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新民委组织部部门预算Word文件下载.docx

1、10、负责全市干部任前公示的来电、来信、来访的受理、调查核实工作。11、完成上级组织部门和市委交办的其他工作。二、部门预算单位构成纳入新民市委组织部2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括:1. 新民市委组织部机关2. 新民市农村党员干部现代远程教育中心第二部分 新民市组织部2017年部门预算表(见附表)部门收入支出预算总表公开01表部门名称:单位:万元(保留两位小数)收入支出项目预算数一、财政拨款448.93一、一般公共服务支出二、上级补助收入二、外交三、事业收入三、国防四、经营收入四、教育五、附属单位缴款五、科学技术六、其他收入六、文化体育与传媒本年收入合计本年支出合计用事业基金弥补收

2、支差额结余分配上年结转和结余年末结转和结余收入总计支出总计部门收入预算表公开02表科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入类 款 项合计201一般公共服务448.9320101人大事务2010101行政运行20102部门支出预算表公开03表基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出财政拨款收入支出预算总表公开04表金额一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款二、政府性基金预算财政拨款年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余其中: 政府性基金预算财政拨款一般公共预算支出预算表公开05表单位:合计一般公共

3、预算基本支出预算表公开06表 单位:项 目 人员经费公用经费经济分类科目编码448.93301 工资福利支出310.8601 基本工资125.8302 津贴补贴95.1803 奖 金10.7210.7104 社会保障缴费64.5964.5899 其他工资福利支出14.5414.53302 商品和服务支出51.72 办公费10.4 印刷费2.4 咨询费 手续费05 水费06 电费07 邮电费2.508 取暖费09 物业管理费11 差旅费2.112 因公出国(境)费用13 维修费14 租赁费15 会议费1.716 培训费217 公务接待费0.618 专用材料费24 被装购置费25 专用燃料费26

4、劳务费1.1127 委托业务费28 工会经费29 福利费31 公务用车运行维护费39 其他交通费用28.9140 税金及附加费用 其他商品和服务支出303 对个人和家庭的补助86.351 离休费8.11 退休费23.49 退职(役)费 抚恤金 生活补助0.93 救济费 医疗费19.73 助学金 奖励金10 生产补贴 住房公积金27.69 采暖补贴 6.4 其他对个人和家庭的补助支出一般公共预算 “三公”经费支出预算表公开07表项 目2016年2017年“三公”经费合计5.40.61、因公出国(境)费 002、公务接待费0.63、公务用车购置及运行费4.70其中: (1)公务用车运行维护费 (2

5、)公务用车购置政府性基金预算收入支出预算表公开08表年初结转和结余本年支出小计212城乡社区支出21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出2120802土地开发支出213农林水支出注:新民市委组织部没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。国有资本经营预算收入支出表 公开09表 单位:万元 预 算 科 目决算数国有资本经营预算收入国有资本经营预算支出 利润收入资源勘探电力信息等事务 投资服务企业利润收入 其他国有资本经营预算支出 贸易企业利润收入 建筑施工企业利润收入 农林牧渔企业利润收入 转制科研院所利润收入 教育文化广播企业利润收入 机关社

6、团所属企业利润收入 金融企业利润收入 其他国有资本经营预算企业利润收入 产权转让收入 其他国有资本经营预算企业产权转让收入 清算收入 其他国有资本经营预算企业清算收入 其他国有资本经营预算收入加:上年结余收入年终结余 调出资金新民市委组织部没有国有资本经营预算收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。第三部分 新民市组织部2017年部门预算情况说明一、收入支出预算总体情况(一)收入总计448.93万元,包括:1.财政拨款收入448.93万元,其中:公共预算财政拨款收入0万元,政府性基金收入0万元。2.上级补助收入0万元,主要是等收入。3.事业收入0万元,主要是等收入。4.经营收

7、入0万元,主要是等收入。5.附属单位上缴收入0万元,主要是等收入。6.其他收入0万元,主要是等收入。7.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是等。8.上年结转和结余0万元,主要是等。(二)支出总计448.93万元,包括:1.基本支出万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出358.24万元,对个人和家庭的补助支出38.98万元,商品和服务支出51.71万元。2.项目支出0万元,主要包括等业务支出。(三)年末结转和结余0万元主要是等原因形成的结余。二、公共预算财政拨款支出预算情况(一)总体情况公共预算财政拨款支出预算反映新民市委组织部2017年整体公共预算

8、财政拨款支出情况,既包括使用当年公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度公共预算财政拨款支出448.93万元,其中:基本支出448.93万元,项目支出0万元。同上年比增加146.31万元,主要原因是2017年本单位调入10人,工资福利支出较上年大幅增加。(二)具体情况2017年度公共预算财政拨款支出448.93万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出448.93万元,科学技术支出万元,社会保障和就业支出万元,医疗卫生支出万元,农林水事务支出万元,交通运输支出万元,资源勘探电力信息等事务支出万元,商业服务业等事务支出万元,国土资

9、源气象等事务支出万元,住房保障支出万元,其他支出万元。1. 一般公共服务支出448.93万元,包括:(1)行政运行448.93万元,主要是保障单位正常行政运行等支出。(2)一般行政管理事务0万元,主要是等支出。(3)预算改革业务0万元,主要是等支出。(4)财政国库业务0万元,主要是等支出。(5)信息化建设0万元,主要是等支出。(6)事业运行0万元,主要是等支出。(7)其他XX事务支出0万元,主要是等支出。(8)其他一般公共服务支出0万元,主要是等支出。2. 科学技术支出0万元,包括:其他科学技术支出0万元,主要是等支出。3. 社会保障和就业支出48.98万元,包括:(1)归口管理的行政单位离退

10、休48.98万元,主要是等支出。(2)事业单位离退休万元,主要是等支出。4.医疗卫生支出19.736万元,包括:(1)行政单位医疗19.73万元,主要是行政单位医疗保险等支出。(2)事业单位医疗0万元,主要是等支出。(3)其他医疗卫生支出0万元,主要是等支出。5. 农林水事务支出0万元,包括:其他农业支出0万元,主要是等支出。6. 交通运输支出万元,包括:石油价格改革补贴其他支出0万元,主要是等支出。7. 资源勘探电力信息等事务支出0万元,包括:其他工业和信息产业监管支出0万元,主要是等支出。8.商业服务业等事务支出0万元,包括:(1)其他商业流通事务支出0万元,主要是等支出。(2)其他涉外发

11、展服务支出万元,主要是等支出。9. 国土资源气象等事务支出0万元,包括:其他其他国土资源事务支出0万元,主要是等支出。10. 住房保障支出27.69万元,包括:住房公积金27.69万元,主要是行政单位在职人员缴纳住房公积金等支出。11. 其他支出0万元,包括:其他支出0万元,主要是等支出。三、公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况2017年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.6万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0.6万元,公务用车购置及运行维护费0万元。1.因公出国(境)费0万元,主要用于等,2017年参加出国(境)团组个,累计人次。2.公务接待费0.6万元,主要用于公务

12、接待等。3.公务用车购置及运行维护费0万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元。2017年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量4辆。与2016年比增(减)变化及原因: 2017年同2016年比三公经费减少4.7万元,主要是按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求,严格控制“三公”经费支出,压减公务接待费和公务用车购置及运行费。四、部门预算公开其他事项1.机关运行经费支出情况。2017年新民市委组织部机关运行经费预算支出448.93万元,比上年增加146.31万元,增长32%,主要由于本单位今年调入10人,工资、医疗、住房公积金支出大

13、幅增加,保证机关正常公务运行。2.政府采购支出情况。2017年政府采购预算支出总额0万元,其中政府采购货物支出0万元,政府采购服务支出0万元。3.国有资产占有情况。新民市委组织部有房屋建筑面积0平方米;共有车辆4辆,均为一般公务用车。1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。4.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培

14、训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。5.一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。6.一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。7.一般公共服务(类)组织事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。8.一般公共服

15、务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):反映除上述项目以外其他组织事务方面的支出。9.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。10.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。11.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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