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度八大湖街道Word格式文档下载.docx

1、负责物业 监管工作;协助有关部门做好规划、环境保护、城建、房管 等服务工作;协助做好居民动迁工作。(五)社会治安综合治理。负责平安街道建设,组织协 调辖区内社会治安综合治理、消防、信访、人民调解和维护 社会稳定等工作,负责做好辖区内的安全生产监督管理工 作。六)经济和社会事业服务。做好辖区内的经济发展和服务工作 ; 负责为辖区内个人创业和企业的经营提供服务, 为发展总部经济、 楼宇经济、 为打造特色街区营造良好环境; 提供优质服务,促进税源经济发展 ; 负责本辖区统计以及人口和计划生育等工作;负责协调有关部门做好本辖区食品安 全、公共卫生、红十字工作;做好辖区内人民武装双拥共建 工作。七)应急

2、管理工作。负责本辖区内各类突发公共事件的预防和应对工作;做好人民防空、防汛、防震、防灾、减 灾、抢险救灾等工作;负责编制、修订本辖区内应急预案;根据工作需要负责组织建立应急队伍;负责组织开展应急预 案演练。八)完成区委、区政府交办的其他工作。二、机构设置据以上职责 , 八大湖街道共设立了 5 个科室:综合办公室、党建工作办公室、社会事务办公室、公共安全办公室、 城区发展办公室。1 个。、部门预算单位构成八大湖街道部门预算包括:街道本级预算单位共 纳入八大湖街道 2018 年部门预算编制范围的单位共 1个,包括:1. 街道本级第二部分2018年部门预算情况和重要事项说明一、2018年部门预算情况

3、说明(一)收支预算总体情况说明2018年收入预算为4004.76万元,其中,财政拨款4004.76万元,占100%;其他收入 0万元,占0%。2018年支出预算为 4004.76万元,其中,人员支出1050.72万元,占26% ;公用支出322.04万元,占8%,项 目支出2632万元,占66%。(二)收入预算情况说明2018年收入合计 4004.76万元,其中,财政拨款4004.76万元,占100% ;(三)支出预算情况说明(四)财政拨款收入支出预算总体情况说明2018年财政拨款收支预算 4004.76万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加 1185.61万元,增长42%主要原因是

4、人员增减变动,老旧楼院整治尾款、延续性项目 支出增加,社区党委党组织服务群众经费纳入街道本级预 算。(五)一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明2018年一般公共预算收入 4004.76万元,与2017年相比,增加1185.61万元。主要原因是人员增减变动,老旧楼 院整治尾款、延续性项目支出增加,社区党委党组织服务群 众经费纳入街道本级预算。2018年一般公共预算支出 4004.76万元,与2017年相主要原因是人员增减变动,老旧楼 院整治尾款、延续性项目支出增加,社区党委党组织服务群众经费纳入街道本级预算。社会保障和就业(类)支出 107.42万元,占3%住房保障(类)支出75.78万元,

5、占2% 城乡社区支出(类)支出2237万元,占55%具体情况如下:1.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出 (款)其他一般公共服务支出(项)预算 1584.57万元,比2017年增加84.43万元,增长 5.63%,主要原因是:2019999功能分类科目变动,导致预算增加。2.社会保障和就业(类)行政事业单位(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算 107.42万元,比去年增加107.42万元,增长100%增加的主要原因是:新增 经济分类项。3.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)预算 225万,比2017年增加35万元,增长18.42%,主要原因是:延

6、续性项目增加。4.城乡社区管理事务支出(类)其他城乡社区管理事务支出(款)其他城乡社区管理事务支出 (项)预算912万元, 比2017年增加872万元,增长2180%主要原因是:街道体 制改革,增加专项经费,调整经济分类。5.城乡社区公共设施支出(类)其他城乡社区公共设施元,比2017年增加11万元,增长1.01%,主要原因是:楼 院整治尾款调整。6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金支出(项)预算75.78万元,比去年增加 75.78万元,增长 100%增加的主要原因是:新增经济分类项。(六)政府性基金预算收支情况八大湖街道办事处2018年政府性基金预算拨款既无收入也无支出。(七

7、)财政拨款基本支出预算情况说明2018年,财政拨款安排的基本支出 1372.76万元,其中:人员经费1050.72万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工 资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公 积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费322.04万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理 费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、 会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托 业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交 通费用、其他商品和服务支出等。(八)项目经

8、费2632万元,主要包括:街道机关运行社区党建经费60万元、社区城管志愿者经费 32万元、三个社区中心房租35万元、楼院整治尾款 1100万元、延续性项目225万元。(九)财政拨款安排的“三公”经费情况用于:单位因公出国差旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食补助费、杂费等,减少的主要原因是没有计划;公务用车运行维护费5.76万元,比2017年减少0.64万元,下降10%,主要用于:燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等,减少的主要原因是公务用车运行维护费减少;公务 接待费1.36万元,比2017年减少0.1万元,下降7%主要用于公员变化核算基数发生变化。、重要事项说明(一)机关运行经费情况增加

9、168.19万元,增加128%。增加的主要原因是取消财政 分成,街道级工作全部纳入机关运行经费。(二)政府采购情况2018年本部门政府采购预算总额 1209.18万元,其中:政府采购货物预算 378.08万元、政府采购工程预算 250万元、政府采购服务预算 581.1万元。(三)政府购买服务支出情况说明2018年本部门政府购买服务预算总额 581.1万元。(四)国有资产占用使用情况说明截至2017年12月31日,本部门房屋及建筑物共计 0万元,共有车辆2辆,其中,公务用车 2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。(五)预算绩效目标设置情况说

10、明2018年,八大湖街道办事处本级实行绩效目标管理的项目共1个,涉及财政拨款 32万元,绩效目标设置情况是:社区城管志愿者专项基金 32万元。第三部分名词解释、财政拨款收入:指由区级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公 共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中:按照国家有关规定应当上缴国库或 者财政专户的资金,不计入事业收入;从财政专户核拨给事 业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金,计 入事业收入,如教育收费等。四、

11、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。“经营收入”等以外的各项收入,包括利息收入、捐赠收入等(各部门请结合实际,据实披露)。七、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。八、基本支出:指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。、经营支出:动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补

12、助发生的支出。二、其他支出:指除“基本支出”、“项目支出”、包括利息支出、捐赠支出等。“三公”经费:指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其 中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等 支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含 车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支 出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外 宾接待)支出。四、机关运行经费:为保障行政单位 (含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用 材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用 车运行维护费以及其他费用。五、街道办事处所使用的支出功能分类科目解释说明99 (项) 其他一般公共服务支出208社会保障和就业支出(类) 05 (款)05 (项)机关事业单位基本养老保险缴费支出99 (项)其他城乡社区管理事务支出其他城乡社区公共设施支出其他城乡社区支出221住房保障支出(类)02 (款)01 (项) 住房公积金

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