1、组织与所属部门制订、发放的文件受控流程图8.2 附图2:外来受控文件受控流程图8.3.2 质量记录控制流程图非质量记录格式编号质量记录领用质量记录流转质量记录存档整理过期质量记录销 毁保 存长期保存查询依据计划与需求组织内审组制定审核实施计划 编写检查表首次会议查阅文件资料现场审核开具不合格报告末次会议审核准备审核实施编制内部质量审核报告分发内部质量审核报告责任部门制定并实施纠正措施跟踪验证纠正措施提交管理评审修订文件记录存档8.4.2 内部质量审核工作流程图8.5.2 6.10 进货检验的不合格品控制程序8.5.2 6.10 产品已交付和使用时发现的不合格品控制程序8.5.2 产品最终检验的
2、不合格品控制程序流程图8.5.2 产品实现过程中不合格品控制程序流程图8.6.2A 类纠正措施流程图8.6.2 B 类纠正措施8.6.2 C 类纠正措施8.7.2 质量情况通报的编制、发放、回收、处理8.7.2 财务状况预警系统8.7.2 预防措施的制订、实施和评价8.8.2 管理评审控制程序流程图8.9.2 人员招聘录用程序流程图8.9.2 培训程序流程图8.9.2 考核程序流程图8.11.2 产品实现过程策划程序流程图8.11.2 策划依据8.12.2 产品要求的识别与评审过程8.12.2 产品合同修改正程8.12.2 市场信息控制过程8.13.2 设计和开发控制程序8.15.2 生产运作程序流程图8.17.2 测量和监控策划程序8.18.2 体系业绩的测量和监控过程程序8.19.2 过程的测量、监控和分析程序流程图完成成交过程8.20.2 产品测量和监控程序流程图8.21.2 持续改良过程控制程序