1、TS16949经典表格大全不合格报告受审部门审核员:不合格报告编号:审 核 日 期:不合格事实描述(列出判定所引用的标准或其它文件名称、具体条款号和相应原文)不符合条款号:其 它:严重程度严重一般不合格原因分析(参加分析人员: )不合格的处置方案:(预计完成日期: 负责人: )对应原拟采取的防止再发生的纠正措施:(预计完成日期: )责任部门确认批 准: 年 月 日纠正措施实际完成情况:(部门负责人签字: 日期: )跟踪验证结论原因分析是否正确:验证人签字:日期:处置是否有效:纠正措施是否有效:不合格品评审表产品名称型号规格数量分承包方/生产部门申请部门/人技术要求实际情况不合格原因填写人: 年
2、 月 日技术部门意见负责人: 年 月 日处理意见品质部负责人: 年 月 日仲裁意见负责人: 年 月 日评审结论让步接收返修返工报废拒收降级改作它用不合格项分布情况一览表BD17.05部 门要素QS9000合计4.1/014.2/02/094.3/074.4/084.5/104.6/114.7/124.8/134.9/14/134.10/154.11/164.12/134.13/174.14/184.15/194.16/204.17/034.18/04编制: 日期:产品安全特性一览表BD22.01序号顾 客 名 称特 殊 特 性 级 别控 制 符 号1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
3、 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 编 制: 审 核: 批 准:产品运费一览表客 户 名 称到 达 地 点运输方式及运费 单位:元/件记 录 人汽 车火 车托 运其 他返工/返修品加工单车间: 工序班次操作工机床编号产品型号领料数加工数退库数返工/返修原因检验后不合格数类型及数量返工品回 用 品质 废料 废检验后合格数自检全检自检全检自检全检库管员: 日期: 检验员: 日期:返工/返修品加工单车间: 工序班次操作工机床编号产品型号领料数加工数退库数返工/返修原因检验后不合格数类型及数量返工品回 用 品质 废料 废检验后合格数自检全检自检全检自检全检库管员:
4、日期: 检验员: 日期:工程标准/规范/产品图纸评审记录表 BD.05.08收到日期收到人编号收到文件信息(文件名称、编号、版本、提供方等):评审结论:评审负责人:小组成员: 日 期:审批意见: 批准人: 日 期:备 注:顾客提供产品不合格通知单BD07.02顾客单位产品名称入厂时间合同号合同签订部门不合格记录检验员年 月 日 品质部门意见负责人:年 月 日生产部门意见:负责人:年 月 日处理结果销售部门负责人:年 月 日顾客提供产品清单BD07.01销 售 部 门物 管 部 门质 检 部 门备 注序号名称编号应到数量接收人包装状态实收数量验收人日期验收状态验收人日期 计划调整通知单产品名称及
5、规格型号单位原计划现计划时间要求质量要求调整原因备 注批准: 制表人: 日期: 注: 计划调整通知单产品名称及规格型号单位原计划现计划时间要求质量要求调整原因备 注批准: 制表人: 日期: 注:库 存 情 况 报 表名称/规格型号单位数量名称/规格型号单位数量名称/规格型号单位数量 制表人: 年 月 日提 货 单 提货时间: 年 月 日 BD15.02 收货单位详细地址交货方式联系人联系电话规 格 型 号发货数量单 价金 额发货总金额回 笼 金 额顾客欠款财务确认销售经办人内勤核实部门主管销售部经理厂长托 运 凭 单 托运日期: 年 月 日 BD15.01托运线路至承运方单位名称托运方单位名称
6、地 址地址电 话电话托运人物 品 名 称重量(kg)件 数托运费备 注(承运方盖章及经手人签字)收货名址收货单位地址电话收货人注:一式三联,一联托运人自存,二联承运方,三联销售部门内勤。托 运 凭 单托运线路至承运方单位名称托运方单位名称地 址地址电 话电话托运人物 品 名 称重量(kg)件 数托运费备 注(承运方盖章及经手人签字)收货名址收货单位地址电话收货人 托运日期: 年 月 日 BD15.01注:一式三联,一联托运人自存,二联承运方,三联销售部门内勤。文件发放审批、发放登记表 BD05.01文 件 编 号 / 名 称收文部门收文人份数收文部门收文人份数收文部门收文人份数发文审批: 日期
7、: 发文人: 日期: 文件发放审批、发放登记表 BD05.01文 件 编 号 / 名 称收文部门收文人份数收文部门收文人份数收文部门收文人份数发文审批: 日期: 发文人: 日期:有 效 文 件 清 单 BD05.06序号文 件 名 称文 件 编 号版次生效日期文 件批准人份数备注编 制 人: 审核人: 年 月 日月份生产计划表BD15.05 产品名称和型号计划产量上 旬中 旬下 旬备 注合 计编制: 审核: 批准: 日期: 月份销售计划 BD15.05 名称型号及级别单位计划数量发 货 时 间备 注日期日期日期日期日期日期制表: 审核: 批准: 年 月 日 月份销售记录表BD05.04客 户
8、名 称通知日期型号及级别单位要求数量要 求 交 货 日 期日期日期日期日期日期日期制表: 日期: 年 月 日 质量记录控制一览表 BD16.01序号质量记录名称编 号保 存 期保存地点使用部门14编 制 人: 审 核: 年 月 日质量信息反馈单BD14.01信息反馈部门信息反馈时间编 号信息接收部门信息接收时间信息内容及要求反馈人:主管部门意见:负 责 人: 年 月 日原因分析及措施和处理意见:负 责 人: 年 月 日批准人意见签 字: 年 月 日处置措施及纠正措施实际完成情况:(填写完成的内容及日期)跟踪验证结论验证人:日 期:作废文件销毁、收回和保存记录 BD05.07 文件名称及编号份 数收回时间经办人证明人部门/人备注收回销毁保存 废 品 入 库 单 年 月 日 BD13.01 名 称 型 号检验前最后工序责任者数 量报 废 原 因所在部门: 检验员: 废 品 入 库 单 年 月 日 BD13.01 名 称 型 号检验前最后工序责任者数 量报 废 原 因所在部门: 检验员: 废 品 入 库 单 年 月 日 BD13.01 名 称 型
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