ImageVerifierCode 换一换
格式:DOCX , 页数:11 ,大小:45.95KB ,
资源ID:19325960      下载积分:3 金币
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

加入VIP,免费下载
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.bdocx.com/down/19325960.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  

下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(采购管理方案Word下载.docx)为本站会员(b****6)主动上传,冰豆网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知冰豆网(发送邮件至service@bdocx.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

采购管理方案Word下载.docx

1、 协助采购部审核 有关采购申请单。3.5设备管理员职责:协助采购部审核有关设备采购的采购申请单 ; 参与签订设备采购合同; 参与设备验收;对采购部按规定购进设备办理 入帐手续。3.6计量室职责:协助采购部审核有关计量设备及器具采购的采购申 请单;对采购部按规定购进计量设备及器具办理登记手续;参与计量 设备及器具验收。3.7财务部职责:根据有效的 XXX 公司资金使用申请单给予付款; 审核大项目采购计划(超过 5 万元);审核并验收报销票据。4.内容:4.1采购申请:4.1.1采购申请分类及申请流程 :4.1.1.1第 1 类:可设立库存上下限和可设立定期定量采购的物品,如原 材料、部分辅助材料

2、、部分必备设备维修零件、部分办公用品、部分劳 保用品等。此类物料(不包括原材料,原材料由使用部门提出计划)的采购 申请由相关库房提出,采购部长审核,管理部长批准(当涉及金额大于 5 万元(允许误差 10% )时由采购部长审核,管理部长审核,副总经理 批准;当涉及金额大于 20 万元(允许误差 5%)以上时采购部长审核, 管理部长审核,总经理批准) 。4.1.1.2第 2 类:不可设立库存上下限的以下物品:大中型设备(涉及金 额超过 5 万元)、汽车、叉车、计算机、手机等贵重办公物品。此类物品的采购申请由使用人或部门提出, 办公资产管理员或设 备管理员审核,需方直接领导审核,采购部长审核,管理部

3、长审核,总 经理批准。4.1.1.3第 3类:自研发(制造)设备部件采购、基本建设采购。 此类物品需先立项(立项由主管副总经理批准) ,部件采购由项 目负责人提出,相关库房审核,直属领导审核,采购部长审核,管理部 长审核,主管副总经理批准。4.1.1.4第 4类:不可设立库存上下限且不属于第 2类、第 3类的物品。 此类物品的采购申请由使用人或单位提出, 交办公资产管理人员或设备管理员或相关库管员审核,需方直接领导审核,采购部长审核, 主管正部长批准。4.1.2申请经办人必须详细填写采购申请单 ,包括物料名称、规格型 号、购买数量、使用用途、使用日期、库存量、消耗速度等内容,如有 特殊要求在备

4、注栏中注明或在附页中注明。4.1.3使用部门的申请人必须为工段长或以上职位人员(并要求各工段、 车间或部门指定唯一的申请人) ,要求申请人对物料的用量预算、消耗 速度进行核实,然后再进行申请。4.1.4采购申请必须经过相应库房确认, 库管员对所需采购的物料的库存 情况以及所申请数量的合理性进行核实后确认, 如不合理则需修改申请 或取消申请。4.1.5申请购买设备或其他固定资产物料时, 必须经过设备管理员或相关 物料管理人员的确认、备案;申请购买计量设备、仪器时候,必须经过 计量室管理员确认;申请制作受控记录及表格时, 必须经过质保部体系 运行检查员审核确认;申请采购电脑及电脑耗材等相关物料时,

5、必须经 过管理部相关管理人员确认。4.1.6采购申请必须经本部门主管进行审核, 审核所申请物料使用的必要 性、真实性以及物料的等级档次、型号等。4.1.7采购申请必须经采购部长进行审核,审核所采购物料数量的合理 性、使用日期的准时性。4.1.8当使用部门有紧急采购要求时, 可以电话或口头通知采购部先进行 询价、比价,然后填写采购申请单,审批后及时交到采购部,并在采购 申请单上注明“紧急”字样及使用时间、日期。4.1.9第 1 类物品采购主要针对对于常备物料和长期使用的消耗物料的 采购,库管员定期分析物料库存情况并和相关使用部门沟通后及时提出 申请采购,采购部长负责监督。4.1.10采购申请的撤

6、销应由原申请采购部门立即通知采购部,采购部对 未办理立即停止采购,对已办理了的根据情况应妥善处理;对实在不能 撤销的采购计划, 采购部应通知原申请采购部门, 并想法妥善处理物料。4.1.11采购部应将采购申请单存档,并建立详细电子档案,以备相关部 门查用。4.2采购:4.2.1采购部经办人员接到 采购申请单 后,检查采购申请单各栏内容 填写是否清楚、明确,然后根据采购申请的缓急情况,参考市场行情及 过去采购记录或厂商提供的资料, 选择两家以上进行价格对比或分析后 议价。4.2.2对收到的有效 采购申请单 进行统计、 分析,对有共同性的物料 或同一厂商或在同一地区采购的物料,集中办理较为有利时,

7、 可核定物 料项目,定期集中进行采购。4.2.3对凡经常使用且使用量较为大宗的物料,采购部应事先选定厂商 (两个或两个以上同时供应) ,议定长期供应价格,签订购销合同,实 现长期报价采购。对长期报价采购应定期结合市场行情进行价格比对, 确保价格的合理性。4.2.4若厂商报价的规格与申请购买的物料规格不同或属于代用品且有 利时,采购经办人员应同申请采购部门进行沟通,确认是否可以替代, 并且申请人要在采购申请单上签注意见。4.2.5对于厂商的报价资料经整理后, 采购部经办人员应深入分析后, 以 电话等联络方式向厂商议价。4.2.6采购部门接到申请采购部门电话或口头的紧急采购案件, 部长应立 即指定

8、经办人员先进行询价、议价,待接到采购申请单后,按一般采购 程序优先处理。4.2.7经过询价、议价以后,超过 1000 元的非商店式购物采购项目必须 签订采购合同。4.2.8 采购询价、议价完成后,在采购询价单上详细填写询价、议价 结果以及拟定订购厂商、交货期限与报价有效期限,经采购部长审核, 然后形成采购订单或采购合同 ,并呈报批准。4.2.9采购涉及金额超过 1 万元的项目议价过程必须有两人或两人以上 同时参与,并在采购询价单上签字确认; 采购询价单须存档, 并定期整理,可供相关部门查阅。4.2.10采购(采购订单、采购合同)批准权限: 第一类物品:采购订单、采购合同由采购员提出,采购部长

9、审核,5 万元的项目由采购部长批准, 10 万元的项目由管理部长批 准, 20 万元的项目由主管副总经理批准, 20 万元的项目由总经理 批准;第二类物品:采购订单、采购合同由采购员提出,采购部长 审核,总经理批准;第三类物品:采购订单、采购合同由采购员提出,采购部长 审核, 20 万元的项目由主管副总经理批准, 20 万元的项目由总经 理批准;第四类物品:采购订单、采购合同由采购员提出,采购部长 审核, 20 万元的项目由主管副总经理批准, 20 万元的项目由总经 理批准。 4.2.11采购经办人员接到经批准的采购申请单后,应向厂商订购,并以 电话或传真方式确定交货日期。 如需分批返回,则要

10、通知相应库房及相 关的物料管理人员。 4.2.12采购经办人员在采购过程中发现未能按既定进度完成采购时,要 填写进度异常反馈单,注明“异常原因”及“预计完成日期” ,经呈部 长核实后转至原申请采购部门,依据申请部门的意见采取相应的对策。 4.3验收与入库:4.3.1采购经办人员对各自所采购物料的质量负责并验收, 相关物料根据 体系要求质保部负责出据验收报告。4.3.2非固定资产的物料需要办理入库手续 , 设备或其他固定资产物料 不需要办理入库手续但需要相关管理人员出据验收登记证明。4.3.3需要入库的物料由相应的库管人员负责来料的外观、 数量、重量的 验收;不需要入库的设备或其他固定资产物料的

11、验收由设备管理员或相 关物料管理人员负责。4.3.4在办理入库时, 入库单须由采购部长, 审核或签字确认, 方可办理 入库手续。4.3.5在验收时,发现物料质量或外观不合格,通知采购部,予以拒收、 退回处理;如发现数量或重量不符, 则按实际接收的数为准; 在使用时, 发现物料不合格,通知采购部,根据实际情况做相应的对策处理。4.3.6库管员或具有相同性质的验收登记人员不能是采购员本人。4.4 付款:4.4.1根据有效的采购订单 、采购合同填写 XXX 公司资金使用 申请单,采购部长审核,总经理批准,总经理办公室备案; XXX 公 司资金使用申请单作废或需要更改由总经理办公室负责办理; XXX

12、公司资金使用申请单在 10 个工作日内不使用既作废,作废手续到总 经理办公室办理。4.4.2短交应补足的,采购部门应依据实收数量,进行整理付款。4.4.3原材料超交量的范围为总量的 +/-10,其他辅助材料的超交量情 况根据具体情况而定。超交的情况应经部长核实, 方能依据实收数量进 行整理付款,否则仅依据订货的数量进行付款。4.4.4公司要求采购金额在 200 元以下的,可以使用现金;采购金额在200 元以上的,必须使用支票。如有特殊情况,采购金额大于 200 元需 使用现金的,必须在使用之前征得财务部长的同意,方可使用现金。4.4.5采购人员获得付款只能凭有效的 XXX 公司资金使用申请单

13、(含 支票、汇款、现金的支付) 。4.4.6领出支票后 3 个工作日内报销, 否则财务有权拒绝再支付支票, 且 每一张 XXX 公司资金使用申请单只能对应一张支票;预付帐款应 在 10 个工作日内报销, 不能在 10 个工作日内报销的应在资金申请单上 注明报销期限,否则财务不予付款。4.5票据报销4.5.1采购员将票据张贴好,并附上资金申请号、合同号、 支票号、入库 单号并在申请栏签字确认,采购部长审核,然后交财务部长审核4.5.2财务部长审核通过后签字确认,并授权出纳入帐。4.6采购流程图:附件一:相关记录采购申请单( SL-R-P010 )生产材料采购申请单(SL-R-P035 )原材料采

14、购台帐(SL-R-P012 )辅助材料采购台帐(SL-R-P108 )采购进度异常反馈单(SL-R-G002 )XXX 公司资金使用申请单(SL-R-A022)采购申请单申请日期 相关人员确认 库房确认预购地点项目名称或编号:NO物料名称规格单位申请数量用途预计使用日期上次购买价格成本预算金额库存 量库房位置备注123456789101112131415采购申请单附表SL-R-P010-A1 编号种类原材料辅助材料使用目的计量器具使用日期设备其他采购要求 :类型 / 型号等级 / 标准及 成本控制限额其他技术要求检验 / 验收标准质量体系要求预购厂家、地点及 联系方式生产材料采购申请表SL-R

15、-P035-A0 (申请日期 年 月 日 )编号:采购要求No库存量(Kg)库房确认等级/标准检验/验收标准供货厂商原材料采购台帐SL-R-P012-A3 编号名称规格/ 等级数量( Kg)单 价购货地点合同编号计划交期实际交期辅助材料采购台帐SL-R-P108-A1 编号年/ 月/ 日使用部门单价质量判断采购进度异常反馈单SL-R-G002-A0 日期: 编号:反馈编号申请单编号反馈人申请人进度异常 原因描述异常应对措施 及调整日期采购部长确认申请人确认XXX 公司资金使用申请单审核批准使用目的:使用单位:支付方式: 支 票 汇 款 现 金支票号:收款人:开户行:帐 号 :备 注:编号项目名 称金额 (小写 )仟佰拾万元角分申请金额: 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分SL-R-A022-A0年月日编号:上 交 财 务

copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1