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万袋酱腌菜加工Word格式文档下载.docx

1、第二节 产品方案 25第六章 生产技术方案 27第一节 生产工艺流程 27第二节 设备方案 31第三节 土建工程方案 32第七章 原材料及动力供应 36第一节 原辅料供应 36第二节 燃料、动力供应 36第八章 总平面布置及运输 38第一节 总平面布置 38第二节 运 输 40第九章 公用工程设施方案 42第一节 采暖通风 42第二节 供 电 44第三节 给排水 46第十章 节约与合理利用能源 49第一节 编制依据及原则 49第二节 能耗指标及分析 49第三节 节能措施 51第十一章 环境保护 53第一节 项目区环境现状及设计依据 53第二节 环境保护措施 53第十二章 劳动安全卫生与消防 5

2、6第一节 劳动安全卫生 56第二节 消 防 59第十三章 企业组织与劳动定员 61第一节 企业组织 61第二节 劳动定员 61第十四章 项目实施进度 64第十五章 投资估算与资金筹措 65第一节 投资估算 65第二节 资金筹措 68第十六章 财务、经济评价 69第一节 财务评价容及编制依据 69第二节 财务评价 69第十七章 结论与建议 75第一节 结 论 75第二节 建 议 76第一章 总 论第一节 项目概况 一、项目名称:2000万袋酱腌菜加工建设项目 二、项目承办单位:市红山区盛凯食品有限公司 三、项目法人:高晓娟 四、建设性质:新建 五、建设容、规模: 1、建设主要容: 项目占地面积:

3、占地面积10亩,拟建生产车间1500平方米; 配套建设库房、办公室1000平方米; 购进腌制缸300个,晾晒架180个,化验设备等设备。 2、生产规模 投产后,年加工10000吨芥菜。 六、项目建设地点:市红山区文钟镇工业园区 七、建设起止年限:72013年1月-2013年12月 八、项目总投资及效益情况 1、项目投资: 项目总投资为402万元,其中:建设投资352万元,流动资金50万元。 2、资金筹措: 本项目建设全部资金由企业自筹解决。 3、经济效益: 项目达产后,年均销售收入5000万元,年均实现利润总额141.38万元。项目税后财务部收益率35.39%,投资利润率45.69%,税后投资

4、回收期3.98年(含建设期)。第二节 项目单位概况 市盛凯食品有限公司坐落在市红山经济开发区文钟镇农畜产品产业园,占地面积6667m2,是一家生产蔬菜制品的企业。公司成立于2009年9月1日,经市工商行政管理局红山区分局依法注册登记,取得法人资格,注册号0424,企业性质为有限责任公司。注册资金10万元,出资方式为现金出资10万元,占总出资额的100%。 股东构成:本公司由二位自然人股东组成,其中高晓娟出资5万元,占股本的50%,永红出资5万元,占股本的50%。第三节 编制依据、原则和围 一、编制依据 1、全国主要农产品加工业发展规划; 2、全国优势农产品区域布局规划; 3、产业结构调整指导目

5、录; 4、国务院办公厅印发关于促进农产品加工业发展意见的通知(国办发200262号); 5、商务部、财政部、农业部等关于扩大农产品出口的指导性意见(商贸发2004 491号); 6、自治区人民政府关于进一步促进中小企业发展的意见(政发2009 66号) 7、国务院关于实施西部大开发若干政策措施的通知。 8、自治区国民经济和社会发展“十二五”规划纲要; 9、市国民经济和社会发展“十二五”规划纲要; 10、市红山区国民经济和社会发展“十二五”规划纲要; 11、投资项目可行性研究指南(试用版); 12、国家及有关行业颁布的现行有效的规、标准、规程和规定等; 13、国家发展改革委与建设部发布的建设项目

6、经济评价方法与参数(第三版); 14、中国建材工业出版的建设项目经济评价方法与参数实物全书; 15、国家及自治区有关对粮食大县、农产品加工项目建设的有关文件; 16、盛凯食品有限责任公司提供的工艺技术及公用设施等设计基础数据和资料。 二、编制原则 1、本项目按照酱腌菜系列产品生产质量标准进行设计。在确保产品质量的前提下,尽可能减少建筑面积,整个项目建设做到优质、经济、合理。 2、严格根据市盛凯食品有限公司提供的工艺技术和有关资料进行工作,积极采用新工艺,选用运行可靠、质量可靠的设备。与此同时,积极吸收、消化国外同类产品的生产经验,结合本企业的具体特点,坚持高技术、高标准和高效益的原则,确保本项

7、目建成后具有较高技术水平和起点,提高项目的经济效益和社会效益,增强产品的市场竞争能力。 3、充分吸取以往工程设计经验,合理选择可靠设备,结合公司成熟的工艺做到工艺布局合理,操作管理方便,人流、物流顺畅。在总图布置、厂房建设、工艺布局、设备选型、给排水、电气等各方面的设计满足现行标准、规要求。 5、在设计中,把节约和合理利用能源放在重要位置加以考虑,积极采取节能措施,尽量选用运行可靠的节能设备;充分利用水资源,搞好循环利用以提高水的复用率。 6、严格按国家环保法和环保部门的要求,做好“三废”治理和职业安全卫生工作,“三废”排放达到国家规定的标准,确保企业的正常运转。 7、按照科学规划合理配置资源

8、的原则,合理规划市盛凯食品有限公司的建设项目。 8、必须符合国家和有关部委的产业政策及有关部委相关的技术规和标准。 9、必须符合社会主义市场经济客观规律的原则,促进当地社会经济发展,提高人民生活质量起到积极的推动作用。 10、根据厂址条件,对项目所需水、电、蒸汽、人力、资金、原辅材料来源进行测算与落实。 11、对产品方案、技术路线、资金来源等进行方案选择,提出技术上先进、可靠、经济上合理、环保措施完善的推荐方案。 三、可行性研究工作的容与围 1、研究容 本可行性研究报告是在市盛凯食品有限公司提供的工艺技术和其它有关基础资料的基础上,针对项目在技术上和经济上的可行性和合理性进行了较全面的研究。

9、本报告根据项目的具体容,编制包括建设项目的工艺设备及配套设施和投资估算,根据本项目产品和销售状况,对产品的供需情况作了分析和预测,通过技术经济分析评价,论证本项目的可行性。 2、可行性研究围 本项目可行性研究报告的研究围包括:年产2000万袋酱腌菜产品的生产装置和相应的辅助生产装置及配套的公用工程设施,重点从市场、工程技术和经济上的可行性、合理性进行分析论证,其主要容有: 1)对产品市场需求进行预测; 2)确定产品方案及建设规模; 3)确定工艺技术方案、设备方案、工程方案; 4)落实原辅材料、燃料及动力供应方案; 5)对公用工程及辅助设施进行方案设计; 6)提出环境保护、劳动安全卫生及消防措施

10、; 7)制定项目实施进度计划; 8)对项目投入资金进行估算,并制定筹资计划; 9)对项目进行财务评价,并作出结论。 本报告根据以上子项目的具体容,分析产品的市场发展空间及竞争优势,并预测国外市场对产品的需求,确定项目的建设规模。在对园区供水、供电、供热等建设条件进行充分研究及论证的基础上,制定本项目占用厂房及公用设施的方案。依据“三同时”的原则,制定环境保护、职业安全卫生、消防安全、节水、节能等措施。确定项目的投资构成,估算项目的总投资额,并对项目进行财务测算和分析,以从整体上分析项目的可行性。第四节 研究结论 一、研究简要结论 1、本项目投资方向正确 1)本项目符合国家、地方的产业政策和发展

11、规划。 2)本项目产品的生产方法、工艺流程和生产设备成熟、先进、可靠。 3)本项目的建设有助于农产品的转化和增值,促进农业可持续发展,增加再就业岗位。 2、企业具有良好的基础条件 本项目建设地点地理位置良好,交通便利,主要原料及动力供应能够满足本次建设要求。生产过程中产生的“三废”很少,经过处理后排放,不会破坏周围环境。 3、市场销售前景看好 本项目生产的酱腌菜系列产品是人们生活的常备食品,随着本项目的实施,无疑会进一步提高其产品的市场竞争能力,也为巩固、发展其产品市场打下了良好的基础。因此,其产品市场前景看好。 4、经济效益显著,抗风险能力强 1)本项目总投资(含全部流动资金)为402万元,

12、其中:建设投资为352万元,流动资金为50万元。 本项目年均营业收入为5000万元,年均营业税金及附加为41.68万元,年均增值税为71.86万元,年均利润总额为183.66万元,年均总成本费用为4626.21万元,年均所得税为45.91万元,年均净利润为137.74万元;税后部收益率为35.39%,税前部收益率为45.13%;税后财务净现值798.88万元(Ic8%),税前财务净现值1126.26万元(Ic8%);总投资收益率为45.69%,项目资本金净利润率为35.39%,税后投资回收期(含1年建设期)为3.98年;税前投资回收期(含1年建设期)为3.41年。 2)从以上指标可以看出,其财

13、务盈利能力强。此外,本项目以生产能力表示的盈亏平衡点为41.95%,由此说明该产品适应市场变化能力大,并具有较强的抗风险能力。 3、社会效益明显 本项目以市场为导向,以酱腌菜为依托,做大做强产业化项目,促进地区芥菜资源产业化龙头企业的形成。通过项目建设,可以引导农民调整农作物的种植结构,架起农民与市场接轨的桥梁,农民从企业中得到丰厚的回报,使农民增收、企业增效。另外可增加产品的科技含量,提高产品的附加值,降低企业生产成本,增强企业市场竞争能力,不断壮大企业发展实力,增加更多的就业岗位。 综上所述,本项目充分发挥当地水土资源和劳动力优势,为适应国市场需求生产酱腌菜系列产品,带动了当地的经济发展,

14、取得经济与社会发展的双重效益,该项目可行。 二、主要技术经济指标表1-1主要技术经济指标一览表序号 项目名称 数据1 项目总投资 402 其中建设规模总投资 3671.1 建设投资 3521.2 建设期利息 1.3 流动资金 502 资金筹措 4022.1 项目资本金 4022.2 项目债务资金 2.3 其他资金 3 年均销售收入 4884.624 年均总成本费用 4626.215 年均销售税金及附加 2.886 年均增值税 71.867 年均息税前利润(EBIT) 183.668 年均利润总额 183.669 年均所得税 45.9110 年均净利润 137.7411 总投资收益率(%) 45.69 投资利润率% 45.6912 投资利税率(%) 64.2813 项目资本金净利润率(%) 34.2614 贷款偿还期 15 平均利息备付率(%) 16 平均偿债备付率(%) 17 项目投资税前指标 财务部收益率(%) 45.13 财务净现值(I8%) 1126.66 全部投资回收期(年) 3.4118 项目投资税后指

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