ImageVerifierCode 换一换
格式:DOCX , 页数:11 ,大小:15.04KB ,
资源ID:17417921      下载积分:3 金币
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

加入VIP,免费下载
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.bdocx.com/down/17417921.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  

下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(内部控制流程图Word文档格式.docx)为本站会员(b****5)主动上传,冰豆网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知冰豆网(发送邮件至service@bdocx.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

内部控制流程图Word文档格式.docx

1、采购申请制度请购审批制度参照规范企业内部控制应用指引采购申请单采购预算表责任部门及责任人采购部、财务部、生产部、仓储部总经理、财务总监、采购部经理、采购专员采购预算业务流程控制预算管理制度“销售计划”“生产计划”“年度采购预算表”“采购预算调整方案”采购部、财务部总经理、财务总监、采购部经理、财务部经理、采购专员、预算专员采购业务招标流程控制采购管理制度采购招标管理规定中华人民共和国招标投标法中华人民共和国合同法采购合同采购招标书合格供应商名单中标单位通知书采购部、请购部门总经理、采购部经理、采购主管、采购专员供应商的评选流程与风险控制图供应商选定标准供应商评价制度比质、比价采购制度供应商名单

2、“供应商调查表”现场评审报告采购流程控制“存货采购申请单”采购部、仓储部、请购部门总经理、仓储部经理、采购专员存货验收流程控制存货验收管理制度采购退货管理制度“采购订单”质量检验报告采购部、财务部、仓储部、质检部存货存放管理流程控制存货管理制度存货保管制度存货管理授权审批制度企业会计准则第1号存货“入库单”“存货明细账”“存货仓储规划表”防火、防潮、防鼠、防盗和防变质等具体规范仓储部、财务部总经理、仓储部经理、仓库管理员二、付款资金授权审批流程控制资金授权审批制度企业会计准则基本准则内部会计控制规范货币资金(试行)“资金需求计划”“资金需求申请单”财务部、相关部门总经理、财务总监、财务部经理借

3、出款项审批流程控制资金支付业务管理制度“现金借款单”总经理、财务总监、财务部经理、出纳、相关部门借款申请人、相关部门负责人资金支付业务流程控制总经理、财务总监、财务部经理、资金专员银行账户核对流程控制银行存款管理制度XX结算协议“银行存款余额调节表”财务总监、财务部经理、会计、出纳、稽核员、财务部其他相关人员三、销售销售业务审批流程控制销售业务授权制度销售业务审核批准制度销售合同协议审批制度销售合同市场调研报告总经理、营销总监、销售部经理、销售员销售发货业务流程控制销售管理制度销售发货制度“发货单”“销售订单”“仓库发货明细清单”销售部、仓储部、财务部、运输部销售主管、销售员、仓库管理员赊销业务管控流程控制赊销业务管理办法“赊销额度申请单”销售部、财务部总经理、销售部经理、销售员、财务部经理、会计资金收款业务流程控制“销售合同”

copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1