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阳城残疾人联合会概况Word下载.docx

1、支出(二)政府性基金(二)外交支出(三)纳入财政专户管理的事业资金(三)国防支出(四)国有资本经营预算资金(四)公共安全支出(五)收回单位结余资金(五)教育支出其他资金(合计)(六)科学技?(七)文化体育与?媒支出(八)社会保障和就?4,207,118.00(九)社会保障基金支出(十)医疗卫生与计划生育34,188.00(十一)节能环保(十二)城乡社区事务(十三)农村水事务(十四)交通运输二、上年结转423,160.00(十五)资源勘探信息等事务(十六)商业服务业等事务(十七)金融支出(十八)援助其他地区支出(十九)国土资源气象等事务(二十)住房保障支出65,255.00(六)其他?金(二一)

2、粮油物资储备事务(二二)国有资本经营预算支出(二三)预备费(二四)其他支出(二五)?移性支出(二六)债务还本支出(二七)债务付息支出(二八)债务发行费用支出二、结转下年收入总计5,306,721.00支出总计一般公共预算支出表单位代码单位名称科目编码科目名称2017年执行数2018年预算数2018年预算数比2017年执行数类款项小计基本支出项目支出增减额增减%*12345671,015,241.003,291,320.00247阳城县残疾人联合会 247001 阳城县残疾人联合会本级20805机关事业单位基本养老保险缴费支出114,192.001101行政运行(残疾人事业)1,080.0064

3、2,910.00147,809.0020,000.006,000.0004残疾人康复100,000.0050,900.00残疾人就业和扶贫169,200.0024,000.00408,000.0030,000.007,500.003,900.0007残疾人生活和护理补贴992,700.00811,620.0099其他残疾人事业支出55,500.0010,200.00378,800.0081,000.00其他社会保障和就业支出3,807.00210其他计划生育事务支出600.00行政单位医疗33,588.0022102住房公积金一般公共预算基本支出表经济分类科目2018年基本支出人员经费公用经费

4、861,432.00153,809.00 301 工资福利支出859,752.00 30101 基本工资335,016.00 3010101 职务工资(行政)93,600.00 3010102 级别工资(行政)204,312.00 3010103 岗位工资(行政)18,444.00 3010104 技术等级工资(行政)10,020.00 3010105 晋档工资(行政)8,640.00 30102 津贴补贴280,696.00 3010201 保留津贴(行政)13,836.00 3010202 工作补贴(行政)81,432.00 3010203 生活补贴(行政)122,148.00 30102

5、07 采暖补贴(行政)63,280.00 30103 奖金27,198.00 3010301 年终一次性奖金(行政) 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 3010801 机关事业单位基本养老保险缴费(行政) 30110 职工基本医疗保险缴费32,628.00 3011001 职工基本医疗保险缴费(行政) 30112 其他社会保障缴费4,767.00 3011201 生育保险(行政)2,719.00 3011202 工伤保险(行政)1,088.00 3011204 大额医疗保险(行政)960.00 30113 住房公积金 3011301 住房公积金(行政) 302 商品和服务支出 3020

6、1 办公费13,000.00 3020101 办公费(行政) 30202 印刷费5,600.00 3020201 印刷费(行政) 30207 邮电费8,400.00 3020701 邮电费(行政) 30211 差旅费27,000.00 3021101 差旅费(行政) 30228 工会经费10,876.00 3022801 工会经费(行政) 30229 福利费19,033.00 3022901 福利费(行政) 30239 其他交通费用63,900.00 3023901 其他交通费用(行政) 30299 其他商品和服务支出 3029901 其他商品和服务支出(行政) 303 对个人和家庭的补助1,

7、680.00 30309 奖励金 30399 其他对个人和家庭的补助支出一般公共预算“三公”经费支出表项目本年预算数上年预算数本年预算比上年预算上年决算数本年预算比上年决算备注增减比例880,000.00阳城县残疾人联合会本级 公务接待费 公务用车运行维护费60,000.00政府性基金预算支出表577,000.00002296006用于残疾人事业的彩票公益金支出21,000.000021,000.00486,000.0000486,000.0070,000.000070,000.00部门收支总表 单位:金额 支出类别(三)纳入财政管理的事业资金(五)其他?(六)收回单位结余资金(七)上年结余资金4,590,278.00(十)医疗卫生与计划生育支出(十一)节能环保支出(十二)城?社区支出(十三)?林水支出(十四)交通运输支出(十五)?源勘探信息等支出(十六)商业服务等支出(十九)国土海洋气象等支出(二一)粮油物资储备支出617,000.00

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