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突泉县审计局工作总结定稿Word文件下载.docx

1、审计 工作 总结抄送:兴安盟审计局突泉县审计局办公室 2008年11月6日印发共印5份2008年,我局在县委、政府和盟审计局的正确领导下,紧紧围绕县委、政府中心工作,认真履行职责,全面完成了审计任务和其他各项工作,现将全年工作总结如下:一、工作开展情况截止11月5日,审计完成43个单位、审计调查完成1个单位,其中:本级预算执行审计14个单位,财政决算审计4个单位,行政事业审计2个单位,农业审计1个单位,社保审计2个单位,投资审计1个单位,经贸审计1个单位,外资审计2个单位,经济责任审计完成24个单位、32位领导干部(其中与其他项目结合审计8个单位、11位领导干部),专项资金审计调查1个单位;在

2、审5个单位;共查出违规资金金额1,308万元,管理不规范资金金额4,136万元;被县级以上各级机关、新闻媒体采纳审计信息、简报11篇;被批转综合性报告1篇;新农村示范村建设进展顺利;招商引资工作完成了全年任务;党的执政能力、肃风整纪、发展环境营造、干部知识更新、全民素质提升工程全面开展;其他各项工作也都稳步实施。(一)审计业务工作开展情况1、本级预算执行审计我局按照全县审计项目计划的安排,开展了本级预算执行审计。在本次审计中,对财政局、地税局、国库进行了审计,并对11家预算执行单位进行了延伸审计,对2家重点纳税企业进行了审计调查。在项目实施过程中,重点审计了2007年度县本级预算收支的完整性、

3、真实性和合规性;县税收收入的实际完成情况及其真实性。对各延伸单位重点审计了财政资金是否按规定用途使用,有无挤占挪用、虚报冒领、转移财政资金等问题;有收费项目的单位,是否有乱收费、超标准收费问题;是否严格执行“收支两条线”的规定。通过审计,共查出违规资金金额177万元,管理不规范资金金额1,222万元。根据相关法规进行了适度的处理处罚。2、财政决算审计按照全县审计项目计划的安排,对突泉镇、水泉镇、太和乡、太平乡2007年度财政决算进行了审计,重点审计了乡镇政府财政决算的真实性、合法性,财政收支的合规性,转移支付资金使用情况,财政专项资金的管理、使用情况。通过审计,共查出挪用专项、坐支收入、少列支

4、出等违规资金金额100万元。3、基础教育经费的筹集、管理、使用审计和审计调查根据自治区审计厅统一安排,对全县2007年度基础教育经费的筹集、管理、使用进行了审计和审计调查。重点检查了第五中学、三街小学教育经费使用中是否存在管理混乱和严重违法违纪问题。4、财务收支审计根据县政府安排,对县第一中学2007年度财务收支情况进行了审计,重点检查了在财务管理方面存在的问题。通过审计,查出违规资金金额28万元。5、排污费的征收使用情况审计和审计调查根据自治区审计厅统一部署,对我县2006-2007年度排污费的征收、管理、使用效益情况进行了审计和审计调查。重点检查了有无虚报冒领和截留、贪污挪用及损失浪费行为

5、。通过审计,查出挪用排污费等违规资金金额89万元。6、社会保障专项资金审计根据自治区审计厅统一部署,对我县2007年度企业职工基本养老保险基金、城镇职工基本医疗保险基金、失业保险基金、工伤保险基金、生育保险基金的筹集、分配、使用管理情况进行了审计。重点检查了五项社会保险基金的真实性、合规性,是否存在滞留、挤占、挪用资金等问题。通过审计,共查出挪用社区平台建设项目资金等违规资金金额38万元,管理不规范资金金额2,870万元。7、固定资产投资审计按照县政府的安排,我局对县第一中学综合楼竣工结算情况进行了审计。通过审计,核减工程款3万元。8、县运输管理所财务收支审计根据盟审计局安排,对县运输管理所2

6、007年度财务收支进行了审计。重点检查了有无管理不善造成损失浪费和有无国有资产流失问题。通过审计,查出超范围使用事业发展基金、跨年度缴存罚没款及运管费等违规资金金额24万元。9、国外贷援款项目公证审计根据审计署的授权,对世界银行贷款结核病控制项目的财务收支及贷款协议执行情况、项目实施情况进行了审计。重点检查了项目执行内容的真实性,资金和物资的管理与使用情况,贷款协议的执行情况。10、财政部门外债管理审计根据自治区审计厅的授权,对财政外资管理的外债项目专户资金、配套资金及管理费用使用情况进行了审计。重点检查了财政部门是否及时提款报帐,是否及时拨付项目资金,管理费用的形成及支出是否符合规定,是否按

7、规定建立偿债准备金等情况。11、经济责任审计根据县委组织部的委托,对张旭等34位领导干部(涉及26个单位)进行了任期经济责任审计,其中有11位领导干部经济责任审计结合在其他8个项目中进行了审计,在审2位领导干部。通过审计,共查出挤占挪用、白条列支、私存私放等违规资金金额849万元,并根据相关法律法规,对相关责任人进行了相应处罚;管理不规范资金金额44万元。12、专项资金审计调查情况根据自治区审计厅的授权,对我县2006-2007年度养路费、客附费基本建设资金进行了审计调查。(二)其他各项工作1、积极开展新农村示范村建设工作在新农村示范村建设工作中,根据县委、政府的安排,我局帮扶学田乡河东村,结

8、合河东村的实际,我们主要做了以下几个方面工作:一是协助制定了河东村三年发展规划和2008年实施方案;二是积极帮助建立了生猪养殖小区;三是帮助维修村部、绿化村屯、修建村屯街道、建桥等;四是帮助协调危草房改造项目10户;五是建沼气池18个;六是协调有关部门,向上争取项目,实施小流域治理工程。通过帮扶,帮助河东村建立了主导产业,改善了河东村村容村貌,为河东村经济发展起到了一定的帮扶作用。2、完成了招商引资任务按照县委、县政府下达的任务,我局积极联系,引进一项商住楼开发项目,引进资金500万元。3、开展了干部队伍作风教育整顿按照盟审计局的部署,结合全县“机关工作作风建设月”活动的开展,我局由“一把手”

9、负总责,利用三个月的时间,本着“有则改之、无则加勉”的原则,集中整顿了干部在思想作风、学风、工作作风、领导作风和生活作风等方面存在的问题。通过活动的开展,使我局干部的科学审计理念、依法文明审计意识和政策水平得到了进一步提高,工作效能得到了进一步增强。4、全面开展了党的执政能力、肃风整纪、发展环境营造、干部知识更新、全民素质提升工程,并按照制定的实施方案开展了各项活动。5、党建、组织、宣传、纪检、综治、普法、统战、信访、计生、城镇化建设、工会、档案、残疾人等各项工作也在有条不紊的实施中。二、完成各项工作的保证措施一是强化理论业务学习。为提高干部的政治、业务水平,我局结合干部知识更新、全民素质提升

10、两大工程的开展,倡导“日学1小时、季读1本书”活动,坚持集中与自学相结合,充分调动了全局干部学习的积极性。通过学习,大大提高了全局干部政治理论水平和业务技能。二是强化作风建设。为提高审计公正廉洁形象,我局结合全盟审计干部队伍作风教育整顿工作和全县机关工作作风建设月活动的开展,继续明确要求审计干部严格执行 “八不准” 审计纪律和各项廉政规定,遵守职业道德,并通过审计纪律监督卡、特邀监督员等方式,对审计工作实行全程监督,规范审计行为,廉洁从审,树立了审计机关和审计人员公正廉洁形象。三是强化制度建设。为强化机关管理,规范审计人员行为,我局进一步修订完善了机关各项规章制度,量化工作目标,落实责任风险到

11、人,切实调动审计人员的工作积极性,健全了对审计人员的内部约束机制。四是强化队伍建设。为培养复合型人才,我局采取以老带新、以审代培的方式,促使年轻同志担任主审,把年轻干部放在一线锻炼,在一线培养,通过“传、帮、带”的形式,使年轻干部在实践中提高,在实践中发展,着力培养一批“专、精、能”的复合型审计干部,为审计事业可持续发展提供人力资源。三、存在问题在完成各项工作任务的同时,我们也看到了审计工作尚存在一些困难和问题:一是审计人员不足,制约了审计业务的正常开展。目前我局承担着全县行政事业单位、乡镇以及随着我县经济不断发展而日益增加的国家投资建设项目和民政、教育、扶贫等专项资金的审计任务,由于审计力量

12、不足,致使审计履盖范围不广,难以发挥审计的威慑作用,还不能完全适应经济发展的要求;二是审计手段还比较落后,尤其是计算机审计滞后。四、2009年的工作安排2009年,我局继续坚持“压数量、保质量、抓重点”和“改进方法、加大力度、提高效率、文明审计”的工作思路,强化审计监督,保质保量地完成上级审计机关及县委、政府交办的各项工作任务。工作措施:一是继续深化财政预算执行审计。紧紧围绕县委、政府的中心工作,以政策为导向、以预算为中心、以资金为主线、以支出为重点实施审计,促进财政预决算审计水平不断提高。二是加强对重点部门和重点资金的审计,把专项资金多的单位和预算外收入多的单位列为重点。三是进一步加强经济责

13、任审计,客观公正的评价干部任期责任。四是进一步加强工程项目审计,重点查处工程建设中的各种跑、冒、滴、漏及虚报冒领等行为。五是加强对审计业务人员的培训力度,特别是专业法律法规的学习,不断提高政治业务素质和行政执法水平。六是加强审计机关基础设施和技术装备建设,以适应现代信息化工作的需要。七是加强审计机关内部控制制度建设,严格执行审计项目质量控制办法,切实提高审计质量控制水平,确保审计工作质量稳步提高,增强审计人员的责任意识,促进依法审计,防范审计风险。八是加强廉政建设,经常开展党风廉政教育,提高审计人员执行廉政规定和审计“十二不准”的自觉性,为建立廉洁高效的审计机关、审计队伍提供政治保障。总之,2008年我局的各项工作都取得了一定成效,但也存在着一定的差距。今后,我局将继续围绕全县经济发展大局,全面履行审计监督职责,为构建社会主义和谐突泉发挥应有的作用。

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