1、9,229.04五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入1,77372七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出740.05九、医疗卫生与计划生育支出334.05十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出232.01二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出264.81本年收入合计11,251.21本年支出合计10,799.96用事业基金弥补收支差额10.54结余分配年初结转和结余2,193.84年末结转和结余2,658.63总计13,45
2、8.602016年度收入决算表财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计11,254.21898.151,773.72205教育支出9,858.617,276.231,684.2303职业教育7,585.296,143.16543.9804职业高中教育09教育费附加安排的支出2,273.311,133.061,140.250999其他教育费附加安排的支出208社会保障和就业支出05行政事业单位离退休716.47715.470502事业单位离退休79.22机关事业单位基本养老保险缴费支出190.0306机关事业单位职业年金缴费支出447.2
3、208抚恤23.5801死亡抚恤210医疗卫生与计划生育支出医疗保障事业单位医疗221住房保障支出住房改革支出住房公积金229其他支出89.492016年度支出决算表基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出8,601.882,198.087,295.761,933.277,800.757,074.31726.441,428.28221.451,206.832016年度财政拨款收入支出决算总表收入决算数支出决算数一般公共预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款8,582.34二、政府性基金预算财政拨款0.007,000.20740.05334.05232.018,306.32年初财政拨
4、款结转和结余884.64年末财政拨款结转和结余1,160.66 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款9,466.980.002016年度一般公共预算财政拨款支出决算表一般公共预算财政拨款支出决算数7,000.206,364.61635.596,348.08204.92652.12430.678,306.327,670.732016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位:基本支出决算数经济分类人员经费公用经费301工资福利支出5,658.49 基本工资950.58 津贴补贴253.49 奖金239.61 其他社会保障缴费437.76 伙食补助费07 绩效工资2,881.97机关事业
5、单位基本养老保险缴费职业年金缴费 其他工资福利支出257.83302商品和服务支出1,188.79 办公费18.61 印刷费30.13 咨询费 手续费1.13 水费13.22 电费73.88 邮电费13.25 取暖费 物业管理费220.5611 差旅费7.4612 因公出国(境)费用 13 维修(护)费282.7314 租赁费15 会议费16 培训费48.8817 公务接待费3.0718 专用材料费19.1124 被装购置费25 专用燃料费26 劳务费2.8027 委托业务费29.1728 工会经费137.5529 福利费105.3031 公务用车运行维护费4.4839 其他交通费用2.054
6、0 税金及附加费用0.89 其他商品和服务支出174.52303对个人和家庭的补助728.02 离休费 退休费1.19 退职(役)费 抚恤金 生活补助 医疗费 助学金390.88 奖励金 住房公积金 提租补贴 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出80.36310其他资本性支出95.45 办公设备购置22.82 专用设备购置45.64 信息网络及软件购置更新 公务用车购置19.4219 其他交通工具购置 其他资本性支出7.577,670.756,386.511,284.242016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数因公出
7、国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费运行费预算数39.0027.2934.0023.8920.0014.005.003.40【无三公经费和机关运行经费支出的单位,在决算公开中仍保留该表格式,并在本表下方作下述说明:注:本单位2016年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出,故本表无数据。】2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表政府性基金预算财政拨款支出决算数本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。第三部分 上海市浦东新区上海市东辉职业技术学校2016年度单位决算情况说明一、关于2016年度收入支出总体情况说明2016年度本单位收
8、入总计为13,458.60万元、支出总计为13,458.60万元。与2015年度相比,收入、支出总计各增加769.54万元。主要原因:绩效工资增资补发、社保公积金缴费基数上调,抚恤金增加等。二、关于2016年度收入决算情况说明2016年度本单位收入合计11,251.21万元,其中:财政拨款收入8,582.34万元,占76.26%;事业收入898.15万元,占7.98%;其他收入1,773.72万元,占15.76%。三、关于2016年度支出决算情况说明2016年度本单位支出合计10,799.96万元,其中:基本支出8,601.88万元,占79.65%;项目支出2,198.08万元,占20.35%;。四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2016年度财政拨款收支总决算9,466.98万元。与2015年度相比,财政拨款收、支总计各减少42.10万元,减少降低0.44%。动用结转结余减少。五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出8,306.32万元,占本年支出合计的76.91%。与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加16.31万元,增长0.20%。绩
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