ImageVerifierCode 换一换
格式:DOCX , 页数:44 ,大小:541.53KB ,
资源ID:20731774      下载积分:3 金币
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

加入VIP,免费下载
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.bdocx.com/down/20731774.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  

下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(质量管理程序文件和程序流程图Word文档下载推荐.docx)为本站会员(b****5)主动上传,冰豆网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知冰豆网(发送邮件至service@bdocx.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

质量管理程序文件和程序流程图Word文档下载推荐.docx

1、8.21.2 持续改进过程控制程序 33a. 质量手册编号b. 程序文件编号c. 质量记录编号组织(及所属部门)制订、发放的文件受控流程图外来受控文件受控流程图8.3.2 质量记录控制流程图8.4.2 内部质量审核工作流程图8.5.2 6.10 进货检验的不合格品控制程序8.5.2 6.10 产品已交付和使用时发现的不合格品控制程序8.5.2 产品最终检验的不合格品控制程序流程图8.5.2 产品实现过程中不合格品控制程序流程图8.6.2 A 类纠正措施流程图8.6.2 B 类纠正措施8.6.2 C 类纠正措施 8.7.2 质量情况通报的编制、发放、回收、处理8.7.2 财务状况预警系统8.7.

2、2 预防措施的制订、实施和评价8.8.2 管理评审控制程序流程图8.9.2 人员招聘录用程序流程图8.9.2 培训程序流程图8.9.2 考核程序流程图8.11.2 产品实现过程策划程序流程图8.11.2 策划依据8.12.2 产品要求的识别与评审过程8.12.2 产品合同修改过程8.12.2 市场信息控制过程8.13.2 设计和开发控制程序8.14.2采购控制程序流程图8.15.2 生产运作程序流程图8.17.2 测量和监控策划程序8.18.2 体系业绩的测量和监控过程程序8.19.2 过程的测量、监控和分析程序流程图8.20.2 产品测量和监控程序流程图8.21.2 持续改进过程控制程序XX

3、有限公司文件编号版本修订号A/0 页 码1/27程序文件标 题起 草 者周传X批 准 者周家X审 核 者序号1HY/QP01文件控制程序2-42HY/QP02记录控制程序53HY/QP03人力资源控制程序6-74HY/QP04与顾客有关过程控制程序8-9HY/QP05采购控制程序10-126HY/QP06顾客满意控制程序13-147HY/QP07检验设备控制程序15-168HY/QP08生产计划控制程序179HY/QP09产品检验控制程序18-1910HY/QP10不合格品控制程序20-2111HY/QP11产品防护控制程序22-2312HY/QP12数据分析应用控制程序24-2513HY/Q

4、P14纠正和预防措施控制程序2614附录1质量记录清单目录28HY/QP-012/271目的对与质量体系有关的文件和资料进行控制,确保在各相关场所能得到并使用文件的有效版本,防止误用失效文件。2适用范围适用于质量管理程序文件包括外来的相关文件资料的控制。 3职责3.1总经理负责质量手册和程序文件的批准、发布;3.2质量负责人负责组织相关人员编制质量手册及程序文件并对其和现有文件进行评审;其他部门应积级配合;3.3综合部负责所有受控文件发放、回收、销毁及原稿的保存。3.4各部门负责其部门相关文件(诸如工艺规程、作业指导书等)的编制和使用保管,管理者代表负责批准、发布。4工作程序4.1工作流程3/

5、274.2 文件分类程序文件(含程序文件)作业指导书质量记录表格有关的外来文件(如国家标准、相关法律法规及行业标准等)4.3 文件的编号 HY航宇质量手册:HYQM QM质量手册代号,手册各章以章节号区分;程序文件:HY /QPX QP程序文件代号,“X”程序文件章节号;质量记录:HY /QRX QR记录代号,“X”流水号。例:HY /QR01 表示在序号为1的一个质量记录文件。作业指导书:HY /ZYX ZY作业指导书代号,“X”作业指导书章节号;外来文件: HY /WLX WL外来文件代号,“X”外来文件编号;公文类编号:HY /Y-X“Y”表示为公文的第一个拼音字母;“X”编写日期(年月

6、日);HY /HT100108:表示为2010年01月08日编写的合同。其他文件的编号:HY /QYX ,QY同性质的文件代号,其中“Y”为流水号(A、B、C,错开M、P、R),“X”流水号(1、2、3)。经批准的编号应交于质量负责人,由其载入此条款。HY /QA01(岗位人员的任职条件) QA表示编号为A的规范文件编号。4.4 文件的编写、审批文件按本程序第3条款规定的职责进行编制、审核和批准,编写时应广泛征询相关部门和人员的意见,必要时应组织讨论。4.5 文件打印、登记经审批的文件交综合部文件资料员打印,并登入受控文件清单。4.6 文件的发放4.6.1 受控文件的发放范围由文件责任部门根据

7、实际需要拟定,并由综合部文件资料员填写“文件发放登记表”,经质量负责人审批以后,按发放范围发放文件。4.6.2 综合部文件资料员根据发放需要将文件正本复印出文件副本若干份,并在发放副本的文件封面上加盖“受控”印章。4.6.3 文件领用人在文件发放、回收、废止记录上签名后领取文件,并将所有领用的文件登记在部门受控文件清单中。4/274.7 文件的更改、作废4.7.1 文件在实施过程中发现有不完善之处需要更改时,任何部门或员工均可以以书面形式(填写文件申请单)提出更改意见,经文件原审核,批准人审批后,交综合部文件资料员执行更改并发放文件更改通知单。如果指定其他部门/人员审批时,该部门/人员应获得审

8、批所依据的有关背景资料。4.7.2 文件版本号(A、B、C)是针对一份文件而言的,文件的修改号(0、1、29)是针对一页文件而言的,文件更改时可以仅对修改页进行修订、换页,而其他页次则保留不变。4.7.3 文件多次更改或文件需大幅度更改时,整份文件则要进行换版,(如由A版升为B版),修改号相应调整从0开始。4.7.4 综合部文件资料员将更改过的文件及时发放各部门,并将作废文件收回销毁,同时作好修订记录,填制文件更改通知单”。4.7.5 作废文件如为法律和或积累知识目的需要保留,则应盖上“作废”印章,以防误用。4.8 文件的保管4.8.1 文件正本由综合部归档保管,各部门负责保存相关的带有受控的

9、标识的文件。文件应有序、分类地加以保存以便于识别、存取和查阅。4.8.2 不准在受控文件上随意画改、不准私自外借、复印,确保文件的清晰、整洁和完好。4.8.3 受控文件如有损坏、遗失或因工作需要增补,可以提出申请经质量负责人审批后办理补发手续。4.8.4 文件持有人调离原职或离开本公司时,需将文件归还综合部或移交指定接收人,综合部文件资料员在文件发放登记表上作好记录。4.9 外来文件的控制4.9.1 外来文件如国家标准、法律法规及行业标准等,由综合部文件资料员登入外来文件清单,统一编号、标识、经质量负责人确认后,规定分发范围,并做好签收记录。5记录受控文件清单 (HY/QR01)文件发放、回收

10、、废止记录 (HY /QR02)文件申请单 (HY /QR03)文件更改通知单 (HY/ QR04)文件借阅登记表 (HY /QR05)外来文件清单 (HY /QR07)HY/QP-025/27规范质量记录的管理、客观、真实、准确地反映质量活动和质量体系的有效运行,为产品的可追溯性以及采购改进、纠正和预防措施提供依据。适用于质量管理体系所有相关的记录的控制 。3.1各部门编制应本部门相应的质量记录表格,质量负责人负责审批;3.2各部门负责收集、整理、保管各部门的质量记录;4.1 质量记录表格的编制各相关职能部门根据产品质量控制要求和程序文件的要求,编制相应的表格,经质量负责人审批后交综合部文件

11、资料员编入我公司的文件记录清单,各部门编制本部门的文件记录清单。4.2 质量记录的填写要求质量记录的填写应准确、完整、真实、字迹清晰工整,不需填的或不存在的内容划“/”。不得随意涂改、若笔误可在错误处划斜杠后,在旁边写上正确并签名。4.2质量记录的管理4.4.1 各部门应及时收集质量记录,按时间顺序类别整理好。标识清楚,利于查阅、使用。4.4.2 质量记录要放置在适宜的环境中,防止损坏、受潮和遗失。4.4.3 质量记录不外借,若有要求,应经质量负责人批准后方可将有关的质量记录提供给客户查阅、评价。4.5 质量记录的保存期限4.5.1 记录的保存期限按文件记录清单中的规定执行。4.5.2 过期的

12、记录,由我公司集中统一销毁处理。5相关/支持文件文件控制程序 (HY/QP01)6记录文件记录清单 (HY/QR06)HY/QP-036/27明确对各岗位人员的录用培训和考核的控制要求,以确保对于委派各岗位人员的适合性。适用于与产品或服务质量有关的所有人员。3.1综合部负责编写岗位责任制及年度培训计划,报管理者代表审批并负责基础培训;3.2综合部负责其部门的岗位培训,各职员应积极参加各种培训及学习;3.3管理者代表负责编制本公司岗位工作人员任职条件并报总经理审批,及人员的招聘,组织对培训效果进行评估;4.1 流程图4.2 人力资源需求各部门根据本部门的实际情况提出人员需求上报管理者代表,经批准

13、后实施、招聘。7/274.3 基本培训需求4.3.1 新员工培训a、聘进我公司基础教育:企业概况、我公司规章制度、质量方针和目标、行业法律法规、行业标准知识、产品常识、ISO9001管理体系基础知识等,在我公司一个月内,由综合部负责组织培训;b、岗位技能培训:部门工作内容、工作职能要求、相关规范文件(诸如管理制度),由管理者代表/综合部组织培训。并经过考核,合格者方可上岗。4.3.5 在岗/转岗人员培训4.4 通过教育和培训,使X体职员意识到:a. 我公司出售的产品符合国家标准、相关行业的法规和满足顾客的重要性;b. 本职工作与我公司发展的相关性;c. 如何为实现质量目标作出贡献。4.5 培训

14、计划的制定及实施4.5.1 每年底综合部根据实际情况制定下一年度的培训计划,经管理者代表批准后发放给各部门并实施。4.5.2 每次培训各部门应填写培训记录表,记录培训人员、时间、地点、教师、内容、方式方法、考核成绩等,并将记录交于综合部存档。4.6 培训有效性评估通过理论考核、操作考核、业绩评审和现场观察等方法,管理者代表对培训的结果进行评估并报于总经理,确保培训的适宜性和有效性。4.7 综合部应对各职员参加培训的情况作好记录,并将职员的培训记录连同其学历证明、资格证书、工作简历等相关资料存入职员档案盒内。岗位人员任职条件 (HY/QA01)岗位责任制 (HY/QA02)年度培训计划 (HY/

15、QR10)培训记录表 (HY /QR11)人力资源岗位评估表 (HY /QR12)HY/QP-048/27与顾客有关过程控 制 程 序明确顾客的需求并形成文件,通过评审和沟通,满足顾客需求并争取超越顾客期望。适用于顾客需求的识别,产品要求的评审及与顾客的沟通。供销部负责识别顾客的要求和期望,与顾客保持沟通和联络,并对合同进行评审,审批合同。4工作流程4.1 程序内容根据顾客的订货要求、结合常规产品,确定顾客对产品的需求。4.2 合同的评审:a. 合同的评审应在合同签订之前进行,确保顾客的各项要求合理化、明确化、书面化,双方协调一致,我公司有能力满足顾客需求。b. 在合同签订前,供销部应对产品的

16、工艺要求、交货期等进行确认;c. 对于合同/订单,供销部应在确认评审价格、数量、交货期、交付方式等要求后方可在合同/订单上签名;d、对口头订单和电话传真合同,供销部对口头(电话)的记录进行评审、签名确认。4.3 合同的签订与执行4.3.1 供销部经对合同评审、审批确定后代表我公司与顾客签订合同并将该信息传递于生产部;9/274.3.3 生产部根据所签定合同的相关内容,出具月生产计划通知单并合理安排生产。4.3.4 相关人员(签定合同者)跟进合同执行情况,根据需要及时反馈给顾客。4.4 与顾客的沟通a)通过多种渠道如展销会、广告宣传、市场调查、发送资料、电话联系等方式,向顾客提供产品信息。b)对

17、顾客的来信、电话、传真等方式的问询(包括合同的执行和修改情况),供销部应及时给予解决答复。c)对于顾客反馈的信息和投诉,分别按顾客满意度控制程序和纠正与预防措施控制程序执行。顾客满意控制程序 (HY/QP07)纠正与预防措施控制程序 (HY/QP16)6质量记录合同评审记录表 (HY/QR21)合同修订评审记录表 (HY/QR22)HY/QP-0510/13对我公司生产所需物资的采购进行控制,确保所采购的产品符合行业要求及相关法规和条例。适用于对所需物资的采购及供方提供服务进行选择、评价和控制。3.1 供销部负责对供方进行选择、评价(相关部门协助供销部参与供方评价),并建立供方档案;3.2 供

18、销部负责对采购原料进行检验或验证,质管部跟踪配合;3.3 供销部负责批准合格供方、大量原料的采购及让步接收使用的原料。11/274.1 采购的物资分类:根据物资影响最终产品质量的程度将其分为A、B、C类:A类对最终产品质量影响较大的物资,诸如生铁、焦碳;B类对最终产品质量有一定影响的物资,诸如冲天炉;C类对最终产品质量没有直接影响的物资,4.2采购计划:a)供销部根据我公司生产现状进行填写采购计划单,b)采购计划表应包括:名称、型号、规格、数量;质量及技术要求;预计出货时间;大批量的原料(辊砂)采购计划须明确备用量和月备用量。4.3对供方的评价、选择4.3.1 合格供方的条件a. 具备相应的法

19、定资格和能力;b. 有足够的质量保证能力,供货服务质量稳定;c. 有良好的信誉和服务;d. 能提供满足本公司质量要求的产品,有相应销售服务能力;e. 价格合理、交货及时;4.3.2 依据供方提供产品对随后产品实现或最终产品的影响程度,对供方的评价可采用下述任一方式:1)对新的供方要求:a. 供方提供体系认证证书及产品认证证书;b. 到供方现场审核其质量保证能力;c. 对样品进行检测;d. 审核供方的法定资格能力。2)对供货达半年以上的供方:对供方以往供货业绩进行考核。4.4 对合格供方的控制4.4.2 若有如下情况,则要求供方限期整改:a)对于同一产品连续三次交货质量或交货期不能符合要求的供方

20、;b)对于供货服务不符合要求3次/年的供方,供销部填写纠正与预防措施表;若供方不愿改进或整改后仍不符合要求,报以总经理审批,取消其合格供方资格并更新合格供方名册。12/274.5 采购的实施根据本公司生产需要,采购人员从合格供方名册中选择供货方,采用电话、传真或现场采购。并将采购物资的到货情况记录于供方供货记录表,4.6 采购产品的验证方式a)供销部应对采购的原材料进行验证,质管部跟踪抽检,具体操作按产品检验控制程序执行。 b)当我公司或顾客需要到供方的现场实施验证时,由供销部在采购合同或协议中对验证的安排和产品放行的方法作出规定。产品检验控制程序 (HY/QP11)纠正和预防措施控制程序 (

21、HY/QP16)采购计划表 (HY /QR17)供方评定表 (HY /QR18)合格供方名册 (HY /QR19)供方供货记录 (HY /QR20)13/271目的 以提高顾客满意为目标,建立监视系统,收集、分析和利用顾客对我公司是否满足其要求的有关信息,确保顾客的需求和期望得到确定,并予以满足。本程序适用于对顾客满意的监视和测量。3.1 供销部负责顾客满意的监视和测量的管理。为所有顾客建立档案和进行满意程度的调查,收集有关数据和信息,汇总分析,并将有关结果提供管理评审。3.2 管理者代表负责有关纠正措施的监督检查。3.3 各相关部门负责制订并实施纠正措施。4.1 我公司的生存和发展依存于顾客

22、,增强顾客满意是本公司的基本目标之一。在总经理的领导下,建立监视顾客对我公司是否满足其要求的相关信息,作为对质量卫生安X体系业绩的一种测量。4.2供销部通过走访顾客和市场调研,识别顾客明示的或隐含的需求和期望、主要竞争者的技术、质量和价格水平等。4.3 对顾客满意(或不满意)信息的收集。4.3.1 收集的内容a. 有关产品质量、交付、服务效果及成本等方面顾客的反映(包括顾客的抱怨);b. 顾客市场需求的变化,包括发货方式;c. 相关的市场或媒体的报告。4.3.2 收集的方式a. 可以是口头或书面的形式。供销部每年向主要顾客或主导产品的顾客发送顾客满意度调查表书面征求顾客的意见;b. 对顾客或市场的走访、调研;4.3.3 对信息收集的监视a. 调查表的有效回收率应大于50%,否则此次调查无效;b. 如果一个月内,被调查者没有答复,应电话追踪或口头调查;c. 对顾客的抱怨、投诉应登记、记录,并及时处理。HY/QP-0614/274.4 调查结果分析a. 将往年的结果和今年的目标进行比较,以得到相应的数据和信息(如投诉率、退货率等),判别是否反映了本公司实际与要求的符合性,满足顾客需求和期望以及产品

copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1