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营运部年度工作计划Word文件下载.docx

1、20XX年6月所有营运主管级到职,指导部门经理带领营运团队全面开展各项工作,前期主要是协调重点商户进场、协调地产公司工程技术条件的整改、现场施工的进度跟进、施工安全的管控及问题处理,从20XX年4月份到12月初,签约商户装修基本结束,除家乐福、瓦国小镇外,基本能够实现招商率与开业率相符。12月份开始重点跟进开业前各项营运工作的倒排计划,逐一落实,确保营运工作所有事项满足开业需求,包括人员培训、物料准备、商户开业前重点跟进项时间节点计划、双选会、证照办理等工作全面总结1 招商方面:(1)市场调研报告:针对瓦房店市场的调研,主要重点调研对象是旺角新玛特、大伟时代广场、妇女儿童、步行街;其次是长兴购

2、物、嘉泰商场、商业城、集贸。调研的重点是各个项目的业态、品牌、客流、营业时间、租金及扣率水平,同时也对瓦房店商业氛围及消费习惯的作出分析,主要看夜间客流的走向和消费者消费的倾向。一系列的调研为制定项目的研测报告提供第一手数据。(2)招商前置的准备:首先是组建团队,以部门经理为主,临时抽调营运经理协助招商;其次是要做好各类招商文件,包括:招商手册、招商统一说辞、制度流程的制定与培训、初步规划图纸的交底培训、租金计划的交底培训、资源的收集并分配、分配招商工作任务等。(3)倒排计划的制定:根据公司要求20XX年10月份开业,制定了一整套倒排计划,涵盖了整个招商工作过程中的所有工作内容和完成的时间节点

3、,作为招商工作的最高指导文件,招商部定期对倒排计划进行梳理和检讨,是完成招商工作的重点工作。(4)各类图纸的深化:图纸是招商的必要要素,根据CAD及现场的实际勘察,结合北京策划公司的建议,并按照研测报告中的各类数据及商业理念的要求,形成了一整套图纸,包括大动线图、铺位规划图、业态规划图、品牌落位图,形成招商最基本的工具;(5)租赁决策文件的制定:根据公司要求,结合瓦房店市场的商业行情,同时参考大连市场中类似项目的收益状况,并考虑到市场商业大环境的前提下,制定了租赁决策文件,按照高标准和低标准两个指导价格,指导招商人员实际洽谈,也为领导决策提供依据。(6)制度流程及合同文本的制定:制定了招商期间

4、和运营期间的部门制度流程,原则是结合商业公司和集团的组织架构及审批流程,并严格按照既定的制度流程执行;制定了各类合同文本及附带文件,作为签约的前置重要文件。(7)招商实施阶段的重点阐述和分析:整个招商过程中,应该说经历了很多波折,在市场大环境的影响下,招商工作面临着巨大压力,但总的来说,我们能够根据招商各个阶段遇到的各类问题及时分析和检讨,缕清思路,启动备选招商方案,基本上解决了问题,具体详述如下。首先从主力店家乐福签约为招商契机,主动洽谈第二大主力店影城,先后洽谈了星美国际影城、嘉禾、横店,结果是因为租金满足不了预算而放弃合作,但可以说与商户建立了较好的联系,也从另一个角度摸清了院线在三四线

5、城市的拓展计划、物业需求及租金贡献,最后综合各种因素与中影落定了合同并签署了营运方面的补充协议,确保装修档次和日常运营、营销活动的能力;两大主力店签订的同时,对次主力店及重点品牌进行铺开洽谈。主要目标是引进快时尚品牌,优衣库、CA作为重点引进对象,但是由于北区开店计划的制约,没有能够达成合作。引进快时尚的思路受阻后,招商马上调整思路,将重点偏向服装服饰集合店、集合店,服装服饰成功签下了拉夏贝尔集合店、VM、太平鸟、大嘴猴,这几个品牌的落位基本实现了商场地定位和档次;再加上一楼重点品牌好利来、苹果体验店、手表集合店、化妆品集合店的加盟,一楼招商基本成型。一楼招商的遗憾,首先肯德基签约比较晚,对观

6、望品牌的招商没有起到很好的促进作用;二是屈臣氏,由于对方公司的决策前后不确定,以至于没有顺利引进,影响了一楼的品牌级次,虽然丹鸥美莎在经营实力和经营品牌、租金水平都符合要求,但在品牌影响力方面还是弱很;三是中国银行位置的空余,应该说这个位置是商场中最优越的位置,但是由于等靠中国银行,而其中途出现合作反弹,导致我们在整个一楼的规划、租金预测和资源储备方面出现了很大的危机;四是吉野家因为公司人员调整导致合作意向不明确,影响了招商进度的顺利进行,对于观望品牌的签约有很大的负面影响。二楼的招商是最坎坷的,目前的空铺数量也是最多的,主要是由于服装行业经营的不景气,应该说招商部在招聘人员方面也是重点倾向服

7、装类,招商部全体人员利用各种关系进行资源的收集以及全方位的洽谈,可以说大连区域内的服装商户基本都谈过;需要指出的是,由于布局规划和店铺面积过大对招商有一定影响。内衣集合店、运动集合店、皮草广场对招商达成率和招商进度有了保证,但是我们面对的也是同样的痛苦,那就是租金预算背了很多,从二楼我们可以总结出,业态比例规划中服装类比例即使放的已经很低,招商和租金达成也是最困难的,另外品牌级数也跟规划的差距很大,很多引进的品牌质量和运营能力也给后期的调整买下了隐患。三楼前期招商非常困难,瓦市市场的童装优势资源集中,合作意向无法敲定,引进快乐星后的布局大调整,应该说是三楼招商工作的转折,两大次主力店分布项目南

8、北,对于动线有很大的帮助,三楼满铺的招商结果还是比较不错的,虽然童装类的级别不是很理想,但是合同期可控,不再担忧三楼冷场的情况。需要提出的是汤姆熊的合作没有落下来,这是三楼乃至整个广场的遗憾,从另一个角度讲,娱乐类项目在购物中心的作用越来越明显,商户对城市和商场的考量上有了很严格的要求。四楼餐饮的招商相对来说比较顺利,美食广场、圣道烤肉瓦国小镇的签约对于其他品牌引进起到了积极作用,但中途铁板烧、烤鱼、西餐厅、瓦国小镇的反弹,瞬间给我们招商的工作带来了巨大考验,招商部也得到公司的大力支持,想尽办法排解了困难,虽然年糕火锅、牛肉汤、五谷板面、姐妹麻辣烫的品牌级别和经营实力令人堪忧,但是位置、面积对

9、于后续的调整还是可控的。目前有一个空铺,倾向于经营自助火锅,但目前仍没有落实,从洽谈的周期和供应商的数量来分析,主要是瓦房店市场的火锅生意不景气,淡季时间太长,很多供应商对于单独经营自助火锅心有疑虑而放弃投资。2 营运方面:(1)团队组建:营运工作从团队组建开始,根据组织架构的设计,基本按照时间节点和需求,成功组建了营运团队,对整个营运工作的开展提供保障;(2)岗位职责:根据组织架构的设计,对各岗位进行了职责确定及要求并报批;(3)制度流程:根据以往项目的实操经验,结合以往项目,制定了部门制度流程,原则是保证营运工程中所有问题解决的时效性,去掉一些繁琐的程序,保证与公司内部、外部的处理口径要一

10、致,综合各部门的意见和建议,形成报批版。(4)工程对接:商业规划期间以及商户进场前和进场后,与地产工程的对接尤为重要,由于前期的规划与实际招商进度及调整有很大的变化,在水、电、煤气、空调、消防存在各类问题,虽然在对接过程中发生很多矛盾和不配合,但是凭着一条宗旨-跟进催促,直到满足商业运营需求为止,基本上目前遗留的问题已经很少。(5)图纸评审:对各类图纸的评审,从营运角度提出意见和建议是一项非常重要的工作,虽然从某种角度讲,我们的专业度不够,不能达到毫无遗漏或失误,但是也基本把事情解决在设计阶段,减少了各种浪费,保证公司的损失最小。(6)装修管理:装修管理是营运工作的重点,从招商部接到联络单后与

11、商户建立联系开始,到交场、付尺、出图、审图、办理进场手续、施工监管、装修验收为止一些列的工作,需要营运人员的全部参与,关联着很多兄弟部门,这就要求每个人的业务水平和协调能力。以营运部一个全新的团队来说,做到目前这一点着实不易,付出了很多的辛苦,中间过程也出了很多纰漏和失误,但要从实践中总结经验,营运部在开业总结中要体现全面的系统的分析和检讨。3 问题与建议:需要指出的是,目前出现问题的原因是多方面的,有客观因素也有主观不足,所以只是提出问题和建议,并不是推卸责任和漠视问题,更重要的是反思解决的办法和途径,我们下一个项目要注意哪些重点问题,具体如下。(1)招商方面:城市级别:城市级别是重点品牌商

12、户考虑的首要因素,比如优衣库这样的品牌,公司的拓展计划有明确的城市级别要求,无论我们放的合作条件多么优越,也是无法达成意向,很多全国或区域连锁品牌都无法辐射到县域城市开店,这是制约招商的重要问题;公司背景:在商业地产整体不景气的前提下,公司整体的实力和运营能力,是大部分特别是重点品牌商户关注的首要问题之一,很多商户都非常关心公司的背景、实力、运营能力等,我们需要很多的沟通工作才能打消疑虑,但是很多品牌因为公司没有成功运营项目的经验而观望,这个问题是招商过程遇到的比较无奈的问题,很多重要的品牌都非常遗憾的暂停;项目位置:我们项目的位置在瓦房店市属于偏北位置,与新玛特比较还算可以,但是与传统商圈比

13、较相对偏僻,周边商业氛围不浓,北部已经没有很多居民居住,养商的周期会拉篇二:运营管理部上半年工作总结及计划运营管理部上半年工作总结暨下半年工作计划上半年工作总结20XX年是公司生产经营快速发展的一年,也是运营管理部职能完善、细化的关键时期。目前,上半年的工作已结束,为全面检查部门业务的开展情况,总结执行过程中自身存在的不足,找到有效改善措施加以改进与完善,以便于梳理好下半年工作的工作计划与重点,特对本部门上半年的工作分业务版块总结如下:一、目标管理1、目标与绩效考评管理根据公司的20XX年的整体发展规划,拟定了20XX年度欣锐公司团队绩 效指标,经与集团经管部沟通与协调,组织了公司团队经营目标

14、责任书的签订。根据公司团队经营目标责任书,组织各部门签订了部门年度经营目标责 任书,并制定了对应的考评指标,目前正按照绩效管理办法对各部门月度及管理职季度工作业绩作出公平、公正的评价。2、经营分析为更全面的获取公司生产经营过程的信息,完善了各部门月度业绩汇报 模板,督导各部门按照要求及时完成经营分析,准时向集团经管部与军工集团提交了相关的分析报告和报表;组织公司领导定期召开月度经营分析会,全面揭示公司经营状况,并出具会议纪要。目前,经营分析的分析方法还不够全面、分析层面还不够深入、分析工 具还有待加强,信息的获取亦非常有限,故分析报告可完善与提升的空间很大。3、公司固定资产经营及存货监控上半年

15、,主要组织与精密公司(1-2月份固定资产)租凭协议、我公司 20XX年度与原虹欣公司租凭协议的签订。下半年将对半年度盘存中发现的问题进行核实,对需外卖的组织外卖准备。介于公司目前存货金额居高不下的状况,上半年运营管理部组织相关部 门对公司库位的存货进行了全面清理,制定了相应的消化、处理措施,以减少公司积压资金的占用,但从上半年的处理进度来看进度缓慢。4、对外物流管理通过减少单边发空车与增加回程车次数,上半年降低了公司物流费用率;但目前的工作中,主要存在用车申请流程不规范、信息沟通不及时及单据保管不完善的现象。二、信息化建设信息化建设是公司内部管理信息传递、对外宣传等工作的基础,能有效实现管理水

16、平与效率的提升。20XX年上半年,运管部在保证现有系统正常运行的前提下,重点围绕信息化建设制度化、标准化、系统化开展了相关工作。具体情况如下:1、运作维护支持以“服务”为理念,保证广元工业园区的正常生产运营,增加信息系统 的巡查制度,及时发现各种系统运行故障,降低系统运行风险,从而提高工作效率。在通讯方面,与广元电信签订了优惠合作协议,每年为公司节约通讯费 用约4-5万元。2、制度建设与流程规范20XX年是公司信息化工作走向规范的一年。在过去的半年时间里,我 们针对现有业务情况,先后制定了信息系统周巡检制度、日维护汇总制度、月简报制度、物资使用登记制度、重大故障登记制度、办公仪表实物管理制度等

17、,同时对各种账户办理流程进行了规范。通过规范各种流程,提高了工作效率,最大程度地为公司生产经营服务。作为长虹集团的子公司,我们的信息化进程必须与集团的信息化发展规 划保持同步。因此在上半年,我们充分与虹信公司人员沟通,同时参考了集团在广东、合肥、江西等地的工业园区建设方案,结合广元工业园实际情况,制定了未来两到三年(也就是欣锐公司二期信息化建设)发展规划方案,并报集团公司经管部信息管理处审核通过,现在已处于具体实施阶段。3、PPCO项目推进我公司PPCO项目于20XX年1月25日开始,至20XX年4月30日结束。 其中参与项目的业务单元有生产、计划、采购、财务、工程、研发,每个业务单元都有一致

18、两名关键用户全程参与其中。在顾问组的建议和支持下,项目组关键用户一起进行各阶段的推进工作,主要过程体现为:文档交付件71份、关键用户测试10天、数据初始化3821条、上线支持30天。上半年系统在运行中,还存在许多流程上的问题,通过与技术顾问的及 时沟通,均已及时得到解决。但PPCO项目,作为公司这个生产系统的运作机制,不可避免的将会在实际操作过程中随时出现新的障碍,影响操作效率。二、经营革新革新管理因人员未到位还未进行管理创新课题的开展,目前主要进行了流程优化与制度建设、合理化建议管理、技改项目推进等工作。1、流程优化与制度建设参照集团及其他成熟子公司管理手册,清理与完善了欣锐公司管理手册目录

19、,与各部门进行了充分的沟通,制定了各部门月度管理文件的推进计划。目前正按照计划督进各部门进行文件的编制、评审与发布事宜;目前部门已发布了公司绩效管理办法,拟定了订单监控管理办法、 经营分析管理办法、降本系统管理办法,已发相关部门进行意见收集; 在过程推进中,主要体现出各部门对该项工作的长远意义重视不够,相 关业务部门未充分参与到评审工作中去,造成管理文件缺乏中业务衔接不连贯,内容存在交叉、盲区等管理缺陷,为流程优化带来障碍。2、合理化建议管理截至目前为止,各部门上半年累计申报建议129条,经审查采纳并已经 实施的有16条,为公司创造效益预计余万元。该项管理工作自20XX年7月份开始开展后,根据

20、实际情况完善了合 理化建议管理办法。但整体来说,目前该项工作的开展还未真正达到全员参与、主动参与的程度,各部门更多的是将此作为一项任务来完成,而未将该项工作开展的实际意义在员工层面进行广泛宣传与贯彻。3、技改项目推进截至目前为止20XX年固定资产累计预算金额达到:万元,实 际投资金额:万元,已付款金额:万元,预计下半年付款金额将达万元,故下半年我公司面临的资金周转压力较大。目前,我部门尚无固定资产系统查询权限,不能及时、准确地对项目 推进的全程跟踪,现有的推进模式非常被动。同时,在立项过程中,还存在项目资产购臵重复、数据不准确、部门信息沟通不到位、手续不健全等问题,下半年运营管理部将通过权限申

21、请、流程规范以及相应的考核机制,强力推动技改项目的进度,并定期对投资情况进行清理与监控。下半年工作计划基于部门上半年业务推进中发现的问题与不足,我部门制定下半年的业 务推进计划,及相关的实施措施,确保各项业务得到有效开展。如下:20XX年上半年部门整体工作开展面还不够全面,业务渗透力还需在下半年持续加强,这就需要部门所有成员在加强自身学习的同时,随时总结工作的得与失,通过实际工作的历练,促进个人业务能力的提升,共同推动部门工作的不断进步,为公司下半年经营业绩的达成作出应有的贡献!二一年七月九日主管: 审核: 拟制:篇三:20XX下半年运营部工作计划20XX年下半年运营部工作计划运营部主要工作职

22、责: 1:会员开卡,充值 2:老会员的维护 3:活动策划与举办 4:各商家平台的资源对接 5:公司宣传推广 运营部组织架构开卡充值工作目标:20XX年8月-12月目标新增会员量:800个 充值金额:800万 产品售卖:60万一:每个月制定清晰的开卡数量的目标与充值额,每个月25号前制定下个月具体目标老会员维护与新会员开卡方案: 老会员维护:1:各门店会员资料的完善(8月30日前与各门店和会员系统对接,完善好所有会员资料)1)建立完整的客史数据,掌握客人习性,提供个性化差异服务2)每桌用餐完毕必须询问客人满意度做为改善依据(门店每天每桌必须执行) 3)签约单位定期拜访,了解需求及检讨是否有服务落

23、差(会员中心联合门店高管每一个月1次)2:识别最有客户价值重点跟进 识别途径有俩种:1)在通过销售与服务过程中获得顾客档案及消费资料2)通过建立一定数量的顾客档案和跟踪消费调查,来建立自己的小型消费者数据库3:会员之间的定期回访与拜访1)针对一些老会员,定期做一些信息与电话回访,并做好回访记录(会员中心每周回访量不少于30通电话)2)上门拜访,公司安排2-3位高管携带一些公司产品进行上门拜访(9月开始每个星期有一天拜访3-5家企业,拜访目的,送一些公司产品,公司最新优惠活动) 4:会员活动的维系1)针对我们的老会员做一些会员回馈活动(每个月1场) 2)增加企业之间的互访,形成更好的资源对接圈子

24、 3)成立会员日4)与一些大的机构异业联盟,让会员参与一些大型的高质量的活动 5:积分制回馈1)针对会员进行积分制,一定时间段进行积分兑换2)每年回馈会员年会上可以设立一些最佳贡献奖等奖项,奖励一年中消费最高的会员。新会员开拓:会所因定位较高端,接待数量有限,所以会员开拓方面更要建立在维护好老会员的基础上再进行转介绍与口碑介绍。1)每个门店的业绩指标会分解到每天每人的目标,达到责任绩效到人,未达到目标的会进行绩效考核,超过目标的会给与奖励提成 2)老会员或股东转介绍3)建立各式的优惠套装项目,灵活掌握客人需求,提供客人更多重的选择 4)建立完整的会所菜品,产品答问手册及会所特色说明手册,增强每

25、个员工的专业度。5)与一些好的平台进行对接,做一些资源互换(如一些商学院,商会等) 6)通过一些会员的产品发布会达到资源共享,开拓一定的新会员 7)加强营销人员对会员卡的专业推广8)通过一些活动让会员带领一些非会员参加活动,通过活动进行会员卡的销售 9)通过我们的产品配送,增加会员量10)针对一些高端企业开拓企业团购会员卡,做一些针对性会员方案二:20XX年8月-12月活动方案表活动目的分类:1)通过活动达到有机会宣传推广作用,增加一部份新会员活动举办方式:联盟商家活动,平台对接活动,场地接待租赁活动,商家活动 2)通过活动回馈我们的老会员,维护老会员的忠诚度与满意度讲座,公益,菜品、红酒品鉴

26、,企业互访等活动(不收活动费用) 3)营销活动产品发布会,社区推广,企业平台,媒介杂志等推广活动 活动时间:为了提高每次活动的人员参与率以及活动质量,活动将减少量,每个月固定一场会员回馈活动,2-3场联盟商家活动,其他临时性商家活动。 活动回访:每次活动后都需进行一个参加活动嘉宾与商家回访三:品牌宣传推广1)加强门店人员的口头介绍与推广,通过培训,更专业的介绍我们有机会的经营功能以及圈子文化2)宣传单张的制作,通过周边社区,写字楼派发(与门店配合进行踩点派发) 3)微信推广营销(与商务部合作)4)老会员口碑介绍5)与一些电台美食栏目合作(8月底9月初运营中心会落实可合作单位) 6)活动营销推广 7)异业联盟合作推广20XX/8/6计划呈报人:

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