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品质异常回馈与矫正系统表模板Word格式.docx

1、训练人数训练地点训练方式讲 师训练目的训练内容经费预算项 目摘 要合 计备注 厂长: 主管: 制表:六A07 QCC活动计划表 No. 圈 名圈 长辅 导 员预 定活 动所 属单 位主 管题 目活动目标期 间选 定理 由方 法请求支援成 员圈 员六A08 QCC开会通知单 参 加会 议主 题记事经( 副) 理: S 课长( 辅导员) : 圈长:六A09 QCC活动成果报告书圈名部门圈长辅导员成员活动期间主题选出理由现状把握要因解析改进对策成果确认标准化遗留问题主观评语 单位主管: 填表者:用途说明: 1QCC活动过程及成果的报告; 2不同QCC间相互观摩、 学习; 3作为QCC活动的检讨及后续

2、工作的资料。六A10 QCC成果评价表活动主题:圈名: 单位: 活动期别:评价项目评价内容评 分得分活动状况1现状调查是否清楚? 重点把握度如何?12342原因解析彻底性、 正确性3对策实施的计划性、 可行性4集会出勤率5成果报告条理性有形成果6圈员参与的活性化程度7目标达成率高低8节省工时、 资金多少?9不良率的降低无10员工质量意识的提高11员工向心力的提高12圈长管理能力的提高程度总分:评审员签名: 1本表作为评审员对QCC小组评估之用; 2评审员的评估状况可让被评估者参考, 并发表意见。六A13 内部质量审核检查表部门: 编号:审核主题审核项目引用标准审核结果ABCD观察记录56789

3、注:N/A表示不适用; A表示找不到不符合项; B表示须要注意、 改进; C 表示轻微不符合; D表示严重不符合。 审核员: 日期:六A14 内部质量审核不符合项报告被审核部门范 围依据、 标准审核类型 定期 不定期不符合项目 附件 部门代表:纠正措施 预定完成日期: 附件 日期:追踪结果 实际完成日期:审核员: 审核小组组长:六A15 内部质量审核报告书 共2页 第1页审核日期见内部质量审核计划表审核依据审核范围审核组长审核组成员审核概况审核调查了被审核部门/范围对质量有影响的部门/人员的质量活动( 见内部质量审核计划表、 内部质量审核检查表) 。审核中发现的不符合项共 项, 其中严重不符合

4、项 项。( 见内部质量审核不符合项报告) 。不符合项分布( 见2页) 质量体系运行评价附件:1内部质量审核计划表2内部质量审核检查表3内部质量审核不符合项报告4总结会会议记录管理代表/日期审核组长/日期六A15 内部质量审核报告书 共2页 第2页不符合项分布表标准条款号质量体系要素已审核条款打被审核区域发生的不符合项的数量总数被审核区域4.1管理职责4.2质量体系4.3合同评审4.5文件和资料控制4.6采购4.7顾客提供产品的控制4.8产品标识和可追溯性4.9过程控制4.10检验和试验4.11检验、 测量和试验设备的控制4.12检验和试验状态4.13不合格品控制4.14纠正和预防措施4.15搬

5、运、 贮存、 包装、 防护和交付4.16质量记录控制4.17内部质量审核4.18培训4.19服务4.20统计技术总 数六A16 协力厂商调查表厂 商 名组 织性 质创立日期地 址邮 编资本额电 话传 真建地面积厂 房面 积负 责 人经 营理 念 优良 尚可 差干部素质 优良 尚可 差 不齐员 工主要产品内 外销 比主要客户材料来源供 应商 甄选 良好 尚可 随意设备状况名称规格数量设计能力品管系统 完整 不全 缺乏执行状况 彻底 不彻底 未执行检验设备校验 严格 不严 未执行环境卫生 好 尚可 差教育训练 重视 尚可 不执行评语六A18 供应厂商品质履历卡供应商名品 质等 级供货品货记录日期交货单号料号交货数批数不合格批不良数不良率%主要不良项目处 置 1对每一家供应厂商建立交货品质记录; 2作为往来评估及升降级之依据。六A19 供应厂商每月评比月报表 月份: 评比说明 退货批数+特采批数 全部不良样品数 评分=100-50( + ) 100% 全部检验批数 全部样品总数厂商名称厂商编号供应品分类检 验批 数退 货特 采样 品不 良样品数本 月得 分累 计

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