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办公用品采购管理规定及办法Word文档格式.docx

1、中性笔(签字笔)、圆珠笔、铅笔、台笔、记号笔、 水彩笔、橡皮、修正液、墨水笔芯、无线装订本、螺旋本、活页本、复 写纸、账本(账册)、凭证(单据)、便利贴、会议记录本、专用印章、 印台(印油)等。4、电脑周边用品:光盘、 U 盘、键盘、鼠标、鼠标垫、移动硬盘、 录音笔、插线板、电池、路由器等。(二)办公耗材 硒鼓、墨盒、打印机组件等打复印纸、传真纸、绘图纸等。网线、 水晶头、网线转换接头等。(三)日杂百货 日用品:生活用纸、 一次性用品、 清洁用品、 劳保用品、 五金工具、 抽纸、卷筒纸、毛巾、杯具、保温瓶、饮用水等。(四)办公设备 票据装订机、号码机、碎纸机、支票打印机、考勤机、点验钞机、 塑

2、封机、扫描仪、电话机、电脑、投影仪、复印机、传真机、打印机、 多功能一体机、扫描仪、相机、摄像机、交换机、路由器、烧水壶、空 调、饮水机、电风扇等。(五)办公家具 文件柜、杂柜、保险柜、沙发、茶几、办公桌、办公椅、档案柜、 铁皮柜等。第五条 采购方式(一) 集中采购: 将集团公司各部门办公所需物品采购管理集中化, 对同一类材料进行集中化采购。 集团公司日常办公、 使用频率较高的办 公用品(文具事务类、办公耗材类、日杂百货类)采用集中购买方式。(二)分散采购:不在集中采购范围内,请购部门需填写办公用 品请购审批单并经审批后方可采购,招标采购除外。(三)应急采购:在集中采购范围内,且急需使用。请购

3、部门需填 写办公用品请购审批单并经审批后优先采购。请购金额少于 2000 元的申请,行政部可视情况启动采购备用金先行购买。第六条 采购途径(一)集中采购途径:以京东网的官方自营店及可开取正规发票的 淘宝店家为主,正规实体店为辅。(二)分散采购途径:根据申请部门的需求及方便度来判断是采用 电子还是实体途径,一般为单笔金额小于 5000 元时采用网购的途径, 单笔金额大 5000 元时的采购以集团审批意见操作。(三)应急采购途径:参照集中采购途径。第七条 职责权限(一)各请购部门职责1、负责统计并汇总本部门办公室需求经本部门经理审批后上报行 政部;2、负责填写 采购申请审批单 并经行政部审批后向集

4、团财务部、 集团领导逐层审批;3、负责全集团办公用品分散采购或应急采购与行政部共同验收。4、负责所需办公用品的领用。(二)行政部职责1、负责全集团办公用品采购需求的汇总、询价、采购、验收入库 (分散采购或应急采购时与申请部门共同验收)、保管、发放和盘点;2、负责编制办公用品询价对比表;3、负责建立健全办公用品入库、移交、发放和盘点等台账或登记 表;4、负责收集并维护供应商信息,保管办公用品各类资料档案等;5 、行政部采购员根据申请人填写好的采购审批申请单检查该 项请购是否在执行后又重复提出, 以及是否存在不合理的请购品种和数 量并签字确认;6 、负责采购程序的审批;7、负责谈判和确定最终供应商

5、、签订采购合同;8、负责供应商评估和变更;9、对办公用品盘盈盈亏做处理,并有权追究责任人的相关责任。(一)财务部负责1、负责根据审批的办公用品付款申请和采购合同要求及时支付价 款;2、负责结算各部门领用办公用品的款项;3、负责办理退货款项的收回;4、负责办公用品采购及盘点盈亏的账务处理;5、参与盘点工作的监督;6、负责采购程序的审批。第三章 采购流程 第八条 集中采购流程(一)集中采购周期 行政部根据全集团办公用品使用情况,每月 5 号前集中采购一次。(二)采购申请汇总及审核1、行政部汇总每月各部门办公用品采购需求(申购汇总表详见附 件 1 )和库存情况分类 (盘存表详见附件 2 )于每月 2

6、5 日前上报集团财 务部审批。(三)进行采购办公用品采购最少有 3 家以上供应商提供报价, 在权衡质量、价格、 交货时间、 售后服务、 资信、客服群等因素, 以遵循“同品牌、 同质量, 选价格最低” 的原则进行综合评估, 最终选择供应商, 并签订采购合同。 第九条 分散及应急采购流程( 一)采购申请1、分散采购 申购部门所需办公物品不在集中采购名目内的(如不常备的五金、 电动工具、装饰用品、招待用品、汽车保养、维修及保险等)申请部门 向行政部领取并填写采购审批申请单(见附件 3)经审批后进行单独购买。2、应急采购 申购部门所需办公物品在集中采购名目内且急需使用的, 申请部门 向行政部领取并填写

7、 采购审批申请单 经审批后优先购买。 金额少于 2000 元的申请,行政部可视情况启用预备金现行购买。(二)审批单的填写申请单,申请人完整填写采购物品特征和其他信息,如购物资名称、 规格、数量、需求日期、质量要求以及预算金额等。(三)采购审核请购部门携填写完整的 采购审批申请单 进行报审流程。 由行政 部、财务部逐级审核, 最终由集团领导审批, 通过报审后申请人将采 采 购审批申请单交予采购人员复印存档。(四)进行采购行政部采购员按照审批通过后的 采购审批申请单 报财务部门请 款,同时按采购审批申请单要求进行采购。第十条 进度跟催(一)为确保准时交货,采购人员应提前采用电话、传真或亲自到 供应

8、商处跟催,以确保物资能适时供应。(二)若采购物资无法在预定时间内交货的,采购人员须提前通知 需求部门, 寻求解决办法, 并须重新和供应商确定新的交货期, 并知会 申请部门。第四章 验收与结算领用第十一条 验收入库(一)行政部负责集中采购办公用品的验收及入库工作。分散采购 或应急采购的验收由请购部门与行政部共同负责,入库由行政部负责。(二)行政部在核对数量、规格、品牌后,建立并填写办公用品入 库登记表(见附件 4)。(三)如验收不合格的, 由采购人员依据申请部门要求进行退换货。(四)若入库办公用品与申请汇总表和合同不符,行政部应及时查 明原因,落实责任。第十二条 价款结算财务部应根据有集团公司全

9、称抬头发票、 办公用品清单、 验收单和 采购合同及时履行付款手续。 如果发票内容与采购内容不符或者没有正 规发票,财务部有权拒绝付款。第六章 领用 采购用品入库后,部门申购的由行政部依据上报的采购清单发放, 经部门申购人填写领用记录并签字后方可领用; 个人申购的由行政部通 知申购人, 经申购人做好领用记录后方可领用。 行政部还要做好办公用 品领用记记录及台账登记。第七章 盘点第十三条 盘点库存数量及其状态, 作为下一期申购的依据和核算办公用品消耗成本依 据之 第十四条 盘点结果处理办公用品盘点如发现盈亏, 行政部应及时查明原因, 并拟写盘存结果报告,经集团领导审批做出处理,落实责任人的有关责任

10、。集团领导财务部会同行政部对办公用品盘盈或盘亏金额进行确认,审批后进行账务处理。第八章 其他第十五条 处罚 凡违反本办法的人员,依照公司相关管理制度进行处罚第十六条 生效日期 本办法自发布之日起生效。第十七条附件1、办公用品每月申报汇总表2、办公用品每月盘存表3、办公用品请购审批单4、办公用品入库表5 、办公用品季度盘存表2016 年 01 月 08 日XXX)有限公司办公用品每月申购汇总表办公用品种类:文具事务用品 办公耗材 日杂百货 办公设备 办公家具 编制时间:序号名称单位品牌型号规格数量单价申请单位12345678910单价汇总:共计人民币 元行政部审批:财务部审批:集团领导审批:办公

11、用品每月盘存表编制时间: 编制人:(一类)文具事务用品 (二类)办公耗材 (三类)日杂百货 (四类)办公设备 (五类)办公家具 (七类)票务序号分类物品名称规格型号库存数量库存数量2039214022412342244325442645274628472948113049123150133251143352153453163554173655183756193857办公用品请购审批单申请人分管领导 希望供货日期年 月 日物品描述规格、型号预算金额(备注合计购买方网购及地址:门店及地址:行政部意见签字 年 月 日财务部意见集团领导意见办公用品入库表登记人: 日期:复核办公用品季度盘存表 行政部: 财务部:

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