1、审的实施重点是验证活动和有关结果的符合性,确定质量管理体系的有效性、过程的可靠性、产品的适用性,评价到达预期目的的程度,确认质量改良包括纠正和预防的时机和措施。审核方案根据标准、程序规定和所审核活动的实际情况及重要性,制定并实施审年度方案和专项活动方案。质量管理体系审应对所有过程和部门进展,在规定时间通常为一年覆盖100%;过程审核应对所有关键过程工序和因素进展审核,确保关键过程工序和因素进入受控状态;产品质量审核应从适用性角度对最终产品按抽样标准进展定期审核,以期客观反映出产品质量水平及波动规律;效劳质量审核应以顾客要求、投诉为主线,主要进展外部售前、售中、售后效劳的审核,不断适应、满足顾客
2、要求,减少顾客投诉率。审核客观审核人员应能保持相对独立性公正性,并经组织管理者专门授权,具备足够资格。审核人员的数量、素质应能满足审需要。审核资源组织管理者应提供审核时所需的各种资源包括人员、近、设备、图表、经费、时间等,以实现审核工作目标。审核结果质量审核的结果按要求整理、综合,形成报告,并按程序规定被及时有效地传递和充分利用。审核文件审核工作的所有的文件包括程序、标准、记录、报告、表格齐全、适用,格式规划化,保管档案化。纠正措施对审核中发现的问题采取纠正措施,并实施跟踪与监视,保证纠正系统灵敏有效。三、第二方审核第二方审核是由顾客对供方进展的审核。审核结果通常最为顾客购置的决策依据。第二方
3、审核时应先考虑采购产品对最终产品质量或使用的影响程度后确定审核方式、围,还应考虑技术与生产能力、价格、交货及时性、效劳等因素。1审核方式采购产品质量管理体系审核、采购产品质量审核、采购产品过程质量审核和采购产品特殊要求审核等。第二方审核的围由审核方决定,可以包括与采购产品有关的过程、场所、部门第二方审核第典型方式是ISO9001质量管理体系标准被列入供给链中。2根本流程供方调查比选第二方应先调查市场上所有同类产品的供方,并进展初步比选。比选时应考虑产品价格、交货期、声誉、效劳、技术和生产能力等因素。比选后,至少确定两家以上同类产品的供方。制定体系审核标准根据采购产品的质量要求及供方状况,参照I
4、SO9001标准要求,制定体系审核标准,该标准应经第二方的分管领导批准。通知供方第二方应将体系审核的标准及要求通知供方,并留总够的时间让其准备。供方表示承受后,第二方成立成立审核组,编制审核方案,准备表格、记录等工作文件。必要时派人帮助供方建立体系。实施现场审核第二方按照审核标准和方案到供方处进展现场审核。提交审核报告现场审核完毕后,应提出审核报告,报告中应对供方作出审核结论。审核结论会有合格、待定、不合格三种。采购签订合同决策经审核评定为合格的,可发出订单或签订采购合同;评定为待定的,经整改审核符合后再发出订单或签订采购合同;评定为不合格的,不发订单或不签订合同,但应说明理由,并向其提供审核
5、报告。确定控制类型对合格的供方,第二方应确定控制类型,并实施跟踪审核或派人现场监控。四、第三方审核由第三方对组织进展的审核,通常也叫外部审核。由具有第三方认证的机构对组织进展审核,审核通过即可颁发证书。第三方质量管理体系审核主要分为两个阶段。第一阶段是质量管理体系文件审查,第二阶段是实际运作与特定要求(法律法规、手册、质量管理体系标准)像符程度的审查,第三方审核通常是认证的手段。1通常步骤提出申请由委托方提出审核申请,并对审核围作最后决定,这一决定应在第三方的协助下作出。第三方在接到申请后,可对受审核方进展初步访问,目的是了解受审核方的规模、特点及管理状况,同时商定所需费用,决定是否承受。在双
6、方达成一致意见后,签订审核或认证合同。合同中应包括选定的质量管理体系标准,体系覆盖的产品、过程以及正式审核时间。质量管理体系文件审查受审核方应按第三方要求提供质量管理体系文件,作为制订审核方案的依据,审核员应评审受审核方质量管理体系文件的充分性如质量手册或同类文件文件审查的主要目的是:a) 初步判断受审审核方是否满足审核约定的文件要求,确定所申请的审核能否进展;b) 了解受审核方得质量管理体系情况,以便制订审核方案。文件审查合格的,可通知受审方进展下一步审核工作;文件审查不合格的,待受审核方纠正不合格项后,审核员、受审核方均满意时,再继续工作。审核准备1制订审核方案审核方案应由委托方确认通知审
7、核员和受审核方。当受审核方不同意审核方案中的*项条款时,应当即告知审核组长。这些异议应在审核开场前,由审核组长和受审核方协商解决。2组织审核组审核组长由认证审核机构提名,确定审核组长人选应考虑的问题有:a)是否具备资格如高级审核员等b)是否有受审核方所涉及的注册审核工作业务围和工作经历c)对每位聘用的审核装在审核中的表现的评定结果选定的审核组长将负责审核方案的制订、审核的组织实施及控制、签署审核报告和不合格项报告等工作。审核组成员由审核组长与审核机构领导商定。确定审核组成员应考虑的问题有:a) 资格b) 注册的审核工作及围c) 专业知识d) 工作的协调能力e) 为受审核方所承受f) 对每位聘用
8、的审核员在审核中的表现的评定结果必要时,可聘请对审核围所涉及的技术熟悉的专业人员参加审核工作。有时,审核机构还要进展一次审核前访问,以便收集更具体、详细的信息,做好有关安排。审核员确定后,审核组长应先征求有关审核员的意见后,为每一审核员分派由其负责审核的具体质量管理体系过程或职能部门。3工作文件为提高审核工作效率并规审核工作,应提供以下工作文件:a) 检查表,通常由被指定审核部门的审核员制定;b) 记录表,现场审核时记录审核发现的表格c) 报告样式,包括不合格项报告、审核报告的样式实施审核1首次会议2现场审核3末次会议监视审核五、管理评审管理评审就是最高管理者为评价管理体系的适宜性、充分性和有
9、效性所进展的活动。1涉及围外部机构,客户等对该组织之审核状况、各项组成部门之管理目标达成状况、过程绩效表达和产品符合性评估、纠正措施改善措施成效、各项资源配备之评估。2管理程序程序描述:管理评审筹划管理评审准备召开评审会发布评审报告实施改良管理评审筹划1、在管理评审前30天,由总经办负责编制管理评审方案,经管理者代表审核后,报公司总经理批准。2、管理评审的频度一般情况下每年进展一次管理评审。在以下特殊情况下,公司总经理可决定增加管理评审频度:a) 公司的组织机构、产品和效劳容、资源、公司经营战略、市场环境发生重大变化或调整时;b) 公司发生重大质量、环境或安康平安事故,或相关方连续投诉时;c)
10、 法律、法规、标准及其他要求影响引起管理体系的重大变更时;d) 总经理认为必要的其它时机如第三方审核前。3、管理评审参加人员参加管理评审人员包括最高管理者、管理者代表、有关部门领导、相关人员及员工代表。4、发布会议通知总经办在管理评审会议前15天下发,通知参加管理评审的所有人员。5、总经办在召开管理评审会议前5天,发出管理评审会议通知,并作好会议准备。管理评审准备1、管理者代表负责组织相关职能部门,按要求准备相关工作,调查有关情况,收集并提交有关文件和资料。2、管理评审输入各部门接到管理评审的通知后,于管理评审会议召开3天前,向总经办提供以下材料:a) 与本部门相关的目标、指标完成情况;b)
11、本部门相关的环境绩效,职业安康平安绩效;c) 本部门工作业绩;d) 提供的资源满足需要的情况;e) 纠正和预防措施的实施情况;f) 管理体系的改良建议;g) 与本部门相关的其它情况;总经办将各相关部门提供的材料汇总、分析后,编写管理体系运行情况报告并交管理者代表批准,作为管理评审的输入包含以下容:a) 近期、外审的评审结果;b) 顾客信息反应;c) 相关方关注的问题;d) 工作业绩与存在的问题;e) 纠正与预防措施实施情况;f) 上次管理评审有关决定和措施的执行情况;g) 可能影响管理体系变更的情况如:法律、法规的变化,组织机构或产品、活动的变化、外部环境的变化等;h) 管理方针、目标和指标的
12、适宜性及其实现情况;召开管理评审会1、公司总经理依据主持评审会议。2、管理者代表报告公司管理体系运行情况。3、审组长汇报审结果报告。4、参加评审的人员对于重点要阐述的相关工作进展汇报。5、与会人员根据管理体系运行情况报告讨论并评审体系运行情况,提出改良的工程与措施。6、公司总经理对所涉及的评审容作出评审结论,对评审后的纠正、预防措施明确责任部门和完成日期。7、总经办负责做好管理评审会议记录并形成管理评审会议纪要,同时负责会议的签到工作。8、管理评审输出总经办根据管理评审会议纪要编写管理评审报告。作为评审输出应包括以下容:a) 管理评审的目的、时间、参加人员及评审容;b) 管理体系及过程的适用性
13、、充分性、有效性的综合评价和需要的改良;c) 管理方针、目标、指标适宜性的评价及需要的更改;d) 资源需求的决定和措施;e) 管理评审所确定的改良措施、责任部门和完成日期;发布评审报告总经办将包括确定分发围提交管理者代表审核,公司总经理批准后,在评审会议完毕后的8个工作日,依据分发围分发至相关部门、人员。实施改良根据的要求,各部门按纠正和预防措施管理程序的规定负责实施改良工作,总经办组织完成验证工作。其他管理要求记录的管理按记录管理程序的规定执行。附件一:第二方审核客户审核前的准备工作第二方审核客户审核的目的是什么?目的主要是选择适宜的合作伙伴;证实合作方持续满足规定要求,即合作方具有生产*种产品的能力。当客户审核开场的时候,被审核企业要考虑的就是如何能够从客户的要求上查找到自己的缺乏,进而依据标准的要求,在客户的帮助下,以较少的精力、时间与资源投入,实现有效的质量管理,建立适宜持久的质量管理体系。作为第二方审核方最主要的任务是对供给商生产过程进展重点审核,就是说要针对不同的产品
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