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仓库管理制度及流程ppt文档格式.docx

1、如有异常情况,要立即上报主管部门。 (1)上班必须检查仓库门锁有无异常,物品有无丢失。 (2)下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。 (3)检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。 第十五条 严格遵守仓库保管纪律、规定,仓库保管纪律内容规定: (1)严禁在仓库内吸烟。 (2)严禁无关人员进入仓库。 (3)严禁涂改账目。 (4)严禁在仓库堆放杂物、废品。 (5)严禁在仓库内存放私人物品。 (6)严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。 (7)严禁随意动用仓库消防器材。 (8)严禁在仓库内乱接电源,临时电线,临时照明。 第五章 附则 第十六条 本规定由行政部制定,报总经理批准实施。 第十七条 本制度自

2、 年 月 日起执行。 为加强成本核算,提高公司的基础管理工作水平,进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序,维护公司资产的安全完整,特制定本制度: 一、 仓库日常管理; 1、 仓库保管员必须合理设置各类产品的明细账簿。材料仓库必须根据实际情况和各类材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片。 2、 必须严格按ERP系统和仓库管理规程进行日常操作,仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入ERP系统,做到日清日结,确保ERP系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与ERP系统中的数据进行核对,确保两者的一致性. 3、 做好各类产品的日常核查工作,仓库保管员必须对各类库存

3、产品定期进行检查盘点,并做到账、物、卡三者一致. 4、 公司必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量,并严格控制各类物资的库存量,再逐步实行零库存;仓库保管员必须定期进行各类存货产品的分类整理. 二、入库管理: 1、 产品进仓时,仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;如属回用物资应凭回用单办理入库手续,拒绝不合格或手续不齐全的物资入库. 2、 入库时,仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目,如发现物资数量、质量、单据等不齐全时,不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内,经检验不合格的物资一律退回,放在暂放区域,同时必须在短期内通知

4、经办人员负责处理。 三、出库管理: 1、 各类材料的发出,原则上采用先进先出法。 2、 物料出库时必须办理出库手续,并做到限额领料,车间领用的物料必须由车间主管(或其指定人员)统一领取,领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料,行政各部门只有经主管领导批字后方可领取,领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况,核对正确后方可发料;仓管员应开具领料单,经领料人签字,登记入卡、入帐. 四、其他相关事宜 : 1、 自觉遵守各项管理制度,严禁闲杂人员入内。 2、 上班必须检查仓库门锁有无异常,物品有无丢失;下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否存在其它不安全隐患。 3、 保管

5、物资,未经上级同意,一律不准擅自借出。 4、 所有发料凭证,保管员应妥善保管,不得丢失。 5、 创造五好仓库是仓管员努力的方向,每月对仓库进行一次检查,以促进创五好仓库的开展。 6、 库存盈亏反映出仓管员的工作质量,力求做到不出现差错。 1 总则 为保管好局库存物资,切实做到数量准确、质量完好、安全低损、收发快捷、服务 优质,特制定本规定。 2 适用范围 本规定适用于江门供电局及直属各局所有物资仓库(包括农电所仓库、部门备品仓 库)的入库、保管、保养、发料、退料、盘点、安全等日常管理工作。 3 职责 江门供电局及直属各局物流中心是本局物资仓储的归口管理部门,负责物资入库、 保管、保养、发料、退

6、料、盘点、安全等仓库日常工作的管理、指导与监督。 4 物资仓储管理内容与方法 4.1 物资入库的基本要求 4.1.1 凭证齐全 凡入库物资,必须有采购部门开出的入库凭证,以及供方或承运方的有关凭证(送 货清单或发票) 。对于没有上述单据或单据不全,但能肯定是本局的到货物资,可作待 验收入库物资单独存放,作好标识和记录,并于二周内及时补办欠缺的有关凭证。 4.1.2 数量准确 物资入库时,必须认真核对物资的实际数量与凭证是否相符,务必做到单单相符, 单物相符。如发现货物短少、单物不符及损坏等现象,应及时向采购人员或主任反映, 并做好记录(含拍照) ,督促其处理。对于物流中心配送到各农电所仓库的物

7、资,收货 人也应认真核对配送单(领料单)与实物是否相符。 4.1.3 包装完整 在接收物资入库时,应当检查物资包装是否完好无损。如发现有损伤,应记录下 损伤程度(有无污染、潮湿、发霉、生虫、包装是否符合要求等) ,并及时通知物流中 心采购人员赴现场处理。 共 8 页 第 1 页 F.08.06.00/G100-0003-0810-1600 江门供电局物资仓储管理规定 4.2 物资的验收入库 4.2.1 所有物资必须经过检验方能入库保管。仓库保管员应认真细致地核对,做到单货 相符,并根据物资来源,包装好坏、型号规格及随行文件要求等情况决定开箱验收或抽 样验收,检验单物是否相符及质量情况(以合格证

8、书和技术资料为主,包括外观检验) , 并填制物资检验单 ,送复检员审核签字。 4.2.2 物资到库后,仓库保管员应做到随进随检,及时收料,一般货到两个工作日内验 收完毕,大宗物资的验收最多不超过三个工作日。 4.2.3 所有物资必须经过验收方能入帐, 验收工作由仓库保管员及质监员按各自分工凭 物资进仓验收单办理,验收要做到验品种、验型号规格、验数量(包括配套设备和 附件) ,对于大型工程设备,由质监员组织设计、工程监理、技术部门等有关员进行开 箱验收,并做好验收记录。 4.2.4 对检验不合格物资应做出标识并单独存放于待验收入库区保管, 同时通知物流中 心的相关采购人员联系供应商进行评审处理。

9、 4.2.5 未经正式验收的物资应单独存放于待验收库区保管。如生产或工程急用,必须经 局主管领导批准。 4.2.6 凡直送工地的物资应由采购人员在物资进仓验收单上注明物资去向,用途和 收货单位并签名,同时在物资领料单联提货人处签名,仓库保管员应视为物资已入 库予以认可,并及时登记入帐。 4.2.7 物资经检验,验收进库后,保管员必须对该物资建立实物明细帐,记明物资的类 别、品名、规格、型号、出厂编号、进货时间、进仓编号、件数、重量、货位号,同时 将单据(指物资到库检验单物资进仓验收单 、 )妥善保管,以便管理及复检。 4.2.8 对库存物资应设立统一标志的卡片,户外用铝质卡,户内用纸质卡。物资

10、卡一般 是一垛一卡,悬挂于物资垛位的正面,以便仓库保管员随时登记、检查、核对及时记录 好库存物资的变化。 4.3 物资的保管和保养 4.3.1 入库物资应按种类、规格、物资单件体积的大小、用途等分门别类进行保管,要 达到合理、牢固、定量、整齐、节省的堆码基本要求。做到料架标志明显,存放整齐, 共 8 页 第 2 页 F.08.06.00/G100-0003-0810-1600 江门供电局物资仓储管理规定 堆码货物的包装标色必须一致向外; “四号定位” (即库区号、架号、层排号、 位号) , “五 五摆放” (每层数量定量,以五的倍数为层堆数) ,通道地上有明显标线,并绘有定位放 置图,以便收发

11、、盘点,提高仓库利用率。 4.3.2 保管的各种物资必须确保安全,应有必要的防锈、防潮、防尘、防腐、防变质、 防火、防盗措施,露天存放的物资要苫垫和加盖防雨布,同时还应定期检查垛位是否积 水、锈蚀、变质、散失等现象,如发现问题要及时向物流部门或部门领导反映。 4.3.3 易燃易爆、易腐蚀、易污染,有害、有毒物资应专库存放,配备相应防护措施, 同一般物资隔离储存,同时还应定仓库管理制度及流程ppt。 期检查,确保安全。 4.3.4 精密仪器、电脑设备、数码产品、仪表及忌潮物资应在密封干燥或恒温的库存房 储存。 4.3.5 电线电缆头保管要注重缆头的密封,并且要定期检查更换护套。橡胶、塑料制品 要

12、防止老化、变形或粘连,避免日照和重压。 4.3.6 库存设备如需定期添加油、气或电气测试的要由专人管理,资料要认真保管,便 于领料时资料的移交。 4.3.7 易碎和不可重压的电瓷、玻璃及水泥制品等要垫放平稳,不准超高码垛、挤压和 撞击,残烂包装应更换重装。 4.3.8 物资的堆放应方便装卸, 利于作业。 有储存期的物资应有明显的标志, 登记出厂、 入库日期,分批存放,做到先进先出,在将要超过有效期时,应及时向物流部门或部门 主管反映并催促其处理。储存时间不同时,同类物资要分开先后次序堆放,便于先进先 出。物资包装上的标志唛头应当朝外,方便识别。 4.4 物资的发料 4.4.1 物流仓库发料的依

13、据是由物流部门开具的在有效期内,设备材料名称、型号、规 格、数量填写清楚,并有领料人、主管部门领导签名的领料单,如果采用管理系统软件 打印的领料单必须与管理系统中的单据核对。仓库保管员应认真核对凭证是否合格,对 不熟悉的提货人尤其要慎重,必要时应与制单人联系核实,登记提货人身份证号码方能 发料,否则不予发料。 农电所仓库发料必须有所领导签名、施工班编写的用料计划,到仓库填写领料单, 共 8 页 第 3 页 F.08.06.00/G100-0003-0810-1600 江门供电局物资仓储管理规定 施工班长及领料人在领料单上签名,仓库管理员才能按单发料。 对于委托工程承包的施工单位到仓库领料, 必

14、须有委托部门签好的领料单及委托取 料证明,仓库管理员要认真核准单据的真实性和来人身份后才可发料。 4.4.2 仓库发料必须遵循“专料专用、先进先出、推陈储新”的原则。发料时做到双方 共同过磅、检尺点数、检查品名、规格型号、质量,凡附有合格证、试验报告、图纸、 磅码单、说明书等技术资料一并交提货人,如有不符合当面纠正,分清责任。属领出寄 存物资,仓库保管员应将其单独存放于待验收入库区,并在货物上挂牌标明清楚。 4.4.3 发货前必须经过复核,内容是二检一核。检查物资的外观质量是否完好,检查技 术证件是否齐全,核对单据及物资的名称、规格、数量是否相符。复核方法为仓库保管 员与提货人互相核实无误后,

15、方可出货。发料后,应立即记帐,当日结算,做到帐、卡、 物一致。 4.4.4 仓库保管员应根据领料单上设备名称、型号、规格、数量发货,不准擅自变更, 不准涂改领料单。变更规格及数量要领用部门和物流中心制单人同意并签章。 4.4.5 基建、农网、城网改造及专项工程设备的发料必须核对工程项目、名称型号、规 格数量,做到专料专用。未经批准不得随意调用。 4.4.6 如遇事故紧急抢修,可凭局项目管理部门领导或局主管领导批条发料,但相关领 用部门应在二个工作日内补办领料手续。 4.4.7 对已向供货厂家交纳押金的包装物,应在发料时与领料人办理借用手续,并督促 领料部门及时退回。 4.5 物资的退料 4.5

16、.1 工程剩余物资的退料依据是由各级物流中心开具的在有效期内且印鉴齐全, 设备 材料名称、型号规格、数量填写清单,并有退料人,主管项目部门领导签名的退料单。 仓库保管员应按 5.7 条款办理验收入库手续。 4.5.2 大修、技改等工程拆除的,但尚有使用价值的物资退库依据是经审核批准的固定 资产变更申请单。仓库保管员除按 7.2 条款办理入库手续外,还应特别注意将其单独存 放或标识,并按实估算价格入帐。 4.5.3 报废物资退库的依据是固定资产报废鉴定表。仓库保管员应认真填写报废物资 共 8 页 第 4 页 F.08.06.00/G100-0003-0810-1600 江门供电局物资仓储管理规定

17、 入库磅码单 ,并送交主管部门的经管人员共同过磅和签名。 4.6 物资的盘点 4.6.1 库存物资盘点是物资仓储管理的一项经常性工作,它是对库存物资实际数量、冲 卡登记数、帐面结存数量的核对和调整处理过程,必须形成制度,坚持进行。库存物资 做到出入库手续齐备,日清月结,帐物相符率大于 98%(库存帐物相符率=被抽查物资帐 物相符笔数/被抽查物资帐物总笔数*100%)。 4.6.2 盘点应按照平时实行轮回盘点和年终(中)全面盘点两种方法进行,轮回盘点是 在日常工作中,有计划有步骤地按库房编号、分片、分架、分层对库存物资进行实物清 点,周而复始地轮回进行,且必须保证每项具体物资在年内轮点一次以上,

18、在年第二篇:仓库管理制度及流程 仓库管理制度及流程 一、目的 为了保障公司库存商品的安全与完整、降低仓库管理成本,明确货物出、入库手续和流程以及日常管,理制定本仓库管理制度及操作流程规定,指导和规范仓库人员的日常工作行为。 二、适用范围 仓库的所用工作人员 三、工作人员职责 1、 分公司经理或仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理,协调各工作人员之间的事务,传达与执行上级下达的任务,培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。 2、 仓管员负责货物的接收、检视、入库、储存、发运、退货管理、日常防护、库存盘点工作。 3、 仓管员负责出库单据填制、保管、交给财务入帐。 4、 仓管员负责联系和管理装卸工对货

19、物的装卸、搬运、堆码以及仓库现场管理、破包管理、装卸费用报销等工作。 5、分公司经理或仓库管理人员负责对到货进行检验、不合格货物处置方式的确定和烂货、尾货的处置工作并及时上报总公司。 四、仓库管理规定 (一)采购入库管理规定 采购入库适用于采购货物的提货、入库,涉及采购部。分公司经理、仓管和分公司财务,分4个阶段: 1) 与采购订单流程的衔接:根据上级部门提供的车皮、车辆运输信息,分公司提前通知仓管,仓管员登记入册、做好仓储准备(堆放的库位、装卸工联系),实时跟踪关注到货信息;(代管代发的仓库由部门经理负责及时与仓库方沟通,做好库位和接货准备) 2) 接货通知与核实:部门经理在接到运输单位(铁

20、路货运部门、承运司机)的通知后,及时反馈给仓管人员,准备好相关材料,通知相关人员准备接货 3) 接收货物:仓管人员带上相关材料,到铁路站台(或仓库)办理提货手续,检查实到货物数量和包装情况,监督卸货;(代管代发的仓库由仓库方负责此部分工作) 4) 入库登记:根据实际到货的情况,填写采购入库单(禁止虚开无实物的入库单),交分公司财务录入系统。(代管代发的仓库由仓库方提交入库单) 货物入库具体管理操作流程: 1、货物到达后,分公司物流管理人员(或库管员或业务人员或财务人员)必须 现场监督卸货、入库过程。入库后,应将书面收货确认报总公司物流部和财务部。仓库管理制度及流程ppt。 2、对运输过程中发生

21、的短件、破损、被盗等情况,要求铁路部门及时出具货运记录(或普通记录),或在汽车车主运输单据上进行标注(数字必须大写,不得潦草)。 3、货物验收入库后,必须要求仓库管理方(中立库)出具入库验收单,对入库数量及短件、破损等情况进行确认。对于非中立库,由库管人员出具接货记录单(对于站台、仓库、销售等环节分别记录)并签字。对于中立库,除物流人员或财务人员填制接货记录单外,还必须要求仓库提供入库验收单,单据上必须加盖公章。 4、入库验收单、接货记录单、换包入库验收单、铁路货运记录(或普通记录)的复印件,由分公司物流人员或财务人员报总公司,总公司物流部按照不同仓库、分别立卷归档,统一管理。所有单据进行连续

22、、对应编号,以便在报损、检验时核对。 货物短件处理: 1、铁路运输过程中:发生被盗短少的情况,和车站货运室沟通,属于保险的及时报当地保险公司现场定损,属保价运输的按铁路相关规定处理,同时报铁路派出所现场进行鉴定,一个月内取得铁路货运记录或普通记录,并按照运输保险的有关规定操作。 2、铁路运输过程中:未发生被盗、但实际收货数量少于铁路货物运单填制数量的情况,一个月内取得铁路货运记录或普通记录,属采购部负责的由采购部和供应商沟通处理理赔事宜,属集团内部各子公司间发货的,由各子公司物流部负责处理。 3、公路运输过程中:发生短件时,在汽车车主运输单据上进行标注(数字必须大写,不得潦草),按照损失金额扣

23、减承运人运费。 4、入库运输(搬运)过程中:发生入库验收单的短件数量多于已做记录(指上述提到的记录)的数量,根据实际情况,由承运方或仓库管理方赔偿,从应付运费或仓储费中扣除。 5、分公司物流人员或财务人员应在货物到站之日,清点实收数量,将短件数据向总公司物流部和财务部报告。 6、所有上述过程中发生的短少数据,必须于发生当日填制接货记录单并附说明报告。分公司物流人员或财务人员依据此单,将短少数量填入当期库存明细表中。 货物破损处理管理:发生货物破损的情况,一个月内取得铁路货运记录或普通记录,并按照运输保险的有关规定操作。(必要时,向铁路方说明我司取得货运记录或普通记录的用途,请其协助开具。) 公

24、路运输过程中:发生货物破损时,分公司物流人员或财务人员根据现场勘察情况估计破损量,并在汽车车主的运输单据上进行标注,按照计算得出的损失金额扣减承运人运费。 2、货物入库过程中,分公司物流人员或财务人员应督促仓库管理方将破损货物单独存放,严禁将破损货物与正常货物混合码放。同时,仓库管理方必须采取临时性措施,如缝扎破口、用其他袋皮包装等,防止货物潮解或散失。 3、分公司物流人员或财务人员应在货物入库当日,清点破损件数,如实向总公司物流部和财务部传真接货记录单,并采取以下办法进行处理。 有客户需求的可过磅进行销售,销售完毕后迅速确定损耗数量并即时填写XX分公司货物换包、过磅销售及入库验收单。 重新换

25、包灌装。对于中立库,令其督促仓库管理方组织换包,并进行现场监督,确定损耗数量。对于非中立库,及时会同库管员,组织人员进行换包,并确定损耗数量。 派专人赴现场勘察、确定损失。分公司立即安排专人赶赴现场勘察,与有关销售网点配合,现场监督破损货物重新灌包。 4、换包完成后,分公司物流人员或财务人员、仓库管理方(或库管员)及分公司业务经理共同签署换包入库验收单 ,确定货损数量,作为报损的原始依据。并将货损数量填入当期库存明细表中。 5、货物破损应当分批次进行清理,一批一清。 6、入库后发生破损造成货物损失的,由仓库管理方赔偿。按照实际损失金额(以盘点日销售单价计算损失金额),从当月应付仓储费用或库管人

26、员工资中扣除。 7、所有上述过程中发生的破损数据,必须如实填制接货记录单并附说明。分公司物流人员或财和人员依据此单,将货损数量填入当期库存明细表中。 货物的堆码存放管理: 根据仓库货位的实际情况选择堆垛方式,确保在安全可靠的前提下进行堆垛堆放 1、填写堆垛库存卡,标明层数及堆数,便于管理及清点,例如:“4-12”表示第4堆12层。也可以用”412”表示第4堆第12层,做到过目见数,检点方便,成行成列,整洁有序; 2、周转频率对应:根据进货发货的频率来确定货物的存放位置,发货频率高的货物摆放在靠近出库的位置; 3、同类归一:相同或相似的商品集中堆放,或者放在相近位置,要考虑先进先出,发货方便,留

27、有回旋余地; 4、五五堆放:五五成行、五五成方、五五成堆、五五成层,方便物料的数量控制、清点盘存 (二)货物出库管理规定仓库管理制度及流程ppt。 各分公司仓管人员发货时,首先应告知收货人货物发出时间,发货的种类,以及到达收货地点的大概时间,对货物进行跟踪,直到货物安全到达收货人处。 仓库人员必须见到发货指令(中立库见到出库单、调拨单)后,方可发货 货物出库程序一般包括出库前的准备、核对发货信息、备货、复核、点交准备等 1、出库之前的准备。为保证货物能及时发给客户,仓库管理人员要与部门经理或者主管部门及时联系,以便做好货物出库准备,例如:发运装车计划、准备计划、联系装卸工、联系司机等 2、核对

28、发货信息。库管人员根据上级下发的发货指令,按照要求准备好指令上要求的货物。(中立库凭出库单发放货物,一切非正式的凭证、白条、便条都不能作为放货依据,对照出库单上所列货物的名称、规格、数量等按照要求发货),内部调拨货物,需要根据调拨单上的内容进行发货 3、备货。库管员按照发货指令上所列货物的名称、规格、查看货物库存,确认出库货物的货位,注意规格、批次和数量,按照先进先出的原则进行备货。 4、复核。备货后必须经过复核,以防差错。复核的内容可以归纳为“二检”、“一核”。“二检”是检查货物外观质量是否完好合格,检查证件是否齐全;“一核”是核对出库指令上所列货物名称、规格、数量是否与实物相符。 5、点交和清理。货物经过复核后,与拉货人人员单面点交货物,并且开具销售出库单,一式四联,一联留底、一联财务、一联司机、一联客户,办完交接手续后,出库完成,仓库工作人员应立即做好清理工作。 清理现场,一批货物出库后,该并垛的要并垛,垛底要清理,清点数量,核对货位卡,重新建立新的堆垛信息卡 清理账目。账册要日清月结,随发随销。货物出库后,根据出库指令在货物保管账上注销,算出结余,并查对与实际库存是否相符,若发现问题,要及时查明原因,及时处理。 货物出库时一定要严格执行公司的规章制度,

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