ImageVerifierCode 换一换
格式:DOCX , 页数:26 ,大小:37.77KB ,
资源ID:13760823      下载积分:3 金币
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

加入VIP,免费下载
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.bdocx.com/down/13760823.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  

下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(第五章质量保证体系要素Word文件下载.docx)为本站会员(b****1)主动上传,冰豆网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知冰豆网(发送邮件至service@bdocx.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

第五章质量保证体系要素Word文件下载.docx

1、b) 质量记录填制要求:(1) 各部门要认真填写质量记录,确保记录内容真实、完整、准确。(2) 记录应清晰,签名、日期完整。(3) 各相关部门按照质量保证体系要求,在产品和服务质量控制过程中按要求及时填制 相应的质量记录表格。c) 记录管理 各部门专职或兼职人员应负责做好本部门质量记录管理工作。(1) 各部门质量记录要按不同类别收集、汇总,且有利于查阅、使用,做好记录表格填 制、审批、整理、立卷、存档、保存工作。(2) 记录应采取防蛀、防潮措施,防止损坏和丢失,保持纪录的完整。(3) 电子文档记录,结合公司实际,采取特殊措施(如刻录、扫描等)予以保存。(4) 公司记录原则上不得外借,如特殊情况

2、的,要办理借阅登记手续,按规定审批后方 可借阅。d) 记录的文档管理要求:依质量记录控制程序要求执行。电子版做好备份保存工作。建立 控制清单:要控制的质量记录,按记录控制程序执行。e) 相关要求:需上报或保存的记录要按规定格式形成文件,报出前要经过审核。f) 过期质量记录的处理:由办公室按规定报批后,统一组织销毁。3、相关文件: 文件控制程序 、记录控制程序二、合同控制公司编制了合同评审程序以对合同的签订过程进行控制,其控制内容如下:1、 与产品有关要求的确定 公司销售部应对客户要求进行识别与沟通, 并尽可能予以书面沟通和确认。 需要沟通或确认 的内容是:a)、客户所要求的项目、服务的要求,安

3、装、改造和维修质量,交付控制以及服务支持等;b)、业务服务的一般型常规要求,如产品询价,订单处理,合同变更等;c)、与业务服务责任相关的法律法规要求;d)、公司确定的一些附加要求。 公司要保存与客户进行沟通过程中的结论性文件或重要凭证, 并对客户要求进行记录, 填制 客户电话记录。2、 业务服务要求评审与签订合同(1) 业务服务要求评审目的使公司涉及旅行的相关部门、 岗位能准确地理解客户要求, 明确履约职责, 满足客户的要求 与期望,确保本公司所有服务合同的有效性。(2) 业务服务要求评审程序a)、合同信息获取1、服务人员定期走访客户,了解客户要求;2、客户发来的合同;3、销售不记录的客户电话

4、记录。b)、评审内容:1、满足合同业务的技术要求及相关法律法规的要求;2、满足合同服务能力,保证合同的交货数量和时间性要求;3、保证合同业务的质量验证标准;4、明确交货时间、方式、违约责任及价格等;5、评审过程中需要与客户联络的事项;评审工作由管理者代表负责主持, 评审结束后应对评审结果作出是否合格的明确结论, 合同 评审合格后,由管理者代表在合同上或协议上签字。c)、与业务服务有关的评审要求: 1、业务服务要求评审的出发点是站在客户角度,以准确、 全面理解客户要求为前提,对客户需求要有明确无误的约定,并尽可能形成书面文件。(1)业务服务要求评审过程是公司履约的先期协调过程,评审结论在参与评审

5、人员意见一 致时作出,意见不一致时,履约责任人要与相关方协商解决好存在的不确定因素或问题。(2)业务要求评审的相关记录,要及时进行传递并予以归档保存。(3)客户电话订单和口头合同、常规合同,由销售部人员自行评审;特殊合同由工程技术 部、质量安全部、技术负责人、办公室等参与评审,总经理审批后实施。d)、合同的签订:业务服务要求评审合格后,由具备资格的人员进行签约。合同签订后,由 部门负责人登记。e)、合同更改:合同更改分为客户提出的更改和公司提出的更改两种。客户提出的胳膊更改 要有书面要求。 对于客户口头更改要求; 我公司在两个工作日内完成合同更改手续, 并交客 户确认。 公司提出的更改, 必须

6、以不损害客户利益并取得客户书面同意为前提, 如得到客户 口头同意的, 在一个工作日内将合同更改内容提交客户确认。 合同更改时, 销售部及时填制 文件更改通知单,交办公室备案(如制作新合同时撤回原合同提交新合同) ,以便及时变更 信息。3、与客户沟通在合同的签订、 执行过程中, 销售部人员要充分了解客户的期望与要求, 并尽可能超越客户 期望,对客户要求进行记录,具体应有以下内容:a)、业务信息: 对收集到的产品信息, 应及时反馈至工程技术部、 质量安全部, 工程技术部、 质量安全部根据具体情况,制定出相关的实施措施;b)、问询、合同或订单的处理,包括对其修改;c)、客户反馈, 包括客户抱怨: 对

7、客户的反馈与抱怨, 应由办公室牵头, 及时做好协调工作。 其他相关部门应积极配合,认真解决好客户的反馈意见。4、相关文件: 合同控制程序三、设计控制设计和开发1设计和开发的策划公司编制了 设计控制程序 确保对设计开发进行策划和控制, 并编制设计开发计划, 包括:a、 设计开发阶段的划分(或确定) ;b、 适宜与每个设计开发阶段有评审、验证和确认活动;c、 设计开发的职责和权限分配。 公司应对参与设计开发活动的不同工作小组和小组之间接口进行管理, 以确保其间有效 沟通和职责明确。是以策划的输出应根据设计开发进展情况而随之更改。2设计和开发的输出 应确定与电梯改造、安装、维修工程有关的输入,并保持

8、纪录,编制设计开发数日清单,设 计开发输入通常包括以下内容:a.工程的功能和性能要求;b.应遵循的法规要求;c.适用时以前类似设计提供的信息;d.所适用的工作环境(必要时) ;e.必要的其他方面要求。 公司工程技术部牵头组织相关部门对输入的适宜性和充分性进行评审并记录, 以确保任何不 完整、含糊不清的甚至相互矛盾的要求均已得到解决。3设计和开发的输出 设计开发的输出应以能够对照设计开发的输入要求进行验证的方式形成文件, 例如图纸、 防 火等方面的说明及其使用功能说明书等。设计和开发的输出应:a.满足设计和开发输入的要求;b.给出采购、施工和服务提供所需的信息;c.包括引用的验收准则;d.规定工

9、程施工在安全正常使用时所必须的特性。 设计开发的输出文件在发放之前必须报请技术负责人批准, 执行文件控制程序 中有关规 定。4、设计和开发的评审 在设计开发的各个阶段,公司工程技术部对设计开发进行系统的评审,以便:a. 评价设计开发的结果满足要求的能力;b. 识别设计开发问题并提出必要的措施。 参与设计开发的评审人员, 应包括与所评审的内容有关的职能部门代表。 设计开发的结果及 其随后所采取的必要措施均应记录并保存。5、设计和开发的验证 公司工程技术部策划并组织对设计开发的验证活动, 以确保设计开发的输出满足设计开发输 入的要求。 一般地, 设计开发验证的方式包括计算机验证、类似验证、 实验报

10、告和设计评审等,对于每个设计项目,应采用上述方法中的两种进行验证。6、设计和开发确认公司技术负责人主持对设计开发的确认活动, 以证实设计的最终产品能够满足特定顾客的具 体使用要求, 确认应尽可能在涉及交付前完成设计的确认工作, 针对顾客提出的某些特殊要 求,到客户的使用现场进行作业性试验。 只有设计得到了确认才能进行安装施工。 应记录确 认的结果及对存在的问题采取的更踪措施。7、设计和开发更改 设计开发的更改应形成文件, 设计更改由设计人申请, 说明更改理由, 经设计项目负责人校 对,技术负责人审核决定的是否进行评审和验证。 更改的评审、验证、 审批的结果及任何必 要的措施的记录在安装部维保部

11、保存。8、目前公司的改造主要是向电梯生产厂采购部件,本公司只对部分简单的部分进行加工。9、相关文件: 设计控制程序四 备品材料(零、部件)1、材料采购控制a)为保证所采购的产品,符合我公司与客户签订的合同以及质量保证体系要求,公司向供应 商采购产品和服务时,要依据采购控制程序的要求执行。b)对供应商的控制工作, 按照采购控制程序的要求, 由办公室填制供应商调查评审表组织评 定。c)评定的合格供应商由公司统一登录在合格供应商名录上,并对供应商进行动态管理、 分类管理,以利及时增加或剔除供应商,以确保质量控制要求。d)办公室负责对供应商评定记录以及有关采购记录进行归档保存。2、采购信息 由销售部根

12、据与客户所签订的合同来编制采购计划或采购合同,经管理这代表批准后实施。 采购计划及合同采购标准的各项条款应清楚、 明确, 并应符合国家相关标准或行业标准的要 求以及相关法律法规的要求。采购合同签订前要履行报批手续,并作为采购资料予以保存。 当所采购的产品发生质量问题或隐患时, 销售部要及时进行记录, 以便对产品质量进行动态 管理。当采购标准涉及外来标准时, 销售部要通过有关渠道获得该标准, 并严格按文件控制程序的 要求予以控制。3、 采购产品的验证在采购过程中, 要对所采购的产品或服务进行检验或验证, 检验员要按照公司有关标准进行 检验或验证, 并在检验现场及时根据检验结果填制进货检验报告,

13、确认验货结果, 以确保所 采购的产品或服务符合要求。4、 备品材料(零部件)的管理4、1 确保及时供应本公司的用户使用。4、2 印版类电器配备件实行以旧换新。4、3 专用件及重要备配件由公司统一控制和供应。4、4 只零售,不批发。原则上不得对委托安装单位、销售网点销售备配件。4、5 备配件的发放应采取先进先出法的原则。5、备配件的储备5、 1 制定需求计划 办公室根据质量安全部、工程技术部的备配件需要申请,制定季度储备量和需求量的计划。5.2提出计划申请工程技术部在每月的 20 日前,提出“备品配件需求计划(月度) ”,经公司管理者代表审核 批准后于当月 30 日前上报销售部备配件管理人员。5

14、.2.1主要电气备配件印版的申请,应根据以旧换新原则办理。在供应时严格执行以旧换新 原则。5.3报交入库5.3.1备配件由公司质量安全部专管人员查验清点后入库。5.3.2公司应建立备品配件台账并掌握储存的品种、规格、数量、总金额。6、归口贮存公司应设备配件贮存库, 印版等电气配件储存的环境条件为温度小于 40,湿度小于 80。7、供应7.1重要备配件的供应用户向公司求购时, 公司在核实用户电梯的合同后, 根据被配件库存开出领料单, 用户向财 务付款后开出发票,仓库凭发票发货。7.2电气备配件(印板)的销售 公司在开具发票供货前, 应通知用户以旧换新, 仓库在取得就被配件后, 才能发货或办理托 运,特殊情况应经公司总经理批准。7.3常用备配件的供应 用户购买时,公司根据库存开出领料单,用户付款后开出发票,仓库凭领料单发票发货。 所有供应在出具发票时,发票上的用户名称应填写电梯最终用户的名称。7.4“三包件”的供应保修

copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1