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双体系建设Word文档格式.docx

1、全员培训1、 企业应制定双重预防体系 建设培训计划,明确培训时 间、培训学时、培训内容、 培训对象、培训资金等内容。2、 应分层次、分阶段组织双 重预防体系建设的培训,并 如实记录全体人员的培训教 育情况,建立安全教育培训 档案和从业人员个人安全教 育培训档案,培训结束须进 行闭卷考试,考核结果应记 入培训档案。3、 培训结束应对培训效果进 行评估并根据评估结果持续 改进。1、 企业未制定双重预防体系建设培训计 划扣10分;未明确培训时间、培训学时、 培训对象等内容,每项扣 2分;扣满10 分为止。2、 培训未分层次、分阶段组织的(注:各层级培训内容相同、一张试卷)扣 10分;培训内容不全的,

2、每缺少一项扣 5分。3、 企业未建立双重预防体系建设培训记 录或档案,扣10分;培训记录不全,缺 少签到表、培训教材或课件、试卷、成 绩单或培训效果评价等相关记录的,每 缺少一项扣2分,扣满10分为止。查资料:1、 培训计划。2、 培训教育记录与档案。体系文件1、 企业应制定符合双重预防 体系建设标准要求的风险分 级管控和隐患排查治理制度 或作业指导书等体系文件。2、 体系文件应符合企业实 际、具有可操作性,并传达 至各部门/岗位。1、 未制定风险分级管控制度或作业指导书等体系文件或者内容不符合标准要求 或企业实际,不具有可操作性的,扣 102、 未制疋隐患排查治理制度或作业指导书等体系文件或

3、者内容不符合标准要求 或企业实际、不具有可操作性的,扣 103、 制度或作业指导书等体系文件未明确1、 风险分级管控制度和隐患 排查治理制度或作业指导书 等体系文件文本。2、 制度、作业指导书等体系 文件发放或传达记录。现场检查:工作岗位是否已获取有效的 风险分级管控和隐患排查治责任部门、职责、工作内容等要求,一项内容不符合扣2分,扣完为止。4、制度、作业指导书等体系文件未传达 至U各部门/岗位,发现一个部门/岗位扣5 分,扣完为止。理制度制度或作业指导书等 体系文件。责任考核1、 企业应建立健全双重预 防体系考核奖惩制度,或在 安全生产奖惩管理制度中涵 盖相关内容,明确考核奖惩 的标准、频次

4、、方式方法等, 并将考核结果与员工工资薪 酬相挂钩。2、 应落实双重预防体系考核 奖惩制度,根据双重预防体 系考核结果予以奖惩。1、 未建立考核奖惩制度或者制度中未结 合责任制要求明确考核标准的,不得分;2、 制度中未明确考核频次、方式方法、考核范围不全的,一项不符合扣 2分,扣满10分为止;3、 未根据双重预防体系考核结果落实考 核、奖惩的,扣10分,发现一处落实不 到位的,扣5分,扣满10分为止。1、 双重预防体系考核奖惩制 度2、 双重预防体系考核、奖惩 记录,相关财务文件。风险 分级 管控 体系 建设(400分)风险点排查、 确定(30分)1、 作业活动清单应覆盖企业 生产经营过程中各

5、类作业活 动或工艺操作。2、 设备设施类清单应覆盖企 业生产经营过程中涉及的设 备、设施。3、 职业病危害风险点应覆盖 岗位工人接触职业病危害的 所有工作地点或设施。1、 未建立作业活动清单,扣 10分。清 单未涵盖主要生产作业活动或者工艺操 作的,一项扣2分,扣满10分为止。2、 未建立设备设施清单,扣 10分。清 单未涵盖主要生产设备、设施的,一项扣2分,扣满10分为止。3、 未建立职业病危害风险清单扣 10分。 清单未涉及产生粉尘、化学物浓度咼、噪声超标的等职业病危害严重的地点 /查资料、查信息系统:1、 作业活动清单。2、 设备设施清单。3、 作业岗位职业病危害风险 分级报告。查现场:

6、通过分析工艺流程、生产现场 判断是否遗漏主要作业活动、 设备设施、职业病危害严重的场所/岗位,缺一项扣 2分,扣满10分 为止。地点/场所/岗位。风险辨识、分 析( 150 分)1、 企业应组织相关部门、班 组、岗位人员进行危险源辨 识、分析。2、 针对作业活动清单,采用 合理的辨识方法对每个作业 活动或工艺操作进行危险源 辨识、分析。3、 针对设备设施类清单,采 用合理的辨识方法进行危险源辨识、分析并合理表述的。4、 通过调查和工程分析等方 法识别各职业病危害风险点 存在的粉尘、化学物、高温、 噪声、电离辐射等职业病危 害因素及其来源、接触方式 及接触时间、可能导致的职 业病和健康损害等。1

7、、 未针对作业活动清单逐个作业活动或 工艺操作进行危险源辨识、分析的,缺 一项扣5分。作业活动危险源辨识不合 理的,一项扣 2分,针对该危险源的现 有管控措施辨识不全的或者无针对性的,一项不符合扣5分,扣满50分为止。2、 未针对设备设施清单逐个进行危险源辨识、分析并合理表述,缺一项扣 5分。设备设施危险源辨识未考虑根源性危险 源的,现有管控措施辨识不全或者无针 对性的,一项不符合扣 5分,扣满50分 为止。3、 职业病危害风险点可能存在的粉尘、 化学物、咼温、噪声、电离辐射等职业 病危害因素未进行识别的,现有管控措 施辨识不全或者无针对性的,一项不符 合扣5分,扣满50分为止。1、 作业活动

8、分析评价记录。2、 设备设施分析评价记录。4、 职业病危害因素检测报告。(注:采用HAZOPFMEA等其 他风险辨识分析方法合理辨 识分析风险的亦给予认可, 但 是辨识分析内容有误或不全 的参考本评估标准扣分)风险评价1、 风险评价准则应符合法律 法规及企业安全生产实际。2、 参与评价人员应熟知企业 评价准则,合理评价,评价 级别正确。3、 重大风险的确定依据细贝9、实施指南进行判定。4 按照 DB37/T 2973 2017中5.5.1进行作业岗位职业 病危害风险分级。1、 未结合法律法规要求及企业安全生产 实际制定风险评价准则的,扣 5分。2、 评价人员不熟悉评价准则或者风险评 价取值不合

9、理、评价级别不合理,一项 不符合扣2分。3、 职业病危害风险分级过程中取值或者 计算有误,一项不符合扣 2分。4、 应为重大风险而未判定为重大风险 的,一项不符合扣10分。应判定为重大风险而未判定为重大风 险,存在3项的,评定验收不通过。1、 风险评价准则。2、 工作危害分析评价记录及 安全检查表分析评价记录。询问:评价人员是否熟知风险评价 规则并进行正确的评价。补充建议措施针对评价出的不可接受风 险,应增加经过评审符合要 求的补充建议措施并落实。1、 针对评价出的不可接受风险未整改或 增加补充建议措施的,一项扣 10分。2、 企业未按要求对补充建议措施进行评 审即采取导致出现新的风险的,一项

10、扣 10分。1、 工作危害分析评价记录及 安全检查表分析评价记录。2、 作业岗位职业病危害风险 分级报告。整改或补充建议措施落实情 况风险分级管控(50 分)1、企业应结合机构设置情 况,综合考虑管控资源、管 控能力、管控措施复杂及难 易程度,合理确定各等级风1、 风险管控层级确定不合理,未综合考 虑管控资源、管控能力、管控措施复杂 及难易程度的,扣10分。2、 抽查企业各层级相关冈位当班人员进工作危害分析记录、安全检查表分析记录等资料。险的管控层级。2、根据风险分级管控原则, 确定风险点、危险源的管控 层级,落实管控责任。行询问,未掌握所管控风险点存在的危 险有害因素及可能导致的事故类型及管

11、 控措施,每人次扣10分。抽查或抽考各层级相关冈位当班人员进 行询冋,5人及以上不了解冈位存在的或 者管控的主要危险有害因素、可能导致 的事故类型及主要的现有管控措施,评 定验收不通过。询冋冈位人员是否了解本冈 位存在的或者管控的危险源、 可能导致的事故类型及现有 管控措施,是否了解其接触的 职业病危害因素及其对健康 的损害及现有管控措施。风险分级管控 清单(80分)1、 企业应编制风险分级管控 清单,清单应由企业组织相 关部门、岗位人员按程序评 审,并由企业主要负责人审 定发布。2、 风险分级管控清单的信息 内容应符合相关地方标准要 求。1、 未建立作业活动类风险分级管控清 单,扣30分。2

12、、 未建立设备设施类风险分级管控清单,扣30分。3、 未建立职业病危害风险分级管控清单,扣20分。4、 每种风险分级管控清单中信息不符合通则、细则等地方标准要求的或者未包 含所有风险点的,每项不符合扣 5分,每种清单扣完为止。5、 风险分级管控清单未经企业主要负责 人审定发布的,每缺少一种扣 2分。1、 作业活动类风险分级管控 清单。2、 设备设施类风险分级管控 清单。3、 职业病危害风险分级管控 清单。风险告知1、 企业应通过有效方式告知 企业主要风险相关内容。2、 对存在重大风险和重大职1、现场未设置风险公告栏和岗位较大以 上风险告知牌告知风险的,扣 20分;风险告知内容不符合要求的,每少

13、一项扣2风险口知培训记录等资料现场检杳:业病危害风险的工作场所和 岗位,要设置明显警示标志。3、应组织各层级、各岗位进 行风险评价结果的告知培 训。分,扣满20分为止。2、 对存在重大安全和重大职业病危害风 险的工作场所和区域,未设置明显的警 示标志,扣5分,扣满20分为止。3、 未组织风险评价结果告知培训, 扣10 分。安全风险和职业病危害风险 公告栏及安全警示标志。隐患 排查 治理 体系(420 分)编制隐患排查清单(100) 1、2、1、 生产现场类隐患排查清单 内的排查内容及标准应包含 风险分级管控清单中各风险 点、危险源及控制措施。职业病隐患排查清单应参 照用人单位职业病隐患排 查治

14、理体系细则及相应行 业实施指南中附录内容编 制。2、 基础管理类隐患排查清单 内的排查项目及标准应符合 双重预防体系相关地方标准 要求。职业卫生基础管理排查清 单应包含用人单位职业病 隐患排查治理体系细则附 录B检查内容及标准。3、 排查清单中应明确排查类1、 未建立生产现场类隐患排查清单,扣 30分。生产现场类隐患排查清单内排查 内容及标准中的管控措施不具有针对性 和可操作性,每项扣 5分。2、 未建立基础管理类隐患排查清单,扣 20分。基础管理类隐患排查清单中排查 项目不全、排查标准不具体的, 每项扣5 分。3、 排查类型、组织级别、排查周期不符 合制度要求或者不切合实际的,每项扣5 分,

15、扣满50分为止。未按照细则要求将风险分级管控清单中 各风险点、危险源的控制措施作为生产 现场类隐患排查清单内的排查内容及标 准的,验收评定不予通过。1、 生产现场类隐患排查清单。2、 基础管理类隐患排查清单。型、组织级别、排查周期等 内容。确定排查计划企业应根据生产运行特点, 制定隐患排查计划,明确各 类型隐患排查的排查时间、 排查目的、排查要求、排查 范围、组织级别及排查人员 等。1、 未制定隐患排查计划,扣 20分。2、 排查计划内容不全,缺一项扣 2分。 隐患排查计划等资料隐患排查实施(150 分)1、 企业应按照排查计划, 结 合安全生产的需要和特点, 由各组织级别分别按要求组 织隐患

16、排查,并及时、准确 填写相关排查记录。2、 隐患排查类型、周期、实 施主体应符合通则、细则等 地方标准的要求。3、 查出的不能立即整改或危 害较咼的隐患应记录详实,如条件允许应保留影像资 料。1、 抽查各组织级别使用的各类型隐患排查记录表,缺 种排查表扣 10 分,扣兀为止。2、 未按隐患排查计划组织隐患排查,一 项不符合扣10分。3、 排查记录不详实的,隐患信息填写不 准确、全面的,发现一项扣 5分。岗位清单、隐患排查表、排查记录等一般事故隐患 治理(100分)1、隐患排查结束后,对于当 场不能立即整改的,由隐患 排查组织部门下达隐患整改 通知,并填写如下内容:隐1、 现场检查存在隐患而企业

17、未发现并落 实整改的,一处扣 10分,扣满50分为 止;2、 未定期通报隐患排查结果,扣 10分。1、 隐患排查记录。2、 隐患通报。3、 隐患整改通知单。患描述、隐患等级、建议整 改措施、治理责任单位和主 要责任人、治理期限等内容。 并以适当方式向从业人员通 报隐患信息。2、 隐患存在单位在实施隐患 治理前应当对隐患存在的原 因进行分析,制定可靠的治 理措施和应急措施或预案, 估算整改资金并按规定时限 落实整改,并将整改情况及时反馈至隐患排查组织部 门。3、 隐患排查组织部门应当对 隐患整改效果组织验收并出 具验收意见。3、 隐患治理单位未按期整改且无正当理 由的,一项扣 5分。4、 隐患整

18、改后未对整改情况进行验收并 出具验收意见的,一项扣 5分。5、 隐患整改通知单未完整记录隐患及其整改过程的或内容不全的,缺一项扣 2重大事故隐患 治理(50分)1、 经判疋属于重大事故隐患 的,企业应当及时组织评估, 并编制事故隐患评估报告 书。2、 企业应根据评估报告书制 定重大事故隐患治理方案, 治理方案内容应符合细则的 规定,并将治理方案按相关1、 企业发现重大事故隐患未进行评估并出具评估报告书的,发现一项扣 10分。2、 评估报告书内容不详实的,未包括隐 患的类别、影响范围和风险程度以及对 事故隐患的监控措施、治理方式、治理 期限的建议等内容,缺一项扣 2分。3、 未根据评估报告书制定

19、重大隐患治理 方案的,一项扣10分。未按照治理方案1、 重大事故隐患档案(含排 查记录、评估报告书、整改方 案、复查验收记录等)。2、 隐患排查治理台账。查看隐患治理情况及治理效 果规定上报。3、 重大事故隐患治理工作结 束后,企业应组织对治理情 况进行复查评估,并将治理 结果按规定上报有关部门。4、 重大事故隐患排查、评估 报告,治理方案、整改验收 等应保留纸质记录,单独建档管理。要求及时治理的,该要素不得分。4、 重大事故隐患治理工作结束后,未及 时组织复查评估,一项扣 10分。5、 重大事故隐患涉及资料未及时归档 的,一项扣5分。根据相关标准,发现应定性为重大隐患 而企业未发现或者定性的

20、,验收评定不 予通过;重大隐患未按规定上报治理方 案及治理结果的,验收评定不予通过。信息化管 理(50信息系统应用1、 企业双重预防体系实现 信息化管理,相关信息系统 中企业基本信息、双重预防 体系相关组织机构及人员、 设备设施库、作业活动库、 相关管理制度、体系文件等 信息填写完整。2、 信息系统中,风险分析、 评价记录和隐患排查记录完 整。3、 信息系统中,风险分级管 控清单和隐患治理台账真实 有效。4、 企业应用自建信息系统1、 信息系统中,企业基本信息、双重预防体系相关组织机构及人员、设备设施 库、作业活动库、相关管理制度、体系 文件等信息填写不完整的,缺一项扣 52、 未对所有确定的

21、风险点进行危险源辨识、分析和评价的,缺一项扣 5分;评价记录和隐患排查记录填写不完整的,缺一项扣2分,扣满30分为止。3、 系统显示存在无理由超期未排查的 或者未整改的,一项扣 5分,扣满30分 为止。4、 未在信息系统内运行隐患排查的,企 业应用自建信息系统,未与相关监管部登录相关系统(包括企业自建 系统)对企业填报系统信息情 况进行检查。采用系统内不存在的风 险辨识分析及评价方法合理 辨识的,该项在系统未开发前 按缺项处理)应与相关监管部门信息平台实现信息互联互通。门信息平台实现信息互联互通的,该要 素不得分。持续改进评审(10 分)企业每年至少对双重预防体 系建设情况进行一次系统性 评审

22、。1、 每年未至少进行一次双重预防体系运 行情况评审的,扣 5分。2、 未根据评审情况编制评审报告的,扣 5分。 评审记录或评审报告。注:企业初始创建阶段进行首 次双重预防体系建设评定验 收时,本项目可按缺项计。更新1、 企业应适时、及时针对工 艺、设备、人员等重大变更 开展危险源辨识、风险评价, 更新风险信息与风险管控措 施,编制、更新风险管控清 单。2、 应根据风险管控措施的变 化情况或法律法规的变化及 时更新隐患排查清单,并按 清单编制排查表,及时实施 隐患排查。1、 未适时、及时对变更过程的风险进行 危险源辨识、分析及风险评价,发现一 项扣5分,辨识分析及评价不到位的, 一项扣2分。2

23、、 新一轮风险评估后未及时更新风险管 控清单的,扣5分。3、 未根据风险变更情况及法律法规的变 化及时更新隐患排查内容,发现一项扣5 分。4、 未根据更新的隐患排查表实施隐患排 查,发现一项扣5分。1、 变更通知单2、 变更前危险源辨识、分析及风险评价记录3、 风险管控清单4、 针对变更情况制定的隐患 排查表5、 隐患排查记录及治理台账 现场检查:现场核查风险管控和隐患排 查治理变更情况。沟通1、 企业应建立内部沟诵和外 部沟通机制,及时有效传递 风险信息和隐患信息,提高 风险管控效果与隐患排查治 理的效果和效率。2、 重大风险信息更新后应及1、 风险信息、隐患信息未及时传达至相 关方的,发现

24、一项扣 5分。2、 重大风险信息更新后未对从业人员进 行告知的,发现一项扣 5分外来人员风险告知卡或记 录、风险培训记录等。各层级之间是否进行了沟通,各层级及与相关方风险信息、时组织相关人员进行培训。隐患信息沟通米用方式及沟 通的效果如何。备注:1、 本评估标准适用于对工贸行业企业双重预防体系建设及运行情况进行阶段性评估,表中双重预防体系指安全生产双重预防体系及职业病危害双重预防体系, 除特别注明外,表中风险均包含安全生产风险和职业病危害风险,隐患均包含安全生产事故隐患和职业病危害事故隐患。2、 总分共计1000分,累计得分/总分X100=实际得分,其中缺项部分按0分计入累计得分,相应的评估要点按 0分计入总分。每一评估要点的分值扣完为止。3、 标杆企业得分 80分合格,一般企业得分 60分合格。4、 评估记录应根据评估标准逐项描述评估情况,并附带相关评估记录,严禁仅简单填写不符合。5、 以抽查形式进行询问或者检查的情况,应将总数、抽查数目、不符合情况等描述清楚。6、 本评估标准最终解释权在山东省安监局工商贸处。

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