1、五、教育支出32五、附属单位上缴收入6六、科学技术支出33六、其他收入7697,168.38七、文化体育与传媒支出348八、社会保障和就业支出351,592,254.739九、医疗卫生与计划生育支出36317,666.1010十、节能环保支出3711十一、城乡社区支出3812十二、农林水支出3913十三、交通运输支出4014十四、资源勘探信息等支出4115十五、商业服务业等支出4216十六、金融支出4317十七、援助其他地区支出4418十八、国土海洋气象等支出4519十九、住房保障支出4620二十、粮油物资储备支出4721二十一、其他支出4822二十二、债务还本支出4923二十三、债务付息支出
2、50本年收入合计247,243,992.36本年支出合计516,809,345.43 用事业基金弥补收支差额25 结余分配522,168.38 年初结转和结余261,143,272.39 年末结转和结余531,575,750.94总计278,387,264.75548,387,264.75注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表收入决算表公开02表财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计6,546,823.98201一般公共服务支出5,750,446.385,053,278.0020106财政事务5,053,
3、278.002010650 事业运行208社会保障和就业支出1,175,879.8820805行政事业单位离退休1,161,785.252080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出931,472.252080506 机关事业单位职业年金缴费支出230,313.0020827财政对其他社会保险基金的补助14,094.632082702 财政对工伤保险基金的补助5,637.692082703 财政对生育保险基金的补助8,456.94210医疗卫生与计划生育支出317,666.1021011行政事业单位医疗2101102 事业单位医疗225,510.962101103 公务员医疗补助92,155
4、.14本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表支出决算表公开03表基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出6,809,345.436,809,345.431,578,160.10财政拨款收入支出决算总表公开04表收 入支 出项 目一般公共预算财政拨款栏 次一、一般公共预算财政拨款4899424.60二、政府性基金预算财政拨款1592254.73317666.106809345.43年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余880750.94557690096.3756本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取
5、自财决01-1表一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表4,899,424.601,592,254.731,578,160.100.00本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表人员经费公用经费经济分类科目编码合计:6503710.42305,635.01301一、工资福利支出5,948,722.2801基本工资1,574,144.0002津贴补贴1323348.0003奖金928,639.0004其他社会保障缴费271,077.1806伙食补助费07绩效工资08机关事业单位基本养老保险缴费09职业年金缴费99其他工资福利
6、支出273,354.00302二、商品和服务支出办公费47,523.20印刷费4120.00咨询费手续费240.0005水费电费邮电费501.29取暖费物业管理费差旅费21498.00因公出国(境)费用维修(护)费租赁费会议费培训费174601.00公务接待费专用材料费被装购置费专用燃料费劳务费委托业务费工会经费57151.52福利费公务用车运行维护费其他交通费用税金及附加费用其他商品和服务支出303三、对个人和家庭的补助554,988.14离休费退休费退职(役)费抚恤金生活补助30460.00救济费医疗费170,275.14助学金奖励金生产补贴住房公积金提租补贴购房补贴采暖补贴物业服务补贴其
7、他对个人和家庭的补助支出309四、基本建设支出房屋建筑物购建办公设备购置专用设备购置基础设施建设大型修缮信息网络及软件购置更新物资储备公务用车购置其他交通工具购置其他基本建设支出310五、其他资本性支出土地补偿安置补助地上附着物和青苗补偿拆迁补偿产权参股其他资本性支出304六、对企事业单位的补贴企业政策性补贴事业单位补贴财政贴息其他对企事业单位的补贴307七、债务利息支出国内债务付息国外债务付息399八、其他支出赠与贷款转贷其他支出本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表2017年度
8、预算数2017年度决算数应公出国(境)费公务用车购置及运行费小计公务用车购置费公务用车运行费4802.0002017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余彭阳县会计核算中心2017年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况(数据取自财决09表)。第三部分 2017年度部门决算情况说明一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明2017年度收入总计8,387,264.75元,支出总计6809345.43元。与20
9、16年相比,收入增加1542912.58增长了22.54%、支总计增加1308316.81元,增长23.78%。收入和支出增加的主要原因都是养老保险补助增加,因为社保清算2014.10月-2016.5月养老金及2017年全年职工养老金,所以安排资金比去年增加了12.98万元,年底所有结余资金全部支出。 二、关于2017年度收入决算情况说明本年收入合计7,243,992.36元,其中:财政拨款收入6,546,823.98元,占90.38%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;其他收入697,168.38元,占9.62%。三、关于2017年度支出决算情况说明本年支出合计6,809,345.43元,全部为基本支出,占支出的100%;项目支出0元,占0%;经营支出0元,占0%。四、关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017年度财政拨款收入决算数7,690,096.37,与2016相比,财政拨款收入增加845795.36元,增长12.36%;支总决算
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