年起,中国开展“宽带中国”战略,以光纤宽带和宽带移动通信为重点,加快信息网络宽带化升级,推进城镇光纤到户和行政村宽带普遍服务,提高接入带宽、网络速率和宽带普及率。根据CRU报告,2016年全球和中国光缆需求量分别为4.29亿芯公里和2.43亿芯公里,较上年分别增长12.30%和13

4、.02%,中国市场需求增长对全球市场的需求增长贡献为59.57%。 根据CRU报告,受到各国政府对光纤光缆行业持续的政策支持、移动互联网高速增长和5G技术实施应用以及光纤到户等因素的影响,全球光纤光缆行业将继续保持稳健增长,市场对光纤预制棒、光纤和光缆的需求将会进一步提升,行业将迎来新一轮发展机遇。至2021年,预计全球及中国光缆需求量将分别达到5.33亿芯公里和2.76亿芯公里,市场容量巨大,发展前景广阔。2、公司拥有良好稳固的市场基础 公司从1998年进入光通信领域,至今已稳步形成从“光纤预制棒-光纤-光缆”的一体化产业链,实现产能、技术的双重配套,保有近百个系列,上千个品种产品。公司光纤

5、光缆产业链走出了一条“人无我有、人有我优、人优我特”的差异化发展道路。公司卓越的光通信产品有效满足了国内运营商的需求,为运营商拓展业务、服务客户提供了有力的支持和帮助,被评为2017年度运营商最佳合作伙伴。 公司是中国光电线缆最具竞争力10强,中国光纤光缆40年最具影响力企业,中国光纤光缆领军企业。同时,按照“世界品牌”的总体部署,一方面坚持稳中求胜,相继设立印度、巴西、乌兹别克和印尼工厂,注重防范国外风险,稳步推进全球产业布局。另一方面公司通过洞悉国外客户需求,来指导公司的技术创新,实现企业可持续发展的目标。 3、公司具备实施该项目的技术保障 公司拥有国家认定的企业技术中心,建有特种光纤工程

6、技术研究中心、光纤研究所。研发团队入选省创新创业博士团队,经过五代技术革新与扩建,已拥有国际先进的光纤预制棒制造技术,国内首家全合成光纤预制棒规模化量产企业,沉积速率和利用率达到国际水平。鉴于光纤预制棒设备先进程度对工艺水平制约较大的特点,公司致力于光纤预制棒设备研发,已实现主要制棒设备自主设计、制造能力,并打通各工序间衔接,光纤预制棒入选工业和信息化部2017年智能制造试点示范项目,为本项目实施提供可靠保障。 二、项目建设的必要性 随着国家“一带一路”发展战略实施,长距离骨干网建设、三网融合、IPTV新业务以及大数据处理等信息需求突破性发展,通信网络带宽需求呈爆炸性增长趋势,骨干网传输带宽的

7、年均增长速度达到50以上。大规模光网建设的时代即将到来,通过本项目实施,公司能够进一步提高光纤预制棒的质量、规模、大大降低制造成本,完善公司棒、纤、缆产业链协同发展,提升企业竞争力。 三、项目投资概算1、投资明细 本项目总投资102,000万元,固定资产投资95,500万元,流动资金6,500万元。项目投资具体估算如下:2、投资数额的测算依据 (1)国家发展改革委、建设部发改投资20061325号文建设项目经济评价方法与参数的通知; (2)国内设备生产厂家的近期报价资料,并考虑运输费用和一定的上浮因素; (3)设备基础费、安装费按江苏省建设项目概算编制办法及概算指标规定计算; (4)基本预备费

8、按工程费用与其它费用之和的3%计列。涨价预备费根据国家计委计投资(1999)1340号规定,暂不计算。 3、投资数额的测算过程 (1)建筑工程费用 建筑工程根据相关指标和参照当地实际情况按概算指标进行计算,具体如下:其中内部净化、结构台等具体明细及测算依据如下:(2)设备及安装工程费用 设备及安装工程费用具体如下:(3)土地费用 本项目拟征用土地总面积42,625.1,单价384元/,合同价共1,636.8万元,另包含3%的契税,共计1,686.00万元。 (4)铺底流动资金 本项目流动资金估算采用详细估算法,经测算流动资金6,500万元。本次募集资金投入为铺底流动资金,即全部流动资金的30%

9、。 四、生产方法、工艺流程 本项目工艺流程如下:1、芯棒制备 采用VAD 法沉积具有低Ge 量硅芯层环形下凹陷剖面的芯棒,VAD 工艺具有沉积速率高、纵向均匀性稳定的特征。 2、脱羟、玻璃化 采用两步法分别对粉末棒进行脱羟和玻璃化,可以有效去除粉末棒内残留的羟基。 3、芯棒延伸 芯棒通过纵向延伸设备延伸至目标棒径,同时实现棒径轴向的一致性,方便下一步进行设计合理的外包层。 4、芯棒测试设计 通过对芯棒折射率剖面的测试可以得到芯棒的折射率剖面结构,根据已经得到的折射率剖面结构计算外包层的沉积方案。 5、外包层沉积 结合深掺F工艺,采用外包沉积工艺在靶棒表面沉积二氧化硅外包层,外包层粉末棒直径均匀

10、。 6、外包层玻璃化 采用高温炉在中性条件下对外包层进行玻璃化,可以使玻璃棒棒径均匀,没有气泡。 7、锥头加工 使用高温炉对预制棒的一端进行熔融、成锥,切割断面形成锥头。 8、盐酸、二氧化硅SiO2(二氧化锗GeO2)粉末处理 在气相沉积过程中产生的HCl气体经废气处理塔碱液吸收后变为氯化钠溶液,经处理达标后排入开发区污水处理厂,少量未沉积的二氧化硅SiO2粉末经湿式除尘器收集后厂家回收利用。 化学反应式:HCl+ NaOH = NaCl + H2O 五、项目主要原材料、辅助材料及燃料等供应情况 1、主要原材料的供应 光纤预制棒的原材料主要是四氯化硅、甲烷、氯气、氢气、氮气、氧气等,原材料全部

11、国产,原材料资源丰富,为光纤预制棒的生产提供了材料保证。2、主要燃料动力的供应供电:本项目在南通经济开发区,项目所在厂区的电源为二路20kV 供电线路,由变电所架空引自厂区北侧埋地敷设至厂区总变配电所。项目设备配备2,000kVA变压器11台。 供水:开发区建有日供水10万吨自来水厂。经济开发区已建设两个自来水增压站,日供水量达到1万吨。供水管网结合水厂分区布置,供水有保障。 供汽:全区统一规划,实行集中供汽。已建成“四炉三机”热电厂一座,集中供热能力为265吨/小时。另一座“两炉一机”热电厂也已竣工,集中供热能力为100吨/小时。 综上所述,当地能源供应状况可以满足本项目用水、电和蒸汽的需求

12、。 六、项目环保情况 1、废水分析及对策措施 厂区实行“雨污分流”,雨水排入雨水管网;生产污水经公司污水处理站絮凝、沉淀处理后,达标排入开发区污水管网。生活污水经化粪池处理后,达到污水综合排放标准(GB8978-1996)中规定的三级排放标准,排入开发区市政污水管网,最终排入附近污水处理厂。 2、废气分析及对策措施 该项目排放的氦气、氩气经风机收集后集中排放;氯化氢气体经废气处理装置处理后集中排放。 本项目采取相应环保措施后,对周边大气环境影响较小。本项目无工业废气,不需要设置大气环境防护距离。 3、噪声分析及防治措施 本项目通过使用低噪设备,对风机、泵安装消声器,厂区增加绿化等措施,使噪声排放达到声环境质量标准(GB3096-2008)规定的3类区域标准。 4、固体废弃物分析及防治措施 本项目产生的各种固体废弃物分类处置,其中:SiO2(GeO2)颗粒收集后送石英厂重复利用;生活垃圾由环卫部门收集处理。生活垃圾定点收集后委托当地环卫部门清运处理。 七、项目经济效益评价 根据测算,本项目达产年利润总额为18,368万元,税后利润为15,613万元。项目的全部投资财务内部收益率为(所得税后)21.9%,税后投资回收期为5.5年。

copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1