1、最新季度财务分析报告【智拓精文】最新季度财务分析报告最新季度财务分析报告一、总体评述1、总体财务绩效水平根据SD铝业及证券交易所公开发布的数据,运用 BBA禾银系统和BBA分析 方法对其进行综合分析,我们认为 SD铝业本期财务状况在行业内处于优秀水平, 比去年同期大幅升咼。2、公司分项绩效水平2、财务指标风险预警提示运用BBA财务指标风险预警体系对公司财务报告有关陈述和财务数据进行定 量分析后,根据事先设定的预警区域,我们认为 SD铝业当期在清偿能力等方面有 财务风险预警提示,具体指标有流动比率(清偿能力)。3、财务风险过滤结果提示对公司一切公开披露的财务信息进行分析,提炼出上市公司粉饰报表和
2、资产状 况恶化的典型病毒特征,并据此建立了整体财务风险过滤模型。利用该模型进行过 滤后,我们认为SD铝业当期无整体财务风险特征。二、财务报表分析1、资产负债表主要财务数据如下:A、企业自身资产状况及资产变化说明:公司的资产规模位于行业内的中等水平,公司本期的资产比去年同期增长 13.36%。资产的变化中固定资产增长最多,为 26,741.03万元。企业将资金的重 点向固定资产方向转移。分析者应该随时注意企业的生产规模、产品结构的变化, 这种变化不但决定了企业的收益能力和发展潜力,也决定了企业的生产经营形式。 因此,建议分析者对其变化进行动态跟踪与研究。流动资产中,存货资产的比重最大,占 43.
3、80%,信用资产的比重次之,占 26.53%。流动资产的增长幅度为9.50%。在流动资产各项目变化中,货币类资产和短期 投资类资产的增长幅度大于流动资产的增长幅度,说明企业应付市场变化的能力将 增强。信用类资产的增长幅度明显大于流动资产的增长,说明企业的货款的回收不 够理想,企业受第三者的制约增强,企业应该加强货款的回收工作。存货类资产的 增长幅度明显大于流动资产的增长,说明企业存货增长占用资金过多,市场风险将 增大,企业应加强存货管理和销售工作。总之,企业的支付能力和应付市场的变化 能力一般。:F【智拓精文】最新季度财务分析报告B 企业自身负债及所有者权益状况及变化说明:从负债与所有者权益占
4、总资产比重看,企业的流动负债比率为 30.97%,长期负债和所有者权益的比率为68.94%。说明企业资金结构位于正常的水平。企业负债和所有者权益的变化中,流动负债减少 14.56%,长期负债减少 28.20%,股东权益增长40.33%。流动负债的下降幅度为14.56%,营业环节的流动负债的变化引起流动负债的 下降,主要是应付帐款的降低引起营业环节的流动负债的降低。本期和上期的长期负债占结构性负债的比率分别为 5.77%、10.69%,该项数据比去年有所降低,说明企业的长期负债结构比例有所降低。盈余公积比重提高, 说明企业有强烈的留利增强经营实力的愿望。未分配利润比去年增长了 226.12%,表
5、明企业当年增加了一定的盈余。未分配利润所占结构性负债的比重比去年也有所 提高,说明企业筹资和应付风险的能力比去年有所提高。总体上,企业长期和短期 的融资活动比去年有所减弱。企业是以所有者权益资金为主来开展经营性活动,资 金成本相对比较低。C、企业的财务类别状况在行业中的偏离:流动资产是企业创造利润、实现资金增值的生命力,是企业开展经营活动的支柱。企业当年的流动资产偏离了行业平均水平 -29.09%,说明其流动资产规模位于A、利润分析利润构成情况刹润构感状况dJ床锯业营业外收支浄颍(JXJXTAJHI |本期公司实现利润总额57,870.22万元。其中,经营性利润60,567.29万元, 占利润
6、总额104.66% ;投资收益-297.92万元,占利润总额-0.51% ;营业外收支业 务净额-2,399.15万元,占利润总额-4.15%。利润增长情况本期公司实现利润总额57,870.22万元,较上年同期增长264.05%。其中,营业利润比上年同期增长281.63%,增加利润总额44,696.50万元;投资收益比去年同期降低295.63%,减少投资收益222.62万元;营业外收支净额比去年同期降低2,478.69%,减少营业外收支净额 2,500.01万元。B、收入分析主营收入对比(万元)250, 000200. 000開00010(1 000g 0000 :2C011231 20021
7、231 20031231山弃馅业行业本期公司实现主营业务收入265,664.94万元。与去年同期相比增长29.70%, 说明公司业务规模处于较快发展阶段,产品与服务的竞争力强,市场推广工作成绩 很大,公司业务规模很快扩大。本期公司主营业务收入增长率低于行业主营业务收 入增长率0.84%,说明公司的收入增长速度略低于行业平均水平,与行业平均水平 相比,本期公司在提高产品与服务的竞争力,提高市场占有率等方面都存在一定的 差距。C、成本费用分析成本费用构成情况【智拓精文】最新季度财务分析报告 ft成本裁用构成狀况主警业务成本本期公司发生成本费用共计211,276.60万元。其中,主营业务成本178,
8、065.07万元,占成本费用总额 84.28% ;营业费用3,942.19万元,占成本费 用总额1.87% ;管理费用25,439.56万元,占成本费用总额12.04% ;财务费用 1,659.35万元,占成本费用总额 0.79%。成本费用增长情况本成营业理4本期公司成本费用总额比去年同期增加 14,410.96万元,增长7.32% ;主营业务成本比去年同期增加8,785.69万元,增长5.19% ;营业费用比去年同期减少 2,480.84万元,降低38.62% ;管理费用比去年同期增加 7,702.52万元,增长 43.43% ;财务费用比去年同期减少 330.74万元,降低16.62% 。
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