ImageVerifierCode 换一换
格式:DOCX , 页数:8 ,大小:20.39KB ,
资源ID:14152030      下载积分:3 金币
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

加入VIP,免费下载
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.bdocx.com/down/14152030.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  

下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(佳木斯城基础设施投融资发展中心汇总Word文件下载.docx)为本站会员(b****2)主动上传,冰豆网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知冰豆网(发送邮件至service@bdocx.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

佳木斯城基础设施投融资发展中心汇总Word文件下载.docx

1、第三部分2016 年度部门决算情况说明第四部分 名词解释主要职能佳木斯市城市基础设施投融资发展中心(本级):负责城市基础设施建设投融资工作。佳木斯市环路收费稽查管理处:负责佳木斯市环路及十字中轴路路桥车辆通行费和征收和停车场停车费的征收工作。佳木斯市垃圾处理中心:负责全市进入垃圾场生活垃圾的无害化处理,负责全市生活垃圾产生的渗滤液处理及达标排放,负责全市早厕产生的粪便无害化处理工作。佳木斯市排水公司:承担全市排水设施的清掏、养护、维修建设等工作。机构设置及部门决算单位构成2016 年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共4个,比上年增减 0 个。部门决算单位:佳木斯市城市基础设施投融资发展

2、中心(本级)。佳木斯市环路收费稽查管理处。佳木斯市垃圾处理中心。佳木斯市排水公司。人员构成佳木斯市城市基础设施投融资发展中心(本级):2016年在职28人,退休4人。佳木斯市环路收费稽查管理处:2016年12月31日止,我单位编制103人,在职实有人数140人,其中:编内实有人数86人,编外人员54人。年末实有人数20人,其中事业编制人数17人,在职15人,比上年减少1人,减少原因是辞职。退休人数5人,比上年减少3人,原因是转到社保开支。在职人数81人,退休人员148人、遗属人员2人。第二部分2016 年度部门决算表(见附表)收入支出决算总表收入决算表支出决算表财政拨款收入支出决算总表一般公共

3、预算财政拨款支出决算表一般公共预算财政拨款基本支出决算表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表一、2016 年度收入支出决算总体情况说明2016 年度收入总计343,517.9万元,支出总计343,517.9万元。与 2015 年相比,收入总计增加211669.6万元,增长160.5%;支出总计增加211,669.6万元,增长160.5%二、 2016 年度收入决算情况说明本年收入合计343517.2万元,其中:财政拨款收入343440.5万元,占99.98%;经营收入48.5万元,占0.01%;其他收入28.2万元,占0.01%。三、2016 年度支出

4、决算情况说明本年支出合计343517.9万元,其中:基本支出2838万元,占0.8%;项目支出340631.4万元,占99.16%;经营支出48.5万元,占0.04%。四、2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明2016 年度财政拨款收入343,441.2万元,与 2015 年相比,增加246,595.9万元,上升257%;2016 年度财政拨款支出343,441.2万元,与 2015 年相比,增加246,595.9万元,增长257%。五、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(一)财政拨款支出决算总体情况。2016 年度财政拨款支出340,556.3万元,占本年支出合计的9

5、9.1%。与 2015 年相比,财政拨款支出增加264,972.8万元,增长350.6%。(二)财政拨款支出决算结构情况。2016 年度财政拨款支出340556.3万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出250万元,占0.07%;社会保障和就业(类)支出78.2万元,占0.02%;医疗卫生与计划生育(类)支出105.7万元,占0.03%;城乡社区(类)支出190637.1万元,占55.98%;交通运输(类)支出1677.9万元,占0.49%;住房保障(类)支出62611.4万元,占18.39%;其他(类)支出196万元,占0.06%;债务还本(类)支出85000万元,占24.96%。(三

6、)财政拨款支出决算具体情况。2016 年度财政拨款支出年初预算为9,876.6万元,支出决算为340,556.3万元,完成年初预算的3448.1%。决算数大于预算数的主要原因:一是棚改及基础设施建设项目支出增加。二是事业单位人员工资调整。其中:1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为250万元,增加原因是办公设备购置。2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为58.6万元,支出决算为65.4万元,完成年初预算的111.6%。决算数大于预算数的主要原因是2016年退休人员有所变动,支出相

7、应有变动。3.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为70万元,支出决算为12.8万元,完成年初预算的18.3%。决算数大于预算数的主要原因是死亡人数减少,支出相应减少。4. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)。年初预算为106.6万元,支出决算为105.7万元,完成年初预算的99.2%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。5. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为324万元,支出决算为184,844.8万元。完成年初预算的57051%,决算数大于预算数的主要原因是工资福利调整和商品和服务支出增加。6

8、.城乡社区支出(类)城乡社区设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为6,478.5万元,支出决算为5,541.2万元。完成年初预算数的85.5%,决算数大于预算数的主要原因是按计划城区老工业区排水管网改建项目在建中。7.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为252.9万元,支出决算为251.1万元。完成年初预算的99%。决算数大于(小于)预算数的主要原因是有退休员工转到社保开资。8. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)。年初预算为2,355.9万元,支出决算为1,677.9万元。完成年初预算的71.22%。决算数小于预算数的主

9、要原因是环年票收费减少导致还贷减少。9. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项)。年初预算为0万元,支出决算为39,076.5万元。增加的原因是增加保障性安居工程棚户区改造房屋建筑物购建。10.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)公共租赁住房(项)。年初预算为0万元,支出决算为1,833.5万元。增加的原因是增加保障性安居工程公共租赁住房房屋建筑物购建。11.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为21,546.1万元。增加的原因是增加保障性安居工程其他保障性安居工程房屋建管物购建。12.住房保障支出(类)住

10、房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为145.9万元,支出决算为91.3万元。完成年初预算的62.6%,垃圾决算数大于预算数的主要原因是由差额变全额拨款单位公积金增加。排水决算数小于预算数的主要原因是按规定支出0.5万元住房公积金,提租补贴支出60.9万元。13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为67.8万元,支出决算为63.9万元。完成年初预算的94.2%,决算数小于预算数的主要原因是差额变全额拨款单位提租补贴减少。14.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算数为0万元,支出决算为196万元。增加的原因是增加基础设施建设。15.债务还本支出(类

11、)地方政府一般债务还本支出(款)地方政府其他一般债务还本支出(项)。年初预算数为0万元,支出决算为85000万元。增加的原因是增加债务利息支出。六、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2016年度财政拨款基本支出2,835.8万元,其中:人员经费2,394.8万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、提租补贴、采暖补贴;公用经费441万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务

12、费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通经费用、其他商品和服务支出。七、2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为6万元,支出决算为53.1万元,完成预算的885%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为53.1万元,完成预算的885%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:排水生产用的专用设备为清掏车辆且设备老化陈旧,支出相应增加。2016年度“三公”经费财政拨款支出决

13、算数比2015年增加8.3万元,增长21.3%,其中:因公出国(境)费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车购置及运行费支出决算增加8.3万元,增长21.3%,原因为:排水生产用的专用设备为清掏车辆且设备老化陈旧,支出相应增加;公务接待费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算53.1万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开支

14、内容包括:无。2.公务用车购置及运行费支出53.1万元。公务用车购置支出为0万元。公务用车购置数:0台。公务用车运行支出53.1万元。公务用车保有量51台。环路主要用于收费站通勤及稽查用车;排水主要用于排水设施的清掏、养护、维修建设。3.公务接待费支出0万元。国内公务接待0万元,国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,主要用于:无;国(境)外公务接待0万元,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人,主要用于:八、其他重要事项的情况说明(一)机关运行经费支出情况。事业单位不涉及该项指标。(二)政府采购支出情况。2016 年度政府采购支出总额3,314.7万元,其中:政府采购货物

15、支出 61.6万元、政府采购工程支出 3246.9万元、政府采购服务支出 6.2万元。授予中小企业合同金额 3214万元,占政府采购支出总额的 99.7%,其中:授予小微企业合同金额 9.5万元,占政府采购支出总额的 0.3%。(三)国有资产占用情况。截至 2016 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 51辆,其中,厅级领导干部用车 0辆、一般公务用车 6 辆、一般执法执勤用0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 45辆,其他用车主要是排水设施的清掏、养护、维修建设;单位价值 50 万万元以上通用设备 0 台(套),单价100 万万元以上专用设备 0台(套)。(四)2016 年度预算绩效情况说明

copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1