1、乘坐交通工具的等级见下表:交通工具级别火车(含高铁、动车、全列软席列车)轮船(不包括旅游船)飞 机其它交通工具(不包括出租小汽车)省部级及相当职务人员火车软席(软座、软卧),高铁/动车商务座,全列软席列车一等软座一等舱头等舱凭据报销厅局级及相当职务人员火车软席(软座、软卧),高铁/动车一等座,全列软席列车一等软座二等舱经济舱其它人员火车硬席(硬座、硬卧,Z37/38和Z77/78除外),高铁/动车二等座,全列软席列车二等软座三等舱省部级及相当职务人员出差,因工作需要,随行一人可乘坐同等级交通工具。未按规定等级乘坐交通工具的,超支部分由个人自理。第八章 到出差目的地有多种交通工具可选择时,出差人
2、员在不影响公务、确保安全的前提下,应当选乘相对经济便捷的交通工具。第九条 乘坐飞机的,民航发展基金、燃油附加费能够凭据报销。第十条 乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的,每人次能够购买交通意外保险一份。所在单位统一购买交通意外保险的,不再重复购买。第三章住宿费第十一条 住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆(包括饭店、招待所,下同)而发生的房租费用。第十二条 省部级及相当职务人员住普通套间,厅局级及相当职务人员住单间或标准间,其它人员住标准间。第十三条 省内出差的,省部级人员的住宿费标准上限为每人每天800元,厅局级人员的住宿标准上限为每人每天480元,其它人员的住宿费标准上限为每人每天320元。
3、省外出差的,住宿费标准上限按财政部统一发布的标准执行(见附件2)。第十四条 出差人员应当在职务级别对应的住宿费标准限额内,选择安全、经济、便捷的定点饭店住宿。第四章伙食补助费第十五条 伙食补助费是指对工作人员因公出差期间给予的伙食补助费用。第十六条 伙食补助费按出差自然(日历)天数计算,按规定标准包干使用。第十七条 省内出差的,伙食补助费为每人每天100元。省外出差的,按财政部统一发布的伙食补助费标准执行(见附件2)。第十八条 出差人员应当自行用餐。凡由接待单位统一安排用餐的,应当向接待单位交纳伙食费。第五章市内交通费第十九条 市内交通费是指工作人员因公出差期间发生的市内交通费用。第二十条 市
4、内交通费按出差自然(日历)天数计算,按省外每人每天80元、省内每人每天50元包干使用。第二十一条 出差人员由接待单位或其它单位提供交通工具的,应当向接待单位或其它单位交纳相关费用。第六章报销管理第二十二条 出差人员应当严格按规定开支差旅费,费用由派出单位承担,不得向下级单位、企业或其它单位转嫁。第二十三条 城市间交通费按乘坐交通工具的等级凭据报销,订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭据报销。住宿费在标准上限以内凭发票据实报销。因特殊情况,经批准未到定点饭店住宿的,在出差地住宿费标准上限以内凭据报销。伙食补助费按出差目的地标准报销,在途期间伙食补助费按当天最后到达目的地的标准报销。
5、市内交通费按规定标准报销。未按规定开支差旅费的,超支部分由个人自理。第二十四条 工作人员出差结束后,应当及时办理报销手续。差旅费报销时应当提供差旅审批单、城市间交通费发票、住宿费发票等凭证。住宿费、机票支出等按规定用公务卡结算。第二十五条 单位财务部门应当严格按规定审核差旅费开支,对未经批准出差以及超范围、超标准开支的费用不予报销。出差当天不能往返、发生住宿而无住宿发票的,不得报销住宿费以及城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。第七章监督检查第二十六条 市直单位应当加强对本单位工作人员出差活动和经费报销的内控管理,对本单位出差审批制度、差旅费预算及规模控制负责,相关领导、财务人员等对差旅费报销
6、进行审核把关,确保票据来源合法,内容真实完整、合规。对未经批准擅自出差、不按规定开支和报销差旅费的人员进行严肃处理。一级预算单位应当强化对所属预算单位的监督检查,发现问题及时处理,重大问题向市财政局报告。市直单位应当自觉接受审计部门对出差活动及相关经费支出的审计监督。第二十七条 市财政局会同有关部门对市直单位差旅费管理和使用情况进行监督检查。主要内容包括:(一)单位差旅审批制度是否健全,出差活动是否按规定履行审批手续;(二)差旅费开支范围和开支标准是否符合规定;(三)差旅费报销是否符合规定;(四)是否向下级单位、企业或其它单位转嫁差旅费;(五)差旅费管理和使用的其它情况。第二十八条 出差人员不
7、得向接待单位提出公务活动以外的要求,不得在出差期间接受违反规定用公款支付的宴请、游览和非工作需要的参观,不得接受礼品、礼金和土特产品等。第二十九条 违反本办法规定,有下列行为之一的,依法依规追究相关单位和人员的责任:(一)单位无出差审批制度或出差审批控制不严的;(二)虚报冒领差旅费的;(三)擅自扩大差旅费开支范围和提高开支标准的;(四)不按规定报销差旅费的;(五)转嫁差旅费的;(六)其它违反本办法行为的。有前款所列行为之一的,由市财政局会同有关部门责令改正,违规资金应予追回,并视情况予以通报。对直接责任人和相关负责人,按照干部管理权限给予行政处分。涉嫌违法的,移送司法机关处理。第八章附 则第三
8、十条 工作人员外出参加会议、培训,举办单位统一安排食宿的,会议、培训期间的食宿费和市内交通费由会议、培训举办单位按规定统一开支;往返会议、培训地点的差旅费由所在单位按照规定报销。第三十一条 不参照公务员法管理的事业单位参照本办法执行。市直单位可根据本办法,结合本单位实际情况制定具体操作规定。各区财政部门可根据本办法,结合本地实际情况制定本地差旅费管理办法。第三十二条 本办法由市财政局负责解释。第三十三条 本办法自发布之日起施行。其它差旅费管理规定与本办法规定不一致的,以本办法规定为准。附件1:武汉市市级党政机关国内公务差旅审批单附件2:财政部统一发布的差旅住宿费和伙食费补助费标准表附件1填单人填单时间出差事由出差人员目的地预计天数领导审批意见注:报销时请提交此单。附件2单位:元/人天省 份住宿费标准伙食补助费标准省部级(普通套间)厅局级(单间或标准间)其它人员(标准间)北京800500350100天津450320河北310山西480内蒙古460辽宁330大连490340吉林黑龙江上海江苏浙江宁波安徽福建厦门江西470山东青岛河南湖南广东深圳广西海南重庆四川贵州云南西藏120陕西甘肃青海宁夏新疆
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