ImageVerifierCode 换一换
格式:DOCX , 页数:17 ,大小:21.37KB ,
资源ID:18935866      下载积分:3 金币
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

加入VIP,免费下载
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.bdocx.com/down/18935866.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  

下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(盐城小球运动管理中心Word文档下载推荐.docx)为本站会员(b****5)主动上传,冰豆网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知冰豆网(发送邮件至service@bdocx.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

盐城小球运动管理中心Word文档下载推荐.docx

1、二、抓好市青少年高尔夫球队的业余训练工作,踊跃组队参加江苏省青少年高尔夫球冠军赛。(1)市县联动,整合射阳县青少年高尔夫球训练资源,形成一支相对稳固的业训队伍。(2)增强与周边兄弟市青少年高尔夫球队的交流,开展技术交流,组织竞赛对抗,发觉问题与不足,提高训练水平。(3)增强与省高尔夫球协会的沟通与协调,创造条件,力争将我市的青少年选手参加省高协举行的巡回赛和锦标赛,通太高水平竞赛,查验训练水平,提高队员、家长的踊跃性。(4)以省体育局举行青少年高尔夫球冠军赛为契机,选拔队员、认真训练,提高青少年高尔夫球队在盐城的影响力,并吸引更多的家长和青少年了解高尔夫球,学习高尔夫球。3、按照训竞线的安排,

2、踊跃做好分管项目的冬训的督查和跟踪服务,全力备战江苏省十八届运动会。(1)抓好举重、摔跤、柔道、拳击四项目的督查、跟踪服务工作,帮忙项目承训单位分析形势,寻求对策,解决训练竞赛中碰到困难与问题。(2)抓好分管项目踊跃参加江苏省十八届运动会比赛、后勤和跟踪服务工作,确保比赛的安全、顺利。 4、继续办好高尔夫球赛事和培训工作,推动高尔夫球运动的普及与推行。 五、继续协助市高尔夫球协会做好“盐城市高尔夫球排位赛”和市高尔夫球协会联谊赛的竞赛组织工作,尽力提高赛事运作的规范化水平。协助市高尔夫球协会做好相关商业性比赛的承接和企划,扩大高尔夫球运动的影响力。 六、利用好射阳岛球场和泰和练习场两个基地,开

3、展重点在青少年非营利性的高尔夫球运动的推行和互动活动, 提高对高尔夫球运动的熟悉,培育青少年对高尔夫球运动的兴趣,从中发觉人材、培育人材。7、认真调研,做好小球项目的拓展。八、完成局领导交办的其他工作。 按照盐城市财政局关于编制2018年市级部门预算和2018-2020年财政计划的通知(盐财预201721号)的要求,以科学进展观为统领,牢牢围绕市委、市政府决策部署,结合我单位的实际情形,依照“厉行节约、精打细算、统筹安排、绩效管理”的原则,从严从紧编制了2018年单位预算。 大体支出预算:人员支出按2017年8月在职人员的实际情形核定;商品和服务支出依照按照盐城市财政局关于编制2018年市级部

4、门预算和2018-2020年财政计划的通知(盐财预201721号)的要求。非税收入和其他收入征收预算编制:按近三年收入征收平均水平,结合下年度各类增减因素综合考虑,各项资金严格执行“收支两条线”管理,单位一切收支全数纳入预算,对各项资金统一管理、统筹安排、实行综合预算。第二部份盐城市小球运动管理中心2018年度部门预算表公开01表 2018年部门收支预算总表单位:万元收入支出项目名称金额功能分类支出用途功能科目名称一、财政拨款一、一般公共服务支出一、基本支出 1.一般公共预算二、外交支出二、项目支出 2.政府性基金预算三、国防支出三、部门预留机动经费二、财政专户管理资金四、公共安全支出四、其他

5、支出三、其他资金五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计生支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资管理事务二十一、国有资本经营预算支出二十二、预备费二十三、其他支出二十四、债务还本支出二十五、债务付息支出二十六、债务发行费用支出当年收入小计当年支出小计上年结转资金结转下年资金收入合计支出合计公开02表 2018年部门收入预算总表 单位:收入总计一般公共预算资金小计财政拨款(补助)

6、资金专项收入行政事业性收费办案费用补助国有资源(资产)有偿使用收入政府住房基金收入上级财政专项转移支付政府性基金市本级基金安排财政专户管理资金教育收费 其他资金事业收入经营收入其他收入债务资金(银行贷款)上年结转和结余资金30其中:动用上年结转和结余资金公开03表 2018年部门支出预算总表 单位:合计基本支出项目支出单位预留机动经费其他支出公开04表 2018年部门财政拨款收支预算总表一、一般公共预算二、政府性基金预算三、单位预留机动经费公开05表 2018年部门财政拨款支出预算表(功能科目)功能科目代码207文化体育与传媒支出20703体育2070305体育竞赛2070306体育训练207

7、0309体育交流与合作2070399其他体育支出208社会保障和就业支出20805行政事业单位离退休2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出210医疗卫生与计划生育支出21011行政事业单位医疗2101102事业单位医疗221住房保障支出22102住房改革支出2210201住房公积金2210202提租补贴2210203购房补贴公开06表 2018年财政拨款大体支出预算表(经济科目)科目编码科目名称301工资福利支出30101基本工资30102津贴补贴30107绩效工资30108机关事业单位基本养老保险缴费30110职工基本医疗保险缴费30112其他社会保障缴费30113302商品和服务支

8、出30201办公费30207邮电费30228工会经费30229福利费30299其他商品和服务支出公开07表 2018年部门一般公共支出预算表(功能科目)公开08表 2018年一般公共预算大体支出表(经济科目)公开09表 2018年部门一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表三公经费会议费培训费因公出国(境)费公务用车购置及运行维护费公务接待费公务用车购置费运行维护费公开10表 2018年部门政府性基金预算财政拨款支出预算表说明:本单位无财政拨款政府性基金支出预算,故本表无数据公开11表 2018年一般公共预算机关运行经费支出预算表注:“机关运行经费”指各部门的公用经费,包括办公及印刷

9、费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购买费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公事用车运行保护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公事员法管理的事业单位)一般公共预算安排的大体支出中的“商品和服务支出”经费。本单位无一般公共预算机关运行经费支出,故本表无数据公开12表 2018年部门政府采购预算表采购品目大类专项名称采购物品名称采购组织形式总计合 计一、货物A货物类A0401办公设备购置办公用纸及办公用品A1027高尔夫青少年球队训练器材经费体育设备三、服务C服务类C0509训练和比赛经费体育活动与体育场馆服务

10、C0707办公桌椅、电器维修其他专业技术服务 第三部份 盐城市小球运动管理中心2018年度部门预算情形说明一、收支预算总表情形说明盐城市小球运动管理中心2018年度收入、支出预算共计 万元,与上年相较收、支预算共计各减少万元,下降1%,主要原因是上年结转资金减少。(一)收入预算共计万元。包括:1财政拨款收入预算共计万元。一般公共预算收入预算万元,与上年相较增加万元,增加7%。主要原因是工资调整及养老金改革预算口径变更。2上年结转资金预算数为30万元。与上年相较减少5万元,下降14%。主要原因是今年度按预算政府采购利用节余增加。(二)支出预算共计万元。1文化体育与传媒支出万元,主要用于人员经费及

11、训练、比赛支出。与上年相较减少万元,减少10%。主要原因是养老金改革预算口径变更。2社会保障与就业支出万元,主要用于职工养老保险等支出。与上年相较增加万元,增加100%。主要原因是预算口径变更。3医疗卫生与计划生育支出万元,主要用于职工医疗保险等支出。4住房保障支出万元,主要用于职工住房公积金及提租补助。另外,大体支出预算数为万元。与上年相较减少 万元,减少1%。项目支出预算数为67万元。与上年相较减少万元,减少5%。主要原因是赛事相对减少。单位预留机动经费预算数为万元。与上年相较增加3万元,增加59%。二、收入预算情形说明盐城市小球运动管理中心今年收入预算合计万元,其中:一般公共预算收入万元

12、,占72%;上年结转资金30万元,占28%。三、支出预算情形说明盐城市小球运动管理中心今年支出预算合计万元,其中:大体支出万元,占31%;项目支出67万元,占62%;单位预留机动经费万元,占7%;四、财政拨款收支预算总表情形说明盐城市小球运动管理中心2018年度财政拨款收、支总预算万元。与上年相较,财政拨款收、支共计各增加万元,增加7%。五、财政拨款支出预算表情形说明盐城市小球运动管理中心2018年财政拨款预算支出万元,占今年支出合计的72%。与上年相较,财政拨款支出增加万元,增加7%。(一)文化体育与传媒支出万元,主要用于主要用于人员经费及训练、比赛支出。与上年相较减少万元,下降7%。(二)

13、社会保障与就业支出万元,主要用于职工养老保险等支出。(三)医疗卫生与计划生育支出万元,主要用于职工医疗保险等支出。(四)住房保障支出万元,主要用于职工住房公积金及提租补助。六、财政拨款大体支出预算表情形说明盐城市小球运动管理中心2018年度财政拨款大体支出预算 万元,其中:(一)人员经费万元。主要包括:大体工资、津贴补助、机关事业单位大体养老保险缴费、职工大体医疗保险缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、住房公积金。(二)公用经费万元。办公费、邮电费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。七、一般公共预算支出预算表情形说明盐城市小球运动管理中心2018年一般公共预算财政拨款支出预算万元,与上年相较

14、增加万元,增加7%。八、一般公共预算大体支出预算表情形说明盐城市小球运动管理中心2018年度一般公共预算财政拨款大体支出预算万元,其中:九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情形说明盐城市小球运动管理中心2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,公事接待费支出1万元,占“三公”经费的100%。具体情形如下:公事接待费预算支出1万元,比上年预算增加1万元,增加100%,主要原因承办赛事接待增加。十、政府性基金支出预算表情形说明盐城市小球运动管理中心2018年无政府性基金支出预算支出。十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表情形说明盐城市小球运动管理中心2018年

15、无一般公共预算机关运行经费预算支出。十二、政府采购支出预算情形说明2018年度政府采购支出预算总额万元,其中:拟采购货物支出7万元、拟购买服务支出万元。第四部份名词解释一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主如果教育收费)、其他非税收入。四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。五、大体支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。六、项目支出:包括编入部门预算的单位进展项目、市直进展项目支出安排数等。七

16、、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。八、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公事用车购买及运行费和公事接待费。其中,因公出国(境)费指单位公事出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公事用车购买及运行费指单位公事用车购买费及租用费、燃料费、维修费、过途经桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公事接待费指单位按规定开支的各类公事接待(含外宾接待)支出。九、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购买费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公事用车运行保护费及其他费用。

copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1