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张家口市崇礼区机构编制委员会办公室Word下载.docx

1、负责受理违反机构编制法规、纪律的检举、控告和投诉,对违反机构编制法规、纪律的问题进行调查处理。(9)负责全区机构编制信息管理系统、电子政务和机构编制网站的建设和管理;负责全区机构编制统计工作;指导全县各级机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作。(10)负责全区党政机关、事业单位行政审批制度改革工作。(11)负责全区党政机关、事业单位中文域名注册管理工作。(12)承办区委、区政府和区机构编制委员会交办的其他事项。(13)张家口市崇礼区事业单位登记管理局负责贯彻落实事业单位登记管理暂行条例和事业单位登记管理暂行条例实施细则等有关方针。政策和管理办法。负责区本级登记管理管辖范围内事业单位登

2、记管理工作;协助有关科室做好全区党政路群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作。 张家口市崇礼区机构编制委员会办公室下设一个事业单位:事业单位登记管理局。设4个内设机构:综合科、机构编制管理科、机构编制监督检查科、行政审批改革科.二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定,目前我单位部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。1、收入说明反应本部门当年全部收入。2019年预算收入254.21万元,其中:一般公共预算收入254.21万元,基金预算收入0万元,财政专户核拨收入0万元,其他来源收入0万元。2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分

3、类和支出功能分类科目编制,反映我单位部门预算中支出预算的总体情况。2019年部门支出预算为254.21万元,其中基本支出238.71万元,包括人员经费215.79万元和日常公用经费22.92万元(含培训费0.98万元,留待全区统一分配使用),专项经费15.5万元。3、比上年增减情况2019年预算收支安排254.21万元,较2018年168.39万元增长50.97%,其中:基本支出增加92.82万元,人员经费支出增加81.57万元,公用经费支出增加11.25万元;项目支出减少7万元,因为2019年增加了公用经费预算,所以项目经费预算减少,并且减少放管服专项项目预算。收支预算详情说明详见2019年

4、相关预算公开说明。三、机关运行经费安排情况2019年机关运行经费共计22.92万元,其中:基础定额项目 18.3万元,包括办公费1.79万元,水费0.23万元,电费0.51万元,邮电费6.49万元,差旅费4.26万元,物业管理费1.3万元,维修费0.07万元,会议费0.39万元,公务交通补贴3万元,印刷费0.26万元;按规定比例计提项目 4.62万元,包括培训费0.98万元,公务接待费2万元,福利费1.64万元。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2018年三公经费总计2万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 0 万元,公务接待费2万元。

5、2019年三公经费总计 2万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 0万元,公务接待费2万元。与2018年相比,三公经费无变化5、绩效预算信息总体绩效目标:1、深化行政管理体制改革。贯彻落实党中央、国务院关于行政管理体制机构编制管理的政策和地方性法规草案:促进政府职能转变,积极构建科学的行政管理体制;健全政府职责体系,完善公共服务体系。2、强化全区机构编制管理。加强区委、区政府,各级党政、人大、政协、法院、检察院机关,各民主党派、人民团体机关的机构编制管理;抓好全区事业单位法人登记管理和监督检查工作。3、继续促进政府职能转变。强化社会管理和公共服务。

6、规范行政行为,加强行政执法部门建设,减少和规范行政审批。4、加强网上域名规范管理。进一步加强党政群机关和事业单位网上名称的管理,有效提高党政群机关和事业单位网站的权威性、可信度和认知度,对于维护党政群机关和事业单位的合法权益,促进党政群机关和事业单位依法行政,提高社会管理和公共服务水平,保障公众知情权、参与权和监督权。 职责分类绩效目标:1、事业单位管理体制和机构改革做好事业单位分类工作;做好各部门所属事业单位分类改革工作;规范事业单位台账管理。扎实推进事业单位分类改革,扎实推进事业单位法人治理结构试点工作。2、机构编制监管开展机构编制实名制及人员编制使用情况核准,机构编制执行情况跟踪评估和监

7、督检查工作;指导全县党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作。全面推行实名制管理和编制使用核准,及时查处机构编制违法违纪案件。3、机构编制标准化管理制定全县机关事业编制总量标准、机关事业单位具体机构编制标准。制定适应我县发展的机关事业单位机构编制标准体系。4、事业单位法人登记管理负责全县事业单位法人登记管理和监督检查工作。加强完善事业单位登记管理工作。5、行政审批改革全面清理县本级行政审批项目。开展加强对县审改工作指导和培训。加强审改工作制度化、规范化和标准化建设。6、网上域名规范管理通过对党政群机关和事业单位网上名称规范使用的监督和管理,积极推动“政务”“公益”专用域名的普及和

8、应用,支持政务和公益机构域名注册管理中心做好政务和公益机构域名注册管理工作 二、实现年度发展规划目标的保障措施1、持续推进简政放权,深化“放、管、服”改革。承接落实上级取消的县级政府权责事项。根据河北省人民政府关于贯彻落实国务院第三批取消中央指定地方实施行政许可事项的通知精神,督促区直有关部门及时对应取消由县级部门实施的12项行政许可事项,强化事中事后监管措施。2、强化机构编制管理,提供组织人才保障。推进区划调整后政府职能转变情况,界定部门职责范围和责任边界。对各部门“三定”规定执行情况进行检查评估,推进各部门严格按照“三定”规定赋予的职责和权限行使职权,履行责任、依法行政。规范事业单位登记管

9、理,推进社会信用体系建设。加强事业单位法人登记管理工作。3、做好服务冬奥相关保障工作。贯彻落实中央编委关于印发全国机构编制核查暂行办法的通知精神,做好全区人员编制核准工作,进一步完善了关于机构编制实名制管理制度。配合人事部门做好了事业单位人员招聘工作、公务员职务与职级并行工作,为筹办冬奥提供人才保障。部门职责-工作活动绩效目标225张家口市崇礼区机构编制委员会办公室单位:万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差一、行政管理体制改革探索大部制,解决职能交叉。建设服务型政府,着力转变职能、理顺关系、优化结构、提高效能,形成权责一致、分工合理、决策科学、执行顺畅、监督有力的行政

10、管理体制。1、事业单位管理体制和机构改革扎实推进事业单位分类改革,扎实推进事业单位法人治理结构试点工作事业改革目标完成率90%-100%80%-90%70%-80%70%二、机构编制管理4.00审核或审批县委、县政府,各级党政、人大、政协、法院、检察院机关,各民主党派、人民团体机关的机构编制管理事宜;审核或审批县委、县政府、各级党政、人大、政协法院、检察院机关,各民主党派、人民团体机关的机构编制管理事宜;1、机构编制监管2.00全面推行实名制管理和编制使用核准,及时查处机构编制违法违纪案件案件办结率实名制管理推行率2、机构编制标准化管理标准体系数建设数量3、事业单位法人登记管理加强完善事业单位

11、登记管理工作事业单位登记管理率三、促进政府职能转变8.001、行政审批改革加强审改工作制度化、规范化和标准化建设进一步优化行政审批流程,加强审改工作制度化、规范化和标准化建设行政审批取消下放率四、编办事务管理1.50做好机关人员管理及保障工作,为充分发挥职能作用提供有效保障。加强机关党组织建设,严格组织生活制度,丰富党建活动内容,做好党员发展、教育、管理和党务干部的教育培训工作,充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。1、综合事务管理负责全县机构编制信息管理系统、电子政务和机构编制网站的建设和管理,全县机构编制统计、数据分析工作。机构编制信息平台和网站运行综合事务保障率五、网上域名管

12、理工作进一步加强党政群机关和事业单位 网上名称的管理,有效提高党政群机关和事业单位网站的权威性、可信度和认知度,对于维护党政群机关和事业单位的合法权益,促进党政群机关和事业单位依法行政,提高社会管理和公共服务水平,保障公众知情权、参与权和监督权。1、网上域名管理工作负责“政务”“公益”专用中文域名的注册管理工作加强党政群机关和事业单位网上名称的管理“政务”“公益”域名注册使用率六、政府采购预算情况 2019年,我部门安排政府采购预算7万元。具体内容见下表。部门政府采购预算政府采购项目来源采购物品名称政府采购目录序号数量 单位数量单价政府采购金额项目名称预算资金总计当年部门预算安排资金其他渠道资

13、金合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入合计7.00张家口市崇礼区机构编制委员会办公室小计机关事业单位赋码办公消耗用品及类似物品A095.000.100.50全区机构改革30.003.00家具用具A061.00事业单位登记费计算机设备A020101行政审批制度改革打印设备A02010601实名制信息管理225002张家口市崇礼区机构编制委员会办公室8.2146.75行政审批机构改革0.9台20.450.60.30.8批1放管服改革中文域名注册管理计算机设备及软件A02010.50.40.2套七、国有资产信息上年末国有资产中固定资产15.8万元(详见下表)。固定资产占用情况表编

14、制部门:截止时间:2018年12月31日项目价值(金额单位:万元)资产总额1、房屋(平方米)其中:办公用房(平方米)2、车辆(台、辆)3、单价在20万元以上设备4、其他固定资产15.8八、相关专业性较强的名词进行解释说明1、一般公共预算拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

15、。6、上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。7、“三公”经费:纳入省级财政预算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。8、机关运行费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。9、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金10、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。九、其他需要说明的事项我部门无其他需要说明的事项。

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