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XX区浆洗街街道办事处部门决算编制说明模板Word文件下载.docx

1、及区政府交办的其他工作。2、机构设置(1)党政办公室:承担基层党建、基层民主建设;纪检监察、宣传、精神文明建设、统战、干部人事与人才、目标管理、保密、群团、机关事务等相关工作;负责辖区人大、政协和党代表工作。(2)促进和谐社会建设办公室:承担辖区内防邪维稳、综合治理、法治建设、司法调解、信访调处、企业与自主择业军转干部、流动人口管理等相关工作;协助做好人民武装、征兵和预备工作。(3)财务科:承担财务收支管理、国有资产管理、财政性资金使用监管和财务、项目投资审计等相关工作。(4)城管与综合行政监管科:承担辖区内城市容貌、公共秩序、环境卫生、园林绿化、农贸市场、环保等行政监管工作;负责防火、防灾、

2、防震、防汛、救灾的日常监管工作;协助工商、物价、质监、药监、公共和食品卫生、文化体育、劳动保障等部门开展相关市场监督检查工作。(5)社会事务管理科:承担辖区内文化、体育、教育、卫生、社会福利和双拥共建等各项社会事业建设;负责指导社区居委会自治和推动社会组织发展。(6)便民服务中心:承担面向社会个人的公共服务事项的办理,包括辖区内人才、劳动、就业、社保,救济、救助、低保、计生、老龄、残疾人、暂住人员等各种社会事务的受理和办结工作;按照工作要求受区级行政机关委托,受理企业、社会组织的行政许可事项。(7)综合执法队:承担辖区内城市容貌、公共秩序、环境卫生、园林绿化、农贸市场、环保及其他应当下沉到街道

3、的城市管理执法工作,协助开展工商市场、市场物价、质监、药监、文化体育、劳动保障等方面的综合执法工作。(8)街道投资促进中心:负责制定并实施街道经济发展规划、经济工作的指导、协调、监督、服务和管理工作、经济发展、招商引资、经济统计等工作,协助开展街道工商、税务等的检查、监督工作,负责街道固定资产投资、税源组织、协税护税、企业安全生产和企业服务等工作。投资促进科:承担招商引资渠道建立和管理、项目洽谈跟踪和协调服务、招商资源和项目收集以及外经外贸等职能。 项目促建科:承担促进重点项目建设,固定资产投资,受理投资立项申报、经济指标统计等职能。企业服务科:承担企业服务,无照无证企业和个体工商户的检查清理

4、、科技、科协、知识产权、信息化工作等职能。协税护税办:承担税源组织管理和协税护税工作,依法协助税务机关做好协管范围内的税收征管工作,维护正常的税收经济秩序,按规定程序及时、足额解交已收税款,规范使用和保管各类税收票证,定期做好各类统计报表的报送工作。(9)安监站:承担辖区安全生产管理工作。(10)街道纪工委监察室:督促基层党组织和党员干部遵守党章和其他党内法规;检查党的路线方针政策和决议、决定在街道的执行情况;协助街道党工委加强党风廉政建设和反腐败工作;开展党员干部反腐倡廉教育;对党员干部行使权力和廉洁自律情况进行监督;受理群众信访举报,调查或协助调查处理党组织和党员违纪案件;受理党员的控告和

5、申诉,保障党员权利;指导社区纪检监察组织的工作;及时向上级纪检监察机关报告党风廉政信息和情况;完成上级纪检监察机关交办的其他工作任务。(11)市场监管所:有效做好所辖区域食品药品化妆品医疗器械等日常监管;负责食品药品化妆品医疗器械等投诉举报的现场调查处理;建立所辖区域食品药品化妆品医疗器械等的基础台账;组织开展对所辖区域食品药品化妆品医疗器械等生产、销售企业的宣传培训,以及有关咨询和指导,普及食品药品安全知识,落实食品药品化妆品医疗器械等生产、销售企业主体责任;落实食品药品安全事故应急预案及应急措施,参与重大活动食品安全保障工作。(二)2016年重点工作完成情况2016年,我处财政工作在党工委

6、、办事处和上级财政部门的正确领导下,认真贯彻落实区委人代会提出的目标、任务,突出经济建设这一中心,坚持依法理财治税;努力培植财源,全力组织财政收入;深化财政改革,优化支出结构;提高理财水平,加强财政监督和管理;科学调度、合理安排资金,以确保街道工作正常运转以及各项事业发展的支出需要,促进全年各项工作任务的顺利完成。二、部门概况行政单位1个。三、收支决算总体情况2016年浆洗街街道办事处本年收入合计6812.54万元,与2015年相比增加74.84万元,主要增加原因是财税收入增加。其中:财政拨款收入6812.54万元,占100%,增加74.84万元,主要变动原因是财税收入增加。事业收入0万元,占

7、0%;增加0万元,与2015年持平;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;增加0万元,与2015年持平。2016年浆洗街街道办事处本年支出合计6812.54万元,与2015年相比增加74.84万元,主要增加原因是其他支持中小企业发展和管理支出的增加;基本支出2823.73万元,占41.45%,与2015年相比减少67.11万元,主要减少原因退休人员移交到社保局统一支付退休金,我单位不再支付。项目支出3988.81万元,占58.55%,与2015年相比增加了141.95万元,主要增加原因是其他支持中小企业发展和管理支出的增加。上缴上级支出0万元,占0%;

8、经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;四、财政拨款收支决算情况浆洗街街道办事处2016年度财政拨款收支总决算6812.54万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加74.84万元,增长1.11%。主要增长原因是财税收入增加,其他支持中小企业发展和管理支出的增加。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2016年度一般公共预算财政拨款支出6812.54万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加74.84万元,增长1.11 %。主要增长原因是其他支持中小企业发展和管理支出的增加。(二)一般公共预算财政拨

9、款支出决算结构情况 2016年一般公共预算财政拨款支出6812.54万元,其中:一般公共服务支出2871.48万元,占比42.15%;国防支出16.85万元,占比0.25%;文化体育与传媒支出26.6万元,占比0.39%;社会保障和就业1260.18万元,占比18.5%;医疗卫生与计划生育支出37.42万元,占比0.55%;城乡社区支出1132.67万元,占比16.63%;农林水支出3万元,占比0.04%;资源勘探信息等支出1201.66万元,占比17.64%;住房保障支出262.68万元,占比3.85%。 (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关

10、机构事务(款)行政运行(项):2016年决算数为2326.96万元,完成预算89.61%,决算数小于预算数的主要原因是主要原因是厉行节约,加强单位日常管理。2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):2016年决算数为301.31万元,完成预算77.92%,主要原因是厉行节约,加强单位日常管理。3.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):2016年决算数为9.51万元,完成预算20.79%,决算数小于预算数的主要原因是核算时调整预算数中包含了历年结余指标以及办公经费支出减少。4.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)

11、:2016年决算数为8.73万元,完成预算25.59%,决算数小于预算数的主要原因是核算时调整预算数中包含了历年结余指标以及纪检监察工作人员经费减少,办案经费减少。5.一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项):2016年决算数为14.02万元,完成预算9.74%,决算数小于预算数的主要原因是核算时调整预算数中包含了历年结余指标以及招商引资奖励务支出的减少。6.一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项):2016年决算数为52.98万元,完成预算32.57%,决算数小于预算数的主要原因是核算时调整预算数中包含了历年结余指标以及招商引资接待费的支出的减少。7.一般公共服务(类)群

12、众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):2016年决算数为13.8万元,完成预算71.32%,决算数小于预算数的主要原因是群团事务工作支出减少。8.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):2016年决算数为144.17万元,完成预算78.92%,决算数小于预算数的主要原因是核算时调整预算数中包含了历年结余指标以及综治维稳工作支出的减少。9.国防支出(类)其他国防支出(款)其他国防支出(项):2016年决算数为16.85万元,完成预算74.39%,决算数小于预算数的主要原因是核算时调整预算数中包含了历年结余指标以及武装、民兵支出的减少。10.文化体育与传

13、媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项):2016年决算数为26.6万元,完成预算48.19%,决算数小于预算数的主要原因是核算时调整预算数中包含了历年结余指标以及文体活动经费支出的减少。11.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务(项):2016年决算数为103.57万元,完成预算77.24%,决算数小于预算数的主要原因是核算时调整预算数中包含了历年结余指标以及市民中心改造尾款未支付等。12.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项):2016年决算数为373.2万元,完成预算43.96%,决算数小于预算数的主要原因是核

14、算时调整预算数中包含了历年追加的深化社区治理改革经费结余指标。13.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):2016年决算数为22.92万元,完成预算78.33%,决算数小于预算数的主要原因是核算时调整预算数中包含了历年结余指标以及民政科经费支出的减少。14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2016年决算数为193.27万元,完成预算41.12%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员移交到社保局统一支付退休金,我单位不再支付。15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 2016年决算数为90.57万元,完成预算288.9%,决算数大于预算数的主要原因是决算时调整了基本养老保险启动前应缴金额。16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2016年决算数为73.65万元,完成预算100%。17.社会保障和就业支出(类)优抚(款)义务兵优待(

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