ImageVerifierCode 换一换
格式:DOCX , 页数:14 ,大小:21.50KB ,
资源ID:17419493      下载积分:3 金币
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

加入VIP,免费下载
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.bdocx.com/down/17419493.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  

下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(出入库涉及单据及操作流程Word文档下载推荐.docx)为本站会员(b****5)主动上传,冰豆网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知冰豆网(发送邮件至service@bdocx.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

出入库涉及单据及操作流程Word文档下载推荐.docx

1、2.业务部根据盖章销售合同(实体店需要店面负责人提交实体店销售需求通知单、网络销售由电商负责人按照时间节点提交当天销售清单)向用友信息管理员索要该批货物的货物价格信息、在库数量、所订购产品的预销售订单,然后由仓库主管核对品名、规格、数量及其他要求(包装、标识、交货期等),根据不同客户编制商品调拨通知单。3.业务员需根据销售凭证向部门经理上报商品调拨通知单,经部门经理及业务员签字后,形成提货单交与仓库主管,仓库主管根据签字的商品调拨通知单编制仓库发货任务计划,并与质检部货物验收员协商备货事宜。4.由验收员根据出库货物质检要求对出库货物进行外观数量等的检测,监测结果附在商品调拨通知单中,并签字确认

2、,结果反馈给仓库主管并由仓库主管签字确认,最后交给仓库保管员。5.如有多批货物同期要求发货,应根据发货的难易程度及所需时间,编排发货任务计划,不一定是先申请先发货,一般优先电商销售发货,具体过程可由仓库主管与合同执行人商议后确定。二、备货操作1.部门经理、业务员、仓库主管签字后的商品调拨通知单作为提货依据,由仓库执行人员提取货物,并集中放置在待发货区,同时做好临时标示。2.取货完毕后,仓库保管员通知质检部验收员对待发货物进行检验。三、 发货确认1.仓库备货完毕,由仓库保管员根据备货情况编制出库单,出库单要经过以下人员签字确认:仓库执行员(证明货物已备齐)、验收员(证明货物满足外观数量质量等要求

3、)、仓库负责人(证明货仓库备货工作已结束)、内部会计(填写所发货物单价及总金额,并证明客户可接收货物)、部门会计(证明货款已收或符合合同发货要求)、部门经理负责人(确认备货流程已结束,可发货)。2.出库单经以上流转签字确认后,第二联交给仓库主管,并返还仓库,作为最终发货依据。3、出库单第三联与第四联分别交与内部财务负责人及部门财务负责人,由双方沟通货款支付事宜。4、第一联交于部门综合管理员存档,第五联交质检部验收人员存档,第六联交收货方作为客户收货验证依据。四、 发货操作1.根据各部门签字确认的出库单,由仓库主管及时联系承运单位,确认提货时间,仓库发运员编制提货单由仓库主管签字交承运单位,作为

4、承运单位安排运输的提货凭证;同时通知承运单位,必须做好相关货物的运输保护工作,提货车辆准备好必需的保护设施。*我司负责运输的项目,将提货单发给物流公司,由物流公司安排运输业务。*客户自运项目,提货单发给合同执行人,由其发给客户或客户指定的物流服务商,并通知其前来提货时,必须携带由客户盖章确认过的提货单(并注明指定的提货人/车辆,及相关证件号码)及相关证件。2.仓库主管联系好承运单位后,做好仓库发货计划,并通知仓库执行员做好相应发货准备工作。3.提货车辆达到后,仓库保管员核对提货人员携带的提货单,确认无误后,进行发货工作,装车时必须注意保护货物安全,如有隐患,立即通知仓库主管,由其协调提货人或承

5、运单位做好货物保护工作。4.根据具体情况将提货单第一联交综合部门负责人存档保管,其他各联分别交与仓储部、业务部、提货方、内部财务作为发货证明,便于各方存档及后续作业。5.装货完毕后,仓库保管员根据发货情况制备装箱单并签字确认,由装箱执行员及发运员分别签字,并由仓库主管进行审核并签字。单据一式三份,其中一份由司机签字确认留底,作为仓库发货的交接凭证,另二份交由司机带走,供客户收货时签字确认,作为与客户之间的货物交接凭证,最后一份由仓库保管作为留底凭证,客户收到装箱单后需签字扫描或传真回仓储部门进行收货确认。最后一联由仓储部门保存。6.货物发出后,仓库保管员立即根据出库单和装箱单,更新库存货位卡及

6、库存电子信息,保证帐卡物信息一致。同时,仓库主管将出库单和装箱单发给用友信息管理员,由其更新库存货物电子数据库。7.货物送达客户后,由仓库主管向承运单位及时索要由客户确认的装箱单,并通知合同执行人货物到达情况。附件:1、收货通知单(采购部编制)2、入库通知单(仓储部编制)3、入库单(仓储部编制)4、调拨通知单(业务部编制)5、出库单(仓储部编制)6、提货单(仓储部编制)7、装箱清单(仓储部编制)8、实体店销售需求通知单(销售部编制)9、销售清单(电商部编制)10、实体店销售登记表(销售部编制)附件一:收货通知单编号制单部门制单员日期接收部门电话序号商品名称规格单价数量备注12345合计出库出库

7、地址出库负责人出库日期联系方式物流配送公司物流费用(含增值税发票)预计到达时间到达目的地运单号入库入库联系人联系电话入库执行人销售产品附带厂商明细采购部质检部仓储负责人第一联:存根 第二联:采购部 第三联:质检部 第四联:仓储部附件二:入库通知单发货单位 年 月 日 NO: 系统进货订单编号:物流公司 联系人 联系电话品名单位金额批单号领货人仓库管理员:联次:4联存根联第二联:业务联第三联:验收联第四联:仓库联单据使用完毕存根上交综合部,连号不得缺号断号,作废联次必须完整附件三:产品入库单年 月 日 入库单编号: 系统进货单编号:供货单位仓库,名称第一联存根合同名称合同编号经办人产品名称规格型

8、号数 量单 价(元)合 计备 注应收实收 采购员: 验收: 经手人: 业务员: 仓库负责人: 内部会计: 部门负责人:存 根 第二联:仓储部 第三联:业务部 第四联:内部会计凭证 第五联:部门财务 附件四:商品调拨通知单年 月 日 调入部门:编号:系统销售订单编号 业务经理部门经理质检员仓库主管联次5联:门店联财务联第五联:提货联附件五:出库单接单日期销售员系统出库单编号:出库仓客户名称经手人客户地址客户联系人客户联系电话一次发货 分批发货产品编码计量单位合计金额合计金额(大写)仓储负责人: 验 收 员: 保管员: 部门会计:存 根 第二联:内部会计凭证部门财务 第五联:质检部 第六联:收货方

9、:附件六:提货单提货单位货单编号客户单位联系人及电话提货人证件号(客户自提必须填写)提货仓库执行人预计提货日期商品编码应发数量实发数量金额合计(大写)仓库地址联系人电话提货人姓名仓库主管 编制员提货方 第五联:内部财务附件七:装箱清单客户发票编号发货方发货人提货方提货员发货日期制单员: 执行员: 发货员: 仓库主管: 购买方收货员:提货方 第三联:购货单位 第四联:仓储部门附件八:实体店销售需求通知单实体店名称实体店地址申请人到货时间申请人:实体店请购方 第二联:业务部附件九:销售清单编制人订单编号电商部门负责人: 业务部负责人:电商部门 第二联:业务部门 第三联:内部财务 附件十:实体店销售登记表编码型号销售时间附件十一:每月仓库盘点表上月结余本月入库本月出库本月结余

copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1