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清水县人武部Word文档下载推荐.docx

1、万元收 入支 出项 目预算数合 计一般公共预算政府性基金预算一、本年收入一、本年支出102.14102.14(一)一般公共预算拨款(一)一般公共服务(二)政府性基金预算拨款(二)公共安全(三)教育二、上年结转(四)科学技术(五)文化体育与传媒(六)社会保障和就业(七)医疗卫生(八)节能环保(九)城乡社区事务(十)农林水事务(十一)交通运输(十二)资源勘探电力信息等事务(十三)商业服务业等事务(十四)金融监管等事务支出(十五)地震灾后恢复重建支出(十六)国土资源气象等事务(十七)住房保障支出(十八)粮油物资储备管理事务(十九)预备费(二十)国债还本付息支出(二十一)其他支出二、结转下年收入总计支

2、出总计一般公共预算支出表预算公开02表部门:功能分类科目2017年执行数2018年预算数2018年预算数比2017年执行数科目编码科目名称年初预算数增减额增减%小计基本支出项目支出2010301行政运行51.8967.14增15.2522.71%2030607民兵35合计86.89注:明细到项级科目一般公共预算基本支出表预算公开03表经济分类项目2018年基本支出备注人员经费公用经费301工资福利支出62.1462.1430101 基本工资30102 津贴补贴30103 奖金30104 社会保障缴费30106 伙食补助费30107 绩效工资30199 其他工资福利支出302商品和服务支出302

3、01 办公费30202 印刷费30203 咨询费30204 手续费30205 水费30206 电费30207 邮电费30208 取暖费30209 物业管理费30211 差旅费30212 因公出国(境)费用30213 维修(护)费30214 租赁费30215 会议费30216 培训费30217 公务接待费30218 专用材料费30226 劳务费30227 委托业务费30228 工会经费30229 福利费30231 公务用车运行维护费30239 其他交通费用30299 其他商品和服务支出35303对个人和家庭的补助530301 离休费30302 退休费30304 抚恤金30305 生活补助3030

4、7 医疗费30309 奖励金30311 住房公积金30312 提租补贴30313 购房补贴30314 采暖补贴30315 物业服务补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出310其他资本性支出3102 办公设备购置31003 专用设备购置31007 信息网络及软件购置更新31099 其他资本性支出67.14一般公共预算“三公”经费支出表预算公开04表2017年预算数2017年预算执行数因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费公务用车购置费公务用车运行费政府性基金预算支出表预算公开05表本年政府性基金预算支出类 款 项部门收支预算总表预算公开06表一、一般公共预算拨款收入一、一般公共服务二

5、、政府性基金预算拨款收入二、公共安全三、事业收入三、教育四、事业单位经营收入四、科学技术五、其他收入五、文化体育与传媒六、社会保障和就业七、医疗卫生八、节能环保九、城乡社区事务十、农林水事务十一、交通运输十二、资源勘探电力信息等事务十三、商业服务业等事务十四、金融监管等事务支出十五、地震灾后恢复重建支出十六、国土资源气象等事务十七、住房保障支出十八、粮油物资储备管理事务十九、预备费二十、国债还本付息支出二十一、其他支出本年收入合计本年支出合计用事业基金弥补收支差额结转下年上年结转 支出总计部门收入总表预算公开07表项目一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入事业收入事业单位经营收入上级补助收

6、入附属单位上缴收入其它收入金额其中:教育收费行政运行 合计部门支出总表预算公开08表上缴上级支出事业单位经营支出对附属单位补助支出67.14民兵35国有资本经营预算支出表 预算公开09表 单位:本年国有资本经营预算支出款项一般公共预算机关运行经费预算公开10表序号*123办公费印刷费手续费4水费5电费6邮电费7交通费8物业管理费9差旅费10维修(护)费11会议费12培训费13招待费14劳务费15工会经费16福利费17公务用车运行维护费18其他交通费用第三部分 清水县人武部2018年度部门预算情况说明一、清水县人武部2018 年收支预算增减变化情况的说明 2018年清水县人武部一般公共预算财政拨

7、款基本支出102.14万元,与2017年86.89万元相比,增加了15.25万元,增长22.71%。主要原因是落实机关事业单位职工工资调整与工资挂钩的公用经费标准。2、关于清水县人武部2018 年收入预算情况说明 2018年清水县人武部预算收入102.14万元,其中:一般公共预算财政拨款收入102.14万元,预算支出102.14万元。3、关于清水县人武部 2018年支出预算情况说明 清水县人武部2018 年支出预算102.14万元,其中:基本支出102.14万元,占100%;项目支出 0 万元,占 %。(一)清水县人武部财政拨款预算规模变化情况。2018 年财政拨款数102.14万元,占 20

8、18 年收入总计的100 %。2018年财政拨款预算数比 2017年财政拨款预算数增加15.25万元,原因是是落实机关事业单位职工工资调整与工资挂钩的公用经费标准。(二)清水县人武部财政拨款预算结构情况。2018年财政拨款支出 102.14万元,主要用于以下方面:例如:一般公共服务支出102.14 万元,占全部支出的100 %;4、机关运行经费情况说明清水县人武部2018 年民兵费用35万元,与2017年相一致。五、政府采购情况说明清水县人武部2018 年政府采购预算总额 0 万元。六、清水县人武部2018 年“三公经费 ”预算增减变化情况说明 清水县人武部2018 年度“三公经费 ”支出为

9、0 万元。七、其他重要事项的情况说明 (一)一般公共预算拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(四)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。(五)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。(六)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

10、而发生的人员支出和公用支出。(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。(九)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。(十)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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