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质量手册模板Word文档格式.docx

1、 2015质 量管理体系要求进行质量管理,生产中严格按照顾客要求和产品标准进行 生产,诚信为本,科技创新,生产出顾客满意的高附加值的机械产品。对顾客在使用我公司产品中,发现的任何产品瑕疵,我公司都会以十分 负责任的态度,以顾客满意的方式予以解决。欢迎顾客多提宝贵意见,促进我公司的产品更上一层楼,促使我们持续 改进,不断领先和跨越行业先进水平,不断追求完美。2.质量目标:产品一次交验合格率:99% (废 品率1%)100%出厂产品合格率:顾客满意98%合同履约设备宀 完好95%公司根据质量方针给出的框架,确定了上述质量目标,确保销售给顾客 的产品100%合格。我公司产品生产在受控条件下进行,严格

2、按工艺规程操作, 控制不合格品流入下道工序,以达到出厂产品100%合格。用我们良好的售后服务,及时处理顾客的各种意见和抱怨,确保顾客满意 率在98%以上。重合同、守信誉,认真履行每份合同,及时处理履约中的任何变更,使 合同履约率达到100%。不仅追求装备的先进性,同时对在用设备进行良好维护,保证现场使用设施设备完好率保持在95%以上。2/23.计算方法本次合格产品数量产品一次交验合格率=X 100%出厂产品合格率次交验产品总量出厂产品合格数出厂产品总数顾客调查的所有合格项目顾客满意率= X 100%收回调查表的所有调查项目周期已履约合同数合同履约率 = X100%周期所签合同总数完好设备台数设

3、备完好率 = 设备总台数4.围绕公司质量目标的实现,我们已在相关部门和层次上建立了分目标,形 成了包、保体系,任何与我们有关的顾客都会从中获得满意的结果。2016年3月8日0.3目 次1/30引言0.1发布令任命书0.2质量方针和质量目标的声明0.3目次1范围2引用标准和术语2.1引用标准2.2通用术语和定义2.3专用术语3介绍页3.1公司概况3.2手册管理4组织环境4.1理解组织及其环境4.2理解相关方的需求和期望4.3确定质量管理体系的范围4.4质量管理体系及其过程5领导作用5.1领导作用和承诺5.1.1总则5.1.2以顾客为关注焦点5.2方针5.2.1制定质量方针5.2.2沟通质量方针6

4、策划6.1应对风险的机遇和措施6.2质量目标及其实现的策划6.3变更的策划7支持7.1资源7.1.1总则7.1.2人员7.1.3基础设施7.1.4过程运行环境7.1.5监视和测量资源7.1.6组织的知识7.2能力7.3意识7.4沟通7.5形成文件的信息8运行8.1运行策划和控制8.2产品和服务的要求8.2.1顾客沟通822与产品和服务有关要求的确定8.2.3与产品和服务有关要求的评审8.2.4与产品和服务有关要求的更改8.3产品和服务的设计和开发8.3.1总则8.3.2设计和开发策划8.3.3设计和开发输入8.3.5设计和开发输出8.3.6设计和开发更改2/38.4外部提供产品服务和过程控制8

5、.4.1总则8.4.2控制类型和度程度8.4.3外部供方的信息8.5生产和服务提供8.5.1生产和服务提供的控制8.5.2标识和可追溯性8.5.3顾客和外部供方的财产8.5.4防护8.5.5交付后的活动8.5.6更改控制8.6产品和服务的放行8.7不合格输出的控制9绩效评价9.1监视、测量、分析和评价9.1.1总则9.1.2顾客满意9.1.3分析评价9.2内部审核9.3管理评审9.3.1总则9.3.2管理评审输入10改进10.1总则10.2不合格与纠正措施10.3持续改进3/311附录:附录1:组织机构图附录2 :质量职能分配表3:工艺流程图4:适用法律法规、行业标准一览表5:程序文件一览表6

6、:作业文件一览表7:记录览表8 :手册更改记录1 范 围1.1覆盖的产品本手册覆盖的产品:的生产。1.2覆盖的区域本手册覆盖的质量管理体系活动的区域和场所包括生产技术部、质检部供销部、办公室、财务部等涉及产品的制造现场和部门。1.3覆盖的体系要求本手册覆盖GB/T19001 2015 idt 09001:2015 质量管理体系 要求8.3条款外的全部标准内容。1.4 关于“产品和服务设计和开发”要求不适用的说明公司金属冲压件依据顾客提供的图纸,按顾客的技术要求生产,因此标准8.3条款“产品和服务的设计和开发”要求不适用。公司确保不适用的质量管理 体系的产 品和服务的设计和开发要求,不影响组织确

7、保产品和服务合格以及增强顾客 满意的能力或责任。2.1引用标准GB/T19001 2015 idt IS09001 : 2015质量管理体系 要求。22通用术语和定义本手册采用 GB/T19000 2015 idt IS09000 : 2015的术语和定义。2.3专用术语10 / 303 介绍页3.1公司概况3.2质量手册的管理321 本质量手册的编制、出版、发放、修改及换版等工作由公司办公 室统一归口管理。3.2.2本质量手册由管理者代表审核、总经理批准发布,于2016年1月 8日起实施。本手册版本为C,依次为D、E 。本手册修改状态为O,依次为1、2、3 。3.2.3本手册为受控版本,盖有

8、“受控”章,作为受控标识。3.2.4本手册发放管理:a) 公司领导、各部门负责人等有关人员持有红色“受控”章的手册,并 进行编号、登记,实施更改控制。b) 向第三方认证机构呈报盖红色“受控”章的受控文本,亦实施更改控制 。c) 需要时向上级机关、顾客和其它部门提供盖蓝色“受控”章的受控文 本,需经管理者代表批准,并进行编号、登记,不实施更改控制。d) 手册持有人员有妥善保管手册的责任,不得复印、外借、外送;发生 损坏和丢失时应向办公室报告,员工调离本公司时应交回手册。3.2.5手册的更改管理a) 在执行过程中,员工有权对质量手册提出更改建议并反馈到办公室, 由办公室统一研究处理;对质量手册实质

9、性内容的修改,由总经理批准,在 正式更改前应按原条款执行,任何人不得自行其事;b) 局部更改时,由办公室将更改页和更改通知单发给每一位受控手册持 有人;手册持有人得到通知及更改页后将更改页纳入自己的手册中,并填写质量手册更改记录表将原页码交回办公室,办公室留存一份,加盖“作 废” “保留”标记后存档,其余全部销毁;c) 换版更改时必须在发放新版手册的同时及时收回原受控版手册,除保 留存档并加盖“作废”和“保留”标识的手册外,其余全部销毁。3.2.6质量手册评审每年进行一次,手册换版要按实际情况和需求决定。3.2.7本手册的解释权属公司办公室。4.组织环境4.1理解公司及其环境本公司领导层确定了

10、企业目标和战略方向,通过各部门收集信息、识别、分析和评价,公司管理会议讨论研究, 明确了与公司目标和战略方向相关的各种外部和内部因素。 包括国际、国内、地区和本地的各种法律法规、技术、竞争对手、市场变动和价格、文化、社会和 经济因素,企业的价值观、文化、知识和以往绩效等相关因素,包括需要考虑的有利和不利 因素或条件。公司通过实施、策划“ 6.1应对风险的机遇和措施 ”,明确了环境分析的职责,相应的准则,通过适宜的方法对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审, 确保充分识别风险,消除风险,降低或减缓风险,充分利用可能的发展机遇,保证实现企业效益和质量管 理体系预期结果。4.2理解相关方的需求

11、和期望公司相关方关注公司持续提供的产品和服务质量是否符合顾客要求, 是否适销对路,以及生产经营的合规情况。 公司明确了影响企业绩效或受到企业经营影响的相关方, 通过调查、访谈了解上述相关方的要求。同时每年通过访谈、网站向社会告知企业联系方式和经营情况, 持续与相关方沟通,了解相关方要求,对他们的要求进行评审。4.3确定质量管理体系的范围公司在策划质量管理体系时, 考虑到公司目前内外环境和影响因素, 根据相关方的要求,与公司产品和服务,在质量手册中明确了质量管理体系的边界和适用性,见 1.3、1.4。4.4质量管理体系及其过程4.1.1本公司按照标准的要求,建立、实施、保持和持续改进质量管理体系

12、,包括所需过程及其相互作用。通过实施以下活动,确定质量管理体系所需的领导、策划、支持、运行、绩效评价和改进等过程及其在整个组织内的应用:a)确定这些过程所需的输入和期望的输出;b) 确定这些过程的顺序和相互作用;c) 确定和应用所需的准则和方法(包括监视、测量和相关绩效指标),以确保这些过程的运行和有效控制;d) 确定并确保获得这些过程所需的人员、基础设施、运行环境、知识和监测等资源;e) 规定与这些过程相关的责任和权限,并进行沟通;f) 应对按照6.1的要求所确定的风险和机遇;g) 评价这些过程绩效和有效性,识别更新的需求,实施所需的变更,以确保实现这些 过程的预期结果;h)改进过程和质量管

13、理体系。442根据标准要求,结合公司实际需要,公司:a) 公司根据生产和服务过程控制要求,制定相应的程序文件、管理规范、工艺文件、 操作规范等体系文件,支持质量管理体系各过程运行;b) 保留确认过程按策划进行的证据文件。5.领导作用5.1领导作用和承诺5.1.1.1总经理认识到公司质量管理体系的重要性,通过实施以下活动体现其领导作用和承 诺,:a) 在职责方面,对质量管理体系的有效性承担责任;b) 制定质量管理体系的质量方针和质量目标 ,并与组织环境和战略方向相一致;c) 将公司质量管理体系要求融入公司的业务过程;d) 促进管理者在体系策划、运行中使用过程方法和基于风险的思维;e) 识别公司质

14、量管理体系所需的资源及其更新需要并配备这些资源;f) 在公司内进行沟通,确保全员理解有效的质量管理和符合质量管理体系要求的重要 性,积极主动参与和配合,通过考核、培训、分享知识、奖励制度,促使、指导和支持员工 努力提高其素质,提高质量管理体系的有效性和管理绩效;g) 实施各项业务过程,实现公司目标和质量管理体系的预期结果;h) 推动改进;i) 明确公司内部职责分工,支持其他管理者履行其相关领域的职责。在总经理领导下公司开展以下活动,证实以顾客为关注焦点的领导作用和承诺:a) 确定、理解并持续满足顾客要求以及适用的法律法规要求;b) 确定和应对能够影响产品、服务符合性以及增强顾客满意能力的风险和

15、机遇;c) 始终致力于增强顾客满意。总经理制定、实施和保持质量方针(见质量手册 0.3 ),质量方针:a) 适应公司的宗旨和环境并支持公司战略发展方向;b) 为制定质量目标提供框架;c) 包括了满足适用要求的承诺;d) 包括了持续改进质量管理体系的承诺。522 沟通质量方针公司在质量手册中对方针进行公开声明, 在公司内部会议进行宣讲、沟通,全体员工能够准 确理解其含义并在工作中贯彻落实质量方针。 在与相关方沟通时,可向相关方说明公司质量 方针。5.3组织的岗位、职责和权限5.3.1公司根据职能建立组织结构,确保整个组织内相关岗位的职责、权限得到分派、沟通 和理解(见附录组织结构图和质量职责分配

16、表)。总经理任命管理者代表,分派其职责和权限包括:a) 确保质量管理体系符合本标准的要求;b) 确保各过程获得其预期输出;c) 报告质量管理体系的绩效及其改进机会,特别向总经理报告;d) 确保在整个组织推动以顾客为关注焦点;e) 确保在策划和实施质量管理体系变更时保持其完整性。6.策划6.1应对风险和机遇的措施6.1.1公司在策划质量管理体系时,考虑到影响公司目标和战略方向和管理体系绩效的内外因素和公司相关方的要求,确定需要应对的风险和机遇,以便:a) 确保质量管理体系能够实现其预期结果;b) 增强有利影响;c) 避免或减少不利影响;d) 实现改进。6.1.2公司根据风险分析结果,策划应对这些

17、风险和机遇的措施, 包括规避风险,为寻求机遇承担风险,消除风险源,改变风险的可能性和后果, 分担风险,或通过明智决策延缓风险。 实施新实践,推出新产品,开辟新市场,赢得新客户,建立合作伙伴关系,利用新技术以及 能够解决组织或其顾客需求的其他机会。 明确如何在质量管理体系过程中整合并实施这些措施;评价这些措施的有效性。应对风险和机遇的措施应与其对于产品和服务符合性的潜在影响相适应。6.2.1公司策划并制定了质量目标,并在相关职能、层次和过程进行分解。质量目标策划,变更和实施中应与质量方针保持一致; 可测量;考虑到适用的要求;与提供合格产品和服务以及增强顾客满意相关,予以监视;予以沟通;适时更新。

18、公司保留有关质量目标的实施和考核结果的记录。6.2.2策划如何实现质量目标时,公司应确定:采取的措施;需要的资源;由谁负责;何时 完成;如何评价结果。当公司确定需要对质量管理体系进行变更时,应对变更活动进行策划并根据 4.4要求系统地实施。应考虑到:a) 变更目的及其潜在后果;b) 质量管理体系的完整性;c) 资源的可获得性;d) 责任和权限的分配或再分配。 7支持7.1.1总则7.支持公司应确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量管理体系所需的资源。应考虑:a) 现有内部资源的能力和约束;b) 需要从外部供方获得的资源。7.1.2人员公司确定并配备所需要的人员,以有效实施质量管理体系,包括

19、过程运行和控制。7.1.3基础设施为确保产品和服务合格,公司确定、配置和维护过程运行所需的基础设施。包括:a) 建筑物和相关设施;b) 生产设备,包括硬件和软件;c) 运输车辆;d) 信息和通迅技术。7.1.4过程运行环境7.1.4.1公司根据产品和服务特点,确定、提供并维护过程运行所需要的环境,包括温度、 热量、湿度、照明、空气流通、卫生、噪声等物理环境,心理环境如理压力、过度疲劳、个 人情感和社会环境如非歧视、和谐、无对抗,以获得合格产品和服务。7.1.5监视和测量资源7.1.5.1总则为了确保各项输出有效, 公司确定了需要监视或测量的活动, 并提供所需的资源。包括:a) 适合特定类型的监

20、视和测量活动;b) 监测设备得到适当的维护,以确保持续适合其用途。公司保留监视和测量资源的技术资料和必要的校准等信息。7.1.5.2测量溯源当要求测量溯源时,或公司认为测量溯源是信任测量结果有效的前提时, 则测量设备应:a) 对照能溯源到国际或国家标准的测量标准,按照规定的时间间隔或在使用前进行校 准和(或)检定(验证),当不存在上述标准时,应保留作为校准或检定(验证)依据的形 成文件的信息;b) 予以标识,以确定其状态;c) 予以保护,防止可能使校准状态和随后的测量结果失效的调整、损坏或劣化。 当发现测量设备不符合预期用途时,应确定以往测量结果的有效性是否受到不利影响, 必要时采取适当的措施

21、。7.1.6组织的知识公司确定运行过程所需的来源于内部和外部的知识,以获得合格产品和服务。这些知识应予以保持,并在需要范围内可得到。为应对不断变化的需求和发展趋势, 组织应考虑现有的知识,确定如何获取更多必要的知识,并进行更新。知识来源包括:a) 内部来源,知识产权;经历;从失败和成功项目得到的经验教训;得到和分享未形 成文件的知识和经验,过程、产品和服务的改进结果;b) 外部来源,标准;学术交流;专业会议,从顾客或外部供方收集的知识。7.2能力公司制定人力资源管理程序,对以下活动进行控制:a) 确定影响公司质量管理体系绩效和有效性的各类人员所需具备的能力;b) 基于适当的教育、培训或经历,确

22、保这些人员具备所需能力;c) 适用时,采取措施获得所需的能力,包括对在职人员进行培训、辅导或重新分配工作,或者招聘具备能力的人员等并评价措施的有效性;d) 公司建立人事档案,保留员工评价、教育、培训、经历等记录,作为人员能力的证 据。7.3意识为提高全员质量意识、 顾客意识,公司通过多种形式宣传交流, 确保相关工作人员知晓和理解:a) 质量方针;b) 与其职责相关的质量目标;c) 为公司质量管理体系有效性作出贡献的意义和途径,包括改进质量绩效的益处;d) 不符合质量管理体系要求的后果。7.4沟通本公司确定与质量管理体系相关的内部和外部沟通,包括:a) 沟通内容;b) 沟通时间;c) 沟通对象;

23、d) 沟通方式;e) 沟通负责人。7.5形成文件的信息7.5.1总贝U组织的质量管理体系应包括:a) 本标准要求的形成文件的程序文件和记录;b) 公司确定的为确保质量管理体系有效性所需的支持性文件;7.5.2创建和更新在创建和更新文件时,公司应确保适当的:a) 文件标识和说明(如:标题、日期、作者、索引编号等);b) 适宜的格式和媒介;c) 文件经过评审和批准,以确保适宜性和充分性。7.5.3形成文件的信息的控制7.5.3.1公司制定文件控制程序,对质量管理体系和标准所要求的文件的应严格控制,以确 保满足以下要求:a) 无论何时何处需要这些文件,均可获得并属于正确版本;b) 予以妥善保护,防止

24、失密、不当使用或不完整。7.532 为控制形成文件的信息,适用时,文件主管部门应关注下列活动及其效果:a) 文件分发、查阅、检索和使用,严格控制其更改。b) 存储和防护,包括保持可读性;c) 变更控制(比如版本控制);d) 保留和处置。对确定策划和运行质量管理体系所必需的来自外部的原始的形成文件的信息, 如适用的法律法规、标准,公司应进行适当识别和控制。对公司保存的作为符合性证据性文件和记录予以保护,防止非预期的更改。8.运行1/6公司通过采取下列措施,策划、实施和控制满足产品和服务要求所需的过程, 并实施应对风险和基于的策划措施:a) 确定产品和服务的要求,包括产品标准、服务质量标准等b) 建立下列内容的准则:1) 过

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