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质量管理表格大全100页.docx

1、质量管理表格大全100页质量管理表格大全编制:雷松达目 录第一章 质量管理部职责描述 6(一)质量管理部的工作职责 6第二章 质量管理部组织管理 7(一)质量管理工作计划表 7(二)质量目标达成计划表 7(三)质量教育年度计划表 7(四)竞争产品质量比较表 8(五)质量计划实施情况检查表 8第三章 质量方针与质量目标管理 9(一)质量方针实施对策表 9(二)质量方针实施评审表 9(三)质量方针管理工作流程 10(四)部门(车间)质量目标展开表 11(五)质量目标管理统计月报表 11(六)质量目标分解实施评审表 12(七)质量目标管理工作流程 13第四章 供应质量管理 14(一)质量检验委托单

2、14(二)进厂零件质量检验表 14(三)零件质量检验报告表 14(四)采购材料检验报告表 15(五)材料试用检验通知单 15(六)说明书质量检验报告 15(七)采购设备检验报告单 16(八)特采/让步使用申请单 17(九)进厂检验情况日报表 17(十)供应商基本资料表 17(十一)供应商质量评价表 18(十二)合格供应商考核表 19(十三)供应商综合评审表 20(十四)供应商质量管理检查表 21(十五)进料检验工作流程 22(十六)检验状态标识流程 23(十七)供应商管理工作流程 24第五章 制程质量管理 25(一)制程作业检查表 25(二)生产条件通知单 25(三)生产事前检查表 25(四)

3、生产过程记录卡 26(五)过程控制标准表 26(六)产品质量标准表 27(七)产品质量检验表 27(八)质量因素变动表 27(九)操作标准变更通知单 28(十)生产过程检验标准表 28(十一)产品质量抽查记录 28(十二)制程质量管理工作流程 29(十三)质量分析统计工作流程 30(十四)质量指标报告工作流程 31(十五)制程质量异常处理工作流程 32(十六)工序质量分析表 33(十七)工序质量评定表 33(十八)工序质量跟踪卡 34(十九)工序控制点明细表 34(二十)工序质量审核记录表 34(二十一)检验工序作业指导书 34(二十二)工序质量检验评定表 35(二十三)工序操作标准通知单 3

4、6(二十四)工序质量异常报告表 36(二十五)工序质量控制工作流程 38(二十六)工序质量检验工作流程 39第六章 质量检验管理 40(一)试验委托单 40(二)试验报告单 40(三)检验通知单 40(四)产品抽查汇总表单 41(五)待出厂产品检验表 41(六)产品出厂检验表单 41(七)产品质量检验报告 42(八)检验计划签审工作流程 43(九)成品抽样检验工作流程 44(十)成品入库送检工作流程 45(十一)产品样件检验工作流程 46(十二)工厂出货送检工作流程 47第七章 质量控制管理 48(一)质量管理标准表 48(二)质量标准变动表 48(三)产品质量管理表 48(四)质量因素变动表

5、 49(五)质量控制管理工作流程 50(六)质量标准制定工作流程 51(七)质量记录控制工作流程 52(八)质量管理小组资料登记表 53(九)质量管理小组会议报告表 54(十)质量管理小组活动计划表 54(十一)质量管理小组活动记录表 55(十二)质量管理小组活动报告表 55(十三)QC小组活动成果评审表 55(十四)质量管理小组组织建立流程 57(十五)质量管理小组活动组织流程 58(十六)清理和整理活动检查表 59(十七)清理和整理效果检查表 60(十八)清洁和保养活动检查表 61(十九)清洁和保养效果检查表 62(二十)素养活动检查表 63(二十一)素养效果检查表 64第八章 不合格品管

6、理 66(一)质量异常通知单 66(二)质量异常报告单 66(三)质量异常处理单 66(四)不合格品审理单 67(五)质量不良记录表 67(六)质量不良分析表 68(七)装配不良处理表 68(八)产品退货统计表 68(九)不良项目调查表 69(十)产品返修通知单 69(十一)不合格零件处理单 69(十二)不合格现象预防表 70(十三)不合格产品管理流程 71(十四)不合格现象分析流程 72(十五)报废品处理工作流程 73(十六)质量处罚工作流程 74(十七)预防措施工作流程 75第九章 质量改进管理 76(一)产品质量改进记录表 76(二)产品质量改进分析表 76(三)质量改进评审记录表 76

7、(四)质量改进结果记录表 77(五)质量持续改进工作流程 78(六)质量问题解决工作流程 79第十章 质量成本管理 80(一)质量预防费用统计表 80(二)质量鉴定费用统计表 80(三)质量内部故障统计表 80(四)质量外部故障统计表 80(五)质量成本统计报告表 81(六)质量成本损失估计表 81(七)质量改进费用汇总表 82(八)质量培训费用计算表 82(九)质量奖励费用计算表 82(十)质量停工损失报告表 82(十一)质量事故处理费用计算表 83(十二)产品降级/降价处理报告表 83(十三)车间质量管理费月报表 83(十四)车间质量损失费月报表 84(十五)质量成本管理工作流程 86(十

8、六)质量成本控制工作流程 87第十一章 质量管理体系审核及建立 88(一)质量管理体系审核计划表 88(二)质量管理体系审核检查表 88(三)质量管理体系审核报告表 89(四)质量文件评审记录表 89(五)质量文件发放回收表 92(六)质量文件更改申请表 92(七)质量文件销毁申请表 93(八)过程业绩评审报告表 93(九)纠正预防措施处理单 94(十)质量文件记录清单 94(十一)不符合项报告表 95(十二)质量体系建立工作流程 96(十三)质量体系文件管理流程 97(十四)质量体系内审工作流程 98(十五)质量体系运行工作流程 99(十六)质量体系完善工作流程 100第一章 质量管理部职责

9、描述(一)质量管理部的工作职责质量管理部工作职责一览表质量管理部工作职责职责细分备注1质量管理组织建设(1)设计或完善企业质量管理部的组织结构(2)建立有关质量组织(质量活动小组、质量管理评审小组等)需要人力资源部的协助2质量管理制度建设(1)制定质量方针,确定质量管理目标并制定管理目标责任制(2)编制、修订、完善企业内部各项质量管理制度(3)监督各项质量管理制度的执行情况需要行政部的协助3质量计划管理(1)制订年度质量工作计划,并将计划分配、落实至相关人员(2)建立和完善质量工作原始记录、台账、统计报表等质量文件(3)按期完成年度、季度、月度质量统计工作4质量检验(1)组织实施对原材料、外协

10、件、外购品、自制件的检验,以及对产品工序、成品的检验(2)组织开展制程巡回检验工作,并进行制程质量的专案研究,以便提出制程质量改善、事故预防措施(3)出具检测报告,对出厂产品的质量负全部责任5质量监控(1)组织对生产车间或各下属单位开展例行质量检查工作,对生产过程工艺文件的执行情况进行监督(2)对生产制造过程中出现的质量问题进行妥善处理(3)组织开展不合格品评审工作,针对质量问题组织制定纠正、预防和改进措施,并对措施的落实情况加以跟踪和验证6质量体系管理(1)建立和完善质量保证体系,执行各体系的质量管理规定(2)推行全面质量管理,并负责质量体系的认证、组织和推行工作第二章 质量管理部组织管理(

11、一)质量管理工作计划表编号: 日期: 年 月编号隶属部门组名负责质量工作组长人数本月工作计划实际成果(二)质量目标达成计划表编订人: 审核人:发布时间: 执行期限:类别分解的质量目标记录备注生产部技术部质管部采购部营销部财务部年度总目标体系调整部分体系文件资源过程组织机构(三)质量教育年度计划表填写日期:实施对象课程名称目的各部门受训人数备 注质量管理仓储生产采购人力资源市场营销其他(四)竞争产品质量比较表产品名称: 填写日期:客户要求或满意的质量标准本企业A公司B公司C 公司本企业排名应否改善采取措施(五)质量计划实施情况检查表填写日期:质量计划项目名称执行部门检查人员检查日期实施情况检查情

12、况改进措施第三章 质量方针与质量目标管理(一)质量方针实施对策表质量方针现状与问题点目标值对策措施完成期限组织负责人负责横向展开部门实施部门负责部门协助部门(二)质量方针实施评审表时间: 年 月 日 评审人:评审事项执行效果负责人整改意见有效性优 良 中 差适宜性优 良 中 差其他优 良 中 差(三)质量方针管理工作流程质量方针的制定 质量方针的实施 质量方针的评审 质量方针的修订否是企业高层领导树立正确的经营思想与经营理念,组织制定质量方针质量管理相关人员开展调查,分析企业内外部环境、条件,找出差异质量管理人员根据调查结果,结合企业实际,起草质量方针组织讨论质量方针,并进行反复论证,最终确定

13、质量方针质量方针由企业最高领导者签署意见后颁布实施在企业内外部以适当的方式宣传质量方针依据质量方针制定质量目标、考核指标,建立质量管理体系,以保证质量方针的有效实施质量管理人员定期对质量方针的落实情况进行测量和检查,汇总数据,作为管理评审的依据企业管理人员从适宜性、有效性等方面对质量方针的落实、实施情况进行评审依据评审结果确定是否修订质量方针修订修订质量方针,最高领导者签署意见后颁布实施结束开始(四)部门(车间)质量目标展开表质量方针部门(车间)质量目标序号目标与目标值对策措施各职能及生产班组展开负责人配合者完成日期检查人(五)质量目标管理统计月报表单位: 填写日期:序号目标完成数对策措施完成

14、数建立标准备注方针图号目标编码本月完成数方针图号项目编码技术经济效益方针图号标准项数贯彻日期单位负责人: 制表人:(六)质量目标分解实施评审表部门: 考核日期: 年 月 日 年 月 日序号目 标 内 容频次1季度2季度3季度4季度1按计划对供方进行评价年/次2开展顾客满意度调查,顾客满意度85%季/次3顾客意见处理顾客意见处理率达100%季/次顾客的口头投诉当即反馈给各有关部门,及时解决季/次书面投诉在24小时内答复,5天内给出措施季/次4供方的交付能力的监控,监控有效率达100%季/次5检验员处的技术文件的有效率达100%季/次6现场的工艺文件、作业指导书的有效性达100%季/次7设备完好率

15、95%年/次8车间工艺贯彻率达100%季/次9无批量质量事故季/次10成品交付率达100%季/次11仓库账、卡、物“三一致”率达98%以上季/次12每月检查一次库存产品质量状况年/次13进货检验率达100%季/次编制: 审核:(七)质量目标管理工作流程制定质量目标实施质量目标 评审质量目标 修订质量目标质量目标由企业最高领导者签署意见后颁布实施质量管理人员依据企业的经营理念、确定的质量方针及存在的问题点,拟订质量目标草案质量目标草案经质量管理相关人员反复讨论后修改确定,上报企业领导质量管理人员对企业存在的各类问题进行分析,确定问题范围及其影响程度,找出影响大的问题质量管理人员通过调查,了解企业

16、质量管理状况,找出问题及企业的弱项开始质量管理人员通过各种方式宣传质量目标,以便各级员工深入理解并将其转化为实际行动把质量目标层层分解并发送各部门,落实到员工个人,明确各级质量目标各级质量管理人员认真执行质量目标要求及实施措施,按规定完成各项工作,确保质量目标实现根据质量目标要求,对质量目标完成情况进行考核,实施奖惩企业高层管理者依据定期测量、检查结果,对质量目标的适宜性进行评审质量管理人员定期对质量目标的实施情况进行测量和检查,汇总数据依企业发展要求及质量目标执行中存在的问题修订质量目标,经企业最高领导者签署意见后颁布实施依据质量目标评审结果确定是否修订质量目标结束第四章 供应质量管理(一)

17、质量检验委托单编号: 填写日期: 检验样品希望完成日期检验目的预定完成日期希望检验项目检验结果委托单位主要经办人主管科长质管员完成日期(二)进厂零件质量检验表零件编号: 零件名称: 号码:检 验 项 目参 考 图 号检 验 方 法检 验 设 备抽 样 方 法检 验 结 果备 注抽 样 数合格质量水平(三)零件质量检验报告表编号: 填写日期:采购单号零件名称料号数量检验项目标准抽样结果记录合格数123456检 验 结 果检验员复 核(四)采购材料检验报告表编号: 填写日期:材料名称材料规格材料数量采购单位采购日期检 验 员检验记录检验项目检验标准检验结果合格不合格备注总评合格不合格厂长质量检验主

18、管科长检验员仓库验收记录验收数量足 溢交 短缺(五)材料试用检验通知单编号: 填写日期:委托单位仓库 采购 其他通知单位检验室 技术室 生产科通知日期检验试用日期检验性质破坏性检验 非破坏性检验检验项目检验数量检验试用结果检 验 员委 托 者单位主管质量管理部经理(六)说明书质量检验报告状态简述品名规格型号批次本批数量验收数抽样方案供应商序号检验项目检验工具和方法接收质量水平(AQL)检验结果收退不合格数不合格描述1印 刷2装订顺序3外 观4页 数5检验结果质量管理部: 日期:客户确认日 期(七)采购设备检验报告单设备名称规格型号使用部门合同号制造厂商出厂日期出厂编号开箱日期外观检查包装情况技

19、术资料检验合格证 份使用说明书 份装 箱 单 份设备外观易损件图册 份附属电气、机械、工具等一览表随机备件一览表序号名称规格应有实有序号名称规格应有实有验收结果检验员日期(八)特采/让步使用申请单编号:特采/让步使用类型:原材料 成品 填写日期: 年 月 日客户/供应商定单号码批号产品名称图号/版本号标准/版本规 格数 量标 识责任部门申请描述质量状况描述申请让步原因申请人审核处理决定不准许特采/让步使用 准许特采/让步使用 准许改良后使用质量管理部批准职 务签 名职 务签 名职 务签 名职 务签 名备 注(九)进厂检验情况日报表填写日期: 页次: 验收单号物料名称物料数量抽验数量不合格记录备

20、 注合格判定是否123(十)供应商基本资料表供应商名称供应商地址邮政编码联系电话传真联系人提供产品服务企业概况企业性质国营 合资 私营 其他员工构成员工总数 ,其中工程技术人员 质量体系已通过ISO 9000认证 QS 9000认证 TSl6949认证未通过准备在 月内认证 目前无认证计划主要生产设备主要生产工艺主要试验设备主要检测设备生产能力月供货能力正常交付周期主要客户简介客户提供的产品占生产比例(十一)供应商质量评价表系统名项目内容评分系统评价生产1生产效率情况2生产直通率和不良率情况3周期时间4交货期W1加权总分工程1技术能力2CAD设计能力3新产品开发能力4仪器校正5设备维护6测量系

21、统分析W2加权总分质量1质量方针2质量体系3预防措施4纠正措施5质量改善W3加权总分总评排序(十二)合格供应商考核表编号: 考核时间:从 年 月 日至 年 月 日供应商代号联系人供应材料零件供货质量得分60分(1不合格批数送货总批数)送检批数不合格批数得分交付记录得分20分(1延迟交付批数送货总批数)交货批数延迟交付批数得分纠正措施回复得分4分(1未回复次数发出总数)纠正措施发出总数纠正措施回复数得分纠正措施有效得分4分(1重复发生次数发出总数)纠正措施发出总数重复发生次数得分其他样件送交及时性:2分得分价格水平:偏高l3分;居中46分;居下710分得分得分总计供应商需要 继续保持 对不足部分

22、进行整改,并将整改措施和整改效果书面通告我企业制表: 审核: 批准:(十三)供应商综合评审表编号: 填写日期: 供应商基本情况名 称计划承接企业产品厂 址涉及加工工艺过程联系人职 务电 话传 真主要生产设备主要检测工具评审内容优良中差劣得分54310综合项1质量政策是否明确,目标是否量化2特殊岗位的操作人员是否得到适当的培训3工作场地是否清洁、整齐、定置摆放检验与试验1进料检验是否有检验规范、检验记录2过程检验是否有检验规范、检验记录3最终检验是否有检验规范、检验记录4是否有标识来标明检验与试验状态5不合格品是否有处理程序并按程序处理6质量出现异常时是否有信息反馈、纠正措施7计量器具是否有检定管理制度,现场使用状况是否良好过程控制1是否对承制产品具备足够的工序能力2

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