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固定资产管理制度.docx

1、固定资产管理制度固定资产管理制度第1章总则第1条为加强固定资产管理,监督并促进固定资产的妥善保管和合理使用,特制定本制度。第2条固定资产定义:凡使用年限在一年以上,单价在2000元以上的生产资料均列入固定资产,并加以管理。使用年限在一年以上价值不足2000元的高档办公用品、通信器材也列入固定资产管理。第3条通用固定资产指计算机(包含台式和便携式)、打印机、办公家具、办公设备、各种配件等,特殊固定资产指为研发、设计专用的仪器设备和消费类商品、汽车等。第4条财务部负责固定资产价值管理。具体负责项目购置审核、帐务设置、核算反映、计提折旧、监督控制、检查评估、系统内调拨等。第5条行政部门负责固定资产实

2、物管理。在财务部门下达的计划内具体负责财产购建、登记建卡、分配使用、维修保养、清查盘点、实物统计、产权界定、检查评估、系统内调拨等工作。第6条使用部门负责维护保管,防止丢失损坏,配合财产清查。第7条严肃财经纪律,对违反固定资产管理制度,擅自赠送、变卖、拆除固定资产的行为和破坏固定资产的现象,要严格追查责任,视情节给予处罚。第2章固定资产管理原则第8条行政部负责固定资产的统一管理,使用人负责对自己使用的固定资产进行日常管理。第9条行政部负责制定公司固定资产管理流程、计划、审核、审批、采购、登记、报销、发放、调配、封停、报废、统计分析等,对公司固定资产总体管理负责。第10条根据公司和各部门固定资产

3、购置计划,人事行政部门负责组织、调配、验收、建帐建卡建档。第11条专人负责公司固定资产实物管理,建立健全公司固定资产台帐,保证帐物卡相符。第12条专人负责设备维修维护工作。第13条专人负责公司固定资产盘点工作,保证实物与财务帐卡相符。第3章固定资产记录第14条固定资产记录必须及时、正确、全面地反映固定资产的现状及增减变动情况,对固定资产增加、减少、使用、保管进行严格监督。第15条企业所有固定资产均应设置“固定资产卡片”,登记各个资产的详细项目。财务部负责固定资产账面记录、卡片记录,保证账、卡相符;使用部门负责保管卡片,保证卡、物相符。第16条在固定资产卡片上要及时记录固定资产的变动情况。第4章

4、固定资产丢失与损坏处理第17条设备丢失分别追究个人和部门负责人的责任,可根据设备在账面上所显示的残值,由公司人事行政部门组织调查,根据结果由当事人进行赔偿,并对当事人和相关管理人员进行处罚。数额较大时报公安部门立案追查。第18条设备损坏人为或过失造成,视情节进行不同处理。第19条正常损耗,使用单位负责承担费用。第20条设备丢失、损毁应及时向行政部报告,因报告不及时造成的侦破困难或评审困难,将加重处罚。第21条归还资产时行政部应认真检查后接收,若归还后发现问题由行政部有关责任人承担责任,按个人损坏处理。第22条赔偿办法。行政部写出原因,计算赔偿金额,公司主管领导签字,交人事、财务扣款。第5章固定

5、资产配置第23条购置申请。配置申请人或配置申请部门填写“固定资产购置申请表”,说明购置资产名称、大致金额、购置理由后经配置申请部门负责人审核签字后交行政部。第24条购置审核、审批。预算或计划内的,由行政部将“固定资产购置申请表”交财务经理审核,行政总监审批;预算或计划外的,由行政部将“固定资产购置申请表”交财务经理、行政总监审核,总裁审批。第25条审核审批的依据为固定资产计划、已实施购置情况和当期经营业绩状况。第26条购置实施。通用固定资产的购置由行政部实施,使用部门配合;专业用固定资产的购置由行政部会同使用部门共同实施;通用固定资产指计算机(包含台式和便携式)、打印机、办公家具、办公设备、各

6、种配件等,特殊固定资产指为开发、生产、工程专用的仪器设备和消费类商品、汽车等。第27条购置验收。行政部负责组织使用部门人员共同对所购置固定资产进行验收,填写“固定资产验收单”。第28条建帐建卡建档。行政部将已验收固定资产申请单、验收单、保修单归档,同时对固定资产进行编号、建帐、建卡、建档。第29条领用。使用部门或个人在验收、公司编号建帐建卡完成后到行政部办理固定资产领用手续。第30条外地采购来不及申报的,必须事后补办手续建卡、建帐。第31条计算机须升级扩充,更换硬盘、内存、光驱、电源等元部件、器件时,需个人或部门申请,由行政部统一购置实施并且在资产档案中注明配置变更情况,使用人签字领用。第6章

7、固定资产转移第32条转移申请。因工作需要需将本部门使用的固定资产移交其他部门使用时,资产转入与转出部门协商达成一致后,资产转出部门应检查设备完好状态,填写“固定资产转移申请表”,注明设备名称、编号、转移去向、完好状态等内容并签字认可。第33条转移审批。“固定资产转移申请表”经转出部门负责人和转入部门负责人、财务经理审核、行政总监审批。第34条转移。由行政部对所转移资产的内容与实物的相符性及设备完好状态确认无误签字确认后,方可由资产转出部门与转入部门办理实物移交,同时将“固定资产转移申请表”一式二份分别交财务部和行政部。部门内部固定资产变更使用人的,比照本方法办理。第35条修改台帐。行政部根据“

8、固定资产转移申请表”的内容,及时修改公司固定资产台帐,以保持固定资产帐、物相符。第36条固定资产转移是公司个人与个人、部门与部门、部门与个人之间的交换,涉及人员必须履行资产转移手续,改变使用人或部门的帐卡。交换双方须在行政部的配合下检查资产性能及配置、完好程度,与帐目一致后办理转移手续,不得私下交换,造成帐物不符。第37条资产退还。使用人调出公司,在办理人事手续前,必须到行政部办理个人使用资产交还手续,保障资产完好,配置与帐卡相符。原部门无权扣留调离人员使用资产,需要转配他人时,须按规定办理退还手续后再办理领用手续。第7章固定资产维修第38条维修申请。凡设备出现故障影响正常使用的,可申请设备维

9、修,填写“设备维修申请表”,申请表由使用人详细填写。第39条责任确定。行政部负责接受维修申请后,要根据出现的故障进行调查,确定出现故障的原因,如果使用人或保管人有责任的,要按照有关规定予以处理;第40条维修接受。行政部根据设备特点组织技术检查,提出处理意见和维修估价。第41条维修审批。维修估价低于1000元的,由财务经理审核,行政总监审批;高于1000元的,由财务经理和行政总监审核,总裁审批。第42条送修。内部维修时由行政部负责组织内部人员维修;外修时由行政部将设备保修卡、购物发票复印件,维修设备送维修部门维修。第43条验收。维修后的设备必须经相关技术人员检验合格并在维修单上签字。第44条领用

10、。经验收合格的设备,行政部通知申请部门领取,并在维修单上签字。第45条维修归档。行政部负责对每台固定资产建立维修维护档案,将维修记录表格和材料归档。第46条维修信息反馈。行政部在接到维修申请后24小时内向申请部门反馈审批与维修信息。第47条固定资产维护保养要求(1)固定资产使用人负责所用资产的日常维护,做到外表清洁,连接部位牢靠,运行正常。(2)固定资产使用中出现故障影响工作时,使用人及时报告行政助理联系维修。(3)因维护不到位造成损失的,由使用人或保管人承担一切责任。第8章固定资产报废与封存第48条报废的范围(1)凡设备自然老化(年限已到或技术上已被淘汰),可申请报废。(2)设备因人为原因损

11、坏已无法使用的,或设备维修费用是原值、残值的80%以上的,在追求有关人员责任后也可申请报废。第49条凡在报废范围的设备,经行政部检查属实并签字提出申请,经财务经理和行政总监审核,总裁审批后方可办理报废。第50条固定资产报废手续(1)将报废的固定资产交到行政部,经行政部检查机器完整,零件齐全。(2)退库:经验收后方可退库,并在报废的仪器设备上贴报废标签。(3)销账: 行政部、报废部门、财务部同时销账。(4)已报废的设备由行政部和有关单位联系,协同财务部一起进行处理。第9章固定资产管理第51条固定资产是公司资产重要组成部分,其管理以编号为标识,在实物上要求贴有标签,以独立存在实物为单位逐台建立帐卡

12、,所有固定资产的编号、卡片、帐,形成固定资产帐卡系统。第52条固定资产编号方法(1)公司固定资产采用代码、类别、顺序号的编号方式: (2)固定资产编号原则A、按实物单台形态编号B、系统性质固定资产(网络系统等)可整个系统一个编号下每个单台实物在编号后附顺序号,或每个单台实物一个编号。C、办公工位编号方法为整批工位一个编号下每个工位一个顺序号。(3)每台固定资产适当位置必须由行政部贴有固定资产标签,作为标识,任何人不得损坏标签,使用人负责保护标签,有破损必须立即通知行政部更换。第53条固定资产帐卡系统(1)固定资产帐分为财务帐、实物帐两种,分别由财务部和行政部负责;实物帐分为总账和部门帐,由行政

13、部负责。固定资产实物帐见“固定资产明细账”。(2)固定资产卡片是记录固定资产详细内容的档案,每个编号固定资产建立一套卡片,由行政部在购置时建立,固定资产卡片一式三份,一份财务部作为作帐依据,一份行政部归档,一份使用部门归档。第54条固定资产对帐(1)公司实物总账与各部门帐核对,每月行政部核对实物总账与实物部门帐,保持一致。(2)公司实物总账与财务总账核对,每月行政部核对一致的实物总账应与财务核对财务帐,保持一致。第55条固定资产盘点(1)行政部每季度末会同财务部指定的财务人员,按与财务帐及各部门帐核对后的实物总帐逐一核对公司所有实物,保持一致。各部门要积极配合。(2)所有核对出来的帐物卡不符情

14、况由行政部负责,各部门配合立即按规定处理。第56条固定资产报表(1)季度报表:每季度末,人事行政部门根据季度盘点结果按新增、库存待报废、已报废三种情况做出季度报表。(2)年报表:每年年底,人事行政部门根据年终盘点结果按新增、库存待报废、已报废三种情况做出年度报表。第57条固定资产分析。每年6月末和年末,人事行政部门分别分析上半年和全年新增的、使用中的、库存闲置的、待报废的、已报废的固定资产情况,并提出固定资产管理状态年中分析报告和年度分析报告,对存在问题提出改进方案,修订下半年固定资产计划,提出下一年度固定资产计划。第10章附则本规定由行政部负责解释、补充,领导审批后颁布执行。附件一:各种流程

15、 固定资产购买审批流程固定资产询价流程固定资产比价流程固定资产采购流程5.固定资产验收入库流程附件二:各种表格固定资产计划表部门:日期:类别名称型号配置要求金额合计(台)2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月数量数量数量数量数量数量数量数量数量数量数量数量电子设备专用设备通用设备行政部文员:行政部经理:财务经理:行政总监:总裁:固定资产盘点明细表部门: 日期: 年 月 日 类别资产编号物品名称型号使用人员备注部门负责人: 行政部固定资产管理人员:计划内(外)资产购置申请表20_年_月_日 部门申报资产名称概算金额规格型号使用用途 购 置 理 由行政部负责人意见(签字)部门负责人

16、意见(签字)申报人签字财务经理审核意见(签字)行政总监审核或审批意见(签字)总裁审批意见(签字)备 注供应单位_ 资 产 验 收 单 合同号_ _发票凭证号_ 验收日期_年_月_日 采购人_ _名 称规格型号购入日期厂 家单 价设备编号备 注技 术 性 能 检 定随 带 附 件指示名称规定要求实 测附记事项附件名称规格型号数 量 有 有 保修凭证 ,保修时间_,使用说明书_份,技术资料_册,验收检定人_ 否 否注:资产管理部门保留此原始单据,谢谢合作! 固定资产转移申请表部门: 申请日期: 年 月 日资产编号物品名称来源去向转移时间原使用人现使用人备注备注:转出部门负责人: 转出部门经手人:

17、原使用人:转入部门负责人: 转入部门经手人: 现使用人:人事行政部门负责人: 财务经理:总经理:(注:转移双方、人事行政部门、财务部各执一份)- 固定资产转移申请表部门: 申请日期: 年 月 日资产编号物品名称来源去向转移时间原使用人现使用人备注备注:转出部门负责人: 转出部门经手人: 原使用人:转入部门负责人: 转入部门经手人: 现使用人:人事行政部门负责人: 财务经理:总经理:(注:转移双方、人事行政部门、财务部各执一份) 固定资产维修申请单 申请日期: 年 月设备名称购置日期原 值资产编号型 号净 值申请部门申请人维修估价申请维修填写维修原因技术检查机器故障 检查人: 日期:年月日审批申

18、请部门经理行政部经理行政总监意见验收 验收人: 日期:年月 日领用人行政部固定资产报废申请单申请部门:经办人:申请日期:设备名称设备编号购置日期型 号原 值原使用人报废原因报废认定认定人:认定日期:年月日验收验收人:验收日期:年月日处理结果申请部门负责人意见行政部负责人意见财务经理意见行政总监审核意见总裁审批意见固定资产明细帐部门:日期:类别名称资产编号配置明细购买时间领用时间使用人备注电子设备专用设备办公设备通用设备合计:固定资产季报表部门名称: 填表日期: 年 月类别项目电 子 产 品仪 器 设 备其 它 设 备计算机本季数量上季数量本季增加本季转移本季报废本季人数上季人数:本季增加人数:

19、本季减少人数:行政部固定资产管理人员: 行政部负责人:当季固定资产变动明细表项目物品名称公司编号型 号登记、办理固定资产卡备 注本 季固 定资 产增 加本 季固 定资 产转 移本 季固 定资 产报 废新添办公设备注:电子产品:计算机、打印机、传真机、笔记本电脑、投影仪、扫描仪、 复印机、服务器、调制器、集线器等;仪器设备:示波器、其它仪器设备;固定资产年报表部门名称: 填表日期: 年 月类别项目电 子 产 品仪 器 设 备其 它 设 备计算机本年数量上年数量本年增加本年转移本年报废本年人数上年人数:本年增加人数:本年减少人数:行政部固定资产管理人员: 行政部负责人:当年固定资产变动明细表项目物品名称公司编号型 号登记、办理固定资产卡备 注本 年固 定资 产增 加本 年固 定资 产转 移本 年固 定资 产报 废新添办公设备

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