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中国国际贸易促进委员会南宁市支会Word文档格式.docx

1、金额单位:万元收入支出项目行次金额栏次12一、财政拨款收入286.82一、一般公共服务支出28237.64二、上级补助收入0.00二、外交支出29三、事业收入3三、国防支出30四、经营收入4四、公共安全支出31五、附属单位上缴收入5五、教育支出32六、其他收入60.01六、科学技术支出337七、文化体育与传媒支出348八、社会保障和就业支出3520.559九、医疗卫生与计划生育支出3614.2810十、节能环保支出3711十一、城乡社区支出3812十二、农林水支出3913十三、交通运输支出4014十四、资源勘探信息等支出4115十五、商业服务业等支出4216十六、金融支出4317十七、援助其他

2、地区支出4418十八、国土海洋气象等支出4519十九、住房保障支出4614.3320二十、粮油物资储备支出4721二十一、其他支出482249本年收入合计23286.83本年支出合计50286.80用事业基金弥补收支差额24结余分配51年初结转和结余250.40年末结转和结余520.432653总计27287.2354注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况公开02表财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称合计201一般公共服务支出20129群众团体事务236.012012901 行政运行146.402012902 一般行政管理事务87.

3、732012999 其他群众团体事务支出1.8720131党委办公厅(室)及相关机构事务1.632013101208社会保障和就业支出20805行政事业单位离退休2080501 归口管理的行政单位离退休1.742080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出17.012080599 其他行政事业单位离退休支出1.80210医疗卫生与计划生育支出14.3021011行政事业单位医疗2101101 行政单位医疗5.952101103 公务员医疗补助7.832101199 其他行政事业单位医疗支出0.53221住房保障支出22102住房改革支出2210201 住房公积金229其他支出22999229

4、9901 其他支出本表反映部门本年度取得的各项收入情况。公开03表基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出166.84119.95119.49118.15117.86146.4128.5518.755.92本表反映部门本年度各项支出情况。公开04表收 入支 出一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款二、政府性基金预算财政拨款年初财政拨款结转和结余0.39年末财政拨款结转和结余0.41 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款287.21本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。公开05表本年支出小计本表

5、反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。公开06表人员经费公用经费经济分类科目编码301工资福利支出124.28302商品和服务支出25.86310其他资本性支出30101 基本工资45.6430201 办公费4.0231001 房屋建筑物购建30102 津贴补贴42.6230202 印刷费0.1231002 办公设备购置30103 奖金4.3830203 咨询费31003 专用设备购置30104 其他社会保障缴费14.3730204 手续费31005 基础设施建设30106 伙食补助费30205 水费31006 大型修缮30107 绩效工资30206 电费31007 信息网络及软件购置更

6、新30108 机关事业单位基本养老保险缴费30207 邮电费1.6531008 物资储备30109 职业年金缴费30208 取暖费31009 土地补偿30199 其他工资福利支出0.2630209 物业管理费31010 安置补助303对个人和家庭的补助16.7030211 差旅费2.0531011 地上附着物和青苗补偿30301 离休费30212 因公出国(境)费用31012 拆迁补偿30302 退休费30213 维修(护)费0.5631013 公务用车购置30303 退职(役)费30214 租赁费31019 其他交通工具购置30304 抚恤金30215 会议费31020 产权参股30305

7、生活补助30216 培训费0.2331099 其他资本性支出30306 救济费30217 公务接待费0.06304对企事业单位的补贴30307 医疗费30218 专用材料费30401 企业政策性补贴30308 助学金30224 被装购置费30402 事业单位补贴30309 奖励金0.0430225 专用燃料费30403 财政贴息30310 生产补贴30226 劳务费30499 其他对企事业单位的补贴3031130227 委托业务费307债务利息支出30312 提租补贴30228 工会经费1.9530701 国内债务付息30313 购房补贴30229 福利费0.8830707 国外债务付息303

8、14 采暖补贴30231 公务用车运行维护费39930315 物业服务补贴30239 其他交通费用11.7239906 赠与30399 其他对个人和家庭的补助支出0.6030240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出2.10人员经费合计140.98公用经费合计本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表预算数决算数因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费公务用车购置费公务用车运行费11.733.738.004.811.08本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。公开08表本年收入

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