1、3、投资数额的测算过程 7(1)建筑工程费用 7(2)设备及安装工程费用 9(3)土地费用 11(4)铺底流动资金 11四、生产方法、工艺流程 111、芯棒制备 122、脱羟、玻璃化 123、芯棒延伸 124、芯棒测试设计 125、外包层沉积 136、外包层玻璃化 137、锥头加工 138、盐酸、二氧化硅SiO2(二氧化锗GeO2)粉末处理 13五、项目主要原材料、辅助材料及燃料等供应情况 131、主要原材料的供应 132、主要燃料动力的供应 14六、项目环保情况 141、废水分析及对策措施 142、废气分析及对策措施 153、噪声分析及防治措施 154、固体废弃物分析及防治措施 15七、项目
2、经济效益评价 15项目拟在原厂区东侧新增用地64亩,改建预制棒厂房,建配套天然气制氢站、制氧和制氮空分站,达产后可形成年产1,000吨大尺寸光纤预制棒的生产能力。 一、项目建设背景和可行性 1、光纤光缆市场迅猛发展,前景广阔 当今社会已经进入了信息时代,信息技术的快速发展离不开高效且快速的信息传递载体和技术。光纤通信技术适应了这一技术发展趋势,在过去短短几十年间就在世界范围内完成了推广和普及。面对在线视频,在线游戏,高清3D电视和云计算等新应用带来的IP流量的飞速增长和用户带宽需求增长带来的压力,各国政府将不得不继续投资升级网络,进而推动全球光纤光缆市场的发展。从2012年起,中国开展“宽带中
3、国”战略,以光纤宽带和宽带移动通信为重点,加快信息网络宽带化升级,推进城镇光纤到户和行政村宽带普遍服务,提高接入带宽、网络速率和宽带普及率。根据CRU报告,2016年全球和中国光缆需求量分别为4.29亿芯公里和2.43亿芯公里,较上年分别增长12.30%和13.02%,中国市场需求增长对全球市场的需求增长贡献为59.57%。 根据CRU报告,受到各国政府对光纤光缆行业持续的政策支持、移动互联网高速增长和5G技术实施应用以及光纤到户等因素的影响,全球光纤光缆行业将继续保持稳健增长,市场对光纤预制棒、光纤和光缆的需求将会进一步提升,行业将迎来新一轮发展机遇。至2021年,预计全球及中国光缆需求量将
4、分别达到5.33亿芯公里和2.76亿芯公里,市场容量巨大,发展前景广阔。2、公司拥有良好稳固的市场基础 公司从1998年进入光通信领域,至今已稳步形成从“光纤预制棒-光纤-光缆”的一体化产业链,实现产能、技术的双重配套,保有近百个系列,上千个品种产品。公司光纤光缆产业链走出了一条“人无我有、人有我优、人优我特”的差异化发展道路。公司卓越的光通信产品有效满足了国内运营商的需求,为运营商拓展业务、服务客户提供了有力的支持和帮助,被评为2017年度运营商最佳合作伙伴。公司是中国光电线缆最具竞争力10强,中国光纤光缆40年最具影响力企业,中国光纤光缆领军企业。同时,按照“世界品牌”的总体部署,一方面坚
5、持稳中求胜,相继设立印度、巴西、乌兹别克和印尼工厂,注重防范国外风险,稳步推进全球产业布局。另一方面公司通过洞悉国外客户需求,来指导公司的技术创新,实现企业可持续发展的目标。3、公司具备实施该项目的技术保障 公司拥有国家认定的企业技术中心,建有特种光纤工程技术研究中心、光纤研究所。研发团队入选省创新创业博士团队,经过五代技术革新与扩建,已拥有国际先进的光纤预制棒制造技术,国内首家全合成光纤预制棒规模化量产企业,沉积速率和利用率达到国际水平。鉴于光纤预制棒设备先进程度对工艺水平制约较大的特点,公司致力于光纤预制棒设备研发,已实现主要制棒设备自主设计、制造能力,并打通各工序间衔接,光纤预制棒入选工
6、业和信息化部2017年智能制造试点示范项目,为本项目实施提供可靠保障。二、项目建设的必要性 随着国家“一带一路”发展战略实施,长距离骨干网建设、三网融合、IPTV新业务以及大数据处理等信息需求突破性发展,通信网络带宽需求呈爆炸性增长趋势,骨干网传输带宽的年均增长速度达到50以上。大规模光网建设的时代即将到来,通过本项目实施,公司能够进一步提高光纤预制棒的质量、规模、大大降低制造成本,完善公司棒、纤、缆产业链协同发展,提升企业竞争力。三、项目投资概算1、投资明细 本项目总投资102,000万元,固定资产投资95,500万元,流动资金6,500万元。项目投资具体估算如下:2、投资数额的测算依据 (
7、1)国家发展改革委、建设部发改投资20061325号文建设项目经济评价方法与参数的通知;(2)国内设备生产厂家的近期报价资料,并考虑运输费用和一定的上浮因素;(3)设备基础费、安装费按江苏省建设项目概算编制办法及概算指标规定计算;(4)基本预备费按工程费用与其它费用之和的3%计列。涨价预备费根据国家计委计投资(1999)1340号规定,暂不计算。3、投资数额的测算过程 (1)建筑工程费用 建筑工程根据相关指标和参照当地实际情况按概算指标进行计算,具体如下:其中内部净化、结构台等具体明细及测算依据如下:(2)设备及安装工程费用 设备及安装工程费用具体如下:(3)土地费用 本项目拟征用土地总面积4
8、2,625.1,单价384元/,合同价共1,636.8万元,另包含3%的契税,共计1,686.00万元。(4)铺底流动资金 本项目流动资金估算采用详细估算法,经测算流动资金6,500万元。本次募集资金投入为铺底流动资金,即全部流动资金的30%。四、生产方法、工艺流程 本项目工艺流程如下:1、芯棒制备 采用VAD 法沉积具有低Ge 量硅芯层环形下凹陷剖面的芯棒,VAD 工艺具有沉积速率高、纵向均匀性稳定的特征。2、脱羟、玻璃化 采用两步法分别对粉末棒进行脱羟和玻璃化,可以有效去除粉末棒内残留的羟基。3、芯棒延伸 芯棒通过纵向延伸设备延伸至目标棒径,同时实现棒径轴向的一致性,方便下一步进行设计合理
9、的外包层。4、芯棒测试设计 通过对芯棒折射率剖面的测试可以得到芯棒的折射率剖面结构,根据已经得到的折射率剖面结构计算外包层的沉积方案。5、外包层沉积 结合深掺F工艺,采用外包沉积工艺在靶棒表面沉积二氧化硅外包层,外包层粉末棒直径均匀。6、外包层玻璃化 采用高温炉在中性条件下对外包层进行玻璃化,可以使玻璃棒棒径均匀,没有气泡。7、锥头加工 使用高温炉对预制棒的一端进行熔融、成锥,切割断面形成锥头。8、盐酸、二氧化硅SiO2(二氧化锗GeO2)粉末处理 在气相沉积过程中产生的HCl气体经废气处理塔碱液吸收后变为氯化钠溶液,经处理达标后排入开发区污水处理厂,少量未沉积的二氧化硅SiO2粉末经湿式除尘
10、器收集后厂家回收利用。化学反应式:HCl+ NaOH = NaCl + H2O 五、项目主要原材料、辅助材料及燃料等供应情况 1、主要原材料的供应 光纤预制棒的原材料主要是四氯化硅、甲烷、氯气、氢气、氮气、氧气等,原材料全部国产,原材料资源丰富,为光纤预制棒的生产提供了材料保证。2、主要燃料动力的供应供电:本项目在南通经济开发区,项目所在厂区的电源为二路20kV 供电线路,由变电所架空引自厂区北侧埋地敷设至厂区总变配电所。项目设备配备2,000kVA变压器11台。供水:开发区建有日供水10万吨自来水厂。经济开发区已建设两个自来水增压站,日供水量达到1万吨。供水管网结合水厂分区布置,供水有保障。
11、供汽:全区统一规划,实行集中供汽。已建成“四炉三机”热电厂一座,集中供热能力为265吨/小时。另一座“两炉一机”热电厂也已竣工,集中供热能力为100吨/小时。综上所述,当地能源供应状况可以满足本项目用水、电和蒸汽的需求。六、项目环保情况 1、废水分析及对策措施 厂区实行“雨污分流”,雨水排入雨水管网;生产污水经公司污水处理站絮凝、沉淀处理后,达标排入开发区污水管网。生活污水经化粪池处理后,达到污水综合排放标准(GB8978-1996)中规定的三级排放标准,排入开发区市政污水管网,最终排入附近污水处理厂。2、废气分析及对策措施 该项目排放的氦气、氩气经风机收集后集中排放;氯化氢气体经废气处理装置
12、处理后集中排放。 本项目采取相应环保措施后,对周边大气环境影响较小。本项目无工业废气,不需要设置大气环境防护距离。3、噪声分析及防治措施 本项目通过使用低噪设备,对风机、泵安装消声器,厂区增加绿化等措施,使噪声排放达到声环境质量标准(GB3096-2008)规定的3类区域标准。4、固体废弃物分析及防治措施 本项目产生的各种固体废弃物分类处置,其中:SiO2(GeO2)颗粒收集后送石英厂重复利用;生活垃圾由环卫部门收集处理。生活垃圾定点收集后委托当地环卫部门清运处理。七、项目经济效益评价 根据测算,本项目达产年利润总额为18,368万元,税后利润为15,613万元。项目的全部投资财务内部收益率为(所得税后)21.9%,税后投资回收期为5.5年。
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