ImageVerifierCode 换一换
格式:DOCX , 页数:13 ,大小:23.38KB ,
资源ID:14531039      下载积分:3 金币
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

加入VIP,免费下载
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.bdocx.com/down/14531039.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  

下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(信息系统权限及数据管理办法Word下载.docx)为本站会员(b****2)主动上传,冰豆网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知冰豆网(发送邮件至service@bdocx.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

信息系统权限及数据管理办法Word下载.docx

1、数据权限管理员)负责统一按本办法所制定的流程执行相关操作,或通过工作联系单方式提出需要信息技术部或其它相关部门完成的具体工作内容。第五条 用户授权和权限管理应采取保守原则,选择最小的权限满足用户需求。第二章 系统权限管理 第六条 系统权限管理由信息技术部系统运维岗和各业务部门数据权限管理员共同协作完成,风险与合规部数据权限管理员负责对业务部门提出的系统权限进行审批,信息技术部系统运维岗负责对权限进行变更。信息技术部系统运维岗拥有系统管理和用户管理权限(信息技术部可以拥有开发测试环境超级用户权限),风险与合规部拥有超级用户权限,风险与合规部数据权限管理员拥有对权限列表进行查 询的权限,以方便行使

2、监督职能。第七条 为有效的进行用户权限管理,各业务部门负责人应掌握系统各功能模块、菜单结构,按功能模块完成系统中权限角色设计;应熟悉本部门各岗位工作基本情况,有效识别权限与职责的匹配关系。第八条 用户申请使用、增加或者修改系统权限(包括新增员工权限申请、变更、离职员工权限),需填写系统权限申请表(见附件五),说明申请用户人事信息、所在部门、岗位、申请理由、申请内容。第九条 信息技术部系统运维岗完成用户权限的设置后,必须将系统权限申请表(见附件五)电子文档、纸质文档进行存档,并以邮件方式从信息技术部运维组信箱(IT_yunw*.)发送至风险与合规部机构信箱,提请风险与合规部对结果进行审核。如在三

3、个工作日内风险与合规部没有作出答复,则信息技术部默认权限设置成功。信息技术部系统运维岗在保证信息安全前提下,通知最终用户启用。电子文档和纸质文档的存档规则如下:(一) 电子文档的在公司文件服务器设置专门目录存放,存档文件名格式为:权限申请+日期+两位序号(部门中文名称)(财务部).doc,批量权限申请表附于此文档后。(二) 纸质文档系统权限申请表(见附件五)由各发起申请的业务部门保存复印件,原件由信息技术部系统运维岗负责临时保存,并定期移交给信息技术部文档管理岗长期保存,以备查阅。(三) 信息技术部系统运维岗完成权限管理设置工作后,需填写文件服务器上的系统用户管理.xls(见附件六)。第十条

4、各部门数据权限管理员应实时跟踪本部门用户离司或更换部门情况,及时申请删除用户权限,并在相应的用户申请表上写明权限变动情况。更换部门后,用户如需使用,则必须由用户新所属部门发起申请。第十一条 信息技术部系统运维岗应定期(每季度)抽取系统岗位和用户清单提交给风险与合规部,风险与合规部和各部门负责人根据清单定期对人员权限管理情况进行检查,及时发现可疑授权、可疑使用情况,并及时通报修正。第十二条 用户应该审慎使用其系统权限,严守公司保密规定。首次登录后应及时更改初始密码,并定期(每隔三个月)更改密码,严禁泄露自己密码给其他人。对于擅自泄漏用户密码的,经核实后,给予通报批评,对造成严重后果的公司将根 据

5、相关制度予以处罚。第十三条 系统权限日常管理主要包括:首次上线系统用户权限批量申请流程、日常用户权限申请、变更、终止及检查流程。第十四条 对于首次上线系统用户权限批量申请流程 (一) 对于首次上线的应用系统,将统一由信息技术部发起权限申请流程。业务部门应向信息技术部提交相关用户岗位权限对应表,最终由信息技术部相关项目项目经理形成请示签报,并附批量员工权限申请表。(二) 该请示签报需经过相关业务部门、信息技术部、风险与合规部部门负责人,以及首席运营总监会签后,提交总裁办最终审核。(三) 该请示经总裁办审核通过后,由信息技术部系统运维岗负责执行。(四) 系统权限申请表(见附件五)经用人业务部门(或

6、办公室)和风险与合规部进行权限审批后,提交给信息技术部。第十五条 日常用户权限申请、变更、终止及检查工作流程:(一) 对于公司OA系统(域用户、上网权限、邮箱)的权限管理,统一由办公室发起权限申请、变更与终止流程。新员工办理入司相关手续后,由办公室数据权限管理员征询用人业务部门意见,决定其是否开通OA系统的相关操作权限,并填写系统权限申请表(见附件五);若需批量申请用户权限的,则应填写系统权限申请表(见附件五),并附加批量员工权限申请表。(二) 若用人业务部门认为该员工有业务系统操作需求,则需由该业务部门数据权限管理员填写系统权限申请表(见附件五);若需批量申请用户权限的,则应填写系统权限申请

7、表(见附件五),并附加批量员工权限申请表;若需增加权限、变换岗位、终止权限也应填写系统权限申请表(见附件五)。(三) 系统权限申请表(见附件五)经用人业务部门或办公室负责人签字后,递交风险与合规部数据权限管理员和部门负责人审核签字,最后提交给信息技术部,由信息技术部系统运维岗进行权限设置。(四) 信息技术部系统运维岗负责为用户设置权限,设置完成后邮件通知相关部门及风险与合规部数据权限管理员进行确认(格式参考附件九),并附系统密码修改说明(格式参考附件十)。(五) 信息技术部系统运维岗需在人员岗位权限表(格式参考附件八) 中登记该用户信息。(六) 由信息技术部系统运维岗定期(每季度)抽取系统岗位

8、和用户清单提交给办公室和业务部门进行核查。对发现有问题的,则及时按流程把变更信息经由风险与合规部提交给信息技术部进行处理。第三章 业务系统参数管理 第十六条 业务系统参数管理由信息技术部和各对应系统业务部门共同负责,各业务部门负责参数的整理、提交、审核和审批流程(信息系统技术参数由信息技术部建设生产系统时设置和维护),并对部门级别的参数自行进行设置;信息技术部系统运维岗根据不同的参数级别执行参数的变更管理。各业务部门和信息技术部系统运维岗根据不同的参数级别,分别拥有对不同系统参数的管理权限。第十七条 业务系统参数是指业务系统中一类或多类业务共用的、具有一定规律性,相对于业务系统程序本身具有灵活

9、变动的需要,相对于系统业务数据具有一定的稳定性的数据项。第十八条 业务系统参数管理的主要内容包括系统参数的范围确定和级别认定、参数管理的职责分工、参数维护流程及要求、业务系统参数表的保存等。第十九条 业务系统参数申请部门数据权限管理员主要负责根据业务发展需要按特定的流程自行修改相关参数,或向风险与合规部、信息技术部提出参数设置或调整申请。各参数申请部门应对参数工作给予足够关注及重视,避免因参数申请错误而导致系统运行出现问题。第二十条 系统参数分为四个级别:部门级别、跨部门级别、公司级别、总裁级别。系统参数级别的确定,由信息技术部发起整理,风险与合规部和相关部门在系统首次上线前进行确定。(一)

10、部门级别参数:只涉及到单个部门使用的、只影响本系统运行的、或对系统整体运营没有严重影响或风险的参数,如:与系统相关的环境参数、通讯参数、文件格式转换类参数;与业务相关的新增基金参数、后台费用维护参数等。该信息系统属于为单个业务部门服务,并且该业务参数的设置不会在其他业务系统重复出现;该信息系统为多个业务部门服务,该参数的设置只与本部门的业务相关,业务参数相互间没有关联并且不影响其他部门的业务。(二) 跨部门级别参数:涉及到多个部门使用的、与其它系统有一定关联性的、对系统整体运营有一定影响或风险的参数,如:产品组合参数、交易席位参数、基金净值参数等。该信息系统属于为单个业务部门服务,并且该业务参

11、数的设置在其他业务系统重复出现;该信息系统为多个业务部门服务,参数的设置业务关联和影响到两个(包含)以上部门的业务。(三) 公司级别参数:涉及到公司业务合规性与风险控制的、对系统整体运营有很大影响的、与上级监管相关的参数,如:受托合规性校验参数、上级监管部门规定的业务参数等。该信息系统属于公司风险控制管理范围内的主要业务系统,该参数的设置业务关联和影响到四个(包含)以上部门的业务;该信息系统为多个业务部门服务,且业务关联和影响四个(包含)以上部门的业务。(四) 总裁级别参数:涉及到公司未来发展战略的、对系统整体运营有方向性引导的、可能会引起重大社会责任的参数,如:产品绩效考评类参数、产品设计类

12、参数等。该参数为与公司法人实体信息相关或与公司组织结构相关;该参数为风险控制或管理流程中需要总裁审核批复处理相关的规则参数。第二十一条 信息技术部系统运维岗完成业务系统参数的设置后,必须将参数设置申请单(格式参考附件十一)电子文档、纸质文档进行存档,并以邮件方式通知风险与合规部对结果进行审核。如在三个工作日内风险与合规部没有作出答复,则默认参数设置成功。参数设置申请+日期+两位序号(部门中文名称).doc,如:参数设置(财务部).doc;(二) 纸质文档参数设置申请单(格式参考附件十一)由各发起申请的业务部门保存复印件,原件由信息技术部系统运维岗负责临时保存,并定期移交给信息技术部文档管理岗长

13、期保存,以备查阅。(三) 信息技术部系统运维岗完成参数设置工作后,需对应填写业务系统参数设置操作任务记录表(见附件十二)。第二十二条 信息技术部是业务参数管理的技术支持部门,同时负责接受相关公司级参数的维护申请,具体包括:(一) 负责新业务系统参数管理的培训工作; 新上线系统各类参数初始化工作; )二(三) 大批量新增(或修改)时的导入工作;(四) 经过风险与合规部审批确认的公司级别参数的设置工作;(五) 执行参数导入生产系统前的确认与验证以及相应测试工作;(六) 负责在完成参数设置或调整后通知有关部门或人员;(七) 负责参数维护过程中相关业务资料的归档工作;(八) 负责业务系统参数数据的导出

14、、归档及提供工作;(九) 负责其他与参数管理相关的技术支持工作,如席位号申请的技术许可等。第二十三条 业务系统参数管理维护工作流程: (一) 信息技术部系统运维岗应在系统首次上线前组织各相关部门完成业务系统参数表(格式参考附件十三)的整理,并提交风险与合规部。风险与合规部通过部门联系单方式与相关部门确认各参数的类别、级别,并与信息技术部确认是否需要技术验证。确认后的业务系统参数表(格式参考附件十三)最后由信息技术部以请示签报方式提交总裁办审批。对于审批后的业务系统参数表(格式参考附件十三)将由信息技术部统一执行变更操作。相关申请单纸质文档,由信息技术部运维岗临时保存,并定期由信息技术部文档管理员进行长期归档,以供风险与合规部审核。(二) 根据业务系统参数表(格式参考附件十三)的参数级别定义,对于部门级别的参数,只需部门内部填写参数设置申请单(格式参考附件十一),由部门负责人签字即可自行修改设置;也可以以邮件方式

copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1