ImageVerifierCode 换一换
格式:DOCX , 页数:11 ,大小:23.15KB ,
资源ID:19726415      下载积分:3 金币
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

加入VIP,免费下载
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.bdocx.com/down/19726415.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  

下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(水泥制品ISO9000文件记录控制程序标准范本Word格式文档下载.docx)为本站会员(b****6)主动上传,冰豆网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知冰豆网(发送邮件至service@bdocx.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

水泥制品ISO9000文件记录控制程序标准范本Word格式文档下载.docx

1、质量手册的分发参照质量手册控制分发名单。4.2 程序文件:4.2.1 各部门主管负责编写与本部门相关的程序文件及其更新版本;4.2.3 管理者代表负责审核程序文件。4.2.4 总经理负责批准程序文件。4.2.5 管理部负责:分发程序文件;原稿的存档及处理作废版本。程序文件的分发参照附录“文件分发名单控制表”,程序文件涉及的班组依实际情况进行颁发控制。4.3 工作文件:4.3.1 相关部门主管负责组织编写本部门的“工作文件”及更新版本;4.3.2 公司管理者代表负责审核“工作文件”内容。4.3.3 总经理负责批准工作文件;4.3.4 管理部负责工作文件及更新版本的分发和原稿的存档及处理作废版本。

2、工作文件的分发参照附录“文件分发名单控制表”,工作文件涉及的班组依实际情况进行颁发控制。4.4 外来文件:4.4.1 管理部负责:控制、分发外来文件及更新版本和处理作废版本;存档外来文件。4.4.2 各部门主管负责存档本部门使用的外来文件。4.5 品管部在各部门协助下负责质量记录的归档控制工作,使质量记录得以切实提供追溯、检查、分析与改善之用。4.6 各部门负责相关的质量记录的填写工作。4.7 各部门负责将本程序让其下属人员了解并执行。5.文件控制要求5.1 总则受控文件的编写、审核、批准、更改、发行、存档、作废等,按本程序职责说明执行。5.2 受控文件分发前准备:5.2.1 文件的编号和批准

3、:文件在经相关部门或个人在编写完成后进行如下处理: A.编号:按照“ 5.12” 的要求进行编号。 B.批准:按照本程序“4.职责”的要求由相应的批准人在文件上签章使文件生效;5.2.2 受控文件的登记和标识: A.文件批准后并登录于“文件目录”中; B.交分发者的文件可以是原稿、复印件或传真方式。 C.若以原稿或复印件交分发者,则在作为原稿/复印件的文件首页背面盖“受控”章以便识别。 D.若以传真方式送分发者,分发者收到传真后在首页背面盖“受控”章以便识别。 E.对于分发给使用部门的原稿或复印件,应由文件的分发部门在相应的文件的首页正面加盖红色的“受控”章,以表明文件处于“受控”状态。 F.

4、对于非受控文件,如:用于教育培训的文件等,应于首页加盖“参考文件”章,以便识别。5.3 受控文件分发:5.3.1 分发前,文件人确定文件分发范围,填写“文件分发名单”,文件分发名单确定的原则是:凡是与文件执行内容有关的部门均应得到相应文件的有效版本。5.3.2 文件分发者按批准人确定的“文件分发名单”复印文件,并将文件分发给相应的部门或个人。5.3.3 接受文件人在“文件分发记录表”上签章,作为文件接收的证据。5.3.4 如果分发的文件是更新版本,分发者应按照原分发范围(即原有的“文件分发名单”)要求文件的接收人出示失效文件,并盖作废章做作废处理或当场销毁,分发者在“文件分发记录表”上签章作已

5、处理失效文件记录,作废文件的原稿需保留。5.4 受控文件的更改:5.4.1 质量手册、程序文件及工作文件需更改时,如涉及文件内容的更改,由申请者填写“文件更改申请”表,经管理者代表审核后经总经理批准,由管理部按照5.3节的规定分发至相关部门和个人。如果只是错字或字数的删减等的更改,则可由管理者代表认可后直接在文件上更改(含原件),并在更改处签章。5.4.2 除非有特别指定,受控文件的更改应由管理者代表审核后经总经理批准。5.4.3 文件内容做小的改动时,须抽换更改的那一页次及版本页(首页),其余页次内容不作变更。5.4.4 更改版本号整数位或更改页码时,整份文件换为新版。5.4.5 文件版本更

6、改准则A.文件的首版,其起始版本号应为1.0。B.凡是对文件中一般的非原则性差错的更改,每更改一次应顺次提升版本号小数点后面的一位数,如由1.0改为1.1由1.2改为1.3等。C.凡是文件更改中涉及系统的主要内容或需要增、减页次等,应更改版本号整数位,每更改一次顺次提升整数位1.2改为2.0;2.4改为3.0等,每次更改后的新版本号的小数位应从X.0开始。D.表格的版本、版次的更改与文件相同。5.5 受控文件存档依执行。5.6 受控文件控制:5.6.1 受控文件统一由管理部分发,其他部门XX不得分发。5.6.2 如确因实际需要增发文件,可以向文件批准者申请:A.由批准人直接填写在“文件分发名单

7、”中,正式拥有受控文件。B.要求一份复制版本,复制版本盖参考文件章,以不列入更新控制范围。5.7 质量手册和程序文件的制作内容应包含如下几个方面,工作文件可根据实际需要对以下内容做适当的选择:5.7.1 目的:为了顺利执行程序,先必须清晰地阐述编写文件的出发点。5.7.2 范围:对文件有影响的组织、功能、条款、范围进行描述。5.7.3 定义:恰如其分地解释程序中特定的词、条款或符号。5.7.4 职责:控制、权力和确保任务执行的责任。5.7.5 工作程序:通过特定的工作顺序来完成特定的工作内容。5.7.6 参考资料:确定与程序有联系的特定的文件、资料。5.7.7 报告和记录:列出与程序有关的所有

8、表单或报告。5.8 文件制作章节编号及规定:5.8.1 章节编号规定如下:4.1 4.2 5.工作程序5.1 5.2 5.2.2 A.B.Ca.b.5.2.3 A5.3 6.参考资料7.报告和记录5.8.2.章节编号以不超过四位数为原则,超过时以A,B,C.表示,再次以a,b,c,.表示。5.8.3.程序文件参考依“5.8.1.”节的项目及顺序编写,若没有参考资料或流程图时, 则在该项目填入“略”即可。5.9.要求:以本规范字体(宋体标小四号字)为标准参考字体。5.10 文件编写准则5.10.1 质量手册 采用8位编码,其规定如下: A. 为质量手册的别码;为质量手册的流水号代码。 如: QM

9、 01 0000 质量手册此四码为0000 流水号质量手册5.10.2 程序文件 采用8位编码,其规定如下: A.为文件别代号,QP表示程序文件;B.对应ISO 9001:2000项目(48)以48表示。a.4 质量管理体系 b.5 管理职责 c.6 资源管理 d.7 产品和/或服务实现的过程e.8 测量、分析与改进 C.为每大项的分项代号,以19表示,如: a.4 质量管理体系 41 总要求 42 文件要求 b.5 管理职责 51 管理层承诺52 以顾客为中心53 质量方针 54 策划 55 职责、权限和沟通 56 管理评审 61 资源准备 62 人力资源 63 设施 64 工作环境 d.7

10、 产品实现 71 产品实现策划 72 与客户相关的过程 73 设计和开发 74 采购 75 生产和服务的运作 76 测量和监控设备的控制 e.8 测量、分析与改进 81 策划 82 测量和监控 83 不合格的控制 84 资料分析 85 改进 E. 两位为流水号,自0199号由各部门依据需要以流水号方式编号,如: QP 42 01 00 QP文件此二码为00 流水号 程序文件分项代号 程序文件 5.11 表格编号准则采用8位编号方法,其规定如下: 5.11.1 为文件表单代号,FM表示表格/表单;5.11.2 为对应程序文件的编号(详见 5.10.2.D 和 5.10.2.E 的规定)5.11.

11、3 为为表格的流水号,自0199号由各部门依据需要以流水号方式编号,如:厦门华南龙水泥制品有限公司文件目录表( FM420101)FM 4201 0 1 文件目录表(流水号) 对应程序文件编号 对应程序文件编号 代表表格5.11.6、外来表单(如国家、行业、质检站等统一制订的表单)采用原编号。5.12 工作文件的编号准则,同程序文件编号准则,只是”QP”改为”WI”,其他不变. 如: WI 63 01 00 工作文件流水号 对应程序文件编号工作文件代号5.12.7 外来文件延用原编号(如国家标准GB、行业标准JC等);若需要,可用本公司文件编号准则进行。6. 质量记录控制要求6.1 收集6.1

12、.1 各作业活动人员,依据程序和工作规范所叙述的方法,收集、书写质量记录。6.1.2 各作业活动的主管人员,应审核质量记录的正确性与完整性;6.1.3 质量记录应分类收集并存放于责任部门。6.2 标识 6.2.1 质量记录的标识:一般质量记录的标识为:(a)记录名称;(b)记录编号。6.2.2 质量记录应能体现工作内容, 并能体现发生的时间、填写者、核准者等。6.2.3 所有质量记录应字迹清晰、易于阅读、不易擦拭。不能使用铅笔书写。如须修改时,应在修改处签章。6.3 编制索引6.3.1 为便于产品质量的追溯,应将质量记录分类建档,并予以编制索引。6.3.2 相关部门应编制“档案索引”,以便登录

13、新增、作废的质量记录档案。6.3.3 每一档案应有目录页,列有内容记录索引,以便迅速找出资料文件。6.3.4 每一档案夹应标明项目标题。6.4 调档6.4.1 调用存档的质量记录,依下述规定实施:A.应向档案管理人员预先提出申请。B. 调用的文件应保持其整洁和完整性,不得在其内划记。未经允许,不得拆卸、复印。使用后应尽速归档。C.档案管理人员应仔细检查归还文件的完整性后入档。6.5 保管与处理6.5.1 质量记录档案的存放应置于适当场所,以避免损坏。6.5.2 质量记录的保管分为两大类: 第一类为现用档,系指质量记录仍在使用状态,大部份以活动案卷的方式留置于使用或搜集者工作场所。第二类为备用档

14、,系指记录已过现用期或产品/ 合同的生产已告结束,为将来可能使用而保存,一般经汇整后以固定案卷的方式, 置放于橱柜或库房内,且注明保留年限。6.5.3 质量记录或档案在备用期限终了后,可以销毁或继续保存。如有处理规定时,应依规定办理并作成记录。6.6 供应商质量记录供应商的质量记录,如评审报告等应由相关部门建档保管。6.7 质量保证 各部门主管应不定期抽查档案以查核其符合本程序作业要求的程度。7参考资料7.附件及表单7.1 文件目录(FM420101)7.2 文件分发记录(FM420102) 7.3 文件更改申请单(FM420103)7.4 文件分发名单(FM420104)附录:文件分发名单控制表持有者/部门对应分发编码总经理HNL-01管理者代表HNL-02管理部HNL-03品管部HNL-04生产部HNL-05认证机构HNL-06更 改 记 录版本章 节页 码更 改 内 容日 期1.0全共9页新 版2001.3.10寄 语本范本为按照专业标准制作的文案,可供你直接使用,或者按照实际需求进行适当修改套用,实用便捷!一份好的范本,将极大的提高你的工作效率,欢迎使用!

copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1