1、六、科学技术支出33六、其他收入730000.00七、文化体育与传媒支出348八、社会保障和就业支出35182843.419九、医疗卫生与计划生育支出3641804.0010十、节能环保支出3711十一、城乡社区支出3812十二、农林水支出3913十三、交通运输支出4014十四、资源勘探信息等支出4115十五、商业服务业等支出4216十六、金融支出4317十七、援助其他地区支出4418十八、国土海洋气象等支出4519十九、住房保障支出4668424.9620二十、粮油物资储备支出4721二十一、其他支出4822二十二、债务还本支出4923二十三、债务付息支出50本年收入合计241089922.
2、17本年支出合计511145234.80 用事业基金弥补收支差额25 结余分配52 年初结转和结余2692759.46 年末结转和结余53总计2754注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表收入决算表公开02表财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计1089922.171059922.1730000.00201一般公共服务支出766849.8020125港澳台侨事务2012501行政运行208社会保障和就业支出20803财政对社会保险基金的补助109757.412080301财政对基本养老保险基金的补助773
3、41.602080305财政对生育保险基金的补助1479.172080399财政对其他社会保险基金的补助30936.6420805行政事业单位离退休73086.002080504 未归口管理的行政单位离退休210医疗卫生与计划生育支出21005医疗保障2100501行政单位医疗29583.362100503公务员医疗补助9770.642100599其他医疗保障支出2450.00221住房保障支出22102住房改革支出2210201住房公积金46404.962210203购房补贴22020.00本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表 支出决算表 公开03表基本支出项目支出上缴上
4、级支出经营支出对附属单位补助支出1079922.17786849.80本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表财政拨款收入支出决算总表公开04表收 入支 出项 目一般公共预算财政拨款栏 次一、一般公共预算财政拨款786849.80二、政府性基金预算财政拨款年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余5556本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表68242.96本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表
5、人员经费公用经费经济分类科目编码合计:1145234.80301一、工资福利支出751992.9601基本工资23545902津贴补贴16880203奖金7920004其他社会保障缴费54238.4206伙食补助费07绩效工资08机关事业单位基本养老保险缴费69704.9009职业年金缴费99其他工资福利支出113652302二、商品和服务支出158099.84办公费3734.50印刷费咨询费手续费35.0005水费电费邮电费3696.74取暖费物业管理费差旅费11396.00因公出国(境)费用维修(护)费租赁费会议费19162.00培训费6235.50公务接待费19136.00专用材料费被装
6、购置费专用燃料费劳务费2000.00委托业务费工会经费7395.84福利费公务用车运行维护费10038.23其他交通费用44820.00税金及附加费用其他商品和服务支出30450.03303三、对个人和家庭的补助235142.00离休费退休费60586.00退职(役)费抚恤金生活补助救济费医疗费助学金奖励金19872.00生产补贴85802.00提租补贴采暖补贴31912.00物业服务补贴12500.00其他对个人和家庭的补助支出309四、基本建设支出房屋建筑物购建办公设备购置专用设备购置基础设施建设大型修缮信息网络及软件购置更新物资储备公务用车购置其他交通工具购置其他基本建设支出310五、其
7、他资本性支出土地补偿安置补助地上附着物和青苗补偿拆迁补偿产权参股其他资本性支出304六、对企事业单位的补贴企业政策性补贴事业单位补贴财政贴息其他对企事业单位的补贴307七、债务利息支出国内债务付息国外债务付息399八、其他支出赠与贷款转贷其他支出本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表2016年度预算数2016年度决算数因公出国(境)费公务用车购置及运行费小计公务用车购置费公务用车运行费55439.5932904.592253526591.118295.1118296.002016年
8、度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余0石嘴山市妇联无政府性基金预算拨款收入,相应也没有使用政府性基金安排的支出。三、2016年度部门决算情况说明 (一)关于2016年度收入支出决算总体情况说明2016年度收入总计1089922.17元,支出总计1145234.80元。与2015年相比,收、支总计各增加127395.17元、138913.07元,收入增长13.24%,支出增长13.80%。 (二)关于2016年度收入决算情
9、况说明本年收入合计1089922.17元,其中:财政拨款收入1059922.17元,占97.24%;事业收入0元;经营收入0元;其他收入30000元,占0.27%。(三)关于2016年度支出决算情况说明本年支出合计1145234.80元,其中:基本支出1145234.80元,占100%;项目支出0元,占0%;经营支出0元。(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 2016 年度财政拨款收入1059922.17元、支出总决算1079922.17元。与2015年相比,财政拨款收入增加117395.17元、支出增加96840.98元,增长9.85%。(五)关于2016年度一般公共预算财
10、政拨款支出决算情况说明1.财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出1079922.17元,占本年支出合计的94.30%。与2015年相比,财政拨款支出增加96840.98元,增长9.85%。2.财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出1059922.17元,主要用于以下方面:一般公共服务支出786849.80元,占74.24%;社会保障和就业支出182843.41元,占17.25%;医疗卫生与计划生育支出41804.00元,占3.94%;住房保障支出68424.96元,占6.46%。3.财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为900567.00元,支出决算为1059922.17元,完成年初预算的117.69%。决算数大于预算数的主要原因是记账手段导致差额,年初预算中的支出数只计算一般公共财政拨款基本支出,不包括基本户中财政支出的款项,而年底支出决算数的计算则包含基本户中财政支出款项,故导致了计算数的差额。(六)关于2016年度一般公共预
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