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上海市浦东新区计量质量检测所Word文档格式.docx

1、项目决算数一、财政拨款收入一、一般公共服务支出其中:政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计本年支出合计用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余年末结转和结余总计

2、年度收入决算表本年收入合计财政拨款上级补助事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项一般公共服务支出质量技术监督与检验检疫事务 事业运行其他质量技术监督与检验检疫事务支出社会保障和就业支出行政事业单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出医疗卫生与计划生育支出医疗保障 事业单位医疗住房保障支出住房改革支出 住房公积金年度支出决算表基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出年度财政拨款收入支出决算总表收入决算数支出决算数一般公共预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款二、政府性基金预算财政拨款年初财政拨款结转和结

3、余年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款年度一般公共预算财政拨款支出决算表一般公共预算财政拨款支出决算数年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位:基本支出决算数经济分类人员经费公用经费工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资机关事业单位基本养老保险缴费职业年金缴费 其他工资福利支出商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用

4、车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 医疗费 助学金 奖励金 提租补贴 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出其他资本性支出 办公设备购置 专用设备购置 信息网络及软件购置更新 公务用车购置 其他交通工具购置 其他资本性支出年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费运行费预算数年度政府性基金预算财政拨款支出决算表政府性基金预算财政拨款支出决算数注:本单位年度无政府性基金预算财

5、政拨款支出,故本表无数据。第三部分 上海市浦东新区计量质量检测所年度单位决算情况说明一、关于年度收入支出总体情况说明年度本单位收入总计为万元、支出总计为万元。与年度相比,收入、支出总计各增加万元。主要原因:年度新增了职业年金缴费。二、关于年度收入决算情况说明年度本单位收入合计万元,其中:财政拨款收入万元,占;其他收入,占。三、关于年度支出决算情况说明年度本单位支出合计万元,其中:基本支出万元,占;项目支出万元,占。 四、关于年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位年度财政拨款收支总决算万元。与年度相比,财政拨款收、支总计各增加万元,增长。五、关于年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(一)一般

6、公共预算财政拨款支出总体情况。本单位年度一般公共预算财政拨款支出万元,占本年支出合计的。与年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加万元,增长(或降低)。(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。本单位年度一般公共预算财政拨款支出万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出万元,占;社会保障和就业支出万元,占;医疗卫生与计划生育支出万元,占;住房保障支出万元,占。(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。本单位年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为万元,支出决算为万元,完成年初预算的。决算数小于预算数的主要原因:、一般公共服务支出质量技术监督与检验检疫事务事业运行支出万元。主要用于:工资福利支出、

7、商品和服务支出及资本性支出。年初预算为万元,支出决算为万元,完成年初预算的。由于职工病逝工资福利支出比预算减少了万元。、一般公共服务支出质量技术监督与检验检疫事务其他质量技术监督与检验检疫事务支出 万元。年的项目支出。专用设备购置项目及车辆更新项目实际支出比预算减少了万元。、社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位养老保险缴费以及机关事业单位职业年金缴费合计支出万元,主要要用于:缴纳职工的养老保险金及职业年金。职工退休、病逝等造成了比预算减少万元。、住房保障支出住房改革支出住房公积金支出万元,主要用于:缴纳职工的住房公积金。六、关于年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位年度

8、一般公共预算财政拨款基本支出万元,包括人员经费万元,公用经费万元。基本支出中:、工资福利支出万元,主要用于:基本工资万元、津贴补贴万元、奖金万元、其他社会保障缴费万元,绩效工资万元,机关事业单位基本养老保险缴费万元,职业年金缴费万元,其他工资福利支出万元;、商品和服务支出万元,主要用于:手续费万元,电费万元,邮电费万元,物业管理费万元,差旅费万元,因公出国费用万元,维修费万元,培训费万元,公务接待费万元,红会经费万元,福利费万元,公务用车运行维护费万元,其他交通费用万元,其他商品和服务支出万元。、对个人和家庭的补助支出万元。退休费万元,抚恤金万元,住房公积金万元;、其他资本性支出万元,全部用于

9、办公设备购置。七、关于年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。本单位年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为万元,支出决算为万元,完成预算的,其中:因公出国(境)费决算为万元,预算数为,因为浦东新区因公出国(境)费采取“统一计划管理,经费各自承担”的管理方式,因公出国(境)费预算数由区府办(区外办)统一公开;公务用车购置及运行维护费支出决算为万元,完成预算的;公务接待费支出决算为万元,完成预算的。年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:。年度“三公”经费财政拨款支出决算数比年度增加万元,增长,其中:因公出国(境)费支出决算增加万

10、元,增长;公务用车购置及运行维护费支出决算增加万元,增长;公务接待费支出决算增加万元,增长。因公出国(境)费支出增加的主要原因是年无因公出差事项。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是年公务用车购置支出万元,年无该项支出。公务接待费支出增加的主要原因是年公务接待批次、人次,比年批次、人次有所增加。(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算万元,占;公务用车购置及运行维护费支出决算万元,占;公务接待费支出决算万元,占。具体情况如下:、因公出国(境)费支出万元。全年安排因公出国(境)团组个、累计人次。开支内容包括:差旅费万元,

11、报名费万元,签证费及保险费万元。、公务用车购置及运行维护费支出万元。其中:公务用车购置支出为万元。主要用于公务用车购置辆。公务用车运行维护支出万元。主要用于汽油费万元,修车费万元,养保费万元。年,本单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为辆。、公务接待费支出万元。国内公务接待支出万元。共公务接待批次、人次。八、关于年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明本单位年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明本单位年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明(一)机关运行经费支出情况。本单位年度无机关运行经费支出。(二)政府采购支出情况。年度本单位政府采购金额(以合同签订为准)万元,均为货物采购。年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额万元。实际向中小企业政府采购预算项目金额万元,其中向小微企业政府采购项目金额万元。(三)国有资产占用情况。截至年月日,本单位共有车辆辆,均为一般公务用车。单位价值万元以上专用设备台(套)。(四)预算绩效管理情况。本单位年度无绩效评价项目。第四部分 名词解释 无

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