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中小企业预算管理体系应用研究以某公司为例Word格式.doc

1、7某公司应收账款管理8中小企业内部会计控制问题的研究9基于新会计准则的会计政策选择研究10资产减值会计确认研究11我国农村居民投资策略分析12乳制品行业上市公司核心竞争力分析13某制衣公司融资问题研究14江苏红豆实业股份有限公司财务分析15国际避税手段及其防范措施16中小企业价值评估方法研究以某公司为例17企业现金流管理问题研究以某集团为例18中小企业内部控制的优化建设研究19小额贷款公司的监管问题研究20企业并购财务风险及其防范21提升中小企业内部控制效力研究22某公司应收账款存在问题及对策研究23中国房地产税收问题研究物业税设计探讨24某公司内部会计控制存在的问题及对策研究25我国上市公司

2、无形资产信息披露问题探讨26人力资源会计及其发展趋势27社会责任视角下企业目标的变迁研究28国有企业中增值型内部审计的应用研究 29某公司财务控制存在的问题及对策研究30某公司融资策略研究31xx公司内部成本控制研究32某桥梁构件公司销售与收款业务内部控制研究33杜邦财务分析体系的应用及改进以某钢结构工程公司为例34基于公司治理的内部控制浅析35中小企业财务战略研究36我国企业社会责任会计信息披露问题研究37基于供应链管理的某集团成本控制研究38会计信息产权研究39制造业循环信息披露中德比较研究40企业集团股权管理分析41上市公司并购中的财务问题研究42企业纳税筹划失败案例分析研究43关于企业

3、应收账款管理的症结与对策问题的探讨44论某集团会计电算化的发展问题分析和前景展望45基于公司治理的内部控制浅析46商业银行财务分析体系的研究47我国上市公司社会责任报告鉴证的研究48煤矿企业环境成本核算的研究49权责发生制在我国政府财务会计中的应用研究50企业集团财务战略研究51企业应收账款风险防范及对策52基于会计政策选择的纳税筹划研究以某科技公司为例53管理会计在现代企业中的应用研究54我国中小企业融资问题探讨以xx麻纺织有限公司为例55基于公司治理的内部控制浅析56基于公司治理的内部控制浅析57某公司存货内部控制存在的问题及对策研究58私营企业内部控制的现状与改进59基于公司治理的内部控

4、制浅析60对提高会计信息质量的认识61某公司内部审计独立性的影响因素和对策研究62企业所得税法与会计准则的差异研究63基于公司治理的内部控制浅析64我国救灾资金管理机制研究65基于公司治理的内部控制浅析66关于上市公司担保若干问题的思考67企业会计政策与估计变更对利润的影响研究68现金流量表在企业扩张中的应用69中美会计准则差异比较70中小企业融资问题研究以xx服装公司为例71基于价值链视角的低成本战略浅析以格兰仕集团为例72某公司会计法治研究73中小企业绩效评价体系的构建以某公司为例74某公司全面预算管理问题的研究75财务报表分析在实际应用中的局限性以某市政工程公司为例76基于有效市场理论的

5、上市公司会计信息披露及治理77某葡萄酒公司营运资金管理研究78关于完善村级的探讨79毕业论文动物医学一例犬瘟热的诊断和治疗80上市公司融资方式选择的分析81某服饰公司存货管理研究82基于公司治理的内部控制浅析83我国现行会计核算制度与税法的差异及其协调84论会计信息与委托代理契约的关系85基于公司治理的内部控制浅析86关于完善企业内部控制的探讨87基于公司治理的内部控制浅析88对我国增值税转型问题的思考89某餐饮管理公司网络条件下的会计资源共享研究90煤炭企业社会责任信息披露研究91高校筹资存在的问题与对策92企业目标的研究93我国国有企业经营者薪酬激励的问题与对策94变动成本法的应用案例分析

6、95国内非货币性资产交换准则的比较分析96基于公司治理的内部控制浅析97基于公司治理的内部控制浅析98成长型中小(民营)企业纳税筹划操作策略研究99基于内部价值链的建筑施工企业成本管理研究100万科股权激励计划研究101企业负债结构优化问题研究以某公司为例102中小企业融资存在的问题及对策103某集团盈余质量研究104小型会计师事务所发展路径研究105企业价值评估方法的对比与应用研究106财务分析在股票投资价值分析中的应用107论中小企业内部会计控制问题108中国银行的风险管理研究109财务软件的发展与未来110关于人力资源会计的若干问题的研究111上市公司治理结构与信息披露质量关系研究112

7、某公司所得税税收筹划方法研究113论当前事业单位固定资产管理的问题及对策114战略管理会计目标探讨115提高政府税收行政效率的思考116某公司的内部控制优化研究117人力资源会计在服务业企业中的应用研究118我国中小企业财务治理问题研究119作业成本法在某公司成本核算中的应用研究120上市公司的自愿性信息披露研究121中小企业模式存在的问题研究以某公司为例122民营企业创业阶段问题探讨123审计失败风险与审计风险的比较、计量与管理124新会计准则下存货会计政策选择对企业的影响125论应收账款管理新方向126高新企业无形资产会计的探讨127浅析会计职业判断128对于审计独立性的判断方法的研究12

8、9企业筹资方式的研究130企业应收账款管理研究以某公司为例131基于公司治理的内部控制浅析132浅析康师傅集团的成本管理系统133企业表外筹资问题的研究134基于公司治理的内部控制浅析135作业成本法在我国船舶制造业中的应用研究136基于公司治理的内部控制浅析137五粮液集团内部银行制度的运用138企业竞争战略和盈利模式演变的研究以安踏为例139新会计准则实施与会计职业判断140某纸业公司产品成本控制研究141论个人所得税制存在的问题及完善措施142上市公司内部控制建设现状问题及对策143企业并购中的财务风险分析基于海尔集团的并购案例研究144基于利益相关者理论的企业会计政策选择145论商业信

9、用筹资在企业融资管理中的应用研究以某公司为例146基于EVA模式下我国企业经营业绩评价问题研究147会计信息系统内部控制研究148作业成本法在物流企业成本管理中的应用149本量利分析在企业应用问题的研究以xx为例150浅析我国企业应收账款的管理方法151我国上市公司经营者股票期权激励问题探析152浅析上市公司会计信息失真和股东权益结构的关系153民生银行资产结构优化研究154某绿化公司应收账款管理问题及对策研究155我国中小企业融资成本分析与融资决策以xx公司为例156论xx电子有限公司审计重要性水平157我国政府会计权责发生制改革探讨158论注册会计师审计风险及其防范159某公司有机蔬菜项目

10、的财务可行性研究160浅析财务会计与税务会计的分离161分析性复核在某化纤公司审计中的应用研究162战略成本管理在企业中运用的思考163事业单位目标研究164存货跌价准备、坏账准备与盈余管理关系研究165集团企业内部控制缺失的危害及治理对策166会计职业道德建设的思考以xx公司为例167中小企业成本管理研究以某制衣公司为例168某公司施工环节成本控制的研究169合并会计报表研究170浅析如何加强企业货币资金内部控制171上市公司碳会计信息披露研究172基于公司治理的内部控制问题研究以国美电器控制权之争为例173公司社会责任信息披露的影响因素分析174某招行分行信贷风险管理研究175在新会计准则

11、下对公允价值应用问题的探析176企业环境会计信息披露探讨177房地产开发企业多元化融资风险分析及其对策研究178民营企业营运资金管理存在问题及对策179基于公司治理的内部控制浅析180会计准则与税法的差异及协调181某公司资本结构的优化研究182论上市公司内部控制体系的构建183保险公司内部单证控制184中小企业赊销信用风险控制的策略研究185我国廉租房建设中融资渠道的研究186资产负债表日后调整事项的会计处理研究187企业现金流量与持续经营的关系研究188大股东的利益输送问题研究189基于公司治理的内部控制浅析190我国上市公司管理层收购融资问题研究191某公司存货管理存在的问题及对策研究192房地产调控下的某建设公司财务分析193上市公司环境会计的核算与信息披露研究以宝山钢铁股份有限公司为例194房地产上市公司利益分配实证分析195政府审计风暴的理性思考196我国管理层收购的定价问题探讨以大连美罗药业管理层收购为例197对高校筹资途径的思考198中小企业内部控制问题研究199某公司企业所得税税务筹划方案设计200中小型家族企业内部控制现状及改善建议

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