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部门决算表收入支出决算总表Word文档格式.docx

1、六、科学技术支出33六、其他收入7543726.18七、文化体育与传媒支出348八、社会保障和就业支出35204995.909九、医疗卫生与计划生育支出36121700.0010十、节能环保支出3711十一、城乡社区支出3812十二、农林水支出3913十三、交通运输支出4014十四、资源勘探信息等支出4115十五、商业服务业等支出423309814.5216十六、金融支出4317十七、援助其他地区支出4418十八、国土海洋气象等支出4519十九、住房保障支出46240100.0020二十、粮油物资储备支出4721二十一、其他支出4822二十二、债务还本支出4923二十三、债务付息支出50本年收

2、入合计2425031050.18本年支出合计5128952976.78 用事业基金弥补收支差额25 结余分配52781905.40 年初结转和结余2615933975.48 年末结转和结余5311230143.48总计2740965025.665440965025.66 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表收入决算表公开02表财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入支出功能分类科目编码科目名称类款项合计25,031,050.1822,845,411.001,641,913.00543,726.18205教育支出22,869,936.182

3、0,684,297.0020503职业教育2050302 中专教育208 社会保障和就业支出481,224.0020805行政事业单位离退休2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出304,100.002080506机关事业单位职业年金缴费支出121,700.002080599其他行政事业单位离退休支出55,424.00210 医疗卫生与计划生育支出21005 医疗保障2100502事业单位医疗216商业服务业等支出1,318,090.0021605旅游业管理与服务支出2160502 一般行政管理事务221住房保障支出240,100.0022102住房改革支出2210201 住房公积金1

4、97,100.002210203购房补贴43000.00 本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表支出决算表公开03表基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出28,952,976.787,229,826.6821,723,150.1025,076,366.366,663,030.7818,413,335.58社会保障和就业支出204,995.90149,571.903,309,814.52一般行政管理事务 购房补贴43,000.00本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表财政拨款收入支出决算总表公开04表 金额单位:收 入支 出项 目一般公共预算财政拨款

5、栏 次一、一般公共预算财政拨款二、政府性基金预算财政拨款23,672,632.5827,549,243.00年初财政拨款结转和结余15,933,975.48年末财政拨款结转和结余11,230,143.4815,933,975.485538,779,386.4856本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决011表一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表功能分类科目编码5,826,092.905,259,297.00 机关事业单位职业年金缴费支出 其他行政事业单位离退休支出医疗卫生与计划生育支出医疗保障 事业单位医疗本表反映部门本年度一

6、般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表人员经费公用经费经济分类科目编码5826092.93895857.861930235.04301一、工资福利支出 3,458,717.86 3,458,717.86 01基本工资 1,129,261.00 1,129,261.00 02津贴补贴 537,418.00 03奖金 233,000.00 04其他社会保障缴费 505,804.15 06伙食补助费 340.00 07绩效工资 220,133.00 08机关事业单位基本养老保险缴费 149,571.90 09职业年金缴费99其他工资福利支出 6

7、83,189.81 302二、商品和服务支出 1,863,689.04 办公费 494,661.42 印刷费 65,107.90 咨询费手续费 34,071.41 05水费 131,741.10 电费 163,910.56 邮电费 17,840.63 取暖费物业管理费差旅费 142,098.00 因公出国(境)费用维修(护)费 8,539.10 租赁费 6,600.00 会议费 4,700.00 培训费 18,737.70 公务接待费 2,943.00 专用材料费 28,390.28 被装购置费专用燃料费劳务费 387,842.68 委托业务费工会经费 10,000.00 福利费公务用车运行维

8、护费 83,686.90 其他交通费用税金及附加费用 2,179.73 其他商品和服务支出 260,638.63 303三、对个人和家庭的补助 437,140.00 离休费退休费 55,424.00 退职(役)费抚恤金生活补助救济费医疗费助学金奖励金生产补贴住房公积金 197,100.00 提租补贴 43,000.00 采暖补贴 114,000.00 物业服务补贴其他对个人和家庭的补助支出 22,916.00 309四、基本建设支出房屋建筑物购建办公设备购置专用设备购置基础设施建设大型修缮信息网络及软件购置更新物资储备公务用车购置其他交通工具购置其他基本建设支出310五、其他资本性支出 66,

9、546.00 52,560.00 13,986.00 土地补偿安置补助地上附着物和青苗补偿拆迁补偿产权参股其他资本性支出304六、对企事业单位的补贴企业政策性补贴事业单位补贴财政贴息其他对企事业单位的补贴307七、债务利息支出国内债务付息国外债务付息399八、其他支出赠与贷款转贷其他支出本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表2016年度预算数2016年度决算数应公出国(境)费公务用车购置及运行费小计公务用车购置费公务用车运行费310000.0050000.00200000.0060000.0093865.9084006.909859.002016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和

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