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海尔集团供应商质量管理分析报告Word文档下载推荐.docx

1、类DND1设计操纵322文件和资料操纵63采购和仓库144顾客提供物资5产品标识和可追溯性工序操纵177检验与试验168内部质量审核9培训合计1001.设计操纵1.1治理准则文件明确规定 设计人员的资格确认方法,并有已执行的见证性资料查看厂家如何任命设计人员,查看现有人员的聘任记录,查看现有人员是否为合格职员.1(无规定-0.5,未执行-0.5)1.2设计打算对各项开发有打算,明确职责及时刻要求,且打算随开发进度而改变任选一种开发型号,查看其开发打算,责任人,时刻进度及不同开发时期的打算变更,记录:QS/COP 12-032(否-2)1.3设计输出输出以书面形式记录并以技术要求或验收准则等方式

2、表达有书面的开发结论即产品功能讲明书,工作原理图,验收标准,文件资料编号:QS/COP 12-062(无书面记录-1,无验收准则-1)输出内容满足输入要求,并标出与安全和产品要紧功能关系重大的设计特性开发前的技术要求(即客户的技术要求)与开发初步成功后的输出文件对比,是否一致,是否标出专门设计特性2(输出不满足输入-1.5,未标出特性-0.51.4设计评审与产品质量相关的部门参与,且评审记录保存良好上述型号分几时期评审,每一时期必须有质量相关的所有部门参与会签。记录:3(无评审-3,有评审但部门不全-1.5)对评审不合格项有纠正及改进措施,并实际执行对评审结论中不合格有纠正措施及整改打算,打算

3、到期的是否整改完成。3(无措施-3,未按期完成-21.5设计验证有验证打算,并有验证记录(含整机验证)新开发或改进后必须进行功能验证和整机验证(模拟用户试验记录)。整机设备及报告记录:/5(无打算-2,无验证记录或验证不全-3)对评审不合格项的纠正措施有重点验证记录查看设计评审报告,与验证报告相比是否对评审不合格项进行了重点验证跟踪。2(否-2分)对验证不合格项有纠正及跟踪措施查看验证报告,是否对验证不合格项进行了分析,有整改打算。3(无分析-2,无整改打算-11.6设计确认针对用户的要求,实施最终的确认上述型号经纠偏后再次验证,最终合格,是否实施最终定稿,并经总工确认。3(否-3分)1.7设

4、计更改有更改程序,明确更改背景,更改鉴不,审批操纵。是否有程序规定何种情况下能够更改,更改须经如何样的审批1(否-1)一旦确定更改,必须按设计程序进行验证并有验证报告;设计规格或测试项目内容有变动时须经授权人员的审批抽查一个更改型号,看其是否按程序作了整机验证。设计改进后,相应的技术标准检验规范是否更改且经审批。3(未验证-1有验证但未按4.5项程序验证 1,无更改-1)是否执行FMEA失效故障模式与效果分析(能够在其他时期进行FMEA)是否有程序文件规定,是否按程序文件操作。2(没有开展得 0分,有程序但没有执行 得1分)2、文件和资料的操纵2.1文件审批文件在公布前须经授权人审批任意抽查至

5、少5份文件,是否有审批。1.进货检验;2.抽样检查;3.仓库治理;4. 订单;5.不合格品操纵程序。2.2文件治理有文件总清单或类似程序,以标识文件的最新版本,防止误用旧版本了解其如何操纵文件总数及文件更改后的标识,是否存在误用的隐患。1(无规定 -0.5,无清单 -0.5失效文件按期更换和回收,作为参考用的文件有标识,复印文件有受控按总清单随机抽查2份到期文件,按发放部门清点数量若数量不够则未按期收回。无到期文件。1(未按时回收-0.5,复印不受控-0.5对保存在电子媒体中的文件有操纵方法并有备份。抽查其如何保存以防破坏:定期备份。1(无备份-1)2.3文件更改更改须经原制订部门审批,更改内

6、容明确标识抽查一份更改文件,看其是否达标。1(无审批-1确保文件使用部门所持有的文件全部更改1(否-13、采购和仓库3.1供应商的评估应对供应商进行综合评估,并有合格供应商清单。或按海尔指定供应商为合格供应商,须有海尔书面指定。对供应商评估中是否有质量指标,是否达标。对质量记录差的供应商是否有淘汰制度,是否执行供应商优化。每月是否对供应商进行动态的质量评分:每年进行质量总结。3(评估中无质量指标-1无优化规定-1无动态质量评分-1)只能向合格供应商订货拿合格供应商清单到仓库查看,仓库是否存在非合格供应商的物资。3.2采购文件文件发出前须经审批抽查采购文件,是否存在没有审批的情况。1(否-1分)

7、文件明确规定采购物资验收标准,质量保证,交货期等查采购文件内容,是否有质量,标准交货期要求文件变更时,及时通知供应商。以通知或书面签收为依据。以零部件标准更改通知单为依据,查看其有没有通知供应商的证据。3.3仓库治理有文件明确规定原材料的保质期,确保不使用过期原材料查看文件是否规定,如何保证不使用过期原材料。且记录文件编号:原材料特采基准仓库物资标识清晰,区域划分明确,有先进先出的文件规定和执行条件。若为悬挂式标识,是否有区域划分,是否按先进先出原则。抽查现场物资的入库时刻,现库存相同物资是否还有比该时刻更早入库。若有,则未按先进先出原则。仓库有超期物资存放未隔离,个不物资(板材)无保质期要求

8、2(区域不清-1,无先进先出-1)仓库 物资堆放合理,环境治理妥当,有温湿度、防尘等操纵的记录。关于成品的堆放高度,是否超过规定要求,成品的库房环境是否达标。仓库中帐、物、卡数量及时刻一致抽查至少两种物资的帐、实物、出入卡。板材4、客户提供物资4.1治理程序程序规定对客户提供物资进行验收,做好记录并及时向客户报告。是否对客户提供图纸标准进行评审;零部件是否验收,是否有验收记录。对物资物资分区保存,并保证不损坏、变质或遗失现场是否对该物资分区保存。5、产品标识和可追溯5.1产品标识生产线上的备件、成品、半成品须有状态标识,区域划分,关于不合格品有标识、隔离。重点检查现场的中转库和不良品的标识隔离

9、。新厂蚀刻区不良品标识不明显, 2(无标识-1无隔离-15.2可追溯性生产中有工艺流转单,每一个产品都能追溯到生产时刻、检验员、操作工从不良品库中抽取至少3只不良品(最好为成品),让相关人员追查检验员,操作工,找出责任人。现场印制版不良品可追溯到具体班次责任人2(无流转单-1找不出责任人-1分)6.1 操纵条件作业指导书处于受控状态,编制符合要求,及对设备和生产要求有明确讲明。抽查至少4份,是否有受控,内容可行,具有指导性,对设备的规定满足要求。检验指导书能否检出关键问题。2(无受控-1,设备、检验书不合要求-1)设置必要的工序控点,关于首件操纵须有明确程序规定并实施。是否有质控点,查看当天的

10、首件记录,是否经首件评审,领导确认。首件确认,对每个工序有操作指导书。工艺的评定准则采纳文字讲明或样件评审加以规定。首件评审时对工艺要求有文字讲明,即检查评审内容是否有效,能评出关键问题。关于专门工序的生产和设备有专门监控措施,操作人员经专门培训。有专门工序的企业,检查其专门规定,重点在检查设备和人员的受控状态。无专门的程序。1(设备无专门程序-0.5人员无专门培训-0.5)6、工序操纵6.2生产检测设备关键工序须有先进的自动化生产及检测设备且按期鉴定。 关键工位应有SPC操纵图 实际具有设备(附厂家设备清单和SPC图):7(每少一项扣1分,扣满5分为止。 没有SPC图-2分)6.3不良品的操

11、纵对不合格品的处理有文件规定。了解其处理程序规定是否符合要求。对不合格品标识隔离,并提交相关部门评审。评审后有纠正和预防措施。抽查4只不合格品,查看其处理过程。能够按照程序文件进行。新厂不良品标识不明显2(无标识隔离-1分,评审后无纠正措施-1分纠正和预防措施要跟踪验证其有效性。如有效,依照措施的结果修订相应的文件并提交领导审批,涉及到改变了客户原定规格时及时通知客户。抽查一份有效的纠正预防措施记录。查看其验证报告文件修订记录。2(无验证记录-1分,未按验证结论对文件更改-1分7、检验与试验71进货检验按程序规定实行入厂检验,急用或让步放行有审批程序。查入厂检验记录,重点查不合格如何处理的。2

12、(无程序-1未按程序执行-1试验报告严格按标准执行。抽2份实验报告,与标准对比。进货测试设备定期校对。检查设备鉴定标签。72过程和最终检验检验后的产品有状态标识,有检验记录。每一检验工位后有标识,有流程单。关于例外转序有追回的操纵程序。查例外转序的标识,是否具有可追溯性。最终检验员必须授权,有授权书,确保未检验完成不许发货查授权书,抽查2批放行记录,是否有领导审核放行。1(无授权书-0.5未按规定放行-0.57.3质量记录所有记录须有保存期限规定,且保存良好,易于翻阅查找现场抽查2份文件,是否能在30秒内找出文件0.5(否-0.5)电子媒体保存须有备份且经常维护现场抽查有备份且经常维护1(无备

13、份,无维护措施-1)所有质量记录修改时,须经授权人签字盖章抽查文件记录,涂改处是否有签字确认。7.4检测设备对公司所有设备有总台帐操纵,且保证正常使用查设备总清单,且复印带回。1(无-1分)设备精度符合使用要求;设备的R&R(重复性和再现性分析)抽查外检、生产现场设备仪器,先了解工作需要精度,在看设备精度,是否达标。4(设备精度达不到使用要求 2,没有R&R分析 2分)有设备校对周期,定期校对,若没有专门的校验基准,须在文件中予以规定,并有其他的校对方法查文件,了解周期,是否按文件执行。1(无文件规定-0.5,不执行规定-0.5)7.5检测设备假如发觉设备有损坏,必须对已做过的检验加以评估。查

14、设备记录,找出有损坏的设备,再追查设备损坏时刻段的检验记录,是否复检。无损坏设备。8、内部质量审核8.1内审员培训公司有通过培训的内审员,且资格证书查内审员的相关培训记录和资格证书,证书签发部门及时刻:1(无培训-0.5,无有效证书-0.58.2内部审核公司内部必须定期进行体系审核,审核人员与被审核部门没有直接责任关系查审核记录,了解审核人员与被审核部门的工作关系没有直接关系。审核后有审核结论,并有纠正措施,且提交被审核部门领导审核结论是否发放到被审核部门。对审核结果制定整改打算,及时跟踪,限期完成。整改的见证性资料记录:不合格报告:0111012(无结论合整改打算-1未按期完成-19、培训9

15、.1程序规定有培训程序规定,且有公司年度培训打算和各部门的培训需求查培训程序和经领导审批的年度培训打算。1(无程序-0.5无培训打算-0.5)9.2培训实施对关键工序、专门工序等与质量有关的人员有岗前培训。且考核合格。建议查终检员和专门工位操作工的培训资料,按培训考试试题抽查提问,并现场考核。2(无培训1现场抽查不合格-1现场考核人员会操作,举例讲明。考核现场操作。培训打算、内容、考核记录保存完好。抽查一位操作工,2位治理人员的培训记录。质量体系评定综合评价评 语111213141516172122233、13233415152616、263717、27、37、47、581829192供应商确认:备注:本表格用来记录在审核过程中发觉的不符合项,经供应商确认后存档,用做监督改进的原始资料。

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