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高密慈善总会办公室部门决算.docx

1、高密慈善总会办公室部门决算2014年高密市慈善总会办公室部门决算目 录第一部分. 概况一.主要职能二.部门决算单位构成 第二部分. 2014年部门决算表一.收入支出决算总表二.收入决算表三支出决算表四. 一般公共预算财政拨款支出决算表五一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分. 2014年部门决算情况说明第一部分 高密市慈善总会办公室概况一、 主要职能高密市慈善总会办公室是经市政府批准成立的正科级全额拨款事业单位,承担全市慈善资金募集,面向全市弱势群体开展助困、助学、扶老、赈灾等系列救助活动,维护社会和谐稳定。二、 部门决算单位构成纳入高密市慈善总会办公室2014年部门决算范围的单位

2、详细情况见下表:序号单位名称备注1高密市慈善总会办公室第二部分高密市慈善总会办公室2014年部门决算表表1收入支出决算总表 编制单位:高密市慈善总会办公室 2014年度 金额单位:元收入支出项目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数栏次2栏次4一、财政拨款收入1526,684.40八、社会保障和就业支出20508,508.40其中:政府性基金2十九、住房保障支出2118,176.00二、上级补助收入322三、事业收入423四、经营收入524五、附属单位上缴收入625六、其他收入726827928102911301231133214331534本年收入合计16526,684.40本年支出合计35

3、 用事业基金弥补收支差额17 结余分配36 年初结转和结余18 年末结转和结余37总计19526,684.40总计38526,684.40收入决算表 公开02表编制单位:高密市慈善总会办公室 金额单位:元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次1234567合计526,684.40526,684.40208社会保障和就业支出508,508.40508,508.4020810社会福利508,508.40508,508.402081005 社会福利事业单位508,508.40508,508.40221住房保障支出18,1

4、76.0018,176.0022102住房改革支出18,176.0018,176.002210201 住房公积金18,176.0018,176.00支出决算表 公开03表编制单位:高密市慈善总会办公室 金额单位:元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123456合计526,684.40526,684.40208社会保障和就业支出508,508.40508,508.4020810社会福利508,508.40508,508.402081005 社会福利事业单位508,508.40508,508.40221住房保障支出18,17

5、6.0018,176.0022102住房改革支出18,176.0018,176.002210201 住房公积金18,176.0018,176.00一般公共预算财政拨款支出决算表 公开04表编制单位:高密市慈善总会办公室 金额单位:元项目本年支出支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项栏次125合计526,684.40526,684.40208社会保障和就业支出508,508.40508,508.4020810社会福利508,508.40508,508.402081005 社会福利事业单位508,508.40508,508.40221住房保障支出18,176.0018,176.00

6、22102住房改革支出18,176.0018,176.002210201 住房公积金18,176.0018,176.00一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开05表 编制单位:高密市慈善总会办公室 金额单位:元 项目公务用车购置及运行维护费支出功能分类科目编码科目名称因公出国(境)费用合计公务接待费公务用车购置公务用车运行维护费类款项栏次12345合计42,126.2742,126.27208社会保障和就业支出42,126.2742,126.2720810社会福利42,126.2742,126.272081005 社会福利事业单位42,126.2742,126.27第三部分高密市慈善

7、总会办公室2014年部门决算情况说明一、收支决算总体情况(一)收入决算为52.66万元,其中:财政拨款52.66万元,上年结转0万元。(二)支出决算为52.66万元,其中:社会保障和就业50.85万元,住房保障支出1.81万元。二、一般公共预算财政拨款支出决算情况2014年财政拨款支出决算为52.66万元,具体情况如下:1、一般公共服务(类)财政事务(款)支出50.85万元,主要用于工资福利和社会保障缴费、办公费用支出。2、住房保障支出(类)住房改革支出(款)支出1.81万元,主要用于住房公积金缴费支出。三、公共预算财政拨款安排的“三公”经费决算表说明2014年,通过公共财政预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费决算共4.21万元。(一)因公出国(境)费决算0万元。包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(二)公务用车购置及运行费决算4.21万元。包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(三)公务接待费决算0万元。包括单位按规定开支的各类公务接待支出。

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