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大庆龙凤区残联部门决算公开Word下载.docx

1、六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表七、一般公共预算 “三公”经费支出决算情况表八、政府性基金预算收支决算表第三部分 龙凤区残联2016年度决算情况说明一、龙凤区残联2016年度部门预算执行总体情况说明二、龙凤区残联2016年度财政拨款支出决算情况说明三、“三公经费”公共预算财政拨款支出情况四、机关运行经费支出说明五、政府采购支出情况说明六、国有资产占用情况说明七、预算绩效管理工作开展情况说明第四部分 名词解释第一部分 龙凤区残联概况 一、部门职责 1、宣传贯彻中华人民共和国残疾人保障法,维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利,密切联系残疾人,听取残疾人意见,反映残疾人诉

2、求,全心全意为残疾人服务。 2、团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽义务,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。 3、沟通政府、社会与残疾人之间的联系,宣传残疾人事业,动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。 4、开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作,改善残疾人参与社会生活的环境和条件。 5、协助政府研究、制订和实施残疾人事业的规划和计划,对相关业务领域进行指导和管理。 6、管理和发放中华人民共和国残疾人证。 7、承办龙凤区人民政府及上级单位交办的其他任务。 二、内设机构及下属单位 内设机构:办证组联、办公室、康复就业办 下属单位:残疾人

3、就业所 三、人员情况残联是事业单位参公管理,共有事业编制8人,实有9人,退休2人。4、部门决算编报范围 2016年纳入预算单位部门决算编报范围的单位有1个:大庆市龙凤区残疾人联合会 第二部分 龙凤区残联2016年度决算表部门收支决算总体情况表部门收入决算总体情况表部门支出决算总体情况表财政拨款收支决算总体情况表一般公共预算支出决算情况表一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表一般公共预算“三公”经费支出决算情况表政府性基金预算收支决算表(具体内容见附表)第三部分 龙凤区残联2016年度决算情况说明(一)龙凤区残联2016度收入决算184.28万元,2015年度收入决算212.52万元,比上年减少

4、28.24万元,减少3.88%。其中:财政拨款收入184.28万元;收入减少的原因:上级专项拨款减少。(二)龙凤区残联2016年度支出决算187.44万元,2015年支出177.48万元,比上年增加9.96万元,上升5.61%。1、社会保障和就业支出172.36万元;2、医疗卫生与计划生育支出6.23万元;3、住房和保障支出8.85万。支出增加的原因:人员增加,工资福利增加。(一)财政拨款支出总体情况龙凤区残联财政拨款支出187.44万元,其中基本支出110.1万元,占本年财政拨款支出58.7 %;项目支出77.34万元,占本年财政拨款支出41.3%。(二)财政拨款支出构成情况龙凤区残联财政拨

5、款支出主要用于以下方面:2016年,“三公经费”公共预算财政拨款支出决算0万元,年初预算0万元,与上年同期持平。其中因公出国(境)费0万元,占比0%,与上年同期持平。公务用车运行费0万元,占比0%,与上年同期持平。公务接待费0万元,占0%,与上年同期持平。其中因公出国(境)团组数0组,人数0人;公务用车购置量0辆,公务用车保有量0辆;国内公务接待批次0次,人数0人。本单位是事业单位,2016年机关运行经费支出0万元。5、政府采购支出情况说明2016年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购

6、支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购总额的0%。 六、国有资产占用情况说明截至2016年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上大型设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。龙凤区残联收财政拨款184.28万元,支出187.44万元,用于工资68.32万元、办公经费0.97万元一、财政拨款收入:指当年从区级财政取得的公共预算财政拨款。二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助

7、活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入:指除上述在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。五、用事业基金弥补收支差额:事业单位用事业基金弥补当年收支缺口的资金。六、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。七、一般公共服务(类)支出:指政府提供一般公共服务的支出。如财政厅保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。八、教育(类)支出:指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教

8、育、特殊教育等。如省教育厅及省属高校、直属教育事业单位保障机构正常运转、开展教育管理活动所发生的基本支出和项目支出。九、科学技术(类)支出:指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、开展国际重大科技合作、重大专项、转制科研机构、科技奖励等。十、社会保障和就业(类)支出:指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人

9、员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。十一、节能环保(类)支出:指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。如环保厅及所属单位保障机构正常运转、开展环境保护管理活动所发生的基本支出和项目支出。十二、城乡社区事务(类)支出:指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。如国土厅用新增建设用地有偿使用费安排的耕地开发、土地整理支出。十

10、三、农林水事务(类)支出:指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。如水利厅及所属单位保障机构正常运转、开展水利管理活动所发生的基本支出和项目支出。十四、资源勘探电力信息等事务(类)支出:指资源勘探电力信息等事务支出。包括资源勘探支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。如国资委机关(含监事会)所属单位履行职能、开展业务等所发生的基本支出和项目支出。十五、住房保障(类)支出:指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政

11、事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。十六、其他支出:指除以上支出(类)以外的其他政府支出。十七、结余分配:事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。十八、年末结转和结余资金:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余十九、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。二十、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。二十

12、一、“三公经费”:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。二十二、“机关运行经费”: 该统计口径反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。与原“行政运行经费”统计口径相比,“机关运行经费”统计口径主要是不含人员经费和一般行政管理项目支出。

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