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生产部08总结09年规划Word格式文档下载.docx

1、当日工作结束后问自己是否对机械设备进行了“例保”,是否真实填写了运转记录。提倡节能降耗,降低施工成本影响机械使用性能的因素很多,只有掌握了影响机械性能的各种因素,才能在实际工作过程中,根据影响设备使用性能的各种因素。2.4、 机械设备的安全管理依据公司 “安全生产,人人有责”的原则推动 “管生产必须管安全,谁主管,谁负责”的模式,构建安全管理体系,形成完整的管理网络,纵到底,横到边,层层落实,不留死角。在整个网络中包括了第一责任人、主管负责人、日常安全业务管理责任人、安全管理员、操作人员,所有成员各司其职,各负其责。3. 物料管理:合理利用ERP和质量管理体系资源,对各物料投入产出的数据进行严

2、格管理,实现产品的可追溯性。4. 以7S管理为基础,以OEC为核心,以考核体系为目标,以人员管理为重点,努力改善现场,消除浪费,不断推动生产部实行优质、高效、低耗、均衡、安全卫生生产;大力开展培训工作,不断提高全员素质及业务水平,建立一只年轻化、知识化、专业化的卓越团队。5. 成本控制:生产部将以08年成本数据为基础,对09年成本单独核算纳入绩效考核,并不断降低生产成本,力争为公司节能降耗100万。5.1、重新对厂区进行电改、水改:确保个车间有单独的电路、水路控制系统;以促进全员的成本控制意识。如:对用水大户(因井水供应不足白瓜子生产每班多出100T自来水)、花生的水回收利用进行技术改善。5.

3、2、煤耗降低采取煮锅加盖,根据生产情况合理调配锅炉设备(日产量低于45T不得开启20T锅炉),让锅炉发挥最大功效,力争平均煤耗控制在0.88吨煤/吨产品以下。5.3、配合研发对卤水浓缩项目进行技术改造,同时可降低水耗、煤耗。5.4、利用现有先进设备,不断提高工作效率,降低人力物力成本,力争将人力资源在08年的基础上下降5% 。5.5、各车间的维修费用做出相应预算,根据预算结合今年的设备维护费用做明的维修费用预算(浮动比例在10%),作为辅助车间的考核标准。5.6、对生产过程中的“拆、改、贴”引起的人力、物料费用不纳入生产部的考核中(质量问题除外)。6. KPI绩效管理:继续推行并细化绩效考核制

4、度,采取激励机制激发每位员工的潜在能力,真正让KPI管理工具对日常的管理工作K得一针见血(执行力100%),P得毫不留情(处罚),I得永不释手(奖励)。根据公司08年提出“标准化年”的总体目标,生产部全体将士在此郑重承诺:2009年产品包装合格率大于等于98;生产熟品合格率大于等于92计划达成率大于等于98;每月市场投诉不超过2件。特大安全生产事故为零;我们生产部全体将士必将为年度目标的达成齐心协力,卧薪尝胆、全力以赴,一定将生产部的工作再上一个新台阶。关于生产部精兵简政、自主创新、开源节流的规划与思考1、 控制生产人员总数,力争在08年用工总数的基础上下降5%,确保销售供货需求,不得存在有富

5、余人员,确保人尽其才、物尽其用,在保障人力资源不流失的前提下,分批、分时段、合理安排各级人员轮休;做到管理下沉,保障机构正常运转,班长级别下一线,主任级别下班组开展工作。2、 人员培训:细化培训计划,针对不同级别、不同工种分别在淡季闲暇间隙组织技能与素质训练,确保每人、每天的工作与岗位要求相符。3、 保质、保量合理确保销售供货。根据不同季节充分作出库存与调配;对年度、季度、月度生产计划作充分讨论;多年来我们的计划都存在太多的拍脑袋,计划的不准确源于对目标的不坚定,有些省区、城市经理、经销商报计划凭经验、不作详细的市场调查,销售时放任自流,如报的是A品种,而销售的是B品种。诚然市场有许多不确定的

6、因素,但是,在前线市场操作人员应有充分的市场信息和掌控能力,否则就会走老路,要的货是没有计划的,有计划的又不能销售,造成很多产品积压和滞销。(当然,我在此并不是指责,而是通过我的观察,前几年就是这个现状)4、 关于如何节约100万制造成本的具体可行性方案4.1、水改方案公司所有厕所用水改为地下水,将所有厕所里面洗嗽用水和便池用水完全区分开来。将生产用水和生活用水基本区分开来。(装水表,将生活用水纳入行政管理),立即开始规划,将澡堂用水改造:A、澡堂房屋改造(讨论) B、分淡旺季规定洗澡时间 C、喷淋系统改造西瓜子、白瓜子洗制用水回收利用,涉及到用水的过滤问题。(生产用水大户)葵瓜子、花生洗制用

7、水回收讨论.(此两品种是用的地下水)此举的其目的是:将0708年度每吨产品耗水13.9吨,降到每吨产品耗水低于8吨的标准。4.2、电改方案 随着公司用电负荷越来越大,基本上每个单位有空调、饮水机、电脑、大部分宿舍都有电视,在没有安装电表的情况下都是吃大锅饭,节约基本上也是因人而异,浪费现象很大,如果加以管控,每年节约上万度电那是轻而易举的事。举措:办公用电、生产用电、生活用电分开,办公用电和生活用电纳入行政管控,列入行管成本,生产用电纳入生产成本管控。具体方法如下: 生产用电对现有生产电网实行局部改造,分区域安表纳入区域成本考核。 办公室用电根据各单位安装电表,每月统计分析,打破没有数据的管控

8、。 生活用电分不同的住宿区域,给每人一定的用电数,多出部分适度收取费用。将0708年度每吨产品耗电126度,降到每吨产品耗电低于90度的标准(拿08整年度是每吨瓜子耗电140度)。4.3、煤耗控制:煤的消耗根据产能核算太大,根据理论计算:1吨煤产气4.5吨,而我们全年平均每吨产品耗煤0.927吨,这样计算下来,平均每吨产品耗气4吨左右,能耗太大。 煤耗具体表现在: 供气与用气脱钩,锅炉工以生产车间不投诉为目的,气压烧得过高,导致蒸汽用不完的情况,同时也带来安全隐患。 管道包扎不严实,部分热能浪费在蒸汽输送上,散热片内部长期积灰,起不到热传递的效果。 疏水阀效果不好,长期处于半开或直通状态,浪费

9、了大量的蒸汽热能。 煮制无锅盖,煮制产品时员工操作习惯不好。 全天候供应热水洗澡,浪费部分热能(行政管控)。 部分设备在热能利用设计不合理。(这需专业人员解决) 炒制用煤(炉膛设计是否合理)将0708年度每吨产品耗煤0.9吨,降到每吨产品耗煤低于0.85吨的标准。4.4、物料管控 辅料:(香精、香料、食盐) 目前我们在辅料利用方面是比较粗放的,如何提高辅料的利用率是我们需要解决最大浪费成本的课题。A、改变辅料投放方式; B、浓缩勾兑; C、汤料过滤回收。 在辅料管控中对食盐,严格进行核算,每天生产多少锅,每锅的盐度,正常煮制需多少盐,换水需多少,都要准确无误的核算出来,平均每吨盐产多少产品。对

10、于炒制用盐也将进行核算,对炒制后可回收利用到煮制的、哪些可循环炒制的都将制定相应的使用操作标准。 包装物损耗控制:A、加强包装车间质量管控,避免全检;B、收发的数据控制。 退货造成的物料浪费应加以的损耗控制。 加强生产计划的准确性:A、计划不准造成采购浪费; B、计划不准造成销售滞销;C、计划不准造成包装物损耗,同时带来“拆、改、贴”等人力、物力的浪费。 生产部全体将士有信心、有决心在09年度为公司节省100万的制造成本。生产部:何经理自主创新 开源节流08年是世界金融危机冲击最大的一年,亚洲各国也受到了不同程度的影响,中小企业经受了一场生与死的严峻考验。09年企业形势依然严峻,正是希望与挑战

11、并存,公司大政方针已定,如何搞好自主创新,开源节流谈如下几点体会:1. 建议公司从八大部门中精简行管人员,把重叠人员安排在合适的岗位上,让每个人有事干,真正发挥作用。对退役二线的有功人员,按国家套改政策,适当给予生活出路,形成长效机制管理。2. 公司发展做大做强的思想是正确的,但要实行逐步推进,不必冒进普遍开发反之认为是得不偿失。内部基建项目今年不宜动大动作,设备技改也要小步慢跑,确保公司现金流量的正常运转。3. 生产部干部的定岗工作要实行大稳定,小调整,关健是要转变干部作风,真正沉到基层与员工同乐,真正发挥干部的积极性,创造性,做到赏罚分明。4. 个人的工作,在转变工作上下功夫,少坐办公室,

12、做好参谋,带头实行走动式管理,切实履行监督管理好其它方面的工作。5. 加大人力资源程序管控力度,杜绝用人情观,把合适的人用在合适的岗位上,分季节、看火候,彻底杜绝浪费用工现象。6. 做好安全教育工作,加强安保培训力度,排除安全隐患,彻底降低安全费用。把事故率降低到最小程度。同时,建议公司对所有的在职员工实行参保管理。7. 做好民事调解工作,急时化解基层矛盾,不断培养员工的个人思想素质、政治素质、工作责任素质。创造良好、合谐的工作环境。8. 做好厂区的环境卫生工作,清理垃圾,洒水盖尘,合理支付费用,创造优良环境。9. 建议公司对男女寝室楼梯走道实行监控录像管理,加强内保工作,切实做好防盗保稳定工

13、作。10. 做好基建工程的协管工作,对沙、石、料及水泥的购进,要实行严管严进,包括合理管理的使用。11. 特别要仔细做好员工食堂的管理工作,从人员管理到服务工作实行全程管控,淡旺季保持工作人员的相对稳定。八月份以前每月执行轮休规定,杜绝超勤工资,行政部内勤必须严格执行。12. 建议行政部对家属区域的小锅,电磁锅实行长效管理。要形式硬性规定,杜绝恢复原现象。13. 做好节煤、节水、节电的重复落实工作,对各种申购严格审核,特别在设备的维修与保养,要形成自觉利废、利旧的良好习惯。14. 新一年生产部的工作,全体将士团结在张经理同志的周围,鼓实劲、增措施、攻难点,园满完成新年度目标任务,向公司交一份满

14、意的答卷。 生产部:何金洲 09年2月7日陈静 08年工作总结2008年是不平凡的一年,全球的金融风暴、中国的汶川大地震、北京奥运会的成功召开这都是振惊全世界的。对于我们生产部来说也是不平凡的一年,1、生产区域管理体系重新完善,2、KPI绩效考核的推进与完善,3、制造成本核算纳入每日必做,4、各项管理体系的推进(7S、OEC、清洁生产、ISO9001外审),5、薪酬体系的调整,6、市场波动带来人力资源紧缺,7、自动化设备的引进(自动炒锅、色选机、自动包装机),8、西瓜子工艺技术改良,9、对各项工作每日检查、每周评比、每月考核,10、旺季“拆、改、贴”。这是总结出2008年影响生产部的十件大事。

15、从这十件大事里可以总结经验持续改进,以便09年的工作可以更顺畅的开展。旭东公司是一个注重学习和培养人才的人性化企业,通过这几年各方面的培训学习,使我深刻的了解到学习的重要性,不管是专业知识,还是做人处事的道理,都应该谦虚谨慎,取长补短,相互学习,相互理解,相互信任,这样即使你平凡,也能辉煌的走过你的人生旅程。2008年是旭东公司推行的“标准化”年,各方面的工作都要按制度标准执行:1、数据管理的真实性。首先从数据的源头跟踪,从采购规格-初选 -生产-手选-包装-入库,每个品种都有它的生产流程和数据分析过程,要想得到切实可行的数据必须跟流程同步从每个细节入手,记录每个数据的要点,从中分析出每个品种

16、的问题点。2、计件标准的执行。小包装计件制工作的改进,人员定组分配,各品种计件标准更新;大包装计件制工作的改进,引进两台半自动灌装机,减少了员工的劳动强度降低了成本;小包装自动灌装机生产基本步入正轨,能做的包装尽可能的按排自动灌装机做降低了成本;手选区分组计件,提高了质量降低了管理成本;3、08年生产量及劳资费用汇总:月份部门管理费车间费用包装费用辅助费用合计生产量(kg)1385641897281959433964846388320013102166612682022816148318112828125532559152386854303117119457851583542051044479

17、590802317214724130140052594048303647213235417131832937562393042200545253555015620518369274212150807783393374820501533058684603866300102931294432447124497759487867432611066230239264013958775105023810065211686933091300850134544011523511434071499013364737930619907501249453107319130267319113189501116790

18、440183946727117148436880529271999804893179元/吨(包含生产管理、生产车间、辅助车间费用)141.4元/吨(包含生产管理费用)96.5元/吨(生产车间,不含主任工资)09年度工作规化 09年公司提出:自主创半新、开源节流,部署全国市场。生产部将继续围绕以“严抓质量保市场、控制成本增效益”为核心展开工作,引导生产团队创造性的工作,严抓细节管理,努力提高生产部各项工作绩效,力争生产部的工作在新的一年里再上一个新台阶。1、 成本控制。成本控制从细节抓起,细节来源于建立各项指标的数据管理系统,每月对各项成本作一个预估,列表格在规定范围内达成目标,真抓实干,不断自

19、主创新,降低生产成本。2、 绩效考核的优化。设定一套生产部员工自用的考核模式,班长从人员管理、安全管理、设备管理、现场管理、物料监督管理等各方面考核;员工从岗位自检,原品质量、数量监控,上道工序监控、工作纪律等各方面实行现场经济考核,发现问题及时解决纠正。3、 新酬体系改革。培养一批全能的技术人员,拉大技术岗位和普工的工资标准,每天检查、每月考核。形成优胜劣态,竞争上岗。加强人员的素质教育。4、 物料管理。建立各物料的管理台帐,日清日结,真正做到帐实相对。5、 后勤管理,要有条有理。首先从宿舍的分配按规定执行,每天的清洁值日和每周卫生大检查的定期跟踪。劳保用品的发放管理,制定劳保用品管理规定,

20、要达到让每个员工爱惜自已的劳动工具和享受到公司给予他们的福利。6、 人员培训。集积参与公司和部门组织的各项培训活动。带动全员参与培训,正确理解培训是不断提升自我能力各相互交流的一个过程。 努力吧!为了达成我们的共同目标而奋斗。 陈 静 2009 年2月5日 还需把全年的水耗、电耗、煤耗统计上来。邓建华09年的工作计划09年的工作要围绕公司总的工作步署:自我创新、开源节流来开展工作,结合公司下达的生产部节约100万的既定目标。如何来完成这一目标,我想具体由如下方面着手:一、 节能降耗1、水、电、煤:建议公司对厂区各车间实行单独安装水表、电表,实行单独核算。就完成100万目标我粗步计算了一下,就我

21、们08年总产量为;10000吨来说,今年公司面对全国市场,预计09年产量达成12000产量可能问题不大,若能将耗控制在如下范围之内,可节约成本如下:项 目08年数据09年控制数单价(元吨)可节约成本(万元)吨产品:水1:13.92258.775*12000=10.53电1261100711.2*12000=13.44煤0.90.8570035*12000=42702.2565.97根据上述表格中所反应的数据,完成公司下达的节约100万目标我想还是有潜力可挖的。其一水:各车间实行单独挂表,以每天的用水量与实际产量挂沟,能用地下水决不用自来水。(如:基建用水,2月10号公司总表耗用157T,换成地

22、下水时,第二天总表耗用125T,节约用水32T,但不排除只现于单项节约,这只能说明我们做到了就能够给公司或多或少创造价值) 其二电:实行电改,将生产用电与生活、办公用电区别开来便于财务对产品的成本核算。其三煤:控制煤燃烧成度,按生产所需随时调控气压,澡堂实行定点开放,既节约了烧水用煤,又节约了水。以下为08年1月-12月份能耗情况:年度产量及所耗能源明细表(不完全统计) 月度项目2(春节)工资人均产值231.79 288.45 377.21 488.52 520.13 850.36 620.16 544.08 275.36 223.61 190.53 285.60 298.54 生产量(T)2

23、001.3 281.3 515.8 301.4 329.4 183.7 330.6 449.8 958.8 1345.4 1990.8 1116.8 9805.0 耗煤(T)1773.49458.3419.66270.58297.76180.12428.96562.02909.971246.071563.79982.199092.91耗煤比1:0.886 1.629 0.814 0.898 0.904 0.981 1.298 1.250 0.949 0.926 0.786 0.879 0.927 耗电(度)25112512103672229570295542939589568498098711

24、50871530011994081793311381100耗电比1:125.5 430.3 140.0 189.2 168.3 215.5 172.0 180.1 120.0 113.7 100.2 160.6 140.9 耗水(T)1371071505650976111100882084905360141001323017530120261耗水比1:6.85 25.42 10.95 32.39 33.70 48.02 25.68 11.92 5.59 10.48 6.65 15.70 12.27 耗盐(T)278.139.469.628.64319.747.969.285.9158.5294.6577.211211.76耗盐比1:0.139 0.140 0.135 0.095 0.131 0.107 0.145 0.154 0.090 0.118 0.148 0.069 0.124

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