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财务审核审批制度Word格式.docx

1、核对项目、单价、金额是否正确,是否与合同相吻合,是否 有事先申请报告,发票是否规范,用途是否清晰,是否有部门经理确认签字(或仓库验收或证明人签字)。2、部门确认(或验收人或证明人):确认项目是否属实,单价是否合理, 是否有验收人确认签字(验收人或证明人直接在票据的背面确认签字)3、 财务审核:审核费用是否按照报销标准报销,采购价格是否合理,是否按合同执行,相关人员是否已确认签字,核对项目、单价、金额是否正确, 是否有事先申请报告,发票是否规范,票据是否完整,用途是否清晰(或在背 面写清楚)。4、 总经理审批:审批项目是否属实,价格是否合理,相关人员是否已确 认签字。第四条 出纳在付款时,必须对

2、原始单据的金额再次全面核对,确保付款 金额与原始单据金额相符。同时,出纳必须核对和确保付款的单据上同时有财 务经理的审核和总经理的审批,才能付款。第五条报销基本要求1、 审核审批次序一般按以上基本报销程序依次逐级办理。2、 各级领导接到下属的各项开支请示报告,原则上必须以书面形式在 3日 内给予回复。3、 各项已批复的请示报告都必须作为报销附件。4 、报销人员原则上应在回单位后 3日内报销。5、 报销单据应当使用碳黑墨水书写,不得使用铅笔或圆珠笔书写;报销单 据不得涂抹、刮擦,内容和项目必须齐全。6、 除财务经理审核和总经理审批外,其他人员的签字全部在票据的背面书 写。7、 报销单据必须能够清

3、晰地看出发生项目的“用途”,未能直接在单据内 容上看清楚“用途”的,经办人必须在报销单据的背面详细写清楚。第六条 费用或实物报销必须实事求是,不得变更费用项目进行报销,不得以合理的项目套换不合理的项目骗取开支,不得分拆属于同一项目、同一时 间或同一性质的费用进行报销。第七条费用或实物报销原则上应当取得合法的发票,特殊情况没有发票 的必须各财务部门咨询,经同意后才能报销;同时大额的项目应当签订合同, 以合同形式开展业务关系。第八条报销的款项支付,特别是大额款项支付应当避免以现金形式支 付,而应通过银行办理汇款。第二章物资采购第九条采购合同签订权限1、 物资采购合同签订权限,合同金额在 5万元以下

4、的由采购部经理签订, 合同金额在5万元以上的由总经理签订。2、 物资采购合同中如有规定预付款条款的,预付款在 20%内的由采购部 经理签订;预付款在20%U上的由总经理签订。第十条统一采购1、 物资采购原则上由采购部对外统一采购。2、 统一采购的物资,由采购部按程序办理采购,在保证质量的条件下,按充分客观询价或面向社会大范围的原则签订采购合同。采购合同应复印一份送给财务部以备审核。第一条采购款项支付由采购人员办理付款申请,经采购人员所属部门经理确认,由财务经理审 核,报总经理审批后付款。第三章 费用项目第十二条 薪资:包括基本薪资、加班薪资、工龄薪资、奖金和个人其他所得等。1、 固定薪资人员的

5、薪资由各部门经理按照公司统一的薪资标准提出申 请,由人力资源部审核,上报总经理审批后执行。经审批的薪资方案需上报财 务负责人备案。2、 每月固定薪资人员的薪资由人事部统一核算,由财务部审核, 上报总 经理审批按时支付。3、 每月销售人员薪资由销售部统一核算,由财务部审核,上报总经理审 批后按时支付。第十三条 福利费用由人力资源部申请,上报总经理审批后执行;或由当 事人提出申请,由部门经理确认,由人力资源部审核,上报总经理审批后执 行。福利费用报销,由人力资源部核实确认,由财务部审核,上报总经理审批 后按时支付。第十四条 水电费、物业费水电、物业由行政部统一管理和经办;每月水电、物业费由行政部门

6、核实 确认,由财务部门审核,经总经理审批后付款。第十五条 办公费:包括办公用品、笔墨纸张、帐表票卡、名片、书报、 电脑耗材、邮寄费等。1、 办公用品按照以上“小额物品采购”办理申请、采购。采购后,需要 办理人库和领料手续,同时行政部门要建立台帐,并定期进行分析和控制。2、 办公费用由行政部核实确认,由财务部门审核,上报总经理审批后付第十六条 税金:包括增值税、所得税、车船使用税、印花税、房产税1、 严格按照政府有关规定按时缴纳税金;经办部门必须全面了解该项税 收的政策和制度,并力求合理避税。2、 税金缴纳后,由经办部门确认,由财务部门审核,由总经理审批。第十七条 小车费:包括保养费、日常修理费

7、、大修费、年检费、过路 费、停车费、油费等。1、 小车由行政部门统一管理和调配。小车费用经司机确认后,由车管人 员统一报销,报销时由行政部经理确认,由财务部审核,经总经理审批后付 款。2、 车辆修理预计金额在500元以下的,由行政部经理审批后执行;金额在 500元以上的由总经理审批后执行;车辆维修原则统一在公司指定的修理厂维 修,并由行政部门联系维修厂统一结算。3、 每部小车要制定油料标准,每月报销费用时需附带油料分析;小车油 料由行政部统一充值加油卡;长途外出需要在外加油时,必须索取正式发票。4、 过路费、停车费由司机在单据的背面详细写清楚,当天经用车人签字 确认。5、 因个人原因违反交通法

8、规的罚款,一律不予报销。第十八条租车费用:具备条件派车的人员如果要去市区办事而没有派车 的可以申请打的。1、 市区打的由当事人填写申请,由部门经理和行政部共同确认。2、 当事人凭交通发票和申请单报销,由部门经理核实确认,由财务经理 审批后付款。第十九条 通信费包括固定电话费、入网费、电话初装费、专线月租、电子邮箱费等。1、 按照通信费用报销标准执行;新进人员或岗位调整人员,按照通信费 用制度规定能够享受的,由当事人提出申请,由当事人部门经理审核确认,经 人力资源部审批后执行。2、 通信费报销:于次月10日前由各部门经理审核确认,上报财务经理审 批后付款。第二十条 差旅费:包括长途短途交通费、市

9、区交通费、住宿费和出差补 贴。1、 出差人员需事先提出申请,经总经理审批后执行;出差产生的以上费 用之外的其他费用,不作为差旅费,而应单独申请报销;差旅费用严格按照“差旅费用”制度审核控制。2、 差旅费报销由各部门经理确认,上报财务经理审批后付款;报销时, 如果实际报销项目与出差申请单的项目不相吻合,由总经理审批后付款。第二一条运费一、 运费价格标准制定1、 销售运费价格标准:由销售部起草,并组织财务部、行政部等相关部 门的人员讨论、确定,如果有不同的意见可将意见记录一并上报总经理审批。2、 物资采购发生的运费原则上全部由供应商承担,如果短途运输费用需 要公司承担的,由采购部制定运费价格标准并

10、上报总经理审批后执行。二、 运费款项支付1、 采购物资的运输费支付:以仓管员已签名确认收到物资的运费结算单 为依据,由采购经办人确认,由财务审核,上报总经理审批后付款。2、 销售产品的运输费支付:以客户已签名确认收到货的运费结戛单和验收回单或相关验收证明为依据,经台帐会计确认,由财务审核,上报总经理审 批后付款。第二十二条财产保险费1、 存货、房屋、设备的保险费由财务部统一办理,并报总经理审批后执 行、支付。2、 车辆保险费由行政部统一办理,并报总经理审批后执行、支付。第二十三条 业务招待费:包括餐费、赠品、礼品等。1、 业务招待费原则上要事先申请。在应急的情况下,按以下权限可先发 生。而后向

11、总经理汇报。并统一先报总经理审批,再报财务审核后付款。2、 每次金额在500元以下的由各部门经理事先发生或审批。3、 一般客人中午晚上招待费每人每餐控制在 50元以内,重点客人控制在 100元以内,超过100元的一律上报董事长审批。4、 业务招待费开支由对于招待职务最高的人员作为报销经办人。5、 报销单上应详细写明人数、招待事宜及被招待单位名称及主要人员(餐 费招待还应附餐费明细单)。6、 陪同客人吃饭一般由与客人直接有关的负责人(原则上一人)陪同,以 提高企业良好的应酬节俭形象。第二十四条 中介费:包括工商、税务、银行年检费、审计验资费、管理 咨询费、各种会费、年费等。1、 工商、税务、银行

12、各项收费标准由财务部门办理,经总经理审批后执 行、付款。2、 管理咨询费、各种会费、年费等由行政部门办理,经总经理审批后执 行;款项支付由行政部确认、财务审核,经总经理审批后付款。第二十五条 政府相关管理费用:包括企业卫生管理费、企业行政管理 费、治安管理费、质量检验费、社保费用、医疗保险费用、个人所得税、酒类 流通随附单费用等。1、 严格按照政府有关规定按时缴纳有关费用;经办部门必须全面了解各 项费用的政策和规定,并争取合理减免,有关费用的政策和规定应当提供给财 务部,以便于财务部门的审核。2、 企业卫生管理费、企业行政管理费、环境保护费、治安管理费等,由 行政部统一办理,并报总经理审批后执

13、行、付款。3、 涉及产品的质量检验费等相关费用由质检部统一办理,并报总经理审 批后执行、付款。4、 社保费用、医疗保险费用、个人所得税等相关费用由人力资源部统一 办理,并报总经理审批后执行、付款。5、 涉及销售的酒类流通随符单费用由销售部统一办理,并报总经理审批 后执行、付款。第二十六条 修理费由行政部统一办理,并报总经理审批后执行、付款。第二十七条装修费专卖店装修由销售部牵头,会同财务部共同确认,上报总经理审批后执 行、付款。1、 日常小额(零星广告,如 PO梏金额在1000元以下)广告费用,由市 场部经理审批后执行,款项支付由总经理审批后付款。2、 大额或策划性的广告费用,由市场部牵头,会

14、同财务部共同确认,上 报总经理审批后执行、付款。第二十八条 会务费:包括参会人员办公费、餐费、住宿费、交通费、场地租用费、会场布置费、人员劳务费、胶卷冲洗费等与宣传活动相关的一切费用。1、 各部门组织召开会议前,应当全面评估会议意义、目的和会务费金额, 并提出申请,上报总经理审批后执行,款项支付由总经理审批。2、 每次的会务费除个别单项费用外,应当统一一次性报销,并附带会议效 果评估O第二十九条促销费用1、 产品促销:以产品赠送或降价等形式而产生的局部促销或小额促销由销 售部审批后执行,以产品赠送或降价等形式而产生的全面或大额促销由市场部 与产品部共同研究确认后执行。2、 外购商品促销:以外购商品赠送而产生的局部促销或小额促销由销售部 会同产品部共同审批后执行,公司支付的款项由总经理审批后付款,以外购商 品赠送而产生的全面促销或大额促销由销售部与产品部共同研究确认,上报总 经理审批后执行、付款。第三十条返利费用1、 在合同规定范围内的返利,由销售部提出申请

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