ImageVerifierCode 换一换
格式:DOCX , 页数:11 ,大小:54.75KB ,
资源ID:21175488      下载积分:3 金币
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

加入VIP,免费下载
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.bdocx.com/down/21175488.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  

下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(纠正和预防措施CAPA管理规程Word文件下载.docx)为本站会员(b****6)主动上传,冰豆网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知冰豆网(发送邮件至service@bdocx.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

纠正和预防措施CAPA管理规程Word文件下载.docx

1、(1)正确理解纠正和预防措施(CAPA)规程的要求(2)在不合格总是发生时,按要求采取适当的措施,并报告主管或直接领导5.2 生产部经理、工程部经理、物料供应部经理及车间负责人:(1)根据批准的计划,在规定期限内完成相应的整改措施。(2)定期检查整改措施计划的进展,直到所有的整改措施均已完成并最终得到质量部的确认批准。(3)因特殊原因,整改措施计划需要进行变更或延长时,在原计划完成日之前提出申请,并得到部门负责人、质量管理部经理的批准。5.3 质量部:(1)负责建立和维护纠正和预防措施(CAPA)系统。(2)批准(CAPA)的执行。(3)批准(CAPA)的变更、包括完成期限的延长。(4)跟踪(

2、CAPA)实施进展情况。(5)确保(CAPA)的合理性、有效期和充分性。(6)保存纠正和预防措施(CAPA)的记录。5.4 质量部经理:批准涉及产品召回、药品监督管理部门检查发现等风险级别较高问题的整改措施。6 内容61纠正和预防措施流程图 是是 否 否6.2 识别6.2.1 对来自于投诉、产品缺陷、召回、偏差、自检或外部检查结果、工艺性能和产品质量监测趋势以及其他来源的质量数据进行分析,确定已存在和潜在的质量问题。必要时,运用适当的统计学方法。6.2.2 详细、清楚地对问题进行描述,应包括以下内容:应包括谁(职位、姓名)在何时(时间、日期、班次、阶段)何地(场所、厂房设施、特殊的操作环境)发

3、生什么事情(如客户投诉、外部检查等)采取的什么措施,目前什么状态(产品、物料、仪器等)等详细内容。6.2.3 应有记录进而从根本上解决问题。6.3 评估6.3.1 通过评估,确定问题的严重程度,及是否需要采取整改措施。若需要,根据风险评估等级确定措施级别。评估主要方面包括:6.3.1.1问题所造成的潜在影响评估:确认并记录影响到的所有方面,包括成本、安全、可靠性和客户满意度等。6.3.1.2对企业和客户影响的风险评估:基于影响程度的评估,确认问题的严重程度。6.3.1.3 立即采取的措施:通过潜在影响和风险评估,在纠正预防措施制订前,有必要采取的立即纠正措施。6.3.1.4在生产质量活动过程中

4、,能够采取立即纠正措施解决发生的问题,无需建立纠正和预防措施计划。立即采取的纠正措施可以不归入纠正预防措施体系进行管理。在文件中记录相关的决定和适当的跟踪确认后,CAPA即可关闭。6.4 调查6.4.1 由问题产生的主管部门组织相关部门成立调查小组、制定完整的根本原因分析调查程序。6.4.2 确定调查的目的、调查的方法、人员职责和所需的资源。6.4.3 调查问题产生的原因,收集涉及问题及问题相关所有方面的数据,如:设备、人员、工艺、设计、培训、软件、财务等。6.4.4 收集数据6.4.4.1其他相似或相同的问题6.4.4.2物证。如:与问题相关的样品、图片或其他的实物。6.4.4.3管理程序,

5、尤其是与调查问题有关的程序。6.4.4.4用于培训的文件、参与培训的人员。6.4.4.5相关的批记录。6.4.4.6供应商或企业内部的检验报告书。6.4.4.7与产品、原料质量有关的资料,包括任何偏差、实验室调查和特殊的试验。6.4.4.8与供应有意见有关的生产过程调查。6.4.4.9供应商审计资料。6.4.4.10相关生产区域、设备、系统等历史资料。6.4.4.11相关的IQ、OQ、PQ验证文件。6.4.4.12与调查相关的变更控制。6.4.4.13有关产品开发、技术转让文件。6.4.4.14顾客投诉记录。6.4.4.15相关药品监管部门检查报告。6.4.4.16取样记录、原始检验数据、仪器

6、或房间的使用记录。6.4.4.17设备校验历史记录、设备运行参数记录。6.4.4.18年度产品回顾资料。6.4.4.19产品稳定性试验数据。6.5 分析6.5.1 对收集的数据资料进行原因分析,找出最有可能的原因。6.5.2 信息资料分析6.5.2.1分析信息资料、并确定(1)是否已详细说明所报告问题的影响因素和范围。(2)问题是否与类似的问题有关联或正成为某趋势中的一部分。(3)是否需要额外的信息资料。(4)可能的根本原因。(5)可能的纠正/预防性措施。6.5.2.2在以上信息的基础上,进行初步根本原因分析。(1)评估相应的事实。(2)在人、机、料、法、环等方面的变化。(3)分析在人、机、料

7、、法、环变化之间的关联性。6.5.2.3如果经过分析没有能确定明确的根本原因或所有可能的原因都已经被排除,就需要进行进一步的分析和评估。6.5.2.4分析过程中应确保资料信息完全支持所得出的结论,并对分析过程中的所有活动和结论予以记录。6.5.3 根本原因判断6.5.3.1通过分析小组的分析来确定根本原因。(1)将调查人员分成小组(2)利用因果图等工具6.5.3.2确定可能的原因:从列出的有关事实、关联中排除与资料信息不符的原因,确定所有可能的根本原因。6.5.3.3挑选主要原因:要据人、机、料、法、环等关联变化、相应的资料数据,在所有可能的根本原因中,挑选与资料最相等的根本原因。6.5.3.

8、4核实根本原因:核实最可能的根本原因和支持结论的资料、剔除所有与资料信息不符的可能原因。6.5.3.5即使没有确定的根本原因,也应记录原因分析过程中所有活动和得出结论。6.5.3.6所有用于根本原因分析的支持文件必须作为问题定性和根本原因分析依据或调查报告 文件所附的一部分。6.6 制定计划6.6.1 针对根本原因制定全面的、适当的纠正和预防性措施。6.6.2 是否建立CAPA整改小组及整改小组的组成规模取决于CAPA目标达成的风险级别和困难程度。6.6.3 一般情况下,对于风险级别较低的CAPA,由质量部确定的CAPA跟踪协调人负责确定CAPA整改负责人。6.6.4 对于来自于如召回或药品监

9、管部门检查发现等风险级别较高的CAPA,应由质量受权人和企业管理层共同确认CAPA整改小组的组织结构。6.6.5 整改小组成员可以仅负责CAPA其中一项行动,也可以贯穿整个行动。6.6.6 确定措施方案6.6.6.1 建立所有可能的解决方案,可以消除根本原因的长期解决方案,对不能消除根本原因的,列出可以降低风险的解决方案。6.6.6.2针对确认的根本原因,审核每一纠正和预防措施的恰当性。6.6.6.3制定的计划包含人员职责、措施行动、计划完成时间。6.6.6.4按风险级别和审批规定,纠正和预防措施计划应获得质量受权人的批准。6.6.6.5在正式执行方案计划前应与相关人员做好沟通工作。6.6.6

10、.6制定纠正和预防措施举例(1)变更控制:当变更成为纠正和预防措施的一部分时,执行企业变更控制程序。(2)校验和预防性维护:再次审阅和回顾校验和预防性维护程序与记录也可能是纠正预防措施之一。(3)稳定性:为监控问题批次的产品质量,将所有进行稳定性试验作为整改措施。(4)培训:依据对根本原因的分析,审阅和回顾问题相关领域的培训效果和培训课程完成情况。(5)供应商质量改进报告:如果根本原因是由物料引起的,重新回顾供应商审计策略并跟踪他们的改进行为。6.7 执行6.7.1 根据批准的计划,CAPA整改小组和相关部门负责人共同确定行动计划的具体执行。6.7.2 CAPA计划的变更、延迟应上报质量部,并

11、得到质量部批准。6.7.2.1CAPA有任何改变,如截止日期变化、行动责任人变化、整改措施变化,CAPA责任人都需以书面形式向质量部提出整改措施变更申请,获得质量部批准。对于来自药监部门检查出问题整改措施,还需进一步取得质量受权人、总经理的批准。6.7.2.2申请报告中需详细描述CAPA到目前进展情况、对现有系统或程序的影响,在截止日期内未完成的原因,以及CAPA新的预期完成日期。6.7.2.3按风险级别和审批规定,质量部负责人或质量受权人评估、批准该类申请。6.7.2.4批准后,CAPA跟踪协调人在跟踪系统中输入变更内容包括修改后的完成日期。6.7.3 CAPA支持文件和证据材料的收集;CA

12、PA跟踪协调人收集所有CAPA计划中相关的文件。支持文件和证据材料可以是相关文件的签字页复印件(如SOP,培训记录)或其相关可追溯性的文件编号。6.8 CAPA的跟踪6.8.1 CAPA计划的跟踪6.8.1.1CAPA跟踪协调人在跟踪系统中设定CAPA系统唯一性跟踪号,纠正与预防措施编号为“CAPA-年号-部门代码-序号”,如液体制剂车间(一)2001年发生的第10个预防与纠偏措施的编号为CAPA-2001-CW-010。将CAPA信息录入跟踪系统并与相关行动负责人定期沟通行动进展情况。录入跟踪系统并与相关行动负责人定期沟通行动进展情况。6.8.1.2录入跟踪系统信息,可包括但不仅限于:(1)

13、CAPA跟踪编号。(2)CAPA来源(如来自生产偏差、客户投诉等)。(3)问题简要描述。(4)CAPA行动描述概要。(5)CAPA负责人。(6)受影响的区域。(7)计划完成日期。(8)实际完成日期。6.8.2 跟踪结果应形成文件,定期报告管理层。必要时,上报药品监督管理部门。报告包括,但不仅限于以下内容:6.8.2.1CAPA来源类型和数量。6.8.2.2行动负责人、部门。6.8.2.3计划完成日期。6.8.2.4 CAPA目前状态(例如进行中、完成、过期)。6.8.2.5 过期完成的原因解释。6.8.3 建立监控系统确认CAPA的有效性。应建立短期和长期的监控系统监控CAPA的有效性。监控系

14、统应有衡量行动执行有效性的指标。6.9 CAPA关闭6.9.1 CAPA的完成不仅包括确认批准的整改措施已经全部完成,还包括评估和确认纠正预防措施的合理性、有效性和充分性。6.9.2 确认整改措施全部:6.9.2.1所有的措施计划已经完成。6.9.2.2所有的变更完成,过程中所有发生的变更予以了记录。6.9.2.3所有相关的员工在变更实施后经过培训,且能掌握相关内容。6.9.2.4相关信息已经反馈到质量受权人和整改措施负责。6.9.2.5确认了措施的实施对产品和服务不会造成不利影响。6.9.2.6纠正和预防措施文件记录齐全,存档于质量管理部门。6.9.3 确认整改措施合理性、有效性6.9.3.

15、1根本原因已经找到6.9.3.2采取的措施不会造成负面影响6.9.3.3措施恰当,类似的问题不会再重复出现6.9.4 CAPA关闭的记录,在跟踪协调人确认以上各项均完成,经相关质量负责人、质量受权人的批准,在跟踪系统内记录CAPA完成的日期,CAPA关闭。7 相关文件纠正预防措施跟踪表纠正预防措施计划修改申请表2、在加热的过程中,蜡烛发生了什么变化?(P29)质量风险管理规程偏差处理管理规程供应商审计管理规程9、月球地貌的最大特征,就是分布着许多大大小小的环形山,环形山大多是圆形的。关于环形山的形成,目前公认的观点是“撞击说”。药品召回管理规程用户访问管理规程7、我们每个人应该怎样保护身边的环境?用户投诉管理规程10、由于人口迅速增长、环境污染和全球气候变暖,世界人均供水量自1970年以来开始减少,而且持续下降。一、填空:15、经过有效处理的废水,可以排放到湖泊、河流和海洋中,也可以渗入地下。答:可以节约能源;减少对环境的污染;降低成本。CAPA编号部门问题描述措施描述措施负责人计划完成日期实际完成日期状态附表一纠正和预防措施跟踪表附表二纠正预防措施计划修改申请表整改措施变更或申请延期理由及内容申请人申请日期质量管理部批准人批准日期

copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1