1、第四部分 名词解释一、主要职责二、部门预算单位构成大观区文化委2018年度部门预算包括本级预算和委属1个单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共2个,具体情况见下表。序号单位名称单位性质1大观区文化委员会本级行政单位2大观区图书馆公益一类事业单位三、2018年度主要工作任务(一)实施好文化民生工程工作,确保省市验收获较好位次。(二)依托重要节日和民间文化资源,组织群众喜欢乐见的文化活动。(三)大力扶持文艺精品创作及特色文化品牌建设。(四)加快文化旅游业发展。打造“山水独秀、人文大观”旅游品牌,推进旅游资源与文化品牌结合开发。(五)广泛开展全民健身活动,稳步推进体育强区建设。(六)完成区委、区政府
2、交办的其他工作任务。 部门公开表1大观区文化委2018年财政拨款收支预算总表 单位:万元收 入 支 出项目预算数合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款一、上年结余一、本年支出106.62 (一)一般公共预算拨款(一)一般公共服务支出51.4451.44(二)政府性基金预算拨款 (三)国有资本经营预算拨款(二)国防支出二、本年收入108.54(三)公共安全支出(一)一般公共预算拨款(四)教育支出 经常收入预算拨款(五)科学技术支出 国库管理非税收入(六)文化体育与传媒支出3737(二)政府性基金预算拨款(七)社会保障和就业支出18.18(三)国有资本经营预算拨款二
3、、结转下年收入总计支出总计部门公开表2大观区文化委2018年一般公共预算支出预算表单位:功能分类科目科目编码科目名称基本支出项目支出201一般公共服务支出 20101 人大事务 2010101 行政运行 2010102 一般行政管理事务207文化体育与传媒支出88.44部门公开表3大观区文化委2018年一般公共预算基本支出预算表经济分类科目301工资福利支出50.62 30101 基本工资24.53 30102 津贴补贴7.86 30103 奖金0.05 30104 社保保障缴费18.18302商品和服务支出3.5 30201 办公费2 30202 印刷费0.530211差旅费 30203 咨
4、询费 30204 手续费303对个人和家庭的补助3.0357.15部门公开表4大观区文化委2018年政府性基金预算支出预算表本年政府性基金财政拨款收入本年政府性基金财政拨款支出20707国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 2070701 资助国产电影放映 2070702 资助城市影院00注: 大观区文化委没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。部门公开表5大观区文化委2018年国有资本经营预算支出预算表本年国有资本经营预算财政拨款收入本年国有资本经营预算财政拨款支出223国有资本经营预算支出22301解决历史遗留问题及改革成本支出 2230101
5、厂办大集体改革支出大观区文化委没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。部门公开表6大观区文化委2018年收支预算总表一、一般公共预算拨款收入一、一般公共服务支出二、政府性基金预算拨款收入二、社会保障和就业支出18.18三、国有资本经营预算拨款收入四、纳入专户管理政府非税收入三、公共安全支出五、其他收入四、教育支出 事业收入五、科学技术支出 经营收入六、文化体育与传媒支出 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他本年收入合计本年支出合计106.62上年结余收入结转下年大观区文化委2018年收入预算总表功能科目上年结余一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经
6、营预算拨款收入纳入专户管理的政府非税收入其他收入小计事业收入经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他51.44文化体育与传媒37208社会保障和就业支出106.62 部门公开表7部门公开表8大观区文化委2018年支出预算总表69.62一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明大观区文化委2018年财政拨款收支预算106.62万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款106.62万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入106.62万元,上年结余0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务51.44万元,占48.24%;社会保障和就业支出18.1
7、8万元,占17.05%;医疗卫生支出4.12万元,占3.86%;住房保障支出4.99万元,占4.68%。二、关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明(一)一般公共预算财政拨款规模变化情况。大观区文化委2018年一般公共预算财政拨款106.62万元,比2017年增加4.5万元,增长4.2%,增加原因主要是人员工资及社会保障费用增加。(二)一般公共预算财政拨款结构情况。(三)一般公共预算财政拨款具体使用情况。1.“一般公共服务”2018年财政拨款预算51.44万元,比2017年财政拨款预算增加3.2万元,增长6.2%,增长原因主要是人员工资的增加。其中:“行政运行”预算51.44万元,主要用于保
8、障文化委机关正常运转的基本支出;2.“社会保障和就业”2018年财政拨款预算18.18万元,比2017年财政拨款预算增加0.6万元,增长3.3%,增长原因主要是缴费基数的调整。3.“医疗卫生与计划生育支出”2018年财政拨款预算4.12万元,比2017年财政拨款预算增加0.2万元,增长4.8%,增长原因主要是缴费基数的调整。4.“住房保障支出”2018年财政拨款预算4.99万元,比2017年财政拨款预算增加0.5万元,增长10%,增长原因主要是缴费基数的调整。其中:“住房公积金”预算4.99万元,主要用于委及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。 三、关于2018年一般公共预算基
9、本支出情况说明大观区文化委2018年一般公共预算基本支出57.15万元,其中:工资福利支出50.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出3.5万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助3.03万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他
10、对个人和家庭的补助等。四、关于2018年政府性基金预算财政拨款情况说明大观区文化委2018年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。五、关于2018年国有资本经营预算财政拨款情况说明大观区文化委2018年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。六、关于2018年收支预算总体情况说明按照综合预算管理的原则,大观区文化委所有收入和支出均纳入部门预算管理。大观区文化委2018年收支总预算106.62万元,收入来源为一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务(文化体育与传媒支出)、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。
11、七、关于2018年收入预算情况说明大观区文化委2018年收入预算106.62万元,其中:一般公共预算拨款收入106.60万元,占100%,比2017年预算增加4.5万元,增长4.2%,增加原因主要是人员工资及社会保障费用增加。八、关于2018年支出预算情况说明大观区文化委2018年支出预算106.62万元,比2017年预算增加4.5万元,增长4.2%,增长主要原因是人员工资及社会保障费用增加。其中,基本支出69.62万元,占65.29%,主要用于用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出37万元,占34.71 %,主要用于文化体育与传媒事业的支出。九、其他重要事项情况说明(一)机关运行
12、经费。大观区文化委2018年机关运行经费财政拨款预算3.5万元,主要用于委机关完成各项工作等日常运行支出。(二)政府采购情况。大观区文化委2018年各单位政府采购预算总额5万元。图书购置经费采购图书资料40万元。一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 四、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年度按规定用途使用的资金。五、机关运行经费:机关运行经费指指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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